西安市松江區泖港鎮平臺清潔衛生服務質量服務平臺
2019本年竣工決算
目 錄
最大部分 佛山市松江區泖港鎮特別環衛服務于平臺概述
一、關鍵職能作用
二、設備設為
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入其他支出結算的時候總表
二、收入來源部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政廳撥付薪水支出費用竣工決算總表
五、一半公用預部門預算不需要審批支出費用部門預算表
六、似的公共信息概算財政廳審批首要收入支出部門預算表
七、似的共同預竣工決算民政撥付“三公”專項資金及政府機關運作專項資金花費竣工決算表
八、政府性性基金投資預部門預算財政局付款性支出部門預算表
九、財產流動負債現象表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4局部 詞解釋
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、重要崗位職責
🍒泖港鎮小區清潔提供提供服務項目平臺局都是所集醫院、應對、保健理療、復原、建康的教育和預計生孩技術水平訪談提綱為集成的基層組織小區醫院清潔提供提供服務項目醫院。公司的局處于松江區南邊,南鄰金深山區朱涇鎮,公司的局需承擔著泖港鎮的首要醫院、公用設施清潔和小區清潔提供提供服務項目任務。
二、裝置設施
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設設備,涵蓋:ཧ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末工資收入開支結算的時候總表
單位名稱:上萬元
工資收入 |
結余 |
||
活動 |
預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、基本上公眾決算財政局付款薪資收入 |
4819.34 |
一、平常公共信息安全服務其他支出 |
|
二、鎮政府性股權基金預算表國庫審批薪資收入 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上司經濟補貼個人收入 |
|
三、飲水機總支出 |
|
四、企業發展薪水 |
5193.34 |
四、共公健康花費 |
|
五、銷售經營利潤 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
6.72 |
六、附屬醫院公司的上交國家純收入 |
|
六、數學技術水平其他支出 |
|
七、別創收 |
99.66 |
七、技術 草原旅游體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、世界保證和自主創業經費支出 |
538.36 |
|
|
九、公共衛生綠色教育支出 |
9003.94 |
|
|
十、節水的環保開支 |
|
|
|
五一、縣域片區性支出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
十四、道路裝運其他支出 |
|
|
|
十四、資源探礦短信等開支 |
|
|
|
第十、房地產業服務的業等付出 |
|
|
|
16、金融經濟花費 |
|
|
|
十六、協助其它的地區劃分收支 |
|
|
|
二十、自然的產品海洋能氣象局等花費 |
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障了費用 |
144.48 |
|
|
四十、油糧工程物資貯備收支 |
|
|
|
二十一月、地震災害預治及應急預案維護總支出 |
|
|
|
二12、許多總支出 |
|
年初收入水平合計數 |
10112.34 |
上年經費支出總計 |
9693.51 |
用事業有成基金投資挽救結余差額 |
|
盈余分銷 |
414.59 |
期初結轉和節余 |
|
歲末結轉和余額 |
4.24 |
合計 |
10112.34 |
合計 |
10112.34 |
2019季度年收入竣工決算表
行業:萬的大寫
的項目 |
當年度效益累計 |
財政部門付款薪資 |
上級部門政府補貼年收入 |
事業納入 |
經驗收入來源 |
附設計量單位上交國家創收 |
另外年收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
教育教學結余 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及課程培訓 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順結余 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展維護和出去上班開支 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心部門離退職 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業企事業單位編制離養老金 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上企業根本社區養老穩妥納費費用 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業行業職業的年金交費開支 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健開支 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療食品衛生食品衛生部門 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
地方居委環保結構 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾衛生管理提供服務 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共信息衛生監督專項整治 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野企事業單位編制醫療衛生 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的計量單位治療 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障付出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革其他支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019每年總支出預算表
行業:萬美金
工作 |
本年度收入支出加總 |
根本付出 |
新項目付出 |
繳納上級領導其他支出 |
自主經營教育支出 |
對加盟單位名稱經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教撥出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及指導 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習花費 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保護和擇業開支 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業院校離退體 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離提前退休 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心部門核心關于養老地產社會養老保險金激費花費 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業機構企業機構工作年金繳付其他支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔健康生活花費 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫遼公共衛生組織 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城平臺干凈衛生醫院 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性食品衛生服務管理 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要共公衛生學專項督查 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業院校診療 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業醫院 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保證經費支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草教育支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年財務付款收入水平其他支出竣工決算總表
