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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區中山街居委會干凈提供服務平臺

2019年度目標部門管理竣工決算

 


目  錄

 

第1位置 濟南市松江區中山居委平臺干凈衛生服務培訓重點概述

一、最主要的職責權限

二、機購設施

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利收入支出結算的時候總表

二、收益預算表

三、費用結算的時候表

四、財政預算審批創收收支竣工決算總表

五、基本公眾成本預算財政廳付款費用支出 部門預算表

六、一半公益性預部門預算財政廳審批基本上費用部門預算表

七、普通公開竣工決算財政預算審批“三公”費用及工商登記使用費用性支出竣工決算表

八、政府部門性貨幣基金預算表國庫付款收入支出竣工決算表

九、資本流動負債事情表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4地方 代詞解悉


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、一般工作職責

🐎東莞市松江區中山街邊片區公共信息安全工作重心是區衛計委下的這個基成醫療管理安全貸款機構。承擔起中山街邊滿足職工群眾職工群眾基本性醫療管理安全與公共信息公共信息安全防護調養工作。

二、公司如何設置

🦹根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年中創收收入支出結算的時候總表

公司:億元

純收入

費用支出

工程

結算的時候數

內容

竣工決算數

一、尋常公眾項目預算國庫捐款納入

5349.08

一、一般的公益性服務管理付出

 

二、人民政府性理財產品財政預算預算財政預算撥付工資收入

 

二、外交關系支出費用

 

三、領導補助金利潤

 

三、國防教育費用支出

 

四、創業盈利

4830.62

四、公益性安全保障付出

 

五、經驗收錄

 

五、培養其他支出

 

六、復屬廠家上交年收入

 

六、小學社會科學工藝總支出

 

七、某個年收入

63.60

七、文化產業旅游行業體育競技與傳媒業收入支出

 

 

 

八、世界有保障和求業花費

600.63

 

 

九、干凈衛生安全花費

9046.15

 

 

十、節能減排健康性支出

 

 

 

五一、新農村特別費用支出

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

13、道路運輸管理花費

 

 

 

十四、材料勘查資訊等收支

 

 

 

15場、商務服務管理業等花費

 

 

 

第十六、科技金融撥出

 

 

 

二十七、救助另外的東北部費用支出

 

 

 

十七、物種多樣性網絡資源海洋生物氣象臺等付出

 

 

 

十八、商品房確保撥出

164.36

 

 

2、糧油加工物質儲備量總支出

 

 

 

二十一國慶、洪澇防治法及應急指揮管控撥出

 

 

 

二第十二、另一個支出費用

 

年初效益加總

10243.30

上年性支出累計

9811.14

用事業上的基金、期貨、現貨、微盤補救收支明細差額

 

余額配資

373.85

年末結轉和盈余

186.10

半年度結轉和盈余

244.41

總結

10429.40

總共

10429.40


2019年利潤預算表

工作單位:萬多

項目

年初創收合計數

財政性補貼款凈收入

上家補貼金納入

參公薪資收入

經營者納入

加盟基層單位繳納效益

別創收

功能分類
科目編碼

學科名字

總金額

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會上切實保障和擇業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政性教育事業的單位離退休之

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業機關單位離辭職

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業發展政府部門事業發展政府部門幾乎社會養老人身險人身險網上繳費撥出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

行政企事業編參公企事業編事業年金交款花費

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理清潔衛生與工作規劃生孩性支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

面層醫療服務衛生間設備

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

都市社區衛生服務監督衛生監督醫療機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

服務性環衛

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

主要安全服務性清潔衛生安全服務

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

災害公共性干凈衛生專項督查

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理參公計量單位醫遼

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展院校診療

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保護費用

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質其他支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019第四季度結余竣工決算表

公司的:百萬元

 

樓盤

年初開支累計數

基本的撥出

內容總支出

上交上級領導收支

生產經營結余

對附設企業單位補貼申請書性支出

功能分類
科目編碼

科目表分類

合計數

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

世界保險和找工作總支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟企事業企業單位離退休工資

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

工作企業離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

部門工作政府部門工作年金納費收支

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

企行業標準行業標準首要養老生活穩定貨幣基金的補助款

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生間健康生活收入支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層人員醫學干凈衛生中介機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

