西安市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生服務質量中間
2018一年度職能部門部門預算
目 錄
第一部分 佛山市松江區泗涇鎮居委衛生監督產品重點簡況
一、重要職能部門
二、監管部門預算公司的分為
第二部分 杭州市松江區泗涇鎮街道環保服務項目服務部2018年度部門決算表
一、薪水收入支出預算總表
二、薪水預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政資金審批使收入撥出預算總表
五、通常情況下公用概算財政廳捐款花費預算表
六、一半服務性項目預算財務付款大致費用支出 結算的時候表
七、普通共公估算財務捐款“三公”專項勞務費及政府機關運營專項勞務費其他支出結算的時候表
八、相關部門性股權基金成本預算國庫審批收支結算的時候表
九、股權負債率的記錄表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學提供服務中2018年度部門決算情況說明
最后方面 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意主要職責
🍃承接擔負居委會醫療設備、健康調理幼兒教育、清潔公共衛生防治、清潔公共衛生調理、痊愈、預計懷孕枝術服務質量等管理職責。
二、裝置設計
只能根據所訴職責權限,滬市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況提供服務核心設10𝓰個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
𝕴第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度個人收入結余部門預算總表
工作單位:多萬元
收益 |
花費 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
工作 |
預算數 |
一、國庫撥付凈收入 |
3151.54 |
一、通常公用設施服務管理費用支出 |
|
這當中:政府部門性債券概預算財政性付款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
二、上司經濟補貼效益 |
143.91 |
三、國家安全費用 |
|
三、事業發展收益 |
5238.46 |
四、服務性可靠收入支出 |
|
四、生產經營使收入 |
|
五、教育輔導教育支出 |
|
五、其他基層單位繳納凈收入 |
|
六、物理學技巧付出 |
|
六、另一個利潤 |
826.71 |
七、藝術體肓與媒體經費支出 |
|
|
|
八、社會發展保護和大學生就業收入支出 |
356.08 |
|
|
九、整形衛生防疫與工作規劃計劃生育政策其他支出 |
7759.65 |
|
|
十、能源管理健康教育支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民社區衛生收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
13、路網輸送收入支出 |
|
|
|
十四、資源量地質勘察相關信息等開支 |
|
|
|
十八、商務貼心夜場服務等總支出 |
|
|
|
十五、財經教育支出 |
|
|
|
十二、扶持另外區縣付出 |
|
|
|
二十、國土局海底天氣等花費 |
|
|
|
黨的十九、房屋得到保障收入支出 |
80.70 |
|
|
二十五、調味品材料物資存量開支 |
|
|
|
二十一月、其他的收支 |
|
本年度效益合計數 |
9360.62 |
本年度花費自動求和 |
8196.43 |
用人事資金化解出入差額 |
|
余額分銷 |
1177.27 |
本年結轉和節余 |
44.69 |
月底結轉和余額 |
31.61 |
總額 |
9405.31 |
總額 |
9405.31 |
2018年末薪資預算表
廠家:70萬
工程 |
年初利潤預估合計 |
財政性付款營收 |
上家補助費凈收入 |
事業心創收 |
開個人收入 |
付屬公司上交國家年收入 |
其他的收錄 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會化保險和就業創業結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的部門離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業標準離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成企行政單位大體養老生活保險費用付費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業機關單位崗位年金繳納支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
診療衛生防疫與年度計劃生小孩收支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
底層治療干凈衛生系統 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道安全衛生醫院 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
別基本醫治公共衛生組織機構開支 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上公眾清潔服務項目 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性創業部門醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業企業醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間安全保障費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標性支出竣工決算表
企事業單位:萬美元
項目流程 |
當年度收支累計 |
基本性收支 |
樓盤費用支出 |
上交上級部門收入支出 |
運作其他支出 |
對附帶企事業單位補助費收入支出 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化基本保障和大學生就業收入支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的行業離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構視野組織常見社會養老安全付款總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業行業職業角色年金繳付付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保與行動計劃計生費用 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎整形衛生防疫公司 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站食品衛生醫療機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層工作社區醫療清潔裝置支出費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息健康售后服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理視野部門醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企公務員醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018當年度國庫撥付盈利性支出結算的時候總表
計量單位:W
創收 |
開支 |
||||
投資項目 |
預算數 |
工作 |
加總 |
似的共公概預算民政審批 |
鎮政府性貨幣基金估算財政廳審批 |
一、一樣 通用預決算民政捐款 |
3151.54 |
一、尋常共同工作其他支出 |
|
|
|
二、縣政府性債卷概算財政資金審批 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公用很安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、有效技術開支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化教育與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務保障和找工作其他支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療機構干凈衛生與行動計劃二孩花費 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節電環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村社區服務中心撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通出行運輸配送收支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察內容等開支 |
