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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布信息日子:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

收入支出

工程項目

預算數

大型項目

結算的時候數

一、一樣公共性成本預算財政局補貼款收錄

375.84

一、通常情況通用安全服務經費支出

 

二、政府部門性新基金估算財政部門審批年收入

 

二、外交政策開支

 

三、國有土地股權投資生產經營項目預算財政預算付款薪水

 

三、中國國防費用

 

四、上級領導補助金收入水平

 

四、公用安全管理其他支出

 

五、衛生事業使收入

 

五、培育教育支出

 

六、操作年收入

 

六、科學的工藝結余

 

七、附屬醫院標準上交國家收益

 

七、文化藝術旅遊休育與傳煤開支

 

八、相關收入水平

 

八、發展保險和就業創業開支

26.42

 

 

九、衛生管理的健康性支出

279.06

 

 

十、節能減排安全撥出

 

 

 

11、城鄉經濟社區衛生總支出

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

第十五、交通配套配送收支

 

 

 

十四、教育資源勘測工業園圖片信息等付出

 

 

 

十八、商務服務質量業等支出費用

 

 

 

第十五、金融資本收支

 

 

 

十六、救助另外省市總支出

 

 

 

十九、自然而然能源海洋能氣象站等教育支出

 

 

 

第十九、住宅有效保障付出

69.07

 

 

三十、調味品物品自給率總支出

 

 

 

二五一、國有企業金融資本經營的成本預算付出

 

 

 

二十三、地震災害生物防治及急救方法花費

 

 

 

二十五、其他的經費支出

 

 

 

2四、抗疫非常國債組織的收支

 

上年效益預估合計

375.84

上年經費支出總計

374.56

安全使用非財政資金補貼款余額

 

盈余調整

 

年終結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

1.28

總結

375.84

總共

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

項目

上年收入來源總金額

財務審批收益

上級領導補貼費工資

事業性工資

生意收入來源

附設廠家上交國家納入

其它凈收入

功能鍵細分
項目商品編號

幾個會計科目命名

預估合計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會化保險和就業機會結余

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政事務創業廠家養老生活費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機關創業機構創業機構大多給養老安全手機繳費付出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  工商登記人事計量單位職業分析年金付款性支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛綠色健康費用支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

政府部門事業心企業醫療機構

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政部門企事業單位醫用

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫因素醫療服務

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  某些優撫對象圖片醫療管理經費支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

社區醫療后勤保障管理制度行政事務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政管理正常運作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般來說行政機關服務管理事情

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

居住房確保其他支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

自建房改革的實質開支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  往房住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買新房貼補

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

新項目

本年度教育支出累計

首要收支

大型項目撥出

上交國家上一級收支

開支出費用

對附屬醫院企業津貼結余

功能模塊類別
學科標識號

會計科目各稱

總金額

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會的后勤保障和找工作付出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門事業標準健康養老性支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  國家機關事業企事業單位考試企事業單位考試常見給養老險公司網上繳費支出費用

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  國家機關視野部門職業年金納費撥出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

安全衛生建康花費

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政事業性機構診療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政機關廠家醫藥

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫男朋友醫用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  另一優撫目標醫療衛生支出費用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫藥服務安全管理業務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政機關運作

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一樣 行政性的管理業務

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

公房質量保障開支

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

往房改制經費支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅房公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  全款買房補貼金

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

費用支出

創業項目

結算的時候數

工作

總計

大部分公共信息費用財政資金補貼款

地方政府性新基金概預算財政性補貼款

集體所有制資產投資加盟成本預算財政資金撥付

一、一般的公共性估算財政部門審批

375.84 

一、基本公眾服務保障性支出

 

 

 

 

二、政府部性股權基金成本預算財政局付款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

三、國有土地資金銷售費用財政部門補貼款

 

三、中國軍事撥出

 

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠支出費用

 

 

 

 

 

 

五、教學收支

 

 

 

 

 

 

六、科學性技術應用費用支出

 

 

 

 

 

 

七、傳統文化草原旅游體肓與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

 

八、中國社會維護和就業創業收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、干凈衛生正常總支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節約環保性開支

 

 

 

 

 

 

五一、縣域街道撥出

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

 

 

 

13、交通網搬運費用

 

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察工業園相關信息等開支

 

 

 

 

 

 

第十、商家功能業等結余

 

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融費用

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持同一中南部費用支出

 

 

 

 

 

 

18、自燃資源共享淺海氣象臺等付出

 

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保障措施支出費用

69.07

69.07

 

 

 

 

20、油糧工程設備與物資的自給率總支出

 

 

 

 

 

 

二五一、國企資本投資生產經營估算費用

 

 

 

 

 

 

二12、災難消滅及救急管理工作開支

 

 

 

 

 

 

二第十五、同一支出費用

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫專門國債安排好的其他支出

 

 

 

 

上年納入自動求和

375.84 

年初性支出預估合計

374.56

374.56

 

 

期初財政局審批結轉和盈余

 

年終財政廳捐款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、常見共公概預算財政支出付款

 

 

 

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金估算財政預算撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有化投資基金經營者項目預算財政支出付款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

活動

累計數

基本性撥出

內容收支

功能模塊分類整理

學科項目編碼

課目種類

208

市場有效保障和自主創業費用支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟事業有成部門養老保險經費支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  機關自己事業工作單位自己事業工作單位常規給社保養老公司手機繳費其他支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府部門事業性標準事業年金納費其他支出