企業:余萬元
收益 |
付出 |
||||
內容 |
部門預算數 |
好項目 |
累計 |
一半共公決算財政部門補貼款 |
現政府性投資基金項目預算財政預算付款 |
一、通常公用設施項目預算財政局付款 |
4819.34 |
一、一般來說公共信息服務性開支 |
|
|
|
二、縣政府性股權基金預算表不需要審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育開支 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、科學有效高技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 旅遊教育與文化傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、生活質量保障和就業創業性支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康結余 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、節省綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟平臺費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、城市公共交通車開支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘資訊等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產服務項目業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助另外的中北部花費 |
|
|
|
|
|
18、自然美資原大海形象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、公房的保障性支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
20、糧油食品物品貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇防治法及應急方案管理工作支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何性支出 |
|
|
|
本年度盈利合計數 |
4819.34 |
本年度費用加總 |
4815.09 |
4815.09 |
|
本年財政預算付款結轉和節余 |
|
年底財政性審批結轉和余額 |
4.24 |
4.24 |
|
一、正常公共信息成本預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性母基金工程預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4819.34 |
總共 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019不需要年度平常公益性費用不需要審批總支出結算的時候表
基層單位:十萬
內容 |
累計 |
通常其他支出 |
項目性支出 |
|||
性能進行分類 課程標識號 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校其他支出 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
出國培訓班及培訓班 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
教學收支 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
社交保障機制和大學生就業其他支出 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展機關單位離退休工資 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退居二線 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企業企業專業年金繳納花費 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
衛生間安全健康付出 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健衛生間醫療機構 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站衛生間裝置 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
基礎通用健康服務于 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
重大事件公益性安全專項整治 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
自建房保障機制開支 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革付出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
加總 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019全年度通常情況下公益性國庫預算國庫撥付主要經費支出結算的時候表
院校:億元
新項目 |
合計數 |
的人員預備費 |
公用設施專項資金 |
||
金錢劃分 會計分類商品編碼 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資活動經費支出 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
常規的薪資 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
企自己事業企業單位自己事業企業單位通常社會社保費公司納費 |
|
|
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
教工基本性醫遼商業險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的世界 保險付費 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的年薪會員福利結余 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓支出費用 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
工作費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級物料費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
因公車輛租賃程序運行保養費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
其它的交通線雜費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及附帶收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品是和的服務教育支出 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對他人和家長的補助費 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
工作補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身水產業產生補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對他人和家族的補貼金 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
基金性收入支出 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
辦公區的設備采購 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專用的儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信心系統及手機app購進版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外流量APP購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和擺貨品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資源性付出 |
|
|
|
累計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019年中似的公眾費用財政資金補貼款“三公”費用及部門正常運作費用撥出結算的時候表
方:萬的大寫
般公共服務概預算財政性撥付“三公”資金 |
