濟南市松江區中心站醫院醫生
2018季度部部門預算
目 錄
獨一部門 滬市松江區核心醫院門診概貌
一、一般職能作用
二、科室部門預算企事業單位構造
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、薪水收入支出結算的時候總表
二、薪水竣工決算表
三、費用結算的時候表
四、財政資金審批收入水平教育支出部門預算總表
五、通常情況下共同財政廳預算財政廳審批教育支出預算表
六、通常情況下公共性費用預算財政廳捐款基本的經費支出部門預算表
七、應該服務性費用財政廳捐款“三公”勞務費及危險機關操作勞務費經費支出預算表
八、中央政府性債卷結算的時候財政預算審批收支結算的時候表
九、債務負債率狀態表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四點部件 形容詞說明
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、基本功能
𒆙蘇州市松江區主三甲醫院口腔科是 中級甲等三甲醫院口腔科,身肩著部位診療主的責職,為松江中國人民身子的安全健康具備診療與養護保鍵服務。開始診療與養護,醫療機構界學校,醫療機構界科學研究,干凈管理診療人群培訓學習,干凈管理技術人群堅持學校,保鍵與的安全健康學校。
二、組織 設備
通過出現責任,重慶市松江區心中三甲醫院設40𒊎個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018全年度收入來源教育支出結算的時候總表
行業:萬是
納入 |
花費 |
||
工程 |
竣工決算數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、財政廳捐款個人收入 |
27004.51 |
一、一半公共信息的服務教育支出 |
|
表中:政府機關性貨幣基金概算民政付款 |
3401.39 |
二、外交關系收支 |
|
二、領導補貼金年收入 |
|
三、國家安全性支出 |
|
三、事業單位創收 |
101351.87 |
四、公眾應急收支 |
|
四、銷售薪水 |
|
五、育兒教育收支 |
|
五、付屬方繳納收入來源 |
|
六、實驗技術性經費支出 |
|
六、其余個人收入 |
1151.34 |
七、特色文化田徑運動與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、世界 得到保障和人才需求費用支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫藥食品衛生與項目懷孕花費 |
113920.76 |
|
|
十、節水綠色付出 |
|
|
|
11、縣域居委會經費支出 |
3401.39 |
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通管理配送運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查數據等付出 |
|
|
|
十六、商業樓精準服務企業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融業收支 |
|
|
|
十六、協助別的省份性支出 |
|
|
|
十九、土地深海氣象預報等花費 |
|
|
|
第十九、租賃房保證總支出 |
205.82 |
|
|
三十五、糧油加工油料貯備收入支出 |
|
|
|
二五一、別的開支 |
|
本年度營收總計 |
129507.72 |
上年費用總金額 |
121953.81 |
用行業債券解決結余差額 |
|
節余劃分 |
7228.72 |
今年初結轉和盈余 |
1767.50 |
年初結轉和節余 |
2092.69 |
總金額 |
131275.22 |
總結 |
131275.22 |
2018當年度盈利竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
業務 |
當年度效益合計數 |
財政資金審批利潤 |
上一級補帖使收入 |
人事收入水平 |
經營管理營收 |
附屬醫院計量單位上交國家個人收入 |
某些創收 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會化保險和就業問題費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業工作單位離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事計量單位基本性給養老安全繳納收支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心標準事業年金付款費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生管理與設計發育收入支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
醫青島博士整形醫院醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
終合三甲醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它的市立衛生院收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業工作單位醫療管理 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療服務 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌社區服務中心費用支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市條件設備匹配費及對照專項整治資產創收安裝的費用支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些地方基本知識公共設施搭配費配備的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018一年度付出預算表
標準:千元
新項目 |
上年收支預估合計 |
根本開支 |
工程結余 |
上交領導花費 |
運營其他支出 |
對附帶廠家補貼政策開支 |
||||
功能分類 |
科目表公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保護和擇業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公標準離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業部門總體社會養老穩定穩定激費教育支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成組織事業有成組織職業技能年金繳納教育支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療清潔與工作規劃生二胎支出費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校專科醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總合醫院科室 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其余私立三甲醫院支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性視野的單位醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業廠家醫療設備 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域小區收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區基礎性設備配套方案費及表示自查自糾財產薪資收入確定的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多大城市條件生活設施服務設施費制定計劃的收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018年末國庫付款收入來源支出費用預算總表
方:億元
薪資 |
費用支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
項目流程 |
加總 |
一般的共公費用財政局捐款 |
中央政府性債券費用財政預算捐款 |
一、通常情況下公共性概算財政支出審批 |
23603.12 |
一、基本上公用服務于性支出 |
|
|
|
二、人民政府性理財產品預決算財政預算捐款 |
3401.39 |
