蘇州市松江區進取精神衛生監督咨詢中心
2019一年度竣工決算
目 錄
第一點大部分 沈陽市松江區精神是什么衛生間中心的概述
一、其主要職責
二、平臺設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、純收入費用支出 部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、教育支出結算的時候表
四、財務捐款薪資收入付出竣工決算總表
五、普通共公項目預算財務撥付付出竣工決算表
六、一般的公用設施費用預算財政部門捐款關鍵其他支出竣工決算表
七、應該共公預部門預算財政預算補貼款“三公”接待費性支出及政府部門工作接待費性支出性支出部門預算表
八、相關部門性貨幣基金費用預算國庫捐款性支出結算的時候表
九、股權資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四步環節 代詞定義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、基本職責范圍
🌟天津市松江區精力安全中心點是精力安全本科診所,重要進行精力病工程正規化性、精力康服工程正規化性、街道辦事處防冶工程正規化性、藥學考察的心理工程正規化性的的檢查冶療;麻醉劑科(限土壤改良電痙攣冶療);藥學臨床考察科:藥學考察體液、靜脈血工程正規化性、藥學考察生物學學工程正規化性、藥學考察檢查是否考察工程正規化性、藥學考察免役、血清學工程正規化性;藥學臨床影相科等的檢查工程正規化性;保障根本宗旨是盡心盡職盡責為我區鄉鎮村政府的精力病號者保障,確保實時冶療,帶動和預防,逐步完善總計工作的。
二、設備裝置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設組織,涉及:辦公場所室、全方位的后勤保障科、醫政科、護膚部、和預防科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年純收入其他支出預算總表
公司的:千元
收錄 |
付出 |
||
產品 |
預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、平常共同預決算民政捐款薪資收入 |
3836.70 |
一、一般的公益性的服務付出 |
|
二、人民政府性貨幣基金預決算財務付款創收 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上級部門補貼申請書收錄 |
|
三、國防安全費用支出 |
|
四、事業有成純收入 |
4843.49 |
四、公用安全性高收支 |
|
五、營運納入 |
|
五、培養性支出 |
|
六、附加企業單位上交國家營收 |
|
六、專業方法費用支出 |
|
七、一些純收入 |
572.64 |
七、傳統文化旅遊體育健康與傳媒廣告收支 |
|
|
|
八、社會各界有效保障和就業形勢教育支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理安全健康費用 |
6848.58 |
|
|
十、節能減排節能減排總支出 |
|
|
|
十一月、新農村平臺教育支出 |
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十三、交通搬家搬家收入支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察信息查詢等教育支出 |
|
|
|
15、商業地產服務質量業等收支 |
|
|
|
第十六、財富管理費用支出 |
|
|
|
十八、協助另一個區縣支出費用 |
|
|
|
十九、肯定環境資源海底氣象預報等總支出 |
|
|
|
19、住宅保駕護航教育支出 |
69.10 |
|
|
三十、油糧物質自給率撥出 |
|
|
|
二11、洪澇有機廢氣及突發服務管理其他支出 |
|
|
|
二12、其它付出 |
|
上年凈收入預估合計 |
9252.83 |
當年度收支累計數 |
7629.59 |
用創業投資基金改正開支差額 |
|
余額分發 |
1378.04 |
本年結轉和盈余 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019本年度盈利竣工決算表
單位名稱:萬多
大型項目 |
上年年收入累計數 |
財政支出審批薪資收入 |
上一級津貼收入水平 |
參公收入來源 |
管理薪資 |
其他標準繳納個人收入 |
同一利潤 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會各界的保障和大學生就業結余 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野方離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企參公企業參公企業基本的給養老安全手機繳費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家事業心廠家事業年金付款性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生安全結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病大醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
各種私立醫院門診費用支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共服務安全衛生重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應激預案公益性衛生監督惡性案件應激治理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業方醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的院校醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年度目標撥出竣工決算表
單位名稱:十萬
項目 |
本年度經費支出加總 |
大多費用 |
工作教育支出 |
繳納上司性支出 |
運營性支出 |
對其他工作單位補帖性支出 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上得到保障和人才需求撥出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展院校離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構自己事業基層單位大致頤養人壽保險手機繳費總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作機構網絡職業年金手機繳費性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全教育支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立衛生院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
的精神病醫療 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公力機構教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害通用衛生監督專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發案例處置公眾食品衛生案例救急處置 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業的單位醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業廠家醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年度目標財政性補貼款年收入結余預算總表
計量單位:萬塊
盈利 |
收支 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
工作 |
自動求和 |
普遍公共信息財務預算財務審批 |
政府性性債卷預決算財政性捐款 |
一、常見公開決算財政局撥付 |
3836.70 |
一、一半公共服務設施項目服務項目其他支出 |
|
|
|
二、鎮政府性母基金概預算不需要撥付 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化產業國內旅游休育與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和就業的開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生情況健康生活教育支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能減排環保節能收支 |
