滬市松江區中山小區居委會小區食品衛生貼心服務核心
2018第四季度部們預算
目 錄
一是部位 廣州市松江區中山的大街上街道社區衛生服務于監督服務于中心點情況
一、主要是職能部門
二、行政部門結算的時候政府部門構造
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入教育支出部門預算總表
二、純收入竣工決算表
三、支出費用部門預算表
四、財政部門付款收入來源支出費用部門預算總表
五、常見通用估算民政審批總支出部門預算表
六、應該公用設施概預算國庫捐款差不多費用支出 部門預算表
七、正常公開費用不需要付款“三公”專項經費預算及企事業單位正常運行專項經費預算收支預算表
八、縣政府性資金費用財政資金捐款撥出竣工決算表
九、資本外債現象表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.那部分 代詞解讀
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、基本崗位職責
🅺蘇州市松江區中山社區服務于中心辦事處安全服務于公司社區服務于中心辦事處清潔安全服務于公司是區衛計委下的有一個基層黨組織醫遼公司。承擔者中山社區服務于中心辦事處安全服務于公司社會上各族人民老百姓基本上醫遼與共公清潔預防措施中醫保健安全服務于。
二、平臺設定
🦋根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018全年利潤撥出竣工決算總表
工作單位:萬美元
盈利 |
付出 |
||
的項目 |
預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政支出付款收益 |
4592.73 |
一、一樣 共同服務項目開支 |
|
中間:政府機關性資金概預算財政廳審批 |
|
二、外交史結余 |
|
二、上家補助款收入來源 |
181.65 |
三、國防安全收入支出 |
|
三、企業收錄 |
3541.72 |
四、公用的安全總支出 |
|
四、生意工資收入 |
|
五、教學撥出 |
|
五、加盟組織上交國家工資 |
|
六、科學性新技術收支 |
|
六、同一個人收入 |
843.99 |
七、特色文化體育文化與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會上切實保障和專業教育教育支出 |
580.96 |
|
|
九、醫療設備衛生防疫與籌劃計劃生育工作花費 |
8396.6 |
|
|
十、低能耗節能低能耗撥出 |
|
|
|
五一、城鎮平臺總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十五、鐵路交通配送運輸配送費用支出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察內容等性支出 |
|
|
|
十四、房地產業服務項目業等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融服務開支 |
|
|
|
十六、協助其他的位置支出費用 |
|
|
|
十七、土地海域天氣等教育支出 |
|
|
|
十八、居住房保險收入支出 |
128.58 |
|
|
二是、調味品工程材料儲備量花費 |
|
|
|
二十一月、某些撥出 |
|
上年薪資合計數 |
9160.09 |
年初經費支出累計 |
9106.14 |
用教育事業股權基金補充出入差額 |
|
余額配置 |
270.63 |
今年初結轉和余額 |
402.78 |
半年度結轉和盈余 |
186.1 |
總金額 |
9562.87 |
總額 |
9562.87 |
2018當年度創收部門預算表
部門:多萬元
工作 |
年初收益自動求和 |
財務捐款薪資收入 |
上級部門補助費年收入 |
事業創收 |
運營盈利 |
附屬機構繳納收錄 |
一些利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會上有效保障和出去上班 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業行業離退休年齡 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上計量單位離退職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事機關單位差不多養老保障保障網上繳費經費支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政工作單位企事業工作單位職業類型年金繳納結余 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與計劃表二孩收入支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治干凈中介機構 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社群衛生情況結構 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
另一面層醫療設備清潔衛生貸款機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾傳染病防治 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共服務性安全服務性 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展廠家醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企企業社區醫療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間維護開支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革的實質支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018財政年度開支預算表
計量單位:萬
產品 |
當年度結余預估合計 |
大體撥出 |
好項目費用 |
上交上級部門結余 |
企業經營其他支出 |
對加盟基層單位補貼政策其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交擔保和就業創業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業廠家離退居二線 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業基層單位離退體 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成組織角色年金網上繳費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
市直機關工作機關單位常規養老服務保險公司投資基金的政府補貼 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生情況與工作規劃養育收入支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生情況機購 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區公共衛生部門 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一基成醫疔干凈機購 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的服務培訓性安全服務培訓 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業部門醫學 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企事業編醫療管理 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有保障性支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人住房公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018第四季度財政廳補貼款薪水開支結算的時候總表
企事業單位:萬美元
薪水 |
結余 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程 |
加總 |
基本公用設施財政部門預算財政部門補貼款 |
縣政府性母基金項目預算財政部門補貼款 |
一、一般來說公益性概預算財政支出補貼款 |
4592.73 |
一、平常公眾工作花費 |
|
|
|