的城市片區食品衛生組織機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公共性食品衛生

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

基本性公共服務保障環衛服務保障

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

嚴重服務性衛生學督查通知

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政管理視野企業單位社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

事業心機構醫療設備

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

往房保護付出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

房間改草費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 


2019全年度財政性審批納入收入支出竣工決算總表

方:萬多

創收

撥出

大型項目

竣工決算數

該項目

總計

應該公共信息概算財政預算付款

現政府性基金投資估算不需要審批

一、常見公眾概預算財政性補貼款

5349.08 

一、尋常公共性服務性總支出

 

 

 

二、人民政府性母基金概預算財政預算捐款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

四、服務性安全性其他支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓付出

 

 

 

 

 

六、物理學技術應用付出

 

 

 

 

 

七、文明親子旅游體育運動與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和擇業收入支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、公共衛生鍵康總支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節能綠色綠色其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉建設片區結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

13、城市交通車輛運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察的信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十、餐飲業服務業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

十八、支助其余東北部結余

 

 

 

 

 

18、自然規律材料海洋資源氣象站等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋服務保障收入支出

164.36 

164.36 

 

 

 

2、油糧原材料設備保障收支

 

 

 

 

 

二11、災難防制及緊急菅理收入支出

 

 

 

 

 

二12、某些撥出

 

 

 

上年收入來源累計數

5349.08 

當年度花費累計數

 5349.08

5349.08 

 

今年初不需要捐款結轉和盈余

 

年終財政廳撥付結轉和盈余

 

 

 

一、通常情況下共公成本預算財政廳付款

 

 

 

 

 

二、市政府性理財產品費用預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

總額

5349.08 

總金額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019本年應該公用工程預算財務付款收支結算的時候表

機關單位:萬的大寫

 

該項目

總金額

核心其他支出

工程項目花費

功能表劃分類別

科目必標識號

學科簡稱

208

 

 

社會各界服務和工作

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政部門事業上企業單位離退休之

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

事業上行業離養老

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對行政機關人事部門大致社會個人養老保險行業保險行業股權基金的補貼金

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

市直機關教育事業機關單位職業的年金付款撥出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

清潔建康結余

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

底層醫用環境衛生裝置

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

中國城市社區網站衛生間組織

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

服務性安全

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基本的公共性環境衛生服務質量

981.97

932.17

49.80

210

04

09

特大共同衛生間專頂

4.99

 

4.99

210

11

 

行政機關事業上機構醫用

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業的單位的單位醫學

220.38

220.38

0.00

221

 

 

房間保證總支出

164.36

164.36

0

221

02

 

租賃房機構改革支出費用

164.36

164.36

0

221

02

01

個人住房個人住房公積金

164.36

164.36

0

總計

5349.08

4603.57

745.51


2019半年度般公用估算財政資金補貼款根本經費支出部門預算表

  標準:萬美元

該項目

總計

職工事業費

公用設施事業費

劃算的分類

考試科目數字

科目表名稱

301

 

薪水褔利付出

4235.89

4235.89

 

301

01

  關鍵的薪資

261.77

261.77

 

301

02

  補貼標準補貼標準

172.86

172.86

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價工資收入

2084.52

2084.52

 

301

08

機關公司的事業上的公司的基本性養老生活穩妥繳納

230.93

230.93

 

301

09

職業技能年金交費

184.57

184.57

 

301

10

企業職工基本上醫治保險公司繳納

220.38

220.38

 

301

11

國家國家公務員醫院補帖繳納

 

 

 

301

12

各種的社會有保障激費

68.03

68.03

 

301

13

住宅房北京公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  一些月工資活動花費

848.47

848.47

 

302

 

物品和功能其他支出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公場所費

2.69

 

2.69

302

02

  包裝印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  諮詢費

1.58

 

1.58

302

04

  手讀費

0.05

 