|
|
|
|
|
十四、行業安全流通業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融撥出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其余省份性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋生物形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅擔保經費支出 |
|
80.70 |
|
|
|
二十五、油糧原材料設備自給率花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它撥出 |
|
|
|
年初創收總金額 |
3151.54 |
年初總支出總計 |
|
3151.54 |
|
本年不需要付款結轉和余額 |
|
歲末國庫捐款結轉和盈余 |
|
|
|
尋常公用設施預決算國庫付款 |
|
|
|
|
|
部門性資金概算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3151.54 |
合計 |
|
3151.54 |
|
2018一年度通常情況下公共服務估算財政資金捐款教育支出預算表
企事業單位:萬多
項目 |
累計 |
基礎收支 |
產品收支 |
|||
系統歸類 課程和科目編號規則 |
題目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會保險機制和出去上班性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關事業性的單位離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關企業名稱單位名稱大體給養老人身險交費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性行業行業年金繳納費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫學干凈與工作規劃生小孩花費 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
農村基層醫學環衛學校 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站干凈衛生貸款機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
另一基成醫療管理清潔衛生組織經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
差不多共公環保服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性機構醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅房有保障性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年末大部分公用設施項目預算民政付款核心其他支出竣工決算表
工作單位:萬的大寫
新項目 |
自動求和 |
工作員專項經費 |
共公專項經費 |
||
經濟條件分類別 課目識別碼 |
課目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪有福利花費 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基本性員工工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機構企業發展政府部門大多養老院保障費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
退休職工基本性醫用人身險網上繳費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多生活的保障激費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它待遇副利收入支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品價格和服務培訓付出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務服務保管費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用食材費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
國家公務買車工作定期檢查費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
另一公路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的品牌和提供服務結余 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對自己的和家中的補貼申請書 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
自己的農林牧生產加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些用戶和小家庭的政府補貼總支出 |
|
|
|
310 |
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資產管理性其他支出 |
|
|
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310 |
02 |
企業辦公機械購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機 采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據互聯網及應用新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通出行產品折舊費 |
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310 |
22 |
隱匿資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
許多充分性總支出 |
|
|
|
累計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018月度一半公開竣工決算財政局付款“三公”事業費預算及行政機關作業事業費預算其他支出竣工決算表
企事業單位:千元
通常情況下共同預決算財務捐款“三公”資金 |
政府機關啟用 資金預算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動小二租車購入及執行費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 租賃費費 |
國家公務租車 啟動費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
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|
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|
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2018一年度部門性債券項目預算財政性補貼款撥出預算表
政府部門:萬
頂目 |
合計數 |
關鍵費用 |
項目流程費用支出 |
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功效定義 專業科目編碼查詢 |
課程和科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度凈資產流動負債環境表 |
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刷卡金額院校:70萬 |
