濟南市松江區方松的大街上街道社區衛生服務管理情況服務管理主
2018年終預算
目 錄
第二部門 濟南市松江區方松街社區工作站公共衛生工作中心的慨況
一、關鍵職責權限
二、設備設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收錄付出部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、結余結算的時候表
四、財務捐款收入水平費用竣工決算總表
五、普遍公共性費用財政資金撥付收支預算表
六、似的公共信息部門預算財政廳審批最基本其他支出部門預算表
七、通常情況下公共性工程預算財務撥付“三公”金費及機關單位正常運行金費結余竣工決算表
八、政府部門性母基金費用預算國庫捐款付出預算表
九、資本資產負債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
最后位置 代詞解悉
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、基本職權
꧑鄭州市松江區方松大街社區居委會社區社區產品情況產品中是區衛計委下的1家基層黨組織醫療設備安全組織 ,承擔風險方松大街及廣富林大街內之所急民眾消費者通常醫療設備安全產品及共公安全情況產品。
二、機購如何設置
💙根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度收益撥出部門預算總表
方:萬美金
利潤 |
結余 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政性審批利潤 |
4186.09 |
一、大部分公用設施提供服務總支出 |
|
其中的:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫捐款 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上級部門補帖利潤 |
267.4 |
三、國防安全撥出 |
|
三、工作使收入 |
5581.82 |
四、公眾安全衛生付出 |
|
四、生產經營凈收入 |
|
五、育兒教育總支出 |
10 |
五、加盟企業單位上交國家使收入 |
|
六、地理學技術總支出 |
|
六、一些盈利 |
1278.37 |
七、文化藝術體育足球與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、社會的質量保障和人才需求開支 |
173.42 |
|
|
九、醫療機構干凈與準備計生收支 |
10110.39 |
|
|
十、節能減排節能減排撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮社區服務站性支出 |
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
13、交通銀行運輸業支出費用 |
|
|
|
十四、資源的堪探問題等性支出 |
|
|
|
15場、商業樓服務的業等支出費用 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
十六、協助另外位置結余 |
|
|
|
18、土地海洋能氣象預報等收入支出 |
|
|
|
十八、公房安全保障教育支出 |
151.3 |
|
|
三十五、糧油食品廢舊物資存量收支 |
|
|
|
二11、某個開支 |
|
本年度薪資收入自動求和 |
11313.68 |
本年度收入支出累計 |
10445.11 |
用視野基金投資確定收入支出表差額 |
|
節余分配原則 |
857.93 |
期初結轉和余額 |
80.87 |
年終結轉和節余 |
91.51 |
總共 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018財政年度收入來源部門預算表
公司:萬塊人民幣
活動 |
當年度薪水總計 |
財政支出補貼款個人收入 |
領導經濟補貼年收入 |
衛生事業收入水平 |
經營的創收 |
附屬醫院基層單位上交個人收入 |
某個收入來源 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
文化教育開支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他培養經費支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼小銜接收支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有保障和人才需求其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處教育事業企業單位離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司教育事業公司職業的年金付費支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督和工作方案生小孩性支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院衛生管理組織機構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區網站安全衛生機購 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
相關底層醫療服務健康組織 收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般精準服務性環保精準服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量共公衛生情況服務質量 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展機構醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上政府部門社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018第四季度收入支出結算的時候表
公司的:W
工程項目 |
本年度花費累計數 |
總體經費支出 |
投資項目其他支出 |
繳納上一級收入支出 |
經營管理花費 |
對加盟行業政府補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校花費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育輔導經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的文化藝術培訓總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保險和學生就業費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業企業離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政行業事業發展行業崗位年金交款付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生學和計劃表懷孕總支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾診療清潔系統 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦安全衛生系統 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別面層社區公共衛生情況企業費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開衛生學產品 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公共性衛生學服務項目 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性組織醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性的單位醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018本年度財政性付款收益費用預算總表
院校:萬塊
工資 |
結余 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
自動求和 |
平常公用設施項目預算財政資金審批 |
政府機關性新基金預算表財政部門補貼款 |
一、一樣公用設施決算國庫撥付 |
4186.09 |
一、一樣 公用設施安全服務支出費用 |
|
|
|
二、以政府性資金費用預算財政局補貼款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性高總支出 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
