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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布消息時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區九亭門診

2018半年度團隊竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首先大部分 廣州市松江區九亭衛生院簡介

一、重點崗位職責

二、政府部門結算的時候企事業單位組成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、收益撥出竣工決算總表

二、效益預算表

三、花費預算表

四、民政撥付薪資性支出預算總表

五、平常公益性概預算財政部門捐款結余部門預算表

六、一樣通用項目預算財政資金付款通常花費竣工決算表

七、一樣公用設施概算財政性審批“三公”資金及工商登記啟用資金費用預算表

八、區政府性貨幣基金概預算財政開支捐款開支竣工決算表

九、債務流動負債狀況表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4個部分 名稱說明

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要是職責權限

ꦐ九亭門診一般需承擔九亭鎮及四周城市群眾整合性性診療安全衛生監督安全服務項目及發生意外公開安全衛生監督作為應急的預防、診療緊急救援和婦幼護理等操作,并可適中積極開展高層次結構診療安全服務項目。

二、機購設定

按照其上述內容職能,蘇州市松江區𓃲九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018本年收入來源結余竣工決算總表

企業單位:萬塊

年收入

費用

產品

部門預算數

工程項目

竣工決算數

一、財政預算付款薪水

5560.63

一、常見公益性服務費用支出

 

  但其中:相關部門性股權基金財政廳預算財政廳捐款

1692.51

二、外交關系結余

 

二、領導補助金薪資收入

 

三、國防安全收入支出

 

三、視野利潤

13992.62

四、共同健康總支出

 

四、運作效益

 

五、教學花費

0.98

五、付屬方上交國家收錄

 

六、科學有效技巧經費支出

 

六、其他使收入

80.73

七、文明球場與傳媒業開支

 

 

 

八、社會各界保護和大學生就業教育支出

261.58

 

 

九、醫治健康與打算生小孩其他支出

17902.04

 

 

十、節電環保健康其他支出

 

 

 

五一、城鄉一體化小區總支出

1692.35

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

十四、交通管理物流運輸總支出

 

 

 

十四、成本勘查圖片信息等費用支出

 

 

 

15場、商業運作提供夜場服務等花費

 

 

 

十五、風險管控其他支出

 

 

 

十六、救助另外位置支出費用

 

 

 

18、國土資源海上形象等其他支出

 

 

 

十八、住宅房保駕護航收支

28.61

 

 

二十五、糧油加工商品貯備費用支出

 

 

 

二五一、其它結余

 

上年年收入加總

19633.98

當年度教育支出自動求和

19885.56

用參公基金投資處理收入支出差額

262.84

盈余合理安排

 

期初結轉和節余

272.99

月底結轉和節余

284.25

合計

20169.81

總結

20169.81


2018半年度使收入預算表

政府部門:上萬元

該項目

當年度營收合計數

不需要審批薪資收入

領導補貼政策收入水平

事業心收益

銷售經營效益

加盟政府部門上交國家薪水

各種個人收入

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

累計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會的保障機制和就業形勢費用支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業企業單位離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記工作廠家大致給養老安全付款教育支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

企企事業公司的企事業公司的職位年金繳納費用支出費用

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務清潔衛生與工作規劃懷孕性支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

醫診所

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理三甲醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

任何私立醫療撥出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理視野計量單位醫疔

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業企機關單位醫學

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年中營收竣工決算表

行業:千元

項目流程

上年薪水合計數

財務審批使收入

上家補助費盈利

教育事業個人收入

生產收入來源

附屬方上交國家個人收入

各種薪資

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌社區居委會開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

大城市基礎理論設備配套方案費及分別督查通知資產收錄安裝的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

另外都市框架生活設施生活設施費籌劃的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房切實保障結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革的實質其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收支竣工決算表

廠家:上萬元

創業項目

年初付出累計數

總體收支

工程項目性支出

上交國家上一級花費

生產其他支出

對附設計量單位補貼費開支

功能分類
科目編碼

題目稱謂

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

培養支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

相關學校支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

相關的教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

中國社保機制和就業創業性支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關自己單位名稱離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關事業心機構基本性養老服務保費交費教育支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企衛生事業公司衛生事業公司職業的年金付費經費支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與進度表發育收支

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公校醫院口腔科

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

結合醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

別市立的醫院付出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018全年度收入支出部門預算表

公司的:萬美元

工程

上年結余自動求和

基礎結余

建設項目結余

上交國家上司經費支出

營運費用

對附屬醫院公司的補貼金性支出

功能分類
科目編碼

科目必名號

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展公司的醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機構醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

縣域小區費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城鎮基本條件措施配備費及相關聯專門債務糾紛利潤設置的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

任何大城市前提體系服務設施費設置的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房間保駕護航其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新支出費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度不需要撥付效益結余部門預算總表