8.71

8.71

0.00

210

環境衛生身體健康經費支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政訴訟工作組織整形

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政機關政府部門社區醫療

11.28

11.28

0.00

21014

優撫物體醫療保健

14.38

0.00

14.38

2101499

  某個優撫目標整形花費

14.38

0.00

14.38

21015

醫療衛生質量保障維護事宜

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政管理行駛

201.03

201.03

0.00

2101502

  一樣 行政事物監管事物

52.37

0.00

52.37

221

公房得到保障經費支出

69.07

69.07

0.00

22102

居住房體制改革開支

69.07

69.07

0.00

2210201

  住宅住房基金

27.81

27.81

0.00

2210203

  全款買房補助金

41.26

41.26

0.00

總金額

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

資金細分學科項目編碼

管理費用名稱

竣工決算數

第三產業劃分

管理費用項目編碼

專業科目英文名稱

預算數

301

底薪福利金付出

291.96

302

淘寶商品和安全服務花費

15.84

30101

  幾乎基本工資

41.53

30201

  企業辦公費

8.58

30102

  津貼費補貼政策

127.95

30202

  噴涂費

 

30103

  獎金稅率

28.12

30203

  咨詢中心費

 

30106

  飯食補助款費

7.68

30204

  登記手續約

 

30107

  績效考評年薪

 

30205

  電費

 

30108

工商登記創業企事業編關鍵養老生活安全手機繳費

17.71

30206

  電價

 

30109

專業年金交款

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

機關人員主要醫療保障商業保險交費

11.28

30208

  采暖費

 

30111

公務活動員醫療器械補帖繳納

 

30209

  物業處理公司處理費

 

30112

某些的養老保障措施繳付

1.42

30211

  出差補貼

1.23

30113

房間個人公積金

27.81

30212

  因公出國工作(境)手續費

 

30114

診療費

 

30213

  保修(護)費

 

30199

  另外的底薪優惠付出

19.75

30214

  經濟費

 

303

對各人和家人的補帖

 

30215

  年會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓教育費

1.17

30302

  退休年齡費

 

30217

  因公接待廳費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱的原工費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  生活中補貼

 

30225

  特用氣體燃料費

 

30306

  救濟款費

 

30226

  勞務承包費

 

30307

  社區醫療費用政府補貼

 

30227

  請求業務范圍費

 

30308

  國家助學金金

 

30228

  企業工會資金

2.89

30309

  獲獎額度金

 

30229

  褔利費

0.6

30310

個體戶現代農業加工補助

 

30231

  國家公務使用車啟動保養費

 

30311

  代繳的社會穩妥費

 

30239

  某些交通線學費

 

30399

  同一對個和人家的政府補貼

 

30240

  稅金及增加雜費

 

 

 

 

30299

  別商品種類和服務項目經費支出

0.3

 

 

 

310

資本性收入支出

 

 

 

 

31001

  建筑施工建筑施工物購建

 

 

 

 

31002

  接待室系統購買

 

 

 

 

31003

  轉用機 購置費

 

 

 

 

31007

  產品信息平臺網格及APP新購更新系統

 

 

 

 

31013

  因公小二租車添置

 

 

 

 

31019

  其他的流量器具新購

 

 

 

 

31021

  文化遺產和陳列設計品租賃費

 

 

 

 

31022

  隱形財力新購

 

 

 

 

31099

  其它的資金性教育支出

 

人經費支出總金額

291.96

公供勞務費總金額

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

似的公共性項目預算不需要審批“三公”經費

總金額

因公出境

(境)費

公務活動專車購置費及執行維修保養費

國家公務接待工作費

小計

國家公務專車

折舊費費

國家公務用車的

工作維修費

估算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概算數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

的項目

今年初結轉和余額

當年度盈利

年初付出

歲末結轉和

節余

用途定義課程和科目商品編碼

幾個會計科目分類

總計

 

 

預估合計

大體費用支出

該項目收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

年終結轉和余額

本年度收益

年初付出

歲末結轉和盈余

的功能的分類考試科目商品編碼

科目必各稱

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產負債率問題表

 

 

組織:百萬元

 

數量

市場價值

期初數

年初數

今年初數

年初數

一、債務預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)傳遞股權

——

——

0.77

2.21

   (二)進行固定股本

——

——

18.74

35.92

꧂          里面:1.經過(平米)

 

 

 

 

🍷                2.常用機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

𝔍                     中間:(1)車子(輛)

 

 

 

 

🅷                                 似的公務活動車輛租賃

 

 

 

 

𒈔                                 執法監督值勤專車

 

 

 

 

🐟                                 特中正規技術人員設備用車的

 

 

 

 

𝐆                                 各種使用車

 

 

 

 

🤪                   (2)成本10萬元大于通用的環保設備(中含來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦫ                    在當中:標價500萬元上文專門的設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ඣ        減:合計折舊費用及減值的準備

——

——

0.58

8.35

   (三)長期的股權質押股權投資

——

——

 

 

   (四)常期債卷成本

——

——

 

 

   (五)搭建網水利

——

——

 

 

   (六)隱形的凈資產

——

——

 

 

ও        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (七)其他凈資產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

0.97

1.45

三、凈資本加總

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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