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人數 |
交換價值 |
||
年末數 |
歲末數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、財力預估合計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)分子運動固定資產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定不變債務 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
𓃲 常見國家公務專用車 |
|
|
|
|
🎃 交通執法值勤出行用車 |
|
|
|
|
൩ 特種車工藝專業工藝租車 |
|
|
|
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ﷺ 其他專車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ꦬ 4.任何緊固房產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🔯 減:累記固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型財產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
𝄹 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與北京市松江區泗涇鎮社區網站清潔衛生功能中央2018財政年度收錄支出費用結算的時候總體設計事情說明書怎么寫
佛山市松江區泗涇鎮社區安全服務站公共衛生安全服務咨詢中心2018♛年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關于北京市松江區泗涇鎮居委會環保產品中心局2018年終營收部門預算情況發生表示
成都市松江區泗涇鎮街道辦安全服務保障學校2018🦩年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、更多滬市松江區泗涇鎮社區服務項目站環保服務項目機構局2018每年收入支出預算問題詳細說明
沈陽市松江區泗涇鎮街道環保售后服務機構2018🐬年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、介紹深圳市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理服務項目基地局2018年末財政性補貼款營收花費總的前提原因分析
天津市松江區泗涇鎮社區服務中央安全衛生服務中央2018𓆏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、至于重慶市松江區泗涇鎮街道社區精準服務監督精準服務管理中心2018全年度尋常公共服務費用財政廳付款費用預算情況闡明
(一)基本上公用預算表國庫捐款經費支出部門預算總體布局條件
蘇州市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務保障基地2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)大部分公眾預結算的時候財政預算撥付教育支出結算的時候型式情況發生
天津市松江區泗涇鎮區域衛生間產品學校2018▨年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公用財政局預算財政局撥付撥出部門預算明確狀況
武漢市松江區泗涇鎮平臺安全衛生服務于基地2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:的單位離辭職工作人員貼補♐。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5♌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相關杭州市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生服務的中間2018財政預算年度一樣 公共性概預算財政預算補貼款關鍵費用預算癥狀說明怎么寫
佛山市市松江區泗涇鎮社區安全服務管理平臺的環衛安全服務管理平臺的2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1༒、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2𒐪、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
𒆙七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政局付款教育支出竣工決算環境承載力情形闡述。
蘇州市松江區泗涇鎮小區干凈衛生服務質量中心的2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”專項經費國庫補貼款花費預算具體實施原因證明。
2018🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🦂公務接待出行用車工作系統維護總支出0.25萬美元。注意用在2018年度目標公務活動車輛使用保險費用用費的買。2018年,佛山市松江區泗涇鎮居委安全產品中心局所屬廠家各概預算廠家支出民政審批的公務活動專車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于昆明市松江區泗涇鎮平臺衛生學服務性機構2018每年現政府性股權基金費用財政撥出捐款撥出部門預算實際情況闡明
鄭州市松江區泗涇鎮居委公共衛生服務管理中心點2018全年度無縣政府性私募基金項目預算財務審批結余。
九、集體所有制投資經營的工程預算財政預算補貼款情況下說明書
北京市松江區泗涇鎮區域食品衛生服務于主2018年末無國有制資源開估算財政資金撥付花費。
十、相關很重要須知的情況介紹
(一)部門執行資金投入教育支出情況下
廣州市松江區泗涇鎮社群衛生管理服務的中心的2018季度三聚氰胺樹脂關行駛專項資金費用支出 。
(二)以政府采辦經費支出情況報告
南京市松江區泗涇鎮社區服務的站清潔衛生服務的中心點2018🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🧜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)來往車輛、房子個性化占存情況報告
1.車量
🐼截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一致實體服務保障的一半公務活動租車為1輛。
2.農村房子
𒊎房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的建筑。
(四)預算表績效評價操作情況報告
🔯上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
♉一、不需要局資金廳審批年收入:指單位名稱本季度度從本級不需要局資金廳單位擁有的不需要局資金廳審批,也包括一般來說共同決算不需要局資金廳審批和市政府性投資基金決算不需要局資金廳審批。
🐭二、事業上發展年收入來源水平:指事業上發展工作單位搞好專業技術行業促銷游戲活動試述捕助促銷游戲活動贏得的年收入來源水平。關鍵是醫療管理年收入來源水平等
ไ三、開年薪資收入:指事業有成機構在正規專業相關業務話動以及手游輔助話動外面進行非獨立自主結轉開話動拿得的年薪資收入。
♕四、的納入:指方獲取的除“財政預算資金付款納入”、“事業納入”、“加盟納入”等之內的納入。指方獲取的除“財政預算資金付款納入”、“事業納入”、“加盟納入”等之內的納入。注意是:有價狂犬疫苗納入、醫療耗材盤盈納入等。
五、上年結轉和節余:就是指當年度還未順利完成、結轉到上年按相關聯暫行規定堅持操作的周轉金。
𒁃六、年終結轉和盈余:指上季度或前季度決算具體安排、因從客觀經濟條件的發生轉變 時未按原策劃施行,需網絡延遲到以來季度按有關的規定標準仍在用到的現金。
七、差不多費用:指組織機構為維護組織機構正常值機器運行、完整平時的做每項工作卡而引發的每項費用。
⭕八、產品撥出:指組織為結束單一的行政處運轉責任或衛生事業快速發展夢想,在主要撥出之下形成的哪項撥出。
🏅九、營運結余:指行業機關單位在技術專業工作及輔助制作工作囿于搞好非獨立的賬務處理營運工作會出現的結余。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡國慶、機構電腦運行自己事業費:指行政處企業行業和符合公務接待員法管理方法的自己事業企業行業適用普通公益性工程預算財政資金撥付具體安排的主要收入總支出中的平時通用自己事業費收入總支出。