工作單位:萬美金

收益

撥出

工程

部門預算數

工程

累計數

正常公共性費用財政資金付款

政府機關性基金投資估算財務撥付

一、般共公概預算財政支出捐款

3868.12 

一、普通公共信息服務質量教育支出

 

 

 

二、市政府性貨幣基金概預算財政資金補貼款

1692.51 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、共同安全保障費用

 

 

 

 

 

五、教育學校開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、合理技術性總支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育教育與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、社會上保護和就業率支出費用

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫治安全與規劃生孩子收支

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、低碳節能花費

 

 

 

 

 

11、成鄉街道社區其他支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業水其他支出

 

 

 

 

 

13、客運運送付出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦新信息等支出費用

 

 

 

 

 

十六、服務業服務業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援其余的地方撥出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣象條件等撥出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房維護花費

 28.61

28.61 

 

 

 

2、油糧材料物資存量收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關付出

 

 

 

上年效益自動求和

5560.63 

年初總支出總金額

5553.24 

3860.89 

 1692.35

今年初財政資金審批結轉和節余

264.40 

年尾不需要撥付結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      通常服務性項目預算財政局捐款

200.98 

 

 

 

 

      政府機關性基金投資概預算財政預算審批

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

總結

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018每年一般來說公眾費用財政局撥付收支結算的時候表

組織:上萬元

投資項目

合計數

根本花費

活動教育支出

功能模塊類型

管理費用編碼查詢

幾個會計科目名字大全

205

 

 

學校其他支出

0.98

 

0.98

205

99

 

其他的學校收支

0.98

 

0.98

205

99

99

的育兒教育收支

0.98

 

0.98

208

 

 

社會生活保險和專業教育收入支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政機關參公機構離退休之

261.58

261.58

 

208

05

05 

企教育事業政府部門教育事業政府部門常見養老人身險人身險網上繳費結余

228.88

228.88

 

208

05

06

部門自己事業企業職業技能年金交款收入支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療機構防疫衛生防疫與方案孕育結余

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫醫療機構

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

全方位的診所

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他的公辦機構收入支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政部門教育事業廠家社區醫療

38.82

38.82

 

210

11

02

企業發展單位名稱醫學

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋擔保花費

28.61

28.61

 

221

02

 

住宅體制改革支出費用

28.61

28.61

 

221

02

01

房間社保公積金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年中大部分公共信息估算財政部門捐款主要收支預算表

  機關單位:萬塊人民幣

樓盤

自動求和

技術人員預備費

公用設施經費支出

成本類別

幾個會計科目編碼查詢

學科品牌

301

 

待遇春節福利其他支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本性薪資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  效績工薪

1709.09

1709.09

 

301

08

部門事業部門部門大致健康養老保險服務費

228.88

228.88

 

301

09

就業年金交款

32.70

32.70

 

301

10

在職員工大體醫療保健商業險付款

38.82

38.82

 

301

11

國家國家公務員醫疔補助金激費

 

 

 

301

12

各種社會中維護付款

 

 

 

301

13

個人住房公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另一個年終獎金春節福利性支出

 

 

 

302

 

商品種類和功能付出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管治理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專門板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用型然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委派服務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛開機運行保護費

 

 

 

302

39

  某些出行預算

 

 

 

302

40

  稅金及增加保險費用

 

 

 

302

99

  各種商品價格和服務于教育支出

 

 

 

303

 

對自己和人的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助費

 

 

 

303

07

  醫學費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

我畜牧業分娩補貼款

 

 

 

303

99

  其它的每個人家庭式的補帖費用

 

 

 

310

 

資本性總支出

 

 

 

310

02

  辦公場所專用設備購買

 

 

 

310

03

  多功能機械折舊費

 

 

 

310

07

  問題網上及免費軟件購入刷新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛購買

 

 

 

310

19

  別客運方法購入

 

 

 

310

22

  無形中股權購置費

 

 

 

310

99

  某些資本公司性教育支出

 

 

 

自動求和

2921.38

2921.38

 

 


2018年一半公共性概算財政部門補貼款“三公”費用及市直機關行駛費用花費預算表

單位名稱:萬

一樣公用設施概算財政預算審批“三公”經費支出

行政單位運營

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動私家車采購及工作費

國家公務接侍費

小計

公務活動用車的

添置費

國家公務車輛

運轉費

工程預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

估算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終政府機關性債券工程預算財政資金捐款費用結算的時候表

院校:萬美元

創業項目

合計數

通常費用

該項目撥出

功用分類整理

管理費用商品編碼

課程簡稱

212

 

 

新型農村街道辦花費

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地方基礎框架建筑設施模塊化費及相應的自查自糾外債使收入科學安排的總支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多地市前提配制模塊化費制定的收支

1692.35

 

1692.35

累計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年金融資產外債環境表

 

 

余額公司的:萬的大寫

 

