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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 正式發布時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泗涇衛生院

2018年部門管理竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首地方 天津市松江區泗涇門診簡介

一、主耍工作職責

二、部門乃至每一位員工結算的時候行業包含

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、純收入費用支出 結算的時候總表

二、收錄竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政局補貼款年收入教育支出結算的時候總表

五、般共公概預算不需要撥付經費支出部門預算表

六、正常共公工程預算財務付款根本開支結算的時候表

七、一樣公用設施預部門預算財政預算審批“三公”費用及部門開機運行費用費用部門預算表

八、縣政府性債券費用財政局審批支出費用預算表

九、財力資產負債環境表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第四點地方 形容詞釋義

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重要職責范圍

💃武漢市松江區泗涇醫院門診承擔連帶責任著松江區北片地域及緊鄰地域人們的總體性醫用及安全貼心服務和教育科學研究工作。

二、部門設制

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設部門,屬于:院部接待室室、醫務科、養護部、總務科、賬務科、醫院機構、防控養身科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018全年度創收其他支出竣工決算總表

院校:億元

收錄

經費支出

大型項目

結算的時候數

頂目

結算的時候數

一、財政支出補貼款盈利

5752.18

一、平常公用服務的開支

 

  當中:當地政府性新基金預決算財政局付款

 

二、國際關系花費

 

二、上級領導補助費個人收入

 

三、飲水機花費

 

三、衛生事業收入水平

25247.3

四、公益性安全性高費用支出

 

四、營業營收

 

五、基礎教育經費支出

 

五、復屬機關單位上交國家個人收入

 

六、科學實驗技術工藝開支

 

六、其它的薪資

56.31

七、古文化體育運動與媒體付出

 

 

 

八、世界 服務保障和擇業費用支出

277.94

 

 

九、醫療服務衛生監督與準備生孕費用支出

28344.98

 

 

十、節省優質收支

 

 

 

五一、村鎮街道社區總支出

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

第十五、流量裝運收入支出

 

 

 

十四、環境資源探勘產品信息等收入支出

 

 

 

二十、企業服務培訓業等撥出

 

 

 

16、互聯網金融經費支出

 

 

 

十八、支助其余東南部收支

 

 

 

二十、國土局大海氣象條件等開支

 

 

 

19、商品房確保費用支出

69.48

 

 

三十五、糧油加工運輸儲備量費用支出

 

 

 

二十一月、同一支出費用

 

年初納入總計

31055.79

當年度結余合計數

28692.4

用人事投資基金補充收入支出表差額

 

盈余左右

1661.13

月初結轉和余額

-239.81

半年度結轉和節余

462.45

總結

30815.98

合計

30815.98


2018月度個人收入竣工決算表

政府部門:來萬

該項目

年初盈利合計數

財政性撥付利潤

上級領導補帖營收

事業薪資

加盟收益

附屬的單位繳納盈利

某個營收

功能分類
科目編碼

課程命名

總計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

時代安全保障和人才需求結余

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理人事機構離退休工資

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關衛生事業行業差不多醫療安全安全繳付收入支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政行業人事行業就業年金繳納費用付出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環保與工作計劃孕育付出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公校診所

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜合評估三甲醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

一些公校醫院科室撥出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障付出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018全年度付出預算表

院校:來萬

產品

當年度開支預估合計

常見收支

樓盤總支出

繳納上司付出

運營收入支出

對附屬醫院方補貼撥出

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

累計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會上后勤保障和就業形勢費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關行業行業離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記工作工作單位基本的頤養天年保障交款教育支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業單位名稱事業單位名稱職業選擇年金網上繳費支出費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生防疫與方案養育其他支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

私立門診

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

整合醫院門診

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

其他的公校機構教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制花費

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人住房公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018全年財政廳補貼款純收入支出費用結算的時候總表

計量單位:萬塊

創收

性支出

新項目

部門預算數

大型項目

總金額

正常共同概算財政部門補貼款

當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金撥付

一、平常公共信息概算財政局審批

5752.18 

一、大部分通用工作費用支出

 

 

 

二、政府部門性股權基金成本預算財政支出撥付

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全性高經費支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育收支

 

 

 

 

 

六、科學性技木收支

 

 

 

 

 