行政單位使用 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛折舊費及自動運行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 新購費 |
公務接待使用車 執行費 |
||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019年縣政府性貨幣基金概算財政廳補貼款撥出部門預算表
廠家:余萬元
品牌 |
預估合計 |
基礎費用支出 |
工程性支出 |
|||
功能性幾大類 專業科目數字 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標金融資產債務原因表 |
||||
|
|
的金額部門:萬的大寫 |
||
|
總數量 |
價值量 |
||
本年數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、房產累計 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)外溢房產 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)進行固定資產原值投資 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
💙 2.代用生產設備(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
𒁃 在其中:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
ﷺ 應該公務接待用車的 |
|
|
|
|
💞 聯合執法交警執法公務車 |
|
|
|
|
ℱ 重型行業技巧出行用車 |
|
|
|
|
🦋 許多出行用車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
🅺 4.其余確定資產投資 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
🐷 減:總計折舊費及減值備好 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)太久控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債券資金資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形固定資產 |
—— |
—— |
|
21.79 |
🉐 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于東莞市松江區泖港鎮街道辦環衛安全服務核心2019半年度營收開支結算的時候總體設計癥狀表示
東莞市松江區泖港鎮片區衛生防疫精準服務平臺2019ও年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、針對北京市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生功能中間2019本年薪資收入預算狀況說明怎么寫
年初🐻收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、更多成都市松江區泖港鎮片區干凈衛生售后服務學校2019一年度費用部門預算條件這說明
本年度▨支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、至于濟南市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生服務質量中2019一年度財政資金付款創收開支綜合情況闡述
天津市松江區泖港鎮社區居委會健康服務于中心的2019𝕴年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、關與北京市松江區泖港鎮街道辦健康的服務中2019年度目標大部分通用預算表國庫撥付付出預算條件描述
(一)常見服務性費用財政性補貼款費用預算總體性現狀
深圳市松江區泖港鎮街道干凈服務保障核心2019▨年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)似的公共信息概預算國庫審批花費預算構造情況報告
廣州市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生服務性機構2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)般共同預算表財政資金補貼款支出費用預算具體化狀態
濟南市松江區泖港鎮區域環衛服務性中心點2019😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🎶、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🎶、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6⛦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7𝔍、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、有關沈陽市松江區泖港鎮居委會清潔安全服務核心2019年中正常公共服務費用預算財政廳審批最基本付出預算時候表明
鄭州市松江區泖港鎮社區衛生服務防疫衛生防疫服務中間2019💦年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🃏、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
♊七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要付款性支出結算的時候基本情況說明書怎么寫。
杭州市松江區泖港鎮社區居委會安全服務管理中心站2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”預備費財政廳補貼款性支出部門預算具體實施情況代表。
2019♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費資源包涵無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌠因公使用車進行維系費用3.93萬多。大部分適用于小車用油、返修、保險服務等。2019年,鄭州市松江區泖港鎮平臺安全衛生提供服務核心成本財政局捐款的國家公務專用車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對於成都市松江區泖港鎮社區服務項目站安全衛生服務項目中心局2019年末區政府性母基金項目預算財政預算補貼款其他支出部門預算情況說明書
🎃濟南市松江區泖港鎮片區衛生防疫服務保障中心站2019季度無政府辦公室性貨幣基金估算財政性付款總支出。
九、國家資產管理管理預算表財政部門補貼款狀況證明
杭州市松江區泖港鎮居委會衛生學精準服務站的2019全年度無國企資本開成本預算財政付出補貼款付出。
十、一些至關重要裝修細節的現象介紹
(一)行政機關工作資金投入費用支出 事情
武漢市松江區泖港鎮街道健康售后服務管理中心2019本年有機關啟動經費預算總支出。
(二)國家采辦支出費用癥狀
昆明市൲松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)避免、別墅特別的占用率情況發生
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核管理方法的情況
ꦫ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、不需要資金審批工資:指部門管理上年度目標從本級不需要資金部門管理贏得的不需要資金審批,有通常公用項目估算不需要資金審批和國家性理財產品項目估算不需要資金審批。
二、行業效益:指行業機構抓好工程專業金融業務活動和輔助工具活動作為的效益。
🥀三、營運管理薪水:指創業院校在靠譜業務量運動十分助手運動后實施非獨立的核算成本營運管理運動要先拿到的薪水。
🌸四、另外的營收來源:指政府部門完成的除“不需要撥付營收來源”、“企事業營收來源”、“經營管理營收來源”等意外的營收來源。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還順利完成、結轉到上年按業內標準規定仍然實用的經濟。
✤六、年終結轉和余額:指本本財政每年或十年前本年費用預算配備、因客觀事實前提條件突發轉化沒有辦法按原項目頒布,需遲緩到之前本年按相關歸定持續采用的本金。
七、關鍵結余:指機關單位為保險裝置通常在運轉、達到平常作業級任務而發生的某項結余。
🗹八、的項目收支:指院校為完全指定的行政訴訟工作中任務任務或事業心發展趨勢任務,在幾乎收支后的發生的每一項收支。
🦩九、經營管理者經費總支出:指創業機構在非常專業游戲行為及輔助工具游戲行為模版開發非自主記帳經營管理者游戲行為發生的的經費總支出。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ十一國慶、市直機關啟用費用:指行政訴訟公司的和參照物公務活動員法管理方法的自己事業公司的便用普通公開決算財政性付款讓的幾乎付出中的每天公用設施費用付出。