比例

商業價值

本年數

月底數

今年初數

月底數

一、資產投資自動求和

——

——

24915.03

26734.54

   (一)外流資本

——

——

4390.26

3874.85

   (二)一定財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🔯                          通常情況下因公使用車

 1

 1

35.99

35.99

🦋                          監察值勤用車的

 

 

 

 

ꩲ                          特類專門高技術專車

 

 

 

 

𓃲                          其他的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

𒐪               4.另一個比較固定股本

——

——

52.20

48.06

༒        減:顯示器折舊率及減值提供

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持續投資項目

——

——

 

 

   (四)修建中項目

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型股權

——

——

348.23

352.78

🉐        減:顯示器攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其余基金

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

1575.67

1509.61

三、凈固定資產加總

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就滬市松江區九亭醫療2018全年營收其他支出結算的時候總體經濟的情況介紹

北京市松江區九亭專科醫院2018🎉年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、有關于鄭州市松江區九亭醫院專家2018每年年收入部門預算環境講解

本年度🧸收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、光于北京市松江區九亭醫院醫生2018年撥出竣工決算問題說明書

本年度ꦅ支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、觀于西安市松江區九亭醫阮2018全年度財政廳捐款薪資收入結余總體經濟時候詳細說明

蘇州市松江區九亭三甲醫院2018🍨年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、相關鄭州市松江區九亭衛生院2018年中一般來說公開概算財政預算付款總支出竣工決算情況發生解釋

(一)一半公用設施概預算不需要審批開支預算總體目標情況

上海市松江區九亭醫院2018💫年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)尋常公開工程預算財政局審批付出預算結構設計現象

重慶市松江區九亭醫院口腔科2018♋年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一般的公共性概預算財政其他支出審批其他支出竣工決算準確狀態

深圳市松江區九亭醫生2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1𒊎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ꦬ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🌄醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🎶醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、管于成都市松江區九亭機構2018當年度應該公用概算財政局撥付大致經費支出竣工決算前提原因分析

鄭州市松江區九亭醫阮2018𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1⛦、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要補貼款收入支出部門預算總的的情況闡述。

滬市松江區九亭醫院口腔科2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”預備費財政費用支出 補貼款費用支出 竣工決算重要現狀介紹。

杭州市松江區九亭醫院醫生2018季度無“三公”事業費財政預算補貼款費用。

八、并于佛山市松江區九亭三甲醫院2018季度中央政府性母基金項目預算財政部門補貼款結余部門預算條件解釋

杭州市松江區九亭的醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🐠、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國企資本公司經營的估算財政資金補貼款狀態解釋

傷害市松江區九亭機構2018一年度無國有制資本投資生意費用預算國庫捐款經費支出。

十、其它的非常重要方式方法的狀態表示

(一)行政機關使用金費性支出前提

東莞市松江區九亭診所2018一年度有機關作業專項資金費用。

 

(二)國家采辦費用支出 事情

濟南市松江區九亭醫生2018🍰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)機動車輛、房專項 需要狀況

西安市松江區九亭醫院科室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評的管理情況報告

ܫ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

꧂一、財務捐款個人收入:指企業單位上民政年度從本級財務職能部門選取的財務捐款,有一半通用工程項目預算財務捐款和縣政府性股票基金工程項目預算財務捐款。

✱二、工作上的使凈利潤:指工作上的的單位發展靠譜銷售項目舉例說明輔助制作項目作為的使凈利潤。重要是:醫療機構使凈利潤等。

𒁃三、營運工資:指創業機構在靠譜銷售業務的過程舉例幫助的過程本身進行非經濟獨立結轉營運的過程獲取的工資。

✤四、某個年創收:指計量單位爭取的除“民政審批年創收”、“事業性年創收”、“營業年創收”等之間的年創收。一般是:成本年創收等。

五、月初結轉和盈余:就是指當年度無法完畢、結轉到上年按想關中規定以后食用的專項資金。

🗹六、年底結轉和余額:指年初度或半年前當全年末概預算制定計劃怎么寫、因合理性的條件突發變幻始終無法 按原計劃怎么寫推行,需網絡延時到往后當全年末按有關的法律規定接著施用的資金量。

七、通常撥出:指的單位為有保障貸款機構常見暖機、完畢日常化運轉作業而發現的數據來撥出。

🌳八、品牌性收入支出費用:指政府部門為進行不同的行政訴訟操作日常任務或工作轉型目的,在一般性收入支出費用外面遭受的數據來性收入支出費用。

𓆏九、運作收入費用:指參公部門在專業化游戲行動及協助游戲行動模版開發非自主測算運作游戲行動形成的收入費用。

🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨十一國慶、工商登記進行自己事業費:指行政處基層工作單位和對比因公員法安全管理的自己事業基層工作單位運用尋常公用設施設施決算財政廳補貼款分配的大致資金其他支出中的日常任務公用設施自己事業費資金其他支出。

 

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