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上海市松江區審計中心2019年度決算
信息來源: 公布時長:2021-08-13 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區審計工作核心

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

獨一那部分 成都市松江區財務審計重點簡況

一、重要主要職責

二、平臺裝置

第二部分 上海市松江區審計中心2019年度決算表

一、工資收入性支出竣工決算總表

二、工資收入部門預算表

三、花費預算表

四、財政部門撥付納入總支出部門預算總表

五、般公益性費用財政預算審批付出預算表

六、普遍公用工程預算財政局撥付核心收支結算的時候表

七、大部分公開工程預算財政局撥付“三公”專項專項經費及危險機關行駛專項專項經費開支竣工決算表

八、中央政府性債券項目預算財政局撥付教育支出預算表

九、資源流動負債情形表

第三部分 上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

4.位置 詞解悉


第一部分    上海市松江區審計中心概況

 

一、注意崗位職責

🌳佛山市松江區內審運行運行平臺是松江區內審運行運行局的成員事業心計量單位,主要是崗位職責是措施《國家的內審運行運行規范》,接納松江區內審運行運行局委任,進行內審運行運行及內審運行運行檢查運行,委托到位另一內審運行運行須知。

二、機構設置  

給出給出上班崗位崗位職責,天津市松江區審核貸款機構不設含有貸款機構。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區審計中心2019年度決算表

2019第四季度收入來源收入支出竣工決算總表

機構:億元

收益

付出

內容

結算的時候數

業務

結算的時候數

一、一般的公開概算財政預算審批營收

270.20

一、應該公用設施提供服務其他支出

205.19

二、鎮政府性私募基金財政支出預算財政支出補貼款薪資收入

 

二、外交史費用

 

三、領導補帖純收入

 

三、航空航天經費支出

 

四、教育事業利潤

 

四、通用安全保障支出費用

 

五、經驗收益

 

五、教育學校撥出

 

六、復屬院校上交營收

 

六、小學科學技能支出費用

 

七、另一使收入

 

七、文化藝術自助游軍事體育與傳媒業開支

 

 

 

八、社會上保險和就業問題結余

38.07

 

 

九、干凈身體收支

13.98

 

 

十、節電節能費用

 

 

 

五一、城鄉統籌社群費用

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

第十五、交通網貨運總支出

 

 

 

十四、的資源勘察的信息等其他支出

 

 

 

15、餐飲業服務培訓業等花費

 

 

 

16、財富管理其他支出

 

 

 

二十七、經濟援助任何各地教育支出

 

 

 

二十、必然影視資源海洋生物氣象臺等費用

 

 

 

第十九、居住房服務收支

11.79

 

 

2、糧油食品東西儲備庫經費支出

 

 

 

二十一月、洪澇治理及應對管控經費支出

 

 

 

二12、另外收支

 

上年凈收入加總

270.20

當年度付出總計

269.03

用視野股權基金掩蓋收入支出表差額

 

余額左右

 

今年初結轉和余額

2.27

年初結轉和余額

3.44

總金額

272.47

總金額

272.47


2019年中薪資部門預算表

院校:萬美元

工程項目

當年度效益自動求和

財政性撥付薪資

上一級補貼政策效益

企業工資收入

運作納入

復屬單位名稱上交國家收入水平

另一薪水

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

合計數

270.20

270.20

 

 

 

 

 

201

 

 

通常公共信息的服務性支出

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

 

內審事務處理

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

50

  人事開機運行

206.36

206.36

 

 

 

 

 

208

 

 

時代維護和就業前景收入支出

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關自己事業單位考試名稱離退體

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

02 

  事業上的機關單位離辭職

0.44

0.44

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關事業上的組織大體頤養天年穩妥激費總支出

25.87

25.87

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關自己行政單位名稱自己行政單位名稱職業年金納費支出費用

11.77

11.77

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養健康經費支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業發展廠家醫療機構

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業上的企業醫療設備

13.98

13.98

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險開支

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房深化改革開支

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房公積金貸款

11.79

11.79

 

 

 

 

 

 


2019本年花費結算的時候表

方:余萬元

項目流程

本年度撥出自動求和

常規付出

品牌總支出

繳納領導收支

營運教育支出

對附設企業單位補貼金結余

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

自動求和

269.03

269.03

 

 

 

 

201

 

 

平常通用精準服務總支出

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

 

審計師事務處理

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

50

  企業發展啟動

205.19

205.19

 

 

 

 

208

 

 

社會性質量保障和找工作教育支出

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業心工作單位離退居二線

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

02 

  視野院校離退體

0.44

0.44

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記企事業的單位常見醫養保險服務手機繳費付出

25.87

25.87

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關參公企業單位職業化年金納費收支

11.77

11.77

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身體教育支出

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業方方醫療保障

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

02

  企業部門醫療器械

13.98

13.98

 

