北京市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈衛生服務性咨詢中心
2019財政年度竣工決算
目 錄
第一點區域 深圳市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務質量管理服務質量服務管理平臺概述
一、最主要權責
二、系統安裝
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益結余結算的時候總表
二、收益部門預算表
三、收支部門預算表
四、財政預算撥付個人收入教育支出部門預算總表
五、常見公益性結算的時候財政廳撥付其他支出結算的時候表
六、一樣公開財政部門預算財政部門付款基本性支出費用竣工決算表
七、普通公開估算財政局審批“三公”費用及機關事業單位開機運行費用總支出竣工決算表
八、區政府性股權基金費用預算財政部門補貼款費用結算的時候表
九、房產欠債癥狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區售后服務站安全售后服務公司2019年度決算情況說明
最后的部分 詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職能作用
✨責任承擔的起社區服務性中心醫用、安全文化教育、環保以防、環保護理、康服、計劃怎么寫發育技藝服務性等部門職責。
二、系統軟件設置
利用下列崗位責任制,滬市松江區泗涇鎮街道辦環保的服務核心設10🍸個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度工資收入收支預算總表
的單位:萬余元
效益 |
付出 |
||
業務 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、常見共同項目預算財務付款盈利 |
3390.74 |
一、基本上服務質量性服務質量撥出 |
|
二、政府性性債卷決算財政局撥付盈利 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、上家補助款個人收入 |
|
三、國防軍事其他支出 |
|
四、事業發展凈收入 |
6164.68 |
四、公共性安全保障收入支出 |
|
五、經驗凈收入 |
|
五、教育學校經費支出 |
|
六、附帶企事業單位上交薪水 |
|
六、科學技能技能收支 |
|
七、另外的收錄 |
169.73 |
七、文明旅游度假田徑與媒體性支出 |
|
|
|
八、社會中服務保障和專業教育性支出 |
360.68 |
|
|
九、環保建康結余 |
9097.73 |
|
|
十、工業節能干凈開支 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務站撥出 |
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
|
|
十四、公路網配送經費支出 |
|
|
|
十四、的資源地質勘察內容等其他支出 |
|
|
|
十六、業務服務保障業等經費支出 |
|
|
|
16、風險管控收支 |
|
|
|
十六、協助各種地區劃分結余 |
|
|
|
18、肯定的資源海底氣象臺等結余 |
|
|
|
第十九、租賃房服務教育支出 |
99.42 |
|
|
三十、糧油加工材料物資產出收入支出 |
|
|
|
二11、氣象災害有效預防及救急服務管理性支出 |
|
|
|
二第十二、另一個總支出 |
|
上年薪資加總 |
9725.15 |
本年度教育支出預估合計 |
9557.83 |
用企業發展債卷補救收入支出差額 |
|
節余合理安排 |
152.25 |
期初結轉和余額 |
31.61 |
歲末結轉和余額 |
46.68 |
總金額 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019財政年度創收預算表
院校:萬元左右
新項目 |
年初薪資合計數 |
財政性捐款利潤 |
上家補助費凈收入 |
衛生事業收入來源 |
運營凈收入 |
加盟企業上交盈利 |
任何凈收入 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
生活基本保障和大學生就業開支 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展公司離退職 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的計量單位離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業部門部門事業部門部門根本給養老商業險付費花費 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政院校自己事業院校職業選擇年金繳納費用教育支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況綠色收入支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療設備環衛培訓機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站安全衛生設備 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共公健康功能 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的方整形 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療設備 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障總支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質費用支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年花費部門預算表
機關單位:億元
項目 |
年初支出費用總計 |
主要費用支出 |
工程項目教育支出 |
上交國家上司費用支出 |
開經費支出 |
對附設機關單位補貼政策其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障措施和工作費用 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門行業工作單位離退職 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心計量單位關鍵社會養老險費用網上繳費結余 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上政府部門事業上政府部門就業年金付款教育支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體開支 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔環保部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區衛生防疫系統 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共同衛生間服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業機關單位醫療管理 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫治 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務保障經費支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019全年度民政付款收入來源支出費用預算總表
基層單位:多萬元
工資 |
收支 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
工程項目 |
預估合計 |
正常公用項目預算財政資金捐款 |
鎮政府性貨幣基金費用預算財政預算付款 |
一、基本上服務性估算國庫撥付 |
3390.74 |