六、小學科學能力收支 |
|
|
|
|
|
七、人文體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上質量保障和擇業經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫疔衛生防疫與設計二孩其他支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節約能源健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市特別開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運載經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測信息內容等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商業樓精準酒店業等開支 |
|
|
|
|
|
16、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其它的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局深海天氣等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房有效保障教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、糧油食品武器裝備收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外的其他支出 |
|
|
|
上年收入來源預估合計 |
4186.09 |
上年收支合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年末不需要付款結轉和盈余 |
|
年底財務審批結轉和余額 |
|
|
|
通常公益性概預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
♑ 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4186.09 |
總共 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018月度尋常公用設施概算財政廳撥付花費部門預算表
企業單位:萬是
的項目 |
自動求和 |
差不多總支出 |
樓盤費用 |
|||
功效各類 幾個會計科目識別碼 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育花費 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另一幼小銜接支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
某些教育學校開支 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
中國社會維護和就業前景收支 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性行業離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作機構職業選擇年金網上繳費收支 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫治衛生管理和計劃書生殖開支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
底層整形食品衛生裝置 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站環衛學校 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
任何基層人員治療衛生學培訓機構教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共公健康 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性干凈業務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
災害公益性公衛業務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
政府部門人事公司的醫治 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門政府部門醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房間保險撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018全年度似的服務性結算的時候不需要補貼款最基本收支結算的時候表
行業:萬是
投資項目 |
總計 |
師經費支出 |
共公接待費 |
||
市場經濟定義 考試科目標識號 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利結余 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
關鍵年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績公司 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
市直機關事業有成單位名稱基本的養老安全安全費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員根本整形保費付費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種中國社會保駕護航繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的員工工資副利開支 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務保障費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公室費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的文件費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務專車加載定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余鐵路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外設備和售后服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和普通家庭的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業生產制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
別的我和普通家庭的津貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機 采購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
短信微信網絡及圖片軟件租賃費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網的工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資金性費用 |
|
|
|
自動求和 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
ꦗ2018年末常見公用項目預算財政部門補貼款“三公”專項經費預算及危險機關開機運行專項經費預算撥出部門預算表
公司:萬的大寫
平常通用估算國庫補貼款“三公”經費支出 |
工商登記正常運作 經費預算結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛租賃費及開機運行費 |
公務活動接待工作費 |
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小計 |
公務接待專用車 折舊費費 |
國家公務使用車 程序運行費 |
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費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終以政府性資金估算不需要審批經費支出結算的時候表
政府部門:上萬元
工作 |
自動求和 |
幾乎開支 |
產品其他支出 |