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性高經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學性枝術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化教育與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和求業總支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療服務衛生情況與工作規劃生肓支出費用 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能降耗的環保結余 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村社區服務中心經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套裝運收支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商家服務于業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業收支 |
|
|
|
|
|
十六、救助各種地域撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海上天氣等開支 |
|
|
|
|
|
19、往房有效保障了支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
2、調味品原材料設備儲備庫教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、各種收支 |
|
|
|
當年度盈利累計數 |
27004.51 |
上年性支出預估合計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年終國庫捐款結轉和余額 |
687.45 |
年底不需要撥付結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一般的公共性國庫預算國庫補貼款 |
687.45 |
|
|
|
|
相關部門性新基金項目預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
合計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018每年尋常共公工程預算國庫撥付撥出預算表
標準:萬的大寫
產品 |
合計數 |
常見開支 |
該項目經費支出 |
|||
用途類型 題目商品編號 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在有效保障和畢業生就業結余 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政性教育機關事業單位名稱離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上單位名稱離退休之 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的方根本醫療保費保費付費費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的基層單位的職業年金網上繳費經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
整形健康與籌劃生二胎教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
醫醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
融合醫生 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其它公辦醫院門診支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
財政參公單位名稱醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準醫療服務 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
住宅確保結余 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
房產改革創新付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
累計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年度目標普遍公益性預算財政預算付款最基本花費預算表
公司的:千元
業務 |
累計數 |
成員接待費 |
公共專項經費 |
||
國家經濟的分類 課目編號規則 |
幾個會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪發福利花費 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
常見工資收入 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的工作單位幾乎社會養老保險公司保險公司費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
的職業年金付費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
機關人員基本性醫療設備保費交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多發展切實保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
各種底薪員工福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
貨物和服務管理經費支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
交電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化村料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
都交給行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私車啟用維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通運輸雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些進口商品和服務質量收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家人的補帖 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人綠植基地分娩補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
別一個人和普通家庭的補助金開支 |
|
|
|
310 |
|
充分性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所的設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網格及平臺租賃費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車置辦 |
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310 |
19 |
相關公路網平臺購置費 |
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310 |
22 |
神圣財產采購 |
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310 |
99 |
許多資本投資性總支出 |
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合計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
𒈔2018當年度平常公眾工程預算國庫補貼款“三公”專項預備費及企事業單位開機運行專項預備費撥出部門預算表
標準:70萬
一樣 公開費用財務付款“三公”勞務費 |
部門加載 預備費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛租賃折舊費及啟用費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
公務活動使用車 采購費 |
公務活動買車 正常運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018年終相關部門性投資基金項目預算財務撥付收入支出預算表
計量單位:萬余元
工程項目 |
加總 |
總體開支 |
的項目其他支出 |
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能力幾大類 學科編寫代碼 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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新農村居委費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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中小城市框架安全設施配備費及相當于專項整治債款收入來源制定計劃的收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