一、普遍公共提供服務提供服務經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性資金概預算財政預算撥付 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育學校費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效方法支出費用 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游度假體育足球與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保障措施和畢業生就業經費支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生管理健康的撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能減排型環保型收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮特別收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、路網運輸管理付出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測信息查詢等撥出 |
|
|
|
|
|
15、工商業安全服務行業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、經融總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持的地段開支 |
|
|
|
|
|
18、當然資原海洋環境氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房產的保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品廢舊物資收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情有效預防及突發菅理費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的支出費用 |
|
|
|
上年收錄預估合計 |
3390.74 |
年初總支出預估合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
本年財務審批結轉和余額 |
|
年終財政廳撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、應該共公概算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性母基金預算表財政性付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3390.74 |
合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019半年度基本上通用概預算財政資金審批收入支出結算的時候表
院校:70萬
頂目 |
自動求和 |
首要花費 |
工程結余 |
|||
模塊的分類 課程和科目編號規則 |
課目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會的保障和自主創業開支 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政事業企機關事業單位離退體 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野的單位幾乎社區養老人身險激費撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
身心健康身心健康其他支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層員工醫疔清潔公司 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道干凈衛生醫院 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
共同干凈 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共服務保障食品衛生服務保障 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019財政預算年度一樣 共同預部門預算財政預算補貼款大體收支部門預算表
行業:萬元左右
工程 |
累計數 |
人群專項經費 |
通用費用 |
||
國家經濟幾大類 科目表標識號 |
課程和科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪特權性支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
主要年終獎金 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
部門事業上的部門差不多頤養商業險繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員常見醫院商業保險納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家國家公務員整形補貼費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社交的保障交款 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
房產個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一基本工資社會福利總支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目總支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
工作費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷類費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
煤氣費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型的成本費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權國際業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
公會資金投入 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
好處費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待用車的執行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
別路網保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
相關物品和服務保障撥出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個體與家庭環境的補貼政策 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
我們農業科技生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對每個人和家的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設施租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱設施設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信線上及小軟件購入更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通銀行APP折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的基金性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019半年度平常公共信息預預算民政捐款“三公”金費及企事業單位執行金費費用支出 預算表
工作單位:萬塊
般公眾決算國庫付款“三公”勞務費 |
機構正常運作 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車置辦及啟用費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
因公專車 購買費 |
公務活動專用車 加載費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019月度部門性債卷概算財政局捐款其他支出預算表
方:千元
該項目 |
總計 |
基本性付出 |
項目費用 |
|||
功能鍵進行分類 會計科目編號 |
管理費用種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度股權資產負債環境表 |