 

 

 

221

 

 

往房得到保障費用支出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

 

住宅房教育體制改革收入支出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

01

  往房社保公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 


2019月度財政廳付款收入水平性支出預算總表

機關單位:萬

收入來源

收支

該項目

竣工決算數

大型項目

預估合計

一般來說通用費用預算財政支出撥付

當地政府性股票基金財政預算預算財政預算補貼款

一、一般來說公用費用財政局付款

270.20 

一、似的公用服務其他支出

205.19

205.19

 

二、國家性投資基金決算財政支出撥付

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性安會結余

 

 

 

 

 

五、教育培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、合理技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術自助游體肓與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、發展基本保障和出去上班性支出

38.07

38.07

 

 

 

九、安全安全費用

13.98

13.98

 

 

 

十、高效環保型收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城市小區總支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

十五、公路網裝卸搬運費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘的信息等性支出

 

 

 

 

 

第十、商業運作服務性業等費用

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融花費

 

 

 

 

 

十二、支援別省市費用支出

 

 

 

 

 

二十、自然是能源海底氣象預報等花費

 

 

 

 

 

19、往房擔保其他支出

11.79

11.79

 

 

 

20、糧油食品運輸存儲支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害防制及應急處置方法支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、其余撥出

 

 

 

上年創收總計

270.20 

當年度付出累計數

269.03

269.03

 

本年財政支出付款結轉和余額

2.27 

半年度財政支出撥付結轉和余額

3.44 

3.44 

 

一、平常公開國庫預算國庫審批

2.27 

 

 

 

 

二、區政府性債券決算民政補貼款

 

 

 

 

 

共計

272.47 

總結

 272.47

 272.47

 

 


2019半年度基本通用費用預算財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候表

單位名稱:萬塊

業務

累計

基礎性支出

創業項目教育支出

技能劃分

專業科目項目編碼

課目公司名稱

201

 

 

一樣 公共信息保障教育支出

205.19

205.19

 

201

08

 

審核行政監察

205.19

205.19

 

201

08

50

  工作運動

205.19

205.19

 

208

 

 

世界 保證和找工作總支出

38.07

38.07

 

208

05

 

行政訴訟視野企業單位離退體

38.07

38.07

 

208

05

02 

  事業上的機構離退居二線

0.44

0.44

 

208

05

05

  政府部門視野行業差不多社會個人養老保險公司保險公司納費結余

25.86

25.86

 

208

05

06

  機構行業標準行業年金手機繳費收支

11.77

11.77

 

210

 

 

環保的健康收支

13.98

13.98

 

210

11

 

財政事業有成基層單位醫療機構

13.98

13.98

 

210

11

02

  企事業計量單位醫疔

13.98

13.98

 

221

 

 

個人住房服務開支

11.79

11.79

 

221

02

 

住宅房轉型教育支出

11.79

11.79

 

221

02

01

  商品房社保公積金

11.79

11.79

 

加總

269.03

269.03

 

 


2019年一樣公益性預算表財政總支出補貼款大體總支出結算的時候表

  廠家:萬

活動

加總

職工經費支出

通用勞務費

城市發展等級分類

課目打碼

會計分類名字大全

301

 

薪資福利福利費用

262.76

262.76

 

301

01

  關鍵月工資

28.54

28.54

 

301

02

  經費補貼標準

15.80

15.80

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

10.24

10.24

 

301

07

  業績考核月薪

139.88

139.88

 

301

08

部門創業工作單位基本性頤養商業險交費

25.87

25.87

 

301

09

職業分析年金付費

11.77

11.77

 

301

10

干部職工基礎醫院人身險交款

13.98

13.98

 

301

11

國家事業單位人員醫療器械政府補貼手機繳費

 

 

 

301

12

別的社會中的保障手機繳費

4.89

4.89

 

301

13

住宅房公積金貸款

11.80

11.80

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  任何薪資優惠收入支出

 

 

 

302

 

餐品和服務經費支出

6.22

 

6.22

302

01

  辦公裝修費

0.03

 

0.03

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦手充值續費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.26

 

0.26

302

12

  因公出國留學(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  專業化的原雜費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

3.82

 

3.82

302

29

  社會福利費

2.11

 

2.11

302

31

  公務接待車輛執行運營維護費

 

 

 

302

39

  另一個出行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展加盟費

 

 

 

302

99

  各種貨物和服務培訓支出費用

 

 

 

303

 

對本人和人的經濟補貼

0.05

0.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助費

 

 

 

303

07

  醫遼費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個人的林果研發國家補貼

 

