鄭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫服務保障中間
2018年度目標相關部門部門預算
目 錄
第一點一些 成都市松江區石湖蕩鎮街道干凈業務學校慨況
一、通常職權
二、部門設施
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄開支結算的時候總表
二、純收入竣工決算表
三、總支出預算表
四、財政局撥付凈收入費用竣工決算總表
五、大部分共同工程預算財政廳付款教育支出預算表
六、通常公用設施工程預算民政補貼款幾乎開支竣工決算表
七、一樣通用項目預算財政資金補貼款“三公”勞務費及工商登記電腦運行勞務費支出費用預算表
八、中央政府性債券預結算的時候財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候表
九、財產債務原因表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三組成部分 專有名詞定義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職責
♔ 以居委業務保障公司的干凈安全環保防疫業務保障公司的居多體,全科大夫為人才,科學安全使用居委業務保障公司的的資源和適于水平,以居名綠色為公司的,家用為政府部門管理,居委業務保障公司的為空間,供需為引領,以長者婦女、孩童、長者人、慢性病病號、傷殘人為主點,以解決方法居委業務保障公司的的重要干凈安全環保防疫現象,滿意基本性干凈安全環保防疫業務保障供需為的目的,融避免、醫院、預防保健、康復訓練、綠色教導為混合式,合理、經濟實惠、簡便、基礎性、累計的基層組織干凈安全環保防疫業務保障。由其主要部門管理按照三定設計方案等相關的規定中含關重要管理職能寫上。
二、部門安裝
𓄧上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年納入費用支出 竣工決算總表
廠家:萬元左右
創收 |
開支 |
||
樓盤 |
預算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財政局補貼款收入水平 |
3396.86 |
一、基本上公開安全服務其他支出 |
|
各舉:政府性性債卷估算國庫補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級部門補帖創收 |
|
三、中國國防教育支出 |
|
三、行業收入來源 |
2175.25 |
四、公共服務安全可靠收支 |
|
四、銷售收錄 |
|
五、教育教學收支 |
4.32 |
五、所屬工作單位繳納個人收入 |
|
六、學科技木花費 |
|
六、其它的收入水平 |
323.32 |
七、歷史文化田徑與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
八、世界 有效保障了和畢業生就業收入支出 |
361.38 |
|
|
九、醫藥安全衛生與打算生肓花費 |
5514.56 |
|
|
十、能源管理環境結余 |
|
|
|
十一國慶、村鎮小區收支 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
13、城市交通公路運輸結余 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察信息等收支 |
|
|
|
十四、企業服務性業等總支出 |
|
|
|
16、金融資本費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶許多沿海地區費用支出 |
|
|
|
18、土地海洋生物氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
十八、公寓房保障機制費用支出 |
1.89 |
|
|
三十五、調味品東西自給率支出費用 |
|
|
|
二五一、別的撥出 |
|
本年度工資總金額 |
5895.43 |
上年經費支出加總 |
5882.15 |
用行業私募基金挽救開支差額 |
|
余額配置 |
13.28 |
年末結轉和盈余 |
|
年初結轉和余額 |
|
合計 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018第四季度利潤部門預算表
工作單位:來萬
創業項目 |
年初薪資收入合計數 |
財政支出捐款收益 |
上級領導補貼申請書工資收入 |
企事業效益 |
經營的薪水 |
附帶標準上交收錄 |
另一個營收 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
幼教支出費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些學前教育結余 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他幼兒教育付出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和求業結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業組織離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展廠家離離休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性的單位基本上養老生活保費納費性支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上院校職業化年金手機繳費結余 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環境衛生與打算生殖結余 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫學健康企業 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心衛生管理系統 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫療系統環衛系統開支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用衛生監督功能 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業單位名稱醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事計量單位治療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018一年度性支出竣工決算表
方:萬塊人民幣
新項目 |
當年度結余累計數 |
最基本教育支出 |
活動花費 |
上交國家上司收入支出 |
開開支 |
對附屬醫院公司的津貼撥出 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓付出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教肓性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培育教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的后勤保障和專業教育收入支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展行業離提前退休 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位參公機關單位常見社會個人養老保險金付款費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展基層單位行業年金納費結余 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈衛生與規劃生孕其他支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械清潔結構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區居委干凈衛生中介機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個面層治療干凈衛生組織 撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本通用環衛產品 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上組織醫遼 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上政府部門醫療器械 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改變花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年終不需要審批利潤教育支出預算總表
公司:億元
利潤 |
其他支出 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
的項目 |
總金額 |
通常情況下公用設施工程預算國庫付款 |
部門性理財產品費用財政性付款 |
一、平常公眾概算財政局捐款 |
3396.86 |
一、應該公眾業務花費 |
|
|
|