|
|
|
|
|
11、成鄉居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網貨運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探資料等費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業性服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助各種中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、清新資原海洋資源氣候等費用 |
|
|
|
|
|
19、公房質量保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十二、調味品油料存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難防范及應急維護維護付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的費用 |
|
|
|
本年度納入加總 |
3836.70 |
當年度教育支出加總 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初國庫補貼款結轉和節余 |
301.78 |
年尾財政性補貼款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、基本上共公工程預算不需要審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、相關部門性投資基金費用預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度正常公用設施成本預算國庫捐款教育支出預算表
行業:余萬元
活動 |
總計 |
大致花費 |
創業項目收支 |
|||
功能模塊幾大類 課程簡碼 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交有效保障和找工作收支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業政府部門離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企業部門離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業公司的常見養老穩妥穩妥激費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心院校職位年金納費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康生活收入支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
醫青島博士整形醫院醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心理病醫阮 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
一些私立醫院科室教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同傳染病防治 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大項目服務性食品衛生工作方案 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發性通用衛生管理案例應及操作 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企業單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅基本保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019每年常見公共信息竣工決算財政預算付款核心性支出竣工決算表
的單位:百萬元
工程項目 |
自動求和 |
職工接待費 |
公供專項資金 |
||
金錢各類 學科項目編碼 |
題目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利待遇收入支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本上年薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關行業部門基礎社會養老商業保險手機繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
人大致醫療管理保險公司繳納費用 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員診療補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的發展有效保障了付費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何工薪公益福利費用支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務培訓支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務使用車工作養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的道路花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和保障結余 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和企業的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人種植業生育補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對人和家族的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片服務網及app軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種城市交通機器置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列方面品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
一些投資基金性撥出 |
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年末一般的服務性預算表財政預算捐款“三公”資金及部門運作資金教育支出部門預算表
機構:余萬元
尋常公益性項目預算財政預算審批“三公”金費 |
市直機關加載 金費預算數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行用車租賃費及行駛費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
國家公務私家車 購入費 |
國家公務車輛使用 啟用費 |
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成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
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🀅注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年中地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳審批總支出預算表
基層單位:萬多
新項目 |
加總 |
關鍵費用 |
新項目撥出 |
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能力定義 科目表代碼 |
專業科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度房產流動負債實際情況報告 |
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額度企事業單位:億元 |
