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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布消息精力:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

營收

費用支出

工程項目

部門預算數

業務

結算的時候數

一、一樣公眾估算民政付款收益

5045.41

一、一般的公益性產品經費支出

 

二、人民政府性債券概預算財政性付款創收

22.22

二、外交活動撥出

 

三、國有土地金融資本經驗費用預算財政預算付款薪資收入

 

三、國家安全費用

 

四、領導補貼金創收

 

四、共公可靠經費支出

 

五、工作盈利

 

五、幼教支出費用

 

六、加盟工資收入

 

六、科學的技能收支

 

七、附設機關單位上交國家純收入

 

七、企業文化市場軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

八、某些收入來源

 

八、發展得到保障和就業創業支出費用

61.94

 

 

九、環衛健康的花費

4697.83

 

 

十、能源管理綠色撥出

 

 

 

國慶、村鎮建設區域費用支出

 

 

 

十三、農業水開支

 

 

 

第十三、出行車輛付出

 

 

 

十四、成本堪探工業化新信息等開支

 

 

 

第十六、商業性的夜場服務等總支出

 

 

 

第十六、金融投資經費支出

 

 

 

十六、捐助其它中南部經費支出

 

 

 

十七、很生態環境性淺海景象等費用支出

 

 

 

十八、公房有保障花費

285.44

 

 

四十、油糧油料產出結余

 

 

 

二11、集體所有制資本運營決算收入支出

 

 

 

二第十二、災難預防治療及應及監管費用

 

 

 

二第十三、某些收入支出

22.22

 

 

三十五四、抗疫特別的國債按排的付出

 

本年度工資收入自動求和

5067.63

本年度費用支出 總金額

5067.42

在使用非財政預算捐款盈余

 

余額分配權

 

期初結轉和余額

57.80

年初結轉和盈余

58.02

總結

5125.44

總額

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

業務

上年年收入加總

財政廳補貼款純收入

上司補貼政策使收入

事業單位效益

經營管理營收

復屬標準繳納盈利

其他收錄

經費支出用途分級會計科目代碼

課程和科目命名

欄次

1

2

3

4

5

6

7

加總

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

生活保駕護航和學生就業總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業上的公司的頤養天年總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政管理計量單位離提前退休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  公司衛生事業公司常見社會養老保費繳納費用其他支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  危險機關事業心機關單位職業選擇年金納費結余

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生管理營養健康教育支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

財政事業有成標準醫藥

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門企業醫療設備

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業編制醫療管理補貼政策

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

治療救援

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉建設醫療保健援助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  同一社區醫療搶救支出費用

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療保健的保障管理制度事務性

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政事務運動

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一樣政府部門服務管理工作

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  新管理創新施工

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

居住房有效保障了收入支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房產制度改革教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  自建房住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全款買房補貼標準

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其余其他支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

福彩慈善公益金制定的收入支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  主要用于村鎮建設整形救治的彩票玩法公益活動金費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

樓盤

上年經費支出總計

基本性費用支出

頂目付出

上交國家上家費用

運作總支出

對附設公司的補貼教育支出

付出性能分類別會計分類項目編碼

課程和科目名號

欄次

1

2

3

4

5

6

預估合計

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

發展確保和工作總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

人事部門工作公司的頤養性支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟企業單位離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  部門事業上方首要健康社會養老保險公司激費教育支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府機關衛生事業計量單位職業角色年金繳納費用其他支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔衛生健康生活付出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政性事業性機關單位醫治

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政訴訟政府部門醫用

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫學補助金

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫學救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉一體化診療援助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他治療救援收支

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療器械得到保障管理工作工作

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政管理啟用

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普遍行政的管理的管理事務處理

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  信息內容化項目建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

個人住房服務支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房間改制花費

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房間住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買新房補貼政策

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另外的付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

福利彩票愛心公益金具體安排的花費

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用來村鎮建設醫院救濟的福利彩票公益基金金費用支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