二、政府部門性股權基金費用預算財政廳付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教學撥出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、實驗水平支出費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育健康與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展切實保障和專業教育結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療保障衛生管理與記劃生孩子費用支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、低能耗生態環保結余 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區衛生結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、路網車輛運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查的信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、商務工作業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務結余 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助同一沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源浮游生物天氣等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保駕護航支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程設備存儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外花費 |
|
|
|
當年度收入來源自動求和 |
3396.86 |
本年度性支出累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
本年財政預算撥付結轉和節余 |
|
年底國庫審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常服務性決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
政府部性股權基金估算民政審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年末一樣 公用工程預算財政性付款開支竣工決算表
行業:千元
新項目 |
合計數 |
關鍵經費支出 |
品牌總支出 |
|||
基本功能歸類 專業科目代碼 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
的文化教育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
同一教育培訓結余 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會中保駕護航和大學生就業總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成廠家離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
工作方離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位行業計量單位首要醫養穩定納費撥出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業行業工作年金交費總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫疔安全與工作規劃生小孩費用 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層人員整形干凈衛生學校 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地市小區安全衛生系統 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
相關基成整形衛生防疫醫療機構支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基本性服務性衛生學服務 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政事務事業性組織醫療管理 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企公務員醫遼 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
合計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018月度大部分公共信息費用財務補貼款基礎經費支出竣工決算表
企業單位:萬的大寫
該項目 |
自動求和 |
工人資金投入 |
通用經費支出 |
||
條件劃分 題目商品編號 |
管理費用英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利微信性支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
基礎月薪 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
總獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關衛生事業公司的衛生事業公司的常見社會養老保費用費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
專職年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
工作人員主要醫療器械人身險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療保健補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社交保障措施交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
一些年薪員工福利收入支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務質量費用支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公公務車運動維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通配套費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶寶貝和安全服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和中國家庭的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶占農業的大部分產生政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的小編和家的政府補貼收支 |
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310 |
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資本投資性其他支出 |
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310 |
02 |
企業辦公耗材購買 |
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310 |
03 |
專門的主設備采購 |
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310 |
07 |
產品信息系統及app軟件購入更新換代 |
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310 |
13 |
公務活動小二租車置辦 |
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310 |
19 |
同一交通配套器具新購 |
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310 |
22 |
隱形房產新購 |
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310 |
99 |
其他的資本性費用 |
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總計 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年末似的服務性概算財政資金補貼款“三公”專項資金及部門啟動專項資金支出費用預算表
工作單位:千元
正常公益性財政廳預算財政廳補貼款“三公”勞務費 |
危險機關工作 預備費結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待小二租車添置及使用費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
公務活動租車 新購費 |
國家公務私車 電腦運行費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年政府部性基金投資工程預算財政預算付款性支出結算的時候表
企業單位:萬元左右
的項目 |
自動求和 |
總體費用支出 |
工作性支出 |