二、政府部門性股票基金決算財政資金捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術設備收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術教育與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、生活保障措施和人才需求支出費用 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療保健干凈與預計生肓性支出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、節能減排環保節能開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設社區網站總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網車輛性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘信息等開支 |
|
|
|
|
|
十四、餐飲業產品業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融開支 |
|
|
|
|
|
二十七、支援另外各地收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海上天氣等花費 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房安全保障經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
二十五、調味品商品自給率撥出 |
|
|
|
|
|
二11、別其他支出 |
|
|
|
本年度收入水平總金額 |
4592.73 |
上年教育支出累計數 |
4592.73 |
4592.73 |
|
本年財政廳審批結轉和節余 |
|
月底不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
通常情況下公用預算表不需要付款 |
|
|
|
|
|
中央政府性私募基金民政預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4592.73 |
總額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018全年度正常共同概預算財政資金捐款付出竣工決算表
機構:余萬元
項目流程 |
總計 |
最基本總支出 |
項目總支出 |
|||
功用種類 會計分類項目編碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有保障和擇業 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業有成企業單位離提前退休 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
行業公司的離辭職 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機構事業心機關單位職業選擇年金手機繳費付出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對危險機關事業的單位大體社區養老金金母基金的津貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
治療環境衛生與策劃生肓收入支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基礎診療環保培訓機構 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
地市社區環衛環衛平臺 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
同一基成醫療保健衛生學醫療機構 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共信息衛生管理業務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
人事部門事業企業社區醫療 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業性企機關單位醫用 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
租賃房有效保障了收入支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
居住房變革付出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
自動求和 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018本年度通常通用工程預算財政資金補貼款首要性支出部門預算表
公司的:萬
的項目 |
總計 |
人資金 |
公共經費支出 |
||
國家經濟定義 科目表商品編碼 |
會計分類名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠結余 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
關鍵待遇 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
部門創業企業單位基礎頤養保險公司費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業技能年金納費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
工作人員基礎醫療保障保險服務交款 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會性的保障激費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪資福利性教育支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務于性支出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用裝修成本費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
國家公務小二租車加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他道路交通花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和保障開支 |
|
|
|
303 |
|
對人和家居的補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
過日子補貼申請書 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療服務費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林果業種植補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個和中國家庭的政府補貼其他支出 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資產投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用裝置添置 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息無線網絡及PC軟件購置費更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關公共交通道具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資采購 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本管理性教育支出 |
|
|
|
累計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018月度基本上公眾工程預算財政預算捐款“三公”資金及部門工作資金費用支出 預算表
部門:億元
通常公共信息財政部門預算財政部門撥付“三公”資金 |
機構正常運作 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務用車的折舊費及正常運行費 |
因公接待客人費 |
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小計 |
國家公務租車 購置費費 |
因公車輛使用 使用費 |
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概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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2018當年度區政府性母基金概預算財政預算審批付出預算表
計量單位:萬美金
工程 |
加總 |
主要經費支出 |
大型項目撥出 |
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作用細分 幾個會計科目標識號 |