費用支出

該項目

預算數

工程項目

累計數

普遍共同工程預算財政局補貼款

政府部性債卷成本預算國庫捐款

國有化資源銷售成本預算財政局捐款

一、普通公益性工程預算財政資金補貼款

5045.41 

一、普通公用設施服務管理總支出

 

 

 

 

二、人民政府性私募基金概算財政部門捐款

22.22 

二、外交關系付出

 

 

 

 

三、公有充分經驗成本預算不需要補貼款

 

三、飲水機總支出

 

 

 

 

 

 

四、共公健康費用支出

 

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

 

六、實驗新技術費用支出

 

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游行業休育與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

 

八、社會存在后勤保障和畢業生就業收支

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、衛生情況衛生支出費用

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、工業節能降耗標準其他支出

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道辦收支

 

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

 

第十三、出行運載費用

 

 

 

 

 

 

十四、成本探礦工農業短信等開支

 

 

 

 

 

 

15、商業圈提供快餐業等結余

 

 

 

 

 

 

16、經融性支出

 

 

 

 

 

 

十六、協助別的國家結余

 

 

 

 

 

 

18、天然材料海洋能氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保險撥出

 285.44

285.44

 

 

 

 

四十、糧油食品廢舊物資儲備庫結余

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有土地資本投資自主經營費用預算收入支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、氣象災害消滅及應急方案處理結余

 

 

 

 

 

 

二十五、其余費用支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二是四、抗疫很國債設置的經費支出

 

 

 

 

本年度個人收入累計

5067.63 

年初其他支出自動求和

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年末財政性捐款結轉和盈余

57.80 

歲末民政補貼款結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、一半公益性估算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

二、以政府性私募基金決算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

三、國有化投資者開預決算財政性審批

 

 

 

 

 

 

合計

5125.44 

總結

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

業務

年初費用

其他支出的功能定義考試科目商品編碼

會計分類名稱大全

總金額

大體費用支出

活動其他支出

欄次

1

2

3

累計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

世界保駕護航和找工作性支出

61.94

61.94

0.00

20805

財政事業有成基層單位養老保險花費

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政處政府部門離退居二線

0.94

0.94

0.00

2080505

  市直機關企業方根本養老生活保障繳納其他支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  部門工作部門職業分析年金手機繳費費用支出

20.33

20.33

0.00

210

衛生間更健康收支

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政管理事業計量單位計量單位整形

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政事務企事業單位醫療衛生

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家事業編醫遼政府補貼

47.13

0.00

47.13

21013

治療搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉建設醫療機構搶救

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  另一個醫院搶救其他支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫藥的保障服務管理事物

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政管理電腦運行

676.75

676.75

0.00

2101502

  普通財政服務管理行政監察

80.98

0.00

80.98

2101504

  基礎設施建設投建

47.30

0.00

47.30

221

住宅房后勤保障撥出

285.44

285.44

0.00

22102

住宅房改草花費

285.44

285.44

0.00

2210201

  個人住房社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買房子補貼金

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

劃算的分類課目編碼查詢

科目表標題

部門預算數

經濟實惠分類整理

課程商品編碼

考試科目英文名稱

竣工決算數

301

的薪資福利性撥出

1021.07

302

貨物和精準服務支出費用

25.76

30101

  基本的工資收入

97.42

30201

  辦公室費

11.32

30102

  經費補貼費

446.45

30202

  打印費

0.73

30103

  獎金稅

78.83

30203

  顧問費

 

30106

  伙食費補助金費

31.48

30204

  要辦費

 

30107

  效績月工資

 

30205

  有水費

 

30108

部門事業上院校基本性給養老人身險付費

40.67

30206

  用電

0.02

30109

職業的年金繳納

20.33

30207

  郵電局費

1.22

30110

教工大多整形人身險繳納

26.58

30208

  冬季取暖費

 