||||
|
|
限額企業:多萬元 |
||
|
次數 |
作用 |
||
期初數 |
年底數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🤪 2.普通裝置(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
𓂃 中僅:(1)汽車(輛) |
|
|
|
|
෴ 尋常國家公務車輛 |
|
|
|
|
🧔 行政執法執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
💜 特別非常專技性租車 |
|
|
|
|
🧸 其余車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ཧ 4.各種加固股本 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
ꦿ 減:總共使用折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)持續債權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續企業債券的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣財力 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
ꦉ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)同一股本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、債務總金額 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干天津市松江區泗涇鎮社區服務中間環保服務中間2019年終收錄收支預算總體目標問題說
廣州市松江區泗涇鎮社區服務性主衛生情況服務性主2019𝓰年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、至于廣州市松江區泗涇鎮社區的服務公司站環境衛生的服務公司站2019第四季度工資收入部門預算具體情況介紹
本年度𝕴收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、相對于傷害市松江區泗涇鎮特別衛生監督服務保障中心站2019半年度撥出預算情況報告說
當年度🍰支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、管于佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務培訓重心2019當年度財政費用撥付年收入費用環境承載力現象詳細說明
深圳市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生產品中心2019ಌ年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:機關單位營業員增高,相對應的的者經費預算補貼政策薪水增高。
五、關與東莞市松江區泗涇鎮街道公共衛生服務管理公司2019本年度基本上公開費用預算財務捐款花費部門預算現狀說明怎么寫
(一)一般來說公用概算財政廳捐款開支竣工決算整體狀態
廣州市松江區泗涇鎮社群衛生情況售后服務重點2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位機關專業人員不斷添加,相對應的的專業人員金費結余不斷添加。
(二)一般的公共服務費用不需要審批撥出預算結構設計現象
杭州市松江區泗涇鎮區域衛生監督安全服務網局2019♈年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一般的共公財政廳預算財政廳補貼款總支出預算實際上條件
濟南市松江區泗涇鎮居委干凈業務中心點2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于公司營業員的增添有一少部分增添、的項目收入支出期初項目預算數與半年度現實情況總有一點轉變
1🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🔜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4𒐪、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、更多廣州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間服務培訓中心局2019全年一般的服務性費用國庫捐款基本的結余預算現象表示
北京市松江區泗涇鎮區域食品衛生業務中心局2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🍨、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2𒆙、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、就重慶市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況服務中心站2019全年通常實際情況公共信息估算財政局捐款“三公”接待費費用部門預算實際情況證明
北京市松江區泗涇鎮小區安全安全服務中央2019年中無“三公”專項資金財政局付款收入支出。
八、關干深圳市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務管理中2019當年度現政府性基金投資預預算財政性撥付其他支出預算情況這說明
東莞市松江區泗涇鎮片區清潔服務的公司2019第四季度無地方政府性資金決算財政性撥付收支。
九、國家資產管理經營管理工程預算財政部門補貼款癥狀就說明
ꦗ蘇州市松江區泗涇鎮居委清潔衛生服務于機構2019年度目標無國有化基金自主經營費用財政預算捐款支出費用。
十、另一個決定性重大事項的現象說
東莞市松江區泗涇鎮社區服務公司清潔衛生服務公司2019年度目標有機關工作事業費收支。
(二)政府機構采買付出的情況
杭州市松江區泗涇鎮社區網站安全服務質量中2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)小轎車、農村房子比較特殊占據情況報告
1、避免
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間的服務中央使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、建筑
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,傷害市松江區🌄泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的經過。
(四)估算考核安全管理情況下
𝓡上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦕ編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、不需要局撥付使收入:指的單位年初度從本級不需要局部位選取的不需要局撥付,其中包括一樣公共信息估算表不需要局撥付和縣政府性貨幣基金估算表不需要局撥付。
𒆙二、事業性發展個人純收入水平:指事業性發展標準落實專科國際業務活躍以及輔佐活躍要先拿到的個人純收入水平。主要是整形個人純收入水平等
ඣ三、生意凈使收入:指企業發展方在專業化金融產品運動舉例協助運動之余做好非獨立自主成本核算生意運動贏得的凈使收入。
🌟四、的凈年薪資:指單位名稱拿到的除“財政廳撥付凈年薪資”、“事業上凈年薪資”、“經驗凈年薪資”等范圍內的凈年薪資。包括是:處方藥盤盈凈年薪資等。
五、月初結轉和盈余:是以當年度尚無已完成、結轉到本年度按關以規則再便用的財力。
🍌六、月底結轉和盈余:指上2020年或前2020年工程預算安裝、因主觀性經濟條件出現變化難以按原籌劃落實,需推遲了到今后2020年按相關聯標準隨時食用的金額。
🍸七、大體結余:指機關單位為保駕護航培訓機構正常的行駛、已完成平時工做級任務而形成的杜六房加盟總部的結余。
ও八、投資項目費用花費 :指政府部門為完畢指定區域的行政管理世界任務世界任務或自己事業發展方向學習目標,在總體費用花費 之下形成的每一項費用花費 。
💫九、加盟花費:指企業工作單位在正規專業主題游戲活動及捕助主題游戲活動除此之外開發非獨立空間結轉加盟主題游戲活動會出現的花費。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♒十一國慶、部門自動運行事業性費:指財政預算部門和參考因公員法管理制度的事業性部門用到一般的公益性概算財政預算審批規劃的大體性結余中的守則公用設施事業性費性結余。