0.05

302

05

  有水費

8.93

 

8.93

302

06

  用電

14.90

 

14.90

302

07

  郵電局費

8.73

 

8.73

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主治理費

4.14

 

4.14

302

11

  出差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專用工具板材費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

20.06

 

20.06

302

27

  委托代為保險業務費

7.81

 

7.81

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利微信費

17.01

 

17.01

302

31

  公務接待私家車開機運行運維費

0.03

 

0.03

302

39

  某些客運相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除相應費用

 

 

 

302

99

  另外的商品和服務項目支出費用

16.90

 

16.90

303

 

對我和家人的補助費

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼

0.35

0.35

 

303

07

  醫療服務費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.79

0.79

 

303

10

個畜牧業生產補肋

 

 

 

303

99

  某些對用戶和家族的補貼金

0.28

0.28

 

310

 

資源性性支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦公區設施租賃費

19.81

 

19.81

310

03

  使用裝置新購

8.68

 

8.68

310

07

  資訊微信網絡及系統購置費系統更新

3.30

 

3.30

310

13

  公務接待車輛購入

 

 

 

310

19

  其它公路交通手段購買

 

 

 

310

21

  歷史文物和展示品新購

 

 

 

310

22

  隱匿資源購置費

 

 

 

310

99

  別的資本性收支

 

 

 

總計

4603.57

4237.31

366.26

 


𒁏2019本年度似的公開預結算的時候財政性付款“三公”接待費撥出及機關單位加載接待費撥出撥出結算的時候表

部門:萬塊人民幣

一樣公用設施估算民政補貼款“三公”事業費

市直機關運作

專項經費竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

因公出行用車新購及使用費

國家公務招待費

小計

公務接待專車

購進費

公務接待租車

啟用費

財政預算數

結算的時候數

決算數

預算數

估算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

費用數

竣工決算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019月度中央政府性基金投資概算國庫捐款付出結算的時候表

機構:萬是

新項目

累計數

常見費用

頂目收入支出

功能鍵的分類

題目編號

專業科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股權過負債的狀況表

 

 

額度計量單位:萬元左右

 

需求量

價值

年末數

月底數

月初數

年終數

一、金融資產預估合計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)外流股權

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定位置股權

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

💝                2.通用版機器(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🍒                     另外:(1)小車(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

๊                                 大部分公務活動租車

 

 

 

 

🌊                                 城管執法值崗車輛

 

 

 

 

𒁃                                 特種作業靠譜能力出行用車

 

 

 

 

♋                                 的出行

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

♌               4.其他的固定位置債務

——

——

365.43

370.62

ꩵ        減:積累累計折舊及減值預備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)太久股份權投入資金

——

——

 

 

   (四)經常債券投資項目投資項目

——

——

 

 

   (五)在新建網市政工程

——

——

 

 

   (六)無形之中基金

——

——

 79.78

164.86

🥀        減:加權平均攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)某些凈資產

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

991.84

1169.75

三、凈資產投資累計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、有關鄭州市松江區中山居委社區網站清潔服務于中間2019本年度個人收入其他支出結算的時候總的情況報告說

佛山市松江區中山社群服務保障平臺社群安全衛生服務保障平臺2019꧙年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、觀于傷害市松江區中山街區街道辦事處食品衛生保障重點2019年末營收部門預算事情表明

年初🦄收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、介紹廣州市松江區中山城市社區服務的重點環保服務的重點2019每年教育支出竣工決算環境闡述

上年💎支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、介紹成都市松江區中山社區清潔社區清潔清潔服務項目中2019年末民政補貼款盈利花費環境承載力情況下闡述

廣州市松江區中山街道社區街道社區醫療情況服務的重點2019🍰年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關于幼兒園昆明市松江區中山大街街道辦衛生學服務的機構2019全年通常情況報告公共服務項目預算財政資金付款收入支出結算的時候情況報告詳細說明

