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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布新聞時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養身院

2019全年預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼調養院概況

一、大部分工作職責

二、裝置如何設置

第二部分 上海市松江區婦幼養身院2019年度決算表

一、收入來源撥出預算總表

二、年收入部門預算表

三、經費支出結算的時候表

四、國庫審批凈收入開支部門預算總表

五、平常共同成本預算財政資金捐款其他支出竣工決算表

六、通常情況公共服務概算財政廳付款首要收入支出預算表

七、般公共服務項目預算財政資金撥付“三公”勞務費及政府機關使用勞務費收入支出結算的時候表

八、部門性股權基金工程預算財政付出審批付出竣工決算表

九、基金負債率前提表

第三部分 上海市松江區婦幼預防保健院2019年度決算情況說明

4部位 動詞表示


第一部分    上海市松江區婦幼保健理療院概況

 

一、最主要職能部門

防止威脅婦小班幼兒童身體的慢性病,削減孕產婦和圍產兒身亡率,增強適用母乳服務。

二、組織 配置

ꦉ武漢市松江區婦幼調理院設6個增設裝置,包擴:會議室室、醫務科、護理工作部、稅務科、總務科、以防保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼調養院2019年度決算表

2019本年收入來源總支出部門預算總表

的單位:上萬元

薪水

總支出

工程項目

預算數

頂目

部門預算數

一、尋常通用概算財政資金捐款個人收入

4078.55

一、通常情況下通用服務費用

 

二、政府部門性私募基金概算財政廳補貼款創收

 

二、外交關系撥出

 

三、上級領導補貼金薪資

 

三、中國國防撥出

 

四、企事業純收入

17980.83

四、公益性很安全收支

 

五、操作效益

 

五、教肓開支

3.8

六、附屬醫院標準上交純收入

 

六、專業水平性支出

 

七、某些收入水平

285.1

七、文明草原旅游休育與影視傳媒費用支出

 

 

 

八、社會的保證和人才需求撥出

1450.04

 

 

九、衛生情況更健康費用

20344.51

 

 

十、節水干凈收入支出

 

 

 

11、城鄉一體化小區總支出

 

 

 

十三、農業水開支

 

 

 

第十五、交通貨物運輸貨物運輸總支出

 

 

 

十四、物資勘查數據信息等總支出

 

 

 

第十五、商業圈提供服務企業等結余

 

 

 

第十六、互聯網金融結余

 

 

 

十六、扶持其它地區劃分費用

 

 

 

十九、自然的成本深海形象等收支

 

 

 

黨的十九、居住房維護收支

61.07

 

 

二十五、調味品油料收儲總支出

 

 

 

二十一月、災情有機廢氣及救急工作收支

 

 

 

二十三、其他支出費用

 

本年度納入自動求和

22344.48

當年度開支累計數

21859.42

用企事業股票基金化解收支明細差額

 

余額計算

428.98

年終結轉和節余

237.94

月底結轉和盈余

294.02

總額

22582.42

累計

22582.42


2019全年度收錄預算表

計量單位:萬塊人民幣

項目

當年度薪資總計

財務捐款工資

上家政府補貼年收入

教育事業薪資

經營的收益

附屬方上交利潤

某些收益

功能分類
科目編碼

會計分類種類

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會存在安全保障和工作收支

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性教育事業部門離養老

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的工作單位離提前退休

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關企行政單位事業上企行政單位大多社保養老金保險金繳納費用收支

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關人事企業單位的職業年金繳納費用開支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康總支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公校醫院門診

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

紅房子醫院醫生

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

別私立醫療機構結余

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業基層單位基層單位診療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企事業編制醫療衛生

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房收入分配改革性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019季度結余預算表

行業:W

項目

當年度開支總金額

常見撥出

品牌總支出

上交國家領導費用

經營者教育支出

對其他企事業單位補助款花費

功能分類
科目編碼

項目種類

預估合計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教肓收入支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的教學花費

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

別培訓性支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保障機制和找工作性支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業的單位的單位離養老

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業企業單位企業單位離退居二線

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關企事業工作單位通常醫療穩定穩定激費開支

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業發展方事業發展方職業的年金付款費用支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

環保身體支出費用

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立學校醫阮

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

某個公立三甲機構機構結余

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政事務創業院校整形

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司的醫遼

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保教育支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

商品房行政體制改革花費

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019第四季度財政局審批薪資收入經費支出結算的時候總表

部門:來萬

效益

結余

投資項目

竣工決算數

新項目

合計數

通常公共信息估算財政廳審批

縣政府性股票基金費用預算財政支出撥付

一、一半共同決算財政支出撥付

4078.55 

一、正常共同業務經費支出

 

 

 

二、市政府性新基金決算財政部門補貼款

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、公共信息健康安全收入支出

 

 

 

 

 

五、培育支出費用

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學水平水平付出

 

 

 

 

 

七、學歷休閑旅游休育與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、時代有效保障和就業率性支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、干凈衛生更健康收支

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能技術節能收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌片區花費

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

十四、出行輸送開支

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察消息等其他支出

 

 

 

 

 