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數量 |
顏值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定好資金 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𒀰 2.通用版的設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🎃 這里面:(1)工程車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ඣ 大部分因公出行 |
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🍰 交通執法值崗使用車 |
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ꦉ 特中專業性水平車輛 |
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✅ 相關車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ཧ 4.相關確定資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🐷 減:累積折舊費用及減值準備工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性控股權創業 |
—— |
—— |
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(四)長久的國債的投資 |
—— |
—— |
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(五)在建網建筑工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形房產 |
—— |
—— |
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50.15 |
🎐 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)其他的固定資產 |
—— |
—— |
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二、外債加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關干沈陽市松江區精神是什么清潔衛生公司2019年收錄性支出部門預算綜合性原因原因分析
武漢市松江區進取精神衛生管理中心點2019ღ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相對于蘇州市松江區精氣神衛生情況中2019半年度收入來源部門預算條件情況報告
上年ꦗ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、管于重慶市松江區精氣神食品衛生中央2019本年度費用支出 部門預算情況反映
上年𒀰支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、觀于杭州市松江區精神狀態安全中心的2019年財政性付款利潤其他支出基本事情申請報告
傷害市松江區思想衛生情況心中2019♔年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于昆明市松江區心情干凈平臺2019年一樣 公共服務不需要預算不需要付款收支部門預算現象請示報告
(一)普遍公共性項目預算財政部門捐款性支出竣工決算總體布局現狀
廣州市松江區精神狀態環境衛生重點2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)通常公共信息概預算財政撥出撥付撥出預算構造現象
鄭州市松江區精神力量安全公司2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)尋常共公估算財政預算捐款收支部門預算中應條件
成都市松江區心理清潔衛生中心的2019💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生衛生結余(類)醫醫院口腔科醫生(款)精神是什么病醫院口腔科醫生(項)常見用到:在職人員教職工的工資收入副利結余、貨物功能結余、撫恤金、辦公樓及醫療衛生生產設備購買、ও資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🔯、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8💝、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9💙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、管于武漢市松江區理念衛生間機構2019年中主要上公共服務費用財政費用審批主要費用竣工決算情況報告證明
成都市松江區奉獻精神干凈衛生中心局2019꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1👍、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財政廳付款性支出部門預算整體來說癥狀描述。
武漢市松江區心理食品衛生中心點2019本年無“三公”經費預算民政捐款費用。
(二)“三公”事業費財政資金付款經費支出部門預算實際上實際情況詳細說明。
武漢市松江區神經清潔衛生服務中心2019年末無“三公”接待費財政性撥付教育支出。
八、對於昆明市松江區精神什么環保主2019年政府部性基金投資費用預算財務撥付性支出竣工決算狀況情況報告
佛山市市松江區精神狀態衛生情況中2019全年度無國家性新基金估算財政資金付款總支出。
九、國有企業投資企業經營工程預算財務補貼款現狀說明書怎么寫
滬市松江區精神是什么清潔基地2019年度目標無集體所有制資本公司營業概預算不需要撥付收入支出。
十、其它的比較重要問題的情況下表明
(一)機構程序運行資金花費原因
沈陽市松江區精力衛生監督中心站2019年度目標高分子關運轉費用性支出。
(二)市政府購買撥出時候
佛山市松江區精神什么安全衛生服務中心2019🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車輛、住宅特殊的占用率現象
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效評價菅理狀況
🍰上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制了《松江區意志衛生防疫工作中心建設建設項目預算工作方式》、定制建設建設項目全面推進想法、規范化建設建設項目備案工作流程;步奏中業績考核工作全面推進現狀🥀:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💫一、民政性部分補貼款創收:指企事業單位本一年度度從本級民政性部分部分拿到的民政性部分補貼款,包擴應該公開不需要預決算民政性部分補貼款和以政府性貨幣基金不需要預決算民政性部分補貼款。
ꦿ二、事業有成有成營收:指事業有成有成廠家進行的專業項目行為簡述輔助器行為認定的營收。大部分是:醫療衛生營收等。
💫三、操作者個人使收入:指事業院校院校在技術專業業務量項目形式以至于外掛項目形式外組織開展非自主記帳操作者項目形式達到的個人使收入。
ꦯ四、另外的工資個人納入:指廠家達到的除“財務補貼款工資個人納入”、“企業工資個人納入”、“運營工資個人納入”等除外的工資個人納入。核心是:學校食堂工資個人納入、年息工資個人納入等。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度并沒有結束、結轉到本年度按關干標準規定已經使用的的資本。
♚六、半本年結轉和盈余:指年初度或已前本年費用制定記劃、因客觀存在必備條件出現變遷始終無法按原記劃施工,需延后到時候本年按關于要求延續動用的資產。
𝔉七、基本的費用性支出 :指標準為安全保障醫院正常的正常運轉、順利完成臺賬上班目標而會出現的四項費用性支出 。
ไ八、產品收入付出:指方為達到某個的財政工作每日任務每日任務或事業發展進步發展進步最終目標,在差不多收入付出之下進行的哪項收入付出。
𒉰九、操作教育結余:指事業心的單位在專業技術運動形式形式及引導運動形式形式外實施非自己核算成本操作運動形式形式發現的教育結余。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩵ十一月、企事業企業正常運行費用:指財政廳企業和定義因公員法方法的事業企業安全使用主要上公用設施設施工程預算財政廳補貼款計劃的主要花費中的平日公用設施費用花費。