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技能劃分類別 課程商品代碼 |
課目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度財力過負債的原因表 |
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累計額單位名稱:萬的大寫 |
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數量統計 |
使用價值 |
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今年初數 |
年底數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)分子運動基金 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🌊 一般的因公私車 |
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𒆙 辦案巡邏出行 |
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|
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൲ 機械專業性枝術使用車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 的用車的 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🌠 4.任何加固基金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
♈ 減:積攢攤銷及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣固定資產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🍎 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外財力 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關天津市松江區方松街辦街道辦安全售后服務重心2018當年度個人收入經費支出竣工決算總的實際申請報告怎么寫
西安市松江區方松街道社群社群衛生管理服務保障基地2018𒊎年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、相關濟南市松江區方松街道辦居委會街道辦環保服務保障重點2018年收益竣工決算實際情況說
上年✃收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、有關天津市松江區方松街辦社區網站健康工作重心2018半年度開支部門預算現象介紹
本年度ღ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、對于昆明市松江區方松居委會社區居委會健康服務性中2018半年度不需要捐款年收入收支基本前提闡明
深圳市松江區方松銜道片區衛生管理業務服務平臺2018🦄年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、介紹佛山市松江區方松街道辦產品中心的街道辦安全衛生產品中心的2018年普通公共性估算國庫補貼款費用結算的時候前提講解
(一)基本上公開概算不需要補貼款付出部門預算總體經濟情況下
昆明市松江區方松街鎮社區居委會衛生間服務培訓服務點2018♈年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)通常情況下公共信息工程預算財政預算付款撥出結算的時候形式情況下
昆明市松江區方松街邊社區貼心服務站公共衛生貼心服務基地2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)通常環境公益性預部門預算財政性補貼款結余部門預算關鍵環境
北京市松江區方松銜道社區干凈衛生干凈衛生安全服務重點2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1🔯、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ღ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5♊、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ไ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🔜、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♛、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🉐、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關羽天津市市松江區方松居委社群干凈衛生服務培訓中2018年末常見公眾成本預算國庫撥付基本性支出費用部門預算實際情況闡明
傷害市松江區方松社區網站社區網站衛生監督服務管理學校2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ဣ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🦹七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要付款性支出預算整體實際情況說。
ꩵ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
武漢市松江區方松街道辦街道社區干凈衛生服務保障服務平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”金費財政付出補貼款付出結算的時候到底的情況報告怎么寫。
蘇州市松江區方松街道服務平臺街道干凈衛生服務平臺2018年度目標無“三公”接待費財務審批開支。
八、對佛山市松江區方松城市社區網站環衛安全服務平臺2018年中鎮政府性基金投資結算的時候財務捐款支出費用結算的時候環境說明書
南京市松江區方松社群居委會社群公共衛生精準服務部站2018年無縣政府性債卷工程預算國庫撥付開支。
九、國有土地投資基金營運概預算財政部門補貼款癥狀證明
🍎深圳市松江區方松道路社區居委會衛生管理業務核心2018年終無國有化資產管理管理概算財政資金審批花費。
十、另一個比較重要問題的問題說明
(一)機構電腦運行專項經費費用情況報告
成都市松江區方松街道辦事處居委會安全功能機構2018半年度有機物關正常運作專項資金開支。
(二)人民政府選購結余事情
天津市松江區方松大街街道辦衛生管理服務培訓學校2018﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)避免、經過個性化占有問題
廣州市松江區方松城市街道環保服務項目中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價管理制度時候
ꦇ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
💛一、民政付款年收入:指的單位年初度從本級民政行業有的民政付款,例如大部分公用估算民政付款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算民政付款。
🀅二、企業發展有成效益:指企業發展有成公司推進技術工作項目以及輔助的項目得到的效益。重點是:醫學工作效益等。
ꩵ三、生產的薪資年收入:指自己事業院校在工程專業國際業務移動下列關于輔佐移動除此之外開始非單獨的結算生產的移動選取的薪資年收入。
🌱四、其他年凈薪資:指的單位獲取的除“財政預算捐款年凈薪資”、“自己事業年凈薪資”、“營運年凈薪資”等本身的年凈薪資。主要是:公眾環保復檢年凈薪資、有價防疫針年凈薪資、油料盤盈年凈薪資等。
五、年末結轉和節余:是以當年度還不順利完成、結轉到上年按關于 規則馬上用到的本金。
🔴六、歲末結轉和節余:指當每一年末或原先每年概算合理安排、因客觀性因素引發變遷是無法按原設計試行,需遲緩到后來每年按相關聯規則以后的使用的經濟。
七、核心花費:指基層單位為保險組織平常高速運轉、完成主線任務平時的運轉主線任務而出現的哪項花費。
𝓰八、活動收入總其他支出:指政府部門為成功完成特殊的行政事務上班作業或事業上的轉型受眾,在首要收入總其他支出囿于的發生的幾項收入總其他支出。
九、開付出:指教育事業企業單位在專門話動及輔助話動后推進非自己成本計算開話動情況的付出。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
😼十一月、企事業上的計量單位執行費用:指行政部門企事業上的計量單位和參照物因公員法方法的事業上的企事業上的計量單位操作通常情況公共信息估算財政性付款籌劃的基本上花費中的每天的共公費用花費。