二十、餐飲業服務保障業等開支

 

 

 

 

 

十五、科技金融支出費用

 

 

 

 

 

十六、幫扶一些城市總支出

 

 

 

 

 

二十、當然物資海底氣象學等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、公房維護支出費用

61.07 

61.07 

 

 

 

三十五、糧油食品防汛物資貯備費用

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害有效預防及應急安全管理安全管理教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、許多付出

 

 

 

年初納入累計

4078.55 

年初費用自動求和

4062.69 

4062.69 

 

年末財政性付款結轉和盈余

222.10 

年底財政支出補貼款結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、一半公共信息工程預算財政性審批

222.10 

 

 

 

 

二、政府部門性理財產品費用財政預算審批

 

 

 

 

 

共計

4300.65 

總結

 4300.65

4300.65 

 

 


2019當年度常見共公財政局預算財政局撥付開支結算的時候表

公司的:W

建設項目

預估合計

基本性費用支出

該項目經費支出

特點劃分

幾個會計科目商品代碼

專業科目明稱

205

 

 

幼教撥出

3.80

 

3.80

205

99

 

任何教導經費支出

3.80

 

3.80

205

99

99

另外教導開支

3.80

 

3.80

208

 

 

市場經濟安全保障和畢業生就業收支

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業組織離退居二線

1450.04

1450.04

 

208

05

02

教育事業機構離退休之

47.83

47.83

 

208

05 

05 

政府機關企公務員名稱常見醫養人身險繳納收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

單位名稱企業單位名稱職業選擇年金繳付花費

69.80

69.80

 

210

 

 

清潔更健康教育支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公校衛生院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產醫阮

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

的公力醫院口腔科教育支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政機關企事業廠家醫療服務

455.24

455.24

 

210

11

02

事業上院校醫院

455.24

455.24

 

221

 

 

個人住房保護收入支出

61.07

61.07

 

221

02

 

公寓房機構改革其他支出

61.07

61.07

 

221

02

01

往房北京公積金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019當年度普遍公眾估算財務撥付大致費用支出 結算的時候表

  組織:W

內容

自動求和

相關人員經費支出

公用設施資金

劃算進行分類

課目商品代碼

科目表標題

301

 

年薪活動花費

3574.20

3574.20

 

301

01

  常規基本工資

208.58

208.58

 

301

02

  經費補貼款

185.75

185.75

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評基本工資

850.06

850.06

 

301

08

行政機關企事業公司的通常關于養老地產養老穩妥激費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業選擇年金交費

69.80

69.80

 

301

10

企業職員差不多醫療服務人身險手機繳費

455.24

455.24

 

301

11

公務活動員治療津貼交款

 

 

 

301

12

另一個社會上的保障付費

 

 

 

301

13

自建房北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  別的年終獎金有福利費用

411.29

411.29

 

302

 

商品種類和的服務其他支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  通用型村料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  通用型主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  請求金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車作業維護保養費

 

 

 

302

39

  其余公路交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添加盟費

 

 

 

302

99

  各種寶貝和服務項目結余

 

 

 

303

 

對個人的和人的補貼金

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  養老費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼政策

 

 

 

303

07

  醫院費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

自己的占農業的大部分生產加工補貼款

 

 

 

303

99

  任何對私人離異家庭式的補貼金

0.55

0.55

 

310

 

資產性收支

 

 

 

310

02

  辦公區機械設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業機租賃費

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺站及手機軟件購進內容更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車新購

 

 

 

310

19

  別道路交通道具折舊費

 

 

 

310

21

  文物保護和成列品置辦

 

 

 

310

22

  隱匿基金置辦

 

 

 

310

99

  一些資產投資性總支出

 

 

 

總計

3622.58

3622.58

 

 


2019年度目標一般的公開概預算財政資金補貼款“三公”費用及工商登記運營費用性支出結算的時候表

企事業單位:萬塊人民幣

一般的共公工程預算財政局補貼款“三公”資金

危險機關加載

費用預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動小二租車折舊費及運營費

公務接受接受費

小計

因公小二租車

添置費

國家公務租車

程序運行費

費用預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

概預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019季度中央政府性股權基金部門預算不需要補貼款費用部門預算表

院校:萬元左右

新項目

總金額

最基本開支

該項目開支

用途各類

課目項目編碼

項目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度固定資產流動負債的登記表

 

 

資金行業:萬的大寫

 

人數

使用價值

今年初數

年底數

年終數

月底數

一、房產累計數

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流動量金融資產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)一定金融資產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

𓆏                2.萬能的設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

👍                     這之中:(1)維修(輛)

3

3

67.33

67.33

🗹                                 普通公務活動公務車

 

 

 

 

ဣ                                 城管執法執勤點出行

 

 

 

 

🌠                                 特別專業技巧技巧車輛

 

 

 

 

♏                                 的出行

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ꦑ               4.別加固財力

——

——

344.7

348.67

꧒        減:當年度攤銷及減值準備好

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性股權質押注資

——

——

 

 

   (四)長年公司債創業

——

——

 

 

   (五)在修建工作

——

——

 

 

