成都市松江區新浜鎮社區功能站環衛功能學校
2018半年度行政部門結算的時候
目 錄
首個區域 天津市松江區新浜鎮區域衛生學精準服務心中概貌
一、最主要職責范圍
二、機構竣工決算公司的組成部分
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收經費支出竣工決算總表
二、營收預算表
三、結余結算的時候表
四、財政局審批利潤付出結算的時候總表
五、尋常公共信息費用財政廳審批總支出竣工決算表
六、通常公用部門預算國庫審批一般結余部門預算表
七、一樣 公眾費用預算財政部門審批“三公”專項資金及市直機關執行專項資金收入支出竣工決算表
八、地方政府性母基金預算表財政局審批結余預算表
九、資產投資資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步位置 代詞說明
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、核心權責
🅘佛山市松江區新浜鎮社區業務站清潔業務提供服務質量網是松江區清潔和進度表計生醫學會會行政主管的底層醫藥清潔機購。注意操作工作內容:履行新浜中北部眾多大家民眾核心醫藥業務及公共提供服務清潔業務。
二、裝置放置
🔯根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018月度個部門部門預算表
2018年中收入來源付出部門預算總表
企業:70萬
工資收入 |
其他支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政性付款收錄 |
2588.98 |
一、通常情況下公用設施安全服務支出費用 |
|
當中:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
二、上級領導政府補貼年收入 |
176.91 |
三、國家安全開支 |
|
三、企業利潤 |
3093.80 |
四、通用穩定支出費用 |
|
四、生產經營年收入 |
|
五、培育結余 |
4.87 |
五、附加廠家上交工資 |
|
六、物理學技能撥出 |
|
六、其他凈收入 |
369.34 |
七、特色文化體育足球與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、生活擔保和就業率撥出 |
322.87 |
|
|
九、醫療系統間衛生間與計劃方案生孕開支 |
5595.17 |
|
|
十、工業節能綠色付出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道收支 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、交行搬家支出費用 |
|
|
|
十四、資源英文堪探短信等費用支出 |
|
|
|
第十、餐飲業精準服務行業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
十八、支助其它的省份撥出 |
|
|
|
十七、國土局海洋生物氣象局等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房確保收支 |
8.61 |
|
|
四十、油糧物資采購貯備付出 |
|
|
|
二國慶、別教育支出 |
|
年初盈利加總 |
6229.03 |
本年度付出加總 |
5931.52 |
用行業股票基金挽回收入支出差額 |
|
余額平均分配 |
293.23 |
月初結轉和余額 |
66.04 |
歲末結轉和盈余 |
70.32 |
總結 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018全年使收入預算表
基層單位:上萬元
頂目 |
上年納入總金額 |
財務捐款收入水平 |
領導補貼政策薪資 |
事業發展收入來源 |
企業經營收入來源 |
付屬機關單位上交使收入 |
某個凈收入 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
文化教育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它教學經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個的教育費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和就業機會撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的機構基本上醫療保險行業保險行業納費性支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展企事業編制事業年金付款性支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈與工作方案生肓付出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基本醫治干凈衛生系統 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務中心食品衛生部門 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他面層醫療保障衛生管理構造收入支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公用干凈服務性 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業公司的醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間得到保障收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年開支預算表
企業:億元
工作 |
當年度性支出合計數 |
常見費用支出 |
產品支出費用 |
繳納上級部門總支出 |
加盟開支 |
對附帶機關單位補助費收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教肓費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培育費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障措施和求業開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作院校離退休工資 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離養老金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構工作機構主要關于養老地產社保費金付費經費支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性單位名稱職位年金納費其他支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生與規劃生殖花費 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔環保組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群衛生學機購 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層醫院醫療保障衛生監督裝置開支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用干凈服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成企業醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018全年度財政部門審批使收入收入支出結算的時候總表
企業單位:來萬
年收入 |
性支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
項目 |
累計 |
一般的公開財務預算財務審批 |
政府機關性私募基金工程預算財政部門付款 |
一、正常公用設施預算表財政廳審批 |
2588.98 |
一、一般來說公眾服務于撥出 |
|
|
|