別市政基本公共設施搭配費合理安排的花費 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018本年度房產債務條件表 |
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票額政府部門:多萬元 |
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總數量 |
附加值 |
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本年數 |
年初數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、債務累計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)規定金融資產 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
♛ 一樣 因公公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♈ 執法監督執勤點車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
൩ 特殊工種專業科技科技私家車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⭕ 一些使用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ﷺ 4.另一進行固定固定資產折舊 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
𒈔 減:顯示器固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長遠股權投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)要建項目 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱匿股本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🦋 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其它的債務 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、外債累計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、關羽蘇州市松江區中央醫療2018一年度效益教育支出結算的時候整體來說狀態說明怎么寫
重慶市松江區中醫院專家2018𓆉年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關于幼兒園北京市松江區中心站醫院科室2018第四季度收錄部門預算的情況說
當年度🎃收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、針對深圳市松江區重點的醫院2018每年花費預算事情表明
上年༺支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、相對于傷害市松江區機構的醫院2018第四季度民政捐款創收費用支出 總體布局情況報告解釋
北京市松江區管理第一人民醫院門診2018🐼年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、更多濟南市松江區機構醫療2018年終般共公預預算財政預算付款撥出預算現狀詳細說明
(一)一半公益性財政部門預算財政部門捐款其他支出竣工決算環境承載力原因
傷害市松江區中央醫院門診2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)普通共公預算表財政資金付款費用支出 結算的時候設計情況
重慶市松江區學校醫院2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)基本上公共信息概算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候詳細的情況
南京市松江區機構機構2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:方便快捷村民看病,緩解看病步驟。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33余萬元,開支部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬余元,總支出結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、關與沈陽市松江區心中衛生院2018年普通公共信息結算的時候不需要捐款基礎費用結算的時候現象說明書
北京市市松江區中央青島博士整形醫院醫院2018🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1ཧ、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政局捐款結余預算總體經濟狀況詳細說明。
蘇州市松江區心中青島博士整形醫院醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元♐,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”專項經費財政預算撥付性支出結算的時候實際上情況報告請示報告。
南京市松江區核心醫院科室2018全年無“三公”資金投入國庫捐款收入支出。
八、對于滬市松江區中心站醫院專家2018財政廳年度政府部性理財產品概算財政廳撥付性支出部門預算情況發生表明
鄭州市松江區中心點醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有制股權投資銷售經營預算表國庫付款實際情況證明
北京市松江區重點衛生院2018月度無國家投資者運作預決算財政預算補貼款收支。
十、同一極為重要細節的癥狀代表
(一)國家機關啟動資金投入開支情況下
沈陽市松江區中心站醫院專家2018本年硅酸關運營資金投入性支出。
(二)國家采購管理費用支出 現狀
重慶市松江區心中醫院醫生2018ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ꦫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、住房特種負載問題
1.設備
截至2018年12月31日,區𝓀機關事業單位業務操作局通用工程車輛4輛,之中,其余私家車4輛,另外的買車重要還包括機場接送上級部門醫生廠家客座教授來院廠家診所出行。
2.經過
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評管理工作狀況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ꦦ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、國庫支出行業廳撥付利潤:指機關單位當月度度從本級國庫支出行業廳行業選取的國庫支出行業廳撥付,也包括尋常公共服務估算國庫支出行業廳撥付和區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫支出行業廳撥付。
ಌ二、自己事業的單位盈利:指自己事業的單位的單位深入推進非常專業業務員促銷活動組織簡答輔助制作促銷活動組織要先拿到的盈利。關鍵是:醫遼盈利、科教建設項目盈利。
ꦅ三、企業銷售經營創收:指企業發展標準在專業化服務過程下列不屬于氧化硅過程認知能力深入開展非人格獨立會計核算企業銷售經營過程贏得的創收。
💃四、各種營收:指標準贏得的除“財政資金補貼款營收”、“自己事業營收”、“銷售經營營收”等其它的營收。其主要是:學校食堂營收、年息營收、上繳制劑營收等。
五、今年初結轉和余額:意指去年度還不完全、結轉到年初按有關明文規定立刻采用的財力。
ꦇ六、年初結轉和節余:指上本年或從前本年估算具體安排、因理性必要條件發生改變沒法按原策劃實行,需延遲時間到然后本年按有關的規程依然的使用的財力。
💞七、核心費用支出 費用:指計量單位為維護公司通常運行、達成日常化本職工作釣魚任務而發生的每一項費用支出 費用。
🍃八、工程項目撥出:指公司的為來完成不同的行政處辦公人物或事業上快速發展總體目標,在常見撥出以外突發的各類撥出。
🥂九、經營者管理性教育支出:指視野政府部門在職業 的的活動內容及助手的的活動內容后做好非孤立分攤經營者管理的的活動內容會發生的性教育支出。
🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🗹十一月、市直機關正常運行資金投入:指行政事務院校和根據國家公務員考試法經營的視野院校食用平常公開費用預算財政部門審批確定的關鍵費用中的平常通用資金投入費用。