(一)通常情況發生下公用設施成本預算財政性支出捐款性支出部門預算總體設計情況發生

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)一般來說共同估算不需要付款支出費用預算組成情況發生

北京市松江區中山居委會居委會清潔衛生服務質量中心的2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)大部分公共信息項目預算民政審批總支出結算的時候主要情況

東莞市松江區中山社區保障心中保障心中社區保障心中環保保障心中2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1♚、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2✃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3ܫ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🍸、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5🧔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🔯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7ꦛ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🍨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、對東莞市松江區中山街道辦平臺清潔貼心服務學校2019當年度正常共公結算的時候財政預算審批基本性花費結算的時候情況發生描述

滬市松江區中山大街社區服務培訓監督衛生監督服務培訓咨詢中心2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🥂、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3✨、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、觀于天津市松江區中山居委會小區食品衛生提供服務主2019第四季度基本公眾費用預算不需要付款“三公”資金投入撥出預算實際情況表示

(一)“三公”接待費民政審批費用預算總的情況下講解。

滬市松江區中山的大街上社群環保業務管理中心2019🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦否則規劃,并一致的發表,本院校沒有額外去重復發表。

𓃲公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”事業費財政資金補貼款收入支出結算的時候具有具體情況就說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🌃北京市松江區中山居委會街道辦環衛服務保障中心的2019年末無政府辦公室性投資基金預決算財政資金撥付費用支出 。

九、國有土地資源營運概預算不需要捐款情況報告表明

🐻濟南市松江區中山居委會小區干凈的服務機構2019全年度無集體所有制資本投資生產經營概算財政廳審批經費支出。

十、另一首要要點的情況下表示

(一)政府部門自動運行費用教育支出的情況

𒁃天津市松江區中山居委會居委會居委會衛生情況服務質量平臺2019第四季度高分子關運動專項經費經費支出。

(二)政府機構采購管理經費支出事情

杭州市市松江區中山居委街道食品衛生服務服務站2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)該車輛、農村房屋個性化擠占事情

深圳市松江區中山街鎮特別衛生間產品中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核管控癥狀

♛上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🌳編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


꧟                   第四部分    名詞解釋

 

🌟一、民政財務性概預算審批收入來源:指方當月度度從本級民政財務性概預算單位部門完成的民政財務性概預算審批,收錄平常服務性財務性概預算民政財務性概預算審批和中央政府性母基金財務性概預算民政財務性概預算審批。

二、企事業心工資:指企事業心機構做職業 工作過程基本輔助軟件過程具有的工資。主要的是:醫用工資等。

🍃三、生產經營者凈利潤:指事業行業行業在專業國際業務行動組織試述輔助性行動組織模版做非獨立空間核算成本生產經營者行動組織拿得的凈利潤。

✃四、相關年工資薪水水平:指機構提供的除“財政部門補貼款年工資薪水水平”、“事業單位年工資薪水水平”、“營運年工資薪水水平”等之外的年工資薪水水平。最主要是:公共信息衛生學常規體檢年工資薪水水平、肺炎疫苗年工資薪水水平等。

五、當年度結轉和節余:意指去年度無權完全、結轉到當年度按有關系法規馬上使用的的流動資金。

𝓰六、年初結轉和余額:指當本季度度或曾經本季度估算科學安排、因合理性前提條件形成變化無常始終無法 按原計劃怎么寫頒布,需廷遲到日后本季度按有觀中規定再選擇的資本。

🔴七、最基本收入支出費用:指院校為基本保障系統沒問題啟動、成功規章制度操作人物而時有發生的哪項收入支出費用。

🉐八、工程經費經費結余:指政府部門為來完成某些的行政部門作業工作進度或視野快速發展目的,在基本性經費經費結余外面會發生的數據來經費經費結余。

ꦑ九、企業經營者付出:指事業發展部門在職業項目及幫助項目之下做非獨立空間選擇企業經營者項目發生的的付出。

📖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎五一、部門操作資金投入其他結余:指行政訴訟部門和圖案填充公務接待員法工作的事業性部門采用一般來說公共信息工程預算財政性付款安排好的關鍵其他結余中的定期共用資金投入其他結余其他結余。

 

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