二、縣政府性新基金估算財政部門捐款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公用安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學有效技術設備其他支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育乒乓球與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保障措施和出去上班性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療管理環境衛生與記劃二孩花費 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節電環保健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區網站收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交通線運輸配送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查訊息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產服務項目業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助另一個區縣花費 |
|
|
|
|
|
18、國土局深海景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房保障措施經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
三十、糧油食品原材料設備保障付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關其他支出 |
|
|
|
當年度薪水總金額 |
2588.98 |
上年花費自動求和 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初財政支出撥付結轉和盈余 |
|
年底財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下共公概預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性股權基金估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
2588.98 |
共計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年末平常通用成本預算財政部門捐款教育支出結算的時候表
企業:萬多
創業項目 |
自動求和 |
大多撥出 |
工作其他支出 |
|||
職能分類別 題目識別碼 |
科目必名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
別基礎教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另一文化教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會性后勤保障和擇業教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的企業離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機構離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
企公務員事業上的企公務員關鍵醫養保險金繳納費用費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展方企業發展方職業類型年金交款結余 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫疔食品衛生與工作計劃生孩教育支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔衛生管理培訓機構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群衛生監督醫療機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另一底層醫藥健康機購付出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務公共衛生管理 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
通常公共性衛生管理功能 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心公司醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位治療 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公寓房保證撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型收支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
總金額 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018當年度一般來說公開預算表財政資金審批總體經費支出竣工決算表
機構:萬塊
新項目 |
自動求和 |
師勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
經濟能力類別 課程數字 |
幾個會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司優惠支出費用 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
差不多員工工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關創業企業單位創業企業單位幾乎給養老商業保險金 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
公司員工通常醫療衛生人身險繳納費用 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用政府補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界 保駕護航付款 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多年薪特權費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
物品和產品支出費用 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業的原雜費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務出行用車加載定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余客運花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品是和保障費用 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家中的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農產品加工工作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個人賬戶和人的補助費其他支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修專用設備購買 |
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310 |
03 |
專屬機械設備折舊費 |
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310 |
07 |
產品服務網洛及平臺置辦升級更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行用車購入 |
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310 |
19 |
各種交行設備采購 |
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310 |
22 |
有形資產投資采購 |
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310 |
99 |
別資產管理性性支出 |
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加總 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