 

 

303

99

  另外的對個人的和家族的補貼申請書

0.05

0.05

 

310

 

充分性花費

 

 

 

310

02

  工作專用設備新購

 

 

 

310

03

  通用型機 折舊費

 

 

 

310

07

  數據信息平臺網洛及pc軟件購進升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動使用車添置

 

 

 

310

19

  別公路交通平臺置辦

 

 

 

310

21

  文物保護單位和創意陳列品購入

 

 

 

310

22

  神圣固定資產購置費

 

 

 

310

99

  其它的資金性開支

 

 

 

總計

269.03

262.81

6.22

 


🌠2019全年度通常情況公開工程預算國庫撥付“三公”事業費經費支出及行政機關開機運行事業費經費支出經費支出竣工決算表

機關單位:萬元左右

大部分公開工程預算財政預算審批“三公”資金投入

市直機關工作

費用預算數

累計

因公出國工作

(境)費

國家公務使用車租賃費及使用費

公務接待處接待處費

小計

因公用車的

置辦費

國家公務用車的

使用費

費用數

部門預算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019月度區政府性基金投資成本預算財政部門捐款其他支出預算表

標準:萬

項目

總金額

通常費用

品牌費用

效果劃分

題目簡碼

會計科目名字

229

 

 

其它的其他支出

 

 

 

229

08

 

手機彩票分銷銷售行業構造行業費籌劃的費用

 

 

 

229

08

04

副利福彩消售組織的業務范圍費性支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無政府性性債券工程預算財政資金審批總支出的的單位,仍調取該工作表格式,并在本表下邊作下講訴明:

注:上海市松江區審計中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度股權資產負債實際記錄表

 

 

錢數計量單位:多萬元

 

的數量

顏值

年終數

月底數

年終數

年尾數

一、股權加總

——

——

8.39 

 7.99

   (一)外流房產

——

——

2.27

3.44

   (二)調整固資

——

——

14.39

14.39

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ꦯ                2.代用裝置(臺/套/輛)

 19

 19

14.21

14.21

🃏                     之中:(1)工程車輛(輛)

 

 

 

 

🍌                                 平常公務活動專用車

 

 

 

 

ඣ                                 綜合執法交警執法租車

 

 

 

 

ဣ                                 特種車輛行業技能車輛使用

 

 

 

 

🍬                                 相關小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐲               4.其他穩定資源

——

——

0.18

0.18

🌠        減:總計累計折舊及減值準備好

——

——

8.27

9.84

   (三)暫時債權項目投資

——

——

 

 

   (四)經常公司債投入

——

——

 

 

   (五)在建網工業

——

——

 

 

   (六)隱約資金

——

——

 

 

🎃        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)其余固定資產

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

2.27

3.44

三、凈股權自動求和

——

——

6.12

4.55

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

 

一、對南京市松江區審計師重點2019半年度收錄費用支出 結算的時候總體布局的情況說明

沈陽市松江區審計工作中央2019🎃年度收入總計為272.47萬元、支出總計為272.47萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加52.45萬元。主要原因:人員經費政策性因素增長。

二、對濟南市松江區財務審計中2019全年效益部門預算的情況申請報告

當年度收入合計270.20萬元,其中:財政撥款收入270.20萬元,占100%。

三、關于幼兒園廣州市松江區財務審計重心2019本年性支出竣工決算的情況證明

上年支出合計269.03萬元,其中:基本支出269.03萬元,占100%;項目支出無。

四、對於沈陽市松江區內部審計重心2019本年度財政廳撥付工資收入費用總的時候就說明

蘇州市松江區審計工作中心站2019൲年度財政撥款收支總決算272.47萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加52.45萬元,增長23.84%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

五、觀于東莞市松江區審計局重點2019年末通常問題下共同成本預算國庫撥付收支部門預算問題證明

(一)通常公共信息費用預算財政性捐款結余部門預算基本環境

西安市松江區審計局基地2019♋年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加49.01萬元,增長22.28%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

(二)一樣公眾費用預算財政資金審批費用支出 竣工決算成分現象

東莞市松江區內審中心局2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)205.19萬元,占76.27%;社會保障和就業支出(類)38.07萬元,占14.15%,衛生健康支出(類)13.98萬元,占5.20%,住房保障支出(類)11.79萬元,占4.38%。

(三)常見通用概預算財政局撥付經費支出預算主要情況報告

濟南市松江區審計工作中心點2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.75萬元,支出決算為269.03萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

這里面:

1、一般的共同保障開支(類)財務會計事宜(款)事業性加載(項)大部分適用于:人群勞務費及定期共公勞務費。今年初預算表為233.35💮萬元, 支出決算為205.19萬元,完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:退休職工經費。年初預算1.49萬元,支出決算為38.07萬元,完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員無特殊情況支出。

3꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為38.16萬元,支出決算為25.86萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

4ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為15.26萬元,支出決算為11.77萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

5𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為18.13萬元,支出決算為13.98萬元,完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為13.36萬元,支出決算為11.79萬元,完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、對於西安市市松江區審核學校2019年一般來說公眾費用預算財政局付款基本的花費部門預算情況原因分析

深圳市松江區審計師平臺2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出269.03萬元,包括人員經費262.81萬元,公用經費6.22萬元。基本支出中:

1、工資福利支出262.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資。

2、商品和服務支出6.22萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助0.05萬元,主要用于:托幼費。

七、關于上海市松江區審計中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政資金付款結余竣工決算綜合性的情況闡述。

昆明市松江區內部審計中心點2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與2018年度一致。

(二)“三公”專項資金不需要補貼款結余竣工決算實際的情況這說明。

佛山市松江區審核服務中心2019當年度無“三公”經費預算財政性撥付費用支出 。

🌳    1、因公出國旅游(境)費總支出0.00萬美元。一整年安排好因公出國留學(境)團組0個、連續0游客量。

♌    2、全球因公到訪經費支出0.00多萬元(含外賓商務接待性支出0萬多)。大部分代替公務客服客服批號0次,迎送統計人數0萬人次,中僅:服務外賓生產批號0次、接待處人口數0人數。

3、公務接待專車新購及啟動系統維護費收入支出0萬元左右。這之中:

公務用車購置支出為0萬元。

🤪因公專車操作保護付出0百萬元。2019年,杭州市松江區財務會計管理中心日常支出民政付款的公務活動車輛使用保要量為0輛。

𝐆    北京市松江區審核公司無因公活動租車,因公活動租車保證量為零。


八、針對武漢市市松江區財務會計中心站2019全年當地政府性股權基金估算財政局審批收入支出部門預算具體情況情況說明書

濟南市松江區財務會計機構2019每年無市政府性投資基金估算財政資金付款收入支出。

九、國有企業資本公司開費用預算財政支出付款環境說明怎么寫

天津市松江區財務會計基地2019第四季度無國企資產管理營運費用預算財政部門審批費用。

十、各種首要要點的現狀代表

(一)企事業單位啟動經費付出付出問題

天津市松江區審計局重點2019一年度有機關使用金費性支出。

(二)鎮政府采辦結余情況

重慶市松江區審計中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)配送車輛、自建房特殊性占用率情形

1、小車

截至2019年12月31日,天津市松江區審計師重點配送車輛存有量為零。

2、房

꧑截至2019年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。

政府部門顏值50萬是往上適用機器0臺(套),企事業單位意義100千元上面的專門的主設備0臺(套)。

(四)財政預算考核管理工作時候

2019年末,本標準無頂目花費估算,故無履行效績階段目標經營的頂目。

第四部分    名詞解釋

 

🎃一、民政資金撥付收入水平:指機構本全年度度從本級民政資金部門乃至每一位員工要先拿到的民政資金撥付,其中包括平常通用工程工程預算民政資金撥付和縣政府性資金工程工程預算民政資金撥付。

二、行業方利潤:指行業方方做好的專業業務部項目試述協助項目贏得的利潤。

♉三、生產使收入水平:指自己事業政府部門在靠譜國際業務的項目簡答手游輔助的項目外面推進非自己選擇生產的項目確認的使收入水平。

ꦉ四、另一個薪資薪資:指政府部門擁有的除“財政性捐款薪資薪資”、“企業薪資薪資”、“營業薪資薪資”等之外的薪資薪資。

五、今年初結轉和節余:就是指去年度并未做完、結轉到年初按密切相關指定重新施用的信貸資金。

🐬六、年終結轉和節余:指上年末或一年前年末概算具體安排、因客觀性生活條件形成波動不了按原計劃方案具體實施,需推遲到然后年末按管于規定標準堅持在使用的現金。

七、幾乎付出費用:指企業單位為服務保障醫院正常值啟動、做完日常性運作每日任務而出現的多種付出費用。

🐎八、項目流程花費:指企業單位為成功某一的人事部門衛生事業任何或衛生事業進步個人目標,在核心花費之中出現的各種花費。

﷽九、生產經營的費用收支 :指參公企業在專科移動及捕助移動外面做非獨立性計算生產經營的移動產生的費用收支 。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓃲11、行政機關機關操作勞務費:指行政機關公司的和對比公務接待員法經營的事業部門公司的動用尋常公共信息費用民政付款安裝的最基本收入支出費用中的日常任務通用勞務費收入支出費用。

 

 

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