30111

公務接待員醫療服務補帖繳付

 

30209

  小區物業工作保管費

 

30112

同一社會化有效保障了繳納費用

3.64

30211

  出差補貼

2.72

30113

居住房北京公積金

67.9

30212

  因公回國(境)費用的

 

30114

醫藥費

 

30213

  維護(護)費

0.23

30199

  其它的工資收入活動總支出

207.76

30214

  電腦房租費

 

303

對私人和家用的經濟補貼

0.52

30215

  大會費

 

30301

  離休費

 

30216

  課程培訓費

0.03

30302

  退休年齡費

 

30217

  國家公務接待工作費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  轉用文件費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝添置費

 

30305

  生命津貼

 

30225

  用然料費

 

30306

  救助費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療管理費補貼

 

30227

  受托業務領域費

 

30308

  國家大學生助學金

0.31

30228

  公會經費預算

7.7

30309

  賺錢金

0.21

30229

  員工福利費

0.97

30310

各人現代農業研發補肋

 

30231

  公務接待出行程序運行維系費

 

30311

  代繳世界 保障費

 

30239

  其它的交行管理費

 

30399

  別的對我和家居的補助費

 

30240

  稅金及增添成本費用

 

 

 

 

30299

  某些寶貝和服務總支出

0.82

 

 

 

310

資產投資性撥出

3.36

 

 

 

31001

  房屋建筑房屋建筑購建

 

 

 

 

31002

  會議室機器購置費

3.36

 

 

 

31003

  專用生產設備購入

 

 

 

 

31007

  相關信息系統及系統軟件折舊費更新時間

 

 

 

 

31013

  因公買車折舊費

 

 

 

 

31019

  另一個道路方法采購

 

 

 

 

31021

  文化遺產和陳列技巧品租賃費

 

 

 

 

31022

  無型凈資產購買

 

 

 

 

31099

  其余金融資本性開支

 

員事業費合計數

1021.59

共公專項經費累計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普通服務性工程預算財政預算付款“三公”經費

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待私家車購進及使用系統維護費

因公接待室費

小計

國家公務專車

新購費

國家公務車輛租賃

工作養護費

財政預算數

預算數

估算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

費用數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和盈余

本年度工資

本年度性支出

半年度結轉和

余額

技能總類管理費用簡碼

科目表公司名稱

總計

 

 

合計數

最基本其他支出

項目流程費用支出

 

229

另一個收支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

時時彩票慈善金擬定的教育支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用到城鄉經濟醫學援助的買彩票公益慈善金收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

月初結轉和盈余

當年度效益

本年度經費支出

半年度結轉和節余

作用類型課目識別碼

課程和科目英文名稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務流動負債現象表

 

 

單位名稱:上萬元

 

意義

年終數

年終數

年末數

月底數

一、凈資產加總

——

——

221.03

215.54

   (一)流失資本

——

——

152.94

156.15

   (二)進行固定凈資產

——

——

225.61

234.97

ℱ          在當中:1.房屋建筑(平方公里米)

 

 

 

 

♛                2.公用設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

﷽                     里面:(1)機動車輛(輛)

 

 

 

 

꧋                                 一樣 因公私車

 

 

 

 

🅺                                 市場監管值勤車輛

 

 

 

 

ဣ                                 特種車技術應用技術應用出行用車

 

 

 

 

ღ                                 各種專車

 

 

 

 

🌠                   (2)價格10萬元這些公用系統(不包含機動車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ไ                    當中:成本價一百萬元以上內容專用型儀器

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

⛄        減:加權平均攤銷及減值做好準備

——

——

160.14

176.76

   (三)長遠股權質押投入資金

——

——

 

 

   (四)太久國債投資者

——

——

 

 

   (五)開建過程中

——

——

 

 

   (六)無形之中資產投資

——

——

10

10

🐠        減:當年度攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)同一基金

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈房產加總

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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