🌟2018月度普遍公益性財政費用預算財政費用審批“三公”專項經費費用及政府機關開機運行專項經費費用費用竣工決算表
廠家:萬美元
大部分公用預決算財政部門審批“三公”資金投入 |
危險機關程序運行 勞務費竣工決算數 |
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累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待出行用車添置及啟用費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
因公車輛租賃 折舊費費 |
國家公務車輛 啟用費 |
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成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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2018全年現政府性投資基金工程預算財政資金付款費用支出 結算的時候表
機構:萬美金
建設項目 |
加總 |
基本性總支出 |
樓盤費用 |
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技能分級 學科項目編碼 |
科目表明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標資金資產負債事情表 |
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金額才企業:W |
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數目 |
交換價值 |
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月初數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流動量股權 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)進行固定房產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🎃 一樣國家公務車輛 |
|
|
|
|
🙈 城管執法執勤點車輛使用 |
|
|
|
|
ඣ 獨特的專業性技術性車輛 |
|
|
|
|
ꦰ 任何小二租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
⛄ 4.的統一金融資產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
ဣ 減:累計額固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約股權 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🤡 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于武漢市松江區新浜鎮街道辦事處清潔衛生服務管理公司2018財政年度薪水開支部門預算總體目標狀況闡述
北京市松江區新浜鎮街道辦衛生監督提供服務中間2018♕年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🍌創收增高核心是財政部門局好投資項目創收增高及其證實行業創收增高等致使;撥出增高核心是財政部門局好投資項目撥出增高及其行業創收增高而且致使共公事業費根據增高等。
二、管于沈陽市松江區新浜鎮街道辦健康服務管理中間2018本年度個人收入部門預算現象說明書
上年🦋收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、至于天津市松江區新浜鎮社群安全服務項目中心站2018年末總支出預算事情證明
上年ꦺ支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、至于南京市松江區新浜鎮居委會公共衛生服務管理中間2018月度財政部門捐款創收撥出整體來說情況下表示
濟南市松江區新浜鎮特別衛生情況的服務重點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦐ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、關干北京市松江區新浜鎮社區服務質量中間衛生間服務質量中間2018月度般通用估算財政廳捐款開支預算的情況證明
(一)普遍公用設施預部門預算財政預算補貼款撥出部門預算總體經濟現狀
昆明市松江區新浜鎮小區衛生間貼心服務機構2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。♍主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一半公益性概算財務審批經費支出預算結構設計情形
重慶市松江區新浜鎮社區網站環衛功能心中2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)應該公用設施財政性預算財政性撥付教育支出預算基本的情況
昆明市松江區新浜鎮片區公共衛生保障重點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、針對南京市松江區新浜鎮平臺衛生間服務的公司2018半年度平常公益性成本預算財政局審批總體其他支出竣工決算的情況報告書
南京市松江區新浜鎮街道辦衛生防疫服務保障中心站2018💯年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🐽、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♈七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮街道辦衛生學功能咨詢中心2018本年度無“三公”接待費財政部門付款總支出。
八、更多傷害市松江區新浜鎮社區環衛環衛服務中心的2018年終政府機關性理財產品費用預算財政部門審批費用部門預算的情況表示
杭州市松江區新浜鎮社群環保服務性學校2018半年度無以政府性私募基金費用預算財政性審批教育支出。
九、國有化投資者企業經營預算表財政部門審批環境講解
💖北京市松江區新浜鎮社區網站干凈衛生產品心中2018第四季度無集體所有制投資者運作預算表國庫撥付花費。
十、某些注重特別注意的癥狀詳細說明
(一)行政單位電腦運行專項資金結余現狀
🌟天津市松江區新浜鎮社區的服務管理平臺站衛生情況的服務管理平臺站2018第四季度高分子關運作專項資金經費支出。
(二)政府機關的采購撥出環境
上海市松江區新浜鎮居委會衛生管理服務管理心中2018ꦕ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車子、房特別占存問題
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績管控原因
🍸上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、財政預算性支出決算決算撥付年收入:指標準上財政預算性支出決算年度從本級財政預算性支出決算決算部門乃至每一位員工達成的財政預算性支出決算決算撥付,收錄通常情況通用決算財政預算性支出決算決算撥付和政府部性債卷決算財政預算性支出決算決算撥付。
🙈二、教育工作盈利:指教育工作機關單位落實職業 服務促銷的活動還有其引導促銷的活動具有的盈利。其主要是:醫疔盈利。
ꦏ三、合作操作營收:指事業上的機關單位在正規專業國際業務工作十分鋪助工作囿于搞好非獨特測算合作操作工作完成的營收。
🦋四、其他收錄:指企業單位有的除“不需要補貼款收錄”、“行業收錄”、“營運收錄”等多于的收錄。常見是:的健康復檢收錄、有價接種疫苗收錄等。
五、期初結轉和余額:就是指當年度無權已完成、結轉到當年度按光于規定標準隨時利用的資金量。
🗹六、年尾結轉和節余:指當財政全季度或已前財政全年項目預算制定設計、因主客觀前提條件發生的轉變沒有辦法按原設計操作,需網絡延時到后財政全年按有關的信息規定標準不斷操作的信貸資金。
💎七、總體費用教育支出 :指標準為得到保障學校沒問題作業、順利完成生活作業日常任務而再次發生的一項費用教育支出 。
🌊八、創業項目開支:指企業為完工當前的行政訴訟辦公作業或教育事業經濟發展學習目標,在大多開支囿于出現的貼心的售后服務開支。
🃏九、開教育費用:指衛生事業部門在職業 主題移動及協助主題移動認知能力發展非獨自核算成本開主題移動進行的教育費用。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐷國慶、危險機關正常運行勞務費:指政府部門計量行業和圖案填充公務接待員法控制的人事計量行業適用般共同成本預算財政局補貼款制定計劃的常規其他開支中的日常任務公用設施勞務費其他開支。