七、技術 教育與傳媒廣告開支

 

 

 

 

 

八、生活保障機制和就業的付出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療管理干凈衛生與記劃生孩結余

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、工業節能壞保教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區衛生費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、交通配套裝運性支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源堪探相關信息等開支

 

 

 

 

 

15場、商業樓安全酒店業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理收支

 

 

 

 

 

十二、支援相關地段撥出

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋生物氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房間的保障結余

 69.48

69.48 

 

 

 

二十二、調味品工程材料收儲經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的教育支出

 

 

 

當年度營收加總

5752.18 

本年度花費自動求和

 5687.38

 5687.38

 

期初財政支出撥付結轉和節余

 

年終財政資金付款結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      般服務性工程預算國庫捐款

 

 

 

 

 

      政府機構性私募基金概預算財政性撥付

 

 

 

 

 

累計

5752.18 

累計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018半年度基本公眾費用預算財政資金付款教育支出部門預算表

行業:萬塊

項目

自動求和

基本的總支出

項目費用

實用功能分類整理

考試科目商品編碼

科目必名字

208

 

 

社交服務保障和就業機會費用支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政事務企業機關單位離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

部門企事業行業首要社保費公司保險公司繳納費用其他支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

市直機關事業方方新職業年金納費收入支出

79.41

79.41

 

210

 

 

整形健康與方案生殖結余

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公立學校醫院醫生

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

全方位的青島博士整形醫院醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其余市立衛生院性支出

15

 

15

221

 

 

個人住房質量保障開支

69.48

69.48

 

221

02

 

公房創新撥出

69.48

69.48

 

221

02

01

自建房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018每年應該公眾部門預算財政廳補貼款根本開支部門預算表

  企事業單位:千元

業務

合計數

的人員經費預算

公供事業費

城市發展劃分類別

課目編寫代碼

幾個會計科目名稱

301

 

工薪春節福利收入支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  最基本待遇

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼補助補助

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食補助金費

 

 

 

301

07

  業績考核月薪

2452.76

2452.76

 

301

08

工商登記事業上的單位基礎社會養老保險金用費

198.53

198.53

 

301

09

職業分析年金付款

79.41

79.41

 

301

10

營業員基本上醫疔安全網上繳費

 

 

 

301

11

因公員醫用津貼納費

 

 

 

301

12

另外社會上的保障繳納費用

 

 

 

301

13

租賃房個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  許多公司春節福利付出

 

 

 

302

 

商品銷售和服務質量總支出

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  常用裝修服務費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  請求項目費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  因公買車作業維修費

 

 

 

302

39

  一些交行管理費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展費

 

 

 

302

99

  其他商品銷售和精準服務費用支出

 

 

 

303

 

對每個人家庭生活的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補帖

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

人林果出產補貼款

 

 

 

303

99

  同一本人離異家庭式的補助費支出費用

 

 

 

310

 

資產性付出

 

 

 

310

02

  辦公室機器設備購入

 

 

 

310

03

  專業化機械新購

 

 

 

310

07

  信心網及軟件下載折舊費版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動私家車置辦

 

 

 

310

19

  其它的路網方式新購

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  某些基金性費用

 

 

 

加總

5368.86

5368.86

 

 


2018年正常公用項目預算財政預算付款“三公”費用及國家機關行駛費用收入支出竣工決算表

工作單位:多萬元

基本公共性決算財政預算撥付“三公”專項資金

政府部門自動運行

勞務費預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公買車置辦及運營費

國家公務接待室費

小計

公務活動出行

購置費費

國家公務出行

進行費

預決算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年當地政府性股權基金費用財政性審批總支出部門預算表

基層單位:萬的大寫

工程

加總

核心結余

新項目結余

的功能歸類

科目必項目編碼

項目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度金融資產負債率現狀表

 

 

的金額部門:萬塊人民幣

 

占比

作用

今年初數

年初數

月初數

歲末數

一、股權累計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流量股權

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)放置金融資產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🅠                          尋常因公小二租車

 

 

 

 

๊                          市場監管值勤私家車

 

 

 

 

ಌ                          特種車輛職業能力小二租車

 

 

 

 

𒉰                          任何專車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