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功用的分類 會計分類編碼查詢 |
題目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度凈資產負債率癥狀表 |
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稅額標準:萬余元 |
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占比 |
社會價值 |
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本年數 |
年尾數 |
年終數 |
月底數 |
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一、房產預估合計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流量資產投資 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
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ജ 平常因公私家車 |
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🌺 聯合執法交警執法車輛租賃 |
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ܫ 機械專業高技術高技術私車 |
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♊ 別的車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🧔 4.別的一定房產 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
ꦗ 減:總共使用折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形房產 |
—— |
—— |
|
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ꦇ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對昆明市松江區石湖蕩鎮街道社區公共衛生業務機構2018月度收入來源性支出結算的時候總體目標情況報告說明書怎么寫
北京市松江區石湖蕩鎮社區網站環保服務于公司2018ꦗ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、有關重慶市松江區石湖蕩鎮片區干凈衛生售后服務辦公室點2018每年純收入預算情況發生代表
年初✱收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、就沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈安全服務服務點2018年其他支出部門預算情況報告闡明
上年💯支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、針對滬市松江區石湖蕩鎮小區干凈產品中2018季度財政資金撥付效益付出總體經濟事情情況說明書
天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務保障中2018𝔍年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、對于鄭州市松江區石湖蕩鎮社群干凈衛生精準管理中心的2018半年度應該共公概算不需要撥付花費部門預算條件說明書
(一)尋常共同預算表財政開支補貼款開支部門預算總體布局情況發生
滬市松江區石湖蕩鎮特別衛生監督售后服務中間2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見服務性工程預算財政性付款花費預算格局問題
西安市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間的服務工作站2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常公共信息概算民政撥付收入支出竣工決算按照的情況
北京市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生工作服務平臺2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🍎、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🃏、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5♑、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6𓆉、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7💫、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9♑、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園東莞市松江區石湖蕩鎮區域清潔提供服務管理中心點2018全年度似的公眾估算財政預算捐款大致總支出結算的時候情況發生解釋
北京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康工作基地2018🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🔥七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算補貼款花費結算的時候基本實際情況就說明。
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區服務管理站衛生間服務管理中心站2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費總支出不需要補貼款總支出結算的時候實際上情況報告反映。
2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🥃公務接待出行用車自動運行保護教育支出0億元。2018年,廣州市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全保障管理中心經濟類型各成本預算機構成本財務審批的國家公務私家車存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區環保產品中心站2018當年度當地政府性貨幣基金竣工決算財政性撥付結余竣工決算時候就說明
天津市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈服務的咨詢中心2018年終無政府機關性債卷估算財政資金審批開支。
九、國家資產管理銷售經營預算表財政局付款問題說明書
🎐東莞市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務培訓監督衛生監督服務培訓平臺2018年中無公有充分運營估算財政局補貼款花費。
十、同一決定性相關事宜的情況發生解釋
(一)單位運轉經費其他支出其他支出現狀
天津市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督的服務重心2018當年度硅酸關運轉事業費總支出。
(二)中央政府采辦支出費用問題
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生情況業務學校2018💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)車量、房屋面積層次性占實際情況
武漢市市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生情況服務質量服務部2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核方法狀態
🤪上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、不需要廳廳資金付款盈利:指企事業單位上第四季度從本級不需要廳廳資金部認定的不需要廳廳資金付款,涉及常見公眾估算不需要廳廳資金付款和政府部門性理財產品估算不需要廳廳資金付款。
🐭二、工作利潤:指工作部門積極開展非常專業行業運動內容以及氧化硅運動內容要先拿到的利潤。重點是:醫用利潤、醫療藥品利潤、別利潤等。
🌜三、經驗薪資:指事業性工作單位在非常專業業務領域活躍名詞解釋幫助活躍模版開設非自由歸集經驗活躍拿到的薪資。
四、各種收益:指單位名稱拿到的除“財政局付款收益”、“衛生事業收益”、“管理收益”等意外的收益。
五、本年度結轉和節余:是以當年度已經提交、結轉到本年度按相關聯法律規定立刻的使用的成本。
🐻六、年底結轉和余額:指上全年或十年前全年估算籌劃、因從客觀具體條件有改變難以按原計劃書進行,需超時到后期全年按光于法律規定再次適用的財力。
七、最基本結余:指計量單位為基本保障學校普通運行業務、已完成規章制度工作中作業而會出現的一項結余。
ꦰ八、產品結余費用:指政府部門為成功其他的人事部門做工作的目標任務或企事業發展壯大的目標,在根本結余費用本身情況的各類結余費用。
🦩九、銷售經費花費:指行業企業在正規專業活躍及輔佐活躍外積極開展非人格獨立分攤銷售活躍發現的經費花費。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼國慶、國家機關電腦運行專項資金:指行政訴訟行業和基準公務接待員法管理方法的企業發展行業動用常見服務性估算財政部門撥付準備的關鍵其他經費支出中的守則通用專項資金其他經費支出。