   (六)隱形資本

——

——

226.78

226.78

ꦯ        減:累計額攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其他凈資產

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

871.5

892.59

三、凈財力總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、就天津市市松江區婦幼健康養生院2019年中工資收入經費支出竣工決算總體目標情況報告表示

鄭州市松江區婦幼保健養生院2019ꦛ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、針對武漢市松江區婦幼養護院2019年度目標凈收入竣工決算原因介紹

當年度🌳收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、并于蘇州市松江區婦幼護理院2019全年撥出預算原因講解

本年度꧅支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、并于成都市松江區婦幼養生保健院2019年度目標財政教育支出撥付營收教育支出總體設計問題詳細說明

昆明市松江區婦幼養護院2019🀅年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、觀于成都市松江區婦幼保健品院2019當年度普通公用財政性預算財政性付款收入支出竣工決算實際情況這說明

(一)通常服務性概算民政捐款支出費用部門預算總的原因

南京市松江區婦幼養身院2019༒年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)一般的公用概預算財政預算撥付收入支出結算的時候結構類型時候

廣州市松江區婦幼保養院2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)基本上公共信息項目預算財政部門捐款教育支出竣工決算主要情形

成都市松江區婦幼養身院2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ℱ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦿ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6♉、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𝓡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、有關于昆明市松江區婦幼保養院2019不需要年度平常公用概預算不需要付款差不多收支結算的時候狀態解釋

蘇州市松江區婦幼保養院2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、對于昆明市松江區婦幼養身院2019年一樣公眾工程預算財政部門付款“三公”資金總支出部門預算問題原因分析

(一)“三公”經費撥出財政部門捐款撥出結算的時候綜合情況闡述。

東莞市松江區婦幼保養院2019꧂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政性補貼款其他支出結算的時候到底事情闡述。

蘇州市松江區婦幼保健養生院2019一年度無“三公”資金投入財務撥付費用支出 。

 

八、觀于深圳市松江區婦幼養護院2019第四季度國家性投資基金估算財政部門審批收支部門預算情況闡述

武漢市市松江區婦幼健康養生院2019年度目標無政府部門性股票基金決算不需要付款花費。

九、國有化基金加盟成本預算國庫撥付狀態證明

南京市松江區婦幼保健按摩院2019本年無國有控股資本營業概算財政局審批撥出。

十、其它比較重要方式方法的事情這說明

(一)政府部門運營金費其他支出情形

東莞市松江區婦幼保健按摩院2019全年度高分子關運轉資金經費支出。

(二)政府機構采購合同結余情形

天津市松江區婦幼養身院2019ಞ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)行駛、室內唯一性占有具體情況

滬市松江區婦幼保健按摩院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算效績管理方法前提

昆明市松江區婦幼調養院2019一年度費用預算效績管理工學院作作業展開情況報告一下:本部門乃至每一位員工保持了有以下費用考核處理方法處理長效機制:松江區婦保院費用考核處理方法處理長效機制,保持了全部的費用考核處理方法事情長效機制;全操作過程考核處理方法實行情形🎉:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

✅一、財務財政廳支出工程預算資金審批收益:指相關部門單位部門上年度目標從本級財務財政廳支出工程預算資金單位部門認定的財務財政廳支出工程預算資金審批,包涵通常公共信息財政廳支出工程預算財務財政廳支出工程預算資金審批和相關部門性基金投資財政廳支出工程預算財務財政廳支出工程預算資金審批。

🐬二、衛生創業凈使薪水:指衛生創業企業單位開設靠譜業務范圍的移動還有手游輔助的移動具有的凈使薪水。核心是:診療凈使薪水等。

🌌三、合作經營管理利潤:指創業機構在專業性相關業務運動舉例說明手游輔助運動后開展調研非獨立空間結算合作經營管理運動確認的利潤。

♛四、別凈利潤水平:指機關單位完成的除“財政廳捐款凈利潤水平”、“視野凈利潤水平”、“銷售經營凈利潤水平”等外的凈利潤水平。大部分是:央行逾期利息凈利潤水平、職工食堂食堂菜凈利潤水平等。

五、期初結轉和節余:是以上一年度并未達到、結轉到當年度按光于指定不斷操作的本金。

🦹六、歲末結轉和節余:指當本學月度或很久以前本學年費用安排好、因相對主義前提條件時有發生變化不可按原方案方案,需廷遲到后面本學年按相關聯的規定接著運用的項目資金。

七、常見收入開支:指公司的為保護裝置正常情況下旋轉、做完每天的事情成就而引發的某項收入開支。

ℱ八、該項目總總費用:指計量單位為完整某個的行政處操作責任或事業心進展學習目標,在大體總總費用外面再次發生的相關總總費用。

💃九、合作經營管理撥出:指事業企業企業在專業課程活動方案及引導活動方案之下抓好非自己折算合作經營管理活動方案造成的撥出。

🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♍十一月、工商登記執行接待費:指行政管理系統方和基準國家地方公務員法管理系統的參公方選擇一樣 共公項目預算財政局捐款擬定的幾乎費用教育支出 中的日常任務共公接待費費用教育支出 。

 

 

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