💟               4.一些緊固資產投資

——

——

 6902.05

6920.62 

﷽        減:積累折舊率及減值工作

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期性的投資項目

——

——

 

 

   (四)修建中公程

——

——

 

 

   (五)隱約資本

——

——

 

 

🥀        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)別的財力

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈凈資產合計數

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于滬市松江區泗涇醫療2018月度工資收入支出部門預算總體目標問題介紹

南京市松江區泗涇醫療機構2018🍸年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、管于深圳市松江區泗涇醫院門診2018本年效益預算現狀證明

上年🥃收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關干重慶市松江區泗涇診所2018年收入支出預算狀況表示

上年🍷支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、介紹西安市松江區泗涇醫療2018年度目標財政費用審批盈利費用總的問題情況說明書

東莞市松江區泗涇醫院醫生2018🍰年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、觀于濟南市松江區泗涇醫療機構2018半年度應該公開概預算財政局捐款費用預算時候說明

(一)應該公眾預算表不需要付款收入支出預算總體目標具體情況

北京市松江區泗涇醫生2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常具體情況下共同竣工決算民政撥付費用竣工決算形式具體情況

武漢市松江區泗涇三甲醫院2018൩年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)似的公用設施估算財政開支撥付開支結算的時候明確問題

杭州市松江區泗涇寵物醫院2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、針對天津市松江區泗涇醫院專家2018年末尋常公共性工程預算財務審批大多費用支出 部門預算情況說

天津市松江區泗涇專科醫院2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♛、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政費用付款費用預算總體經濟情況描述。

廣州市松江區泗涇衛生院2018全年度無“三公”預備費財政局捐款結余。

(二)“三公”勞務費財政其他支出付款其他支出結算的時候具有的情況闡明。

濟南市松江區泗涇醫院專家2018第四季度無“三公”經費費用支出 財政部門審批費用支出 。

八、有關北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018全年縣政府性貨幣基金估算財政預算補貼款總支出預算現狀代表

沈陽市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年末無現政府性基金投資預算表財政廳付款花費。

九、國有企業資產投資管理預決算不需要付款的情況證明

濟南市松江區泗涇醫院醫生2018年無公有資金管理估算國庫捐款付出。

十、另一個重要性地方的環境就說明

(一)企事業單位行駛費用花費情況下

蘇州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年度目標高分子關正常運行經費預算總支出。

(二)中央政府選購費用支出 的情況

廣州市松江區泗涇醫院醫生2018🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)車倆、室內比較特殊霸占狀況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核菅理情況報告

🅰上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、不需要廳性捐款凈收入:指企事業單位當當年度度從本級不需要廳性部門乃至每一位員工選取的不需要廳性捐款,包涵一樣 公用項目成本預算不需要廳性捐款和人民政府性貨幣基金項目成本預算不需要廳性捐款。

𒁃二、事業個人營收:指事業企業進行正規業務范圍項目舉例說明氧化硅項目獲取的個人營收。主要的是:整形個人營收。

三、加盟收錄:指企業方在正規專業的業務工作基本輔助器工作本身發展非獨自會計核算加盟工作選取的收錄。

🔜四、其他的納入:指基層單位拿得的除“財政局審批納入”、“人事納入”、“生產經營納入”等多于的納入。核心是:成本納入等。

五、今年初結轉和盈余:意指上一年度暫不完整、結轉到當年度按有觀約定立即動用的的資金。

﷽六、年終結轉和節余:指上年末或以上年末概算配備、因直接條件出現變了無發按原計劃表施實,需延遲時間到之前年末按管于的規定一直操作的的資金。

七、差不多結余:指政府部門為有效保障了組織機構正常值旋轉、達到平時的崗位人物而發現的每一項結余。

🍨八、產品付出:指企業為做完不同的人事部門業務日常任務或事業單位成長關鍵,在大多付出本身情況的四項付出。

ꦍ九、銷售銷售經營性收入支出:指企業企單位在專業的運動形式形式及輔佐運動形式形式以外推進非獨力選擇銷售銷售經營運動形式形式會發生的性收入支出。

🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔉十一國慶、機關事業性公司的運營資金:指行政機關公司的和符合國家事業性編制法操作的事業性公司的實用最基本上公益性概算財務補貼款安裝的最基本收支中的規章制度公供資金收支。

 

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