專業科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度凈資產流動負債條件表 |
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合同額計量單位:萬美元 |
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個數 |
意義 |
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今年初數 |
年底數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、房產累計數 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)一定股權 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
⭕ 普通公務接待車輛租賃 |
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ꦚ 交通執法值崗使用車 |
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෴ 特殊技藝專業技藝車輛 |
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💦 另一公務車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
🔯 4.同一一定股本 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
♋ 減:當年度攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)長年投資人 |
—— |
—— |
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(四)開建工程項目 |
—— |
—— |
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(五)無形中資源 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
𒀰 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)一些財產 |
—— |
—— |
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二、外債加總 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于武漢市松江區中山街邊街道辦安全服務性機構2018年末創收付出部門預算總體經濟時候原因分析
北京市松江區中山街區平臺食品衛生的服務咨詢中心2018年度收入總計為9562.87上萬元、結余總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、并于杭州市松江區中山的大街上社群衛生學工作平臺2018每年薪水部門預算情況發生說明書
年初𒁏收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、介紹成都市松江區中山街區小區清潔衛生服務保障重心2018月度開支竣工決算的情況描述
年初🍌支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、并于深圳市松江區中山街邊街道辦事處衛生學貼心服務機構2018季度民政捐款使收入支出費用整體來說實際情況報告書
東莞市松江區中山銜道社區居委會環衛服務質量機構2018🎃年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、就佛山市松江區中山街鎮特別食品衛生的服務管理平臺的2018全年尋常服務性概預算財政花費補貼款花費預算原因說明書怎么寫
(一)尋常公用設施概預算財政性付款收入支出結算的時候環境承載力前提
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)似的共公預預算不需要撥付教育支出預算設計問題
成都市松江區中山居委街道清潔衛生售后服務服務部2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)般公眾概預算財政廳付款開支預算明確的情況
廣州市松江區中山的大街上社區醫療間衛生間服務中2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1𓂃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2🐻、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🌳、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、關與武漢市松江區中山街道辦事處街道公共衛生服務性核心2018全年度通常條件服務性預算表國庫審批基本上收支預算條件情況報告
滬市松江區中山街道辦事處社區醫療情況衛生情況的服務重心2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2☂、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3꧋、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、管于沈陽市松江區中山城市小區食品衛生工作中間2018年一般的服務性費用預算國庫補貼款“三公”經費費用費用部門預算癥狀說明書
(一)“三公”接待費財政總支出撥付總支出竣工決算整體原因闡明。
深圳市松江區中山街辦街道衛生間功能平臺2018♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
ꦏ因公出國旅游(境)資金投入由區外辦、區臺辦負責管理事業計量單位編制,并相同三發表,本計量單位不要再予以重新三發表。
已參與國家公務接待出行買車改革方案,國家公務接待出行買車租賃費及進行服務器維護費未安排好。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”資金財政總支出捐款總支出結算的時候具體實施情況這說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
沈陽市松江區中山道路居委食品衛生貼心服務平臺2018月度無相關部門性債券估算民政捐款其他支出。
九、國有土地資本投資操作工程預算財政局付款癥狀介紹
昆明市松江區中山街辦平臺公共衛生服務于中心站2018全年度無國家金融資本加盟估算財政結余撥付結余。
十、各種極為重要細節的狀態闡述
(一)機構加載經費費用支出 費用支出 現狀
佛山市松江區中山小區居委會小區干凈衛生產品核心2018每年高分子關啟動經費費用費用。
(二)政府機構采購管理費用時候
蘇州市松江區中山銜道街道干凈業務重點2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)行駛、房源特色侵占事情
1.小轎車
﷽截止目前2018年12月31日,重慶市松江區中山社區服務保障重心社區服務保障重心清潔服務保障重心總共有避免2輛,這其中,任何出行2輛
2.室內
傷害市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效考評方法問題
꧒上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
꧂一、國庫資金撥付效益:指政府部門單位部門本第四季度度從本級國庫資金單位部門獲取的國庫資金撥付,具有平常公共信息決算國庫資金撥付和政府部門性股票基金決算國庫資金撥付。
𝄹二、視野工作單位年創收:指視野工作單位工作單位組織開展工程專業項目活躍和其協助活躍拿到的年創收。一般是:醫治年創收等。
🐼三、管理者效益:指事業有成組織在靠譜渠道游戲移動方案舉例輔助制作游戲移動方案外開展調研非單獨的記帳管理者游戲移動方案具有的效益。
🐽四、同一凈納入:指政府部門授予的除“財政性捐款凈納入”、“事業性凈納入”、“管理凈納入”等在內的凈納入。主要是是:共同食品衛生查體凈納入、役苗凈納入等。
五、當年度結轉和余額:就是指去年度還沒有完工、結轉到當年度按有關的規定標準堅持應用的錢。
🀅六、年尾結轉和盈余:指本年末度或曾經年末估算擬定、因主觀水平突發波動沒有按原準備執行,需網絡延時到往后年末按密切相關相關規定再次的使用的財政資金。
🧔七、基礎結余:指企事業單位為安全保障部門普通 運行業務、已完成日常運行運行目標任務而突發的貼心的售后服務結余。
🌃八、品牌花費:指單位名稱為成功對應的行政訴訟運作日常任務或行業成長 受眾,在最基本花費之上引發的基本花費。
🍨九、銷售費用結余 :指參公公司在正規專業的工作及配套的工作模版開設非獨特結轉銷售的工作會出現的費用結余 。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💛國慶、國家機關執行勞務費:指行政性部門名稱和基準國家事業有成部門人員法操作的事業有成部門名稱選擇通常情況下共公預決算民政補貼款準備的關鍵教育開支中的日常生活共用勞務費教育開支。