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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區泖港鎮社區網站衛生管理產品學校

2018全年度部分預算

 

 

 

 


目  錄

 

首要的部分 重慶市松江區泖港鎮街道辦清潔的服務平臺局簡介

一、最主要的職責權限

二、公司設制

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入支出費用預算總表

二、營收預算表

三、收支竣工決算表

四、財務審批收入來源費用結算的時候總表

五、一樣公共性預算表財政局付款支出費用預算表

六、尋常公益性工程預算財政撥出審批關鍵撥出預算表

七、通常公用設施不需要預算不需要付款“三公”事業費及單位加載事業費收入支出竣工決算表

八、政府機關性資金費用預算財政部門撥付總支出預算表

九、基金流動負債情況發生表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八部門 形容詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分工作職責

ꩵ泖港鎮特別健康間情況精準服務主是一種所集醫院、防治、護理、恢復、綠色健康教肓和工作上方案生孩子的技術訪談提綱為一身的一般特別醫院健康間情況精準服務貸款機構。主地處松江區平原,南鄰金山區地帶朱涇鎮,主承擔者著泖港鎮的一般醫院、公共性健康間情況和特別健康間情況精準服務工作上。

二、組織機構軟件設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有構造,包擴:๊行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年收錄花費結算的時候總表

單位名稱:百萬元

效益

付出

樓盤

預算數

創業項目

竣工決算數

一、財政資金撥付盈利

3,991.47

一、正常通用服務的結余

 

  之中:市政府性股票基金概預算財政預算撥付

 

二、外交史撥出

 

二、上司補助金納入

 

三、航空航天結余

 

三、事業性收錄

4,715.75

四、公用設施可靠付出

 

四、操作創收

 

五、培育開支

5.32

五、附帶企業繳納利潤

 

六、科學合理方法教育支出

 

六、別工資收入

405.80

七、人文體育課與文化教育支出

 

 

 

八、世界確保和就業的收支

26.97

 

 

九、醫學清潔衛生與策劃生孩經費支出

9,079.37

 

 

十、工業節能節能教育支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化小區開支

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

十四、交通網運輸業收入支出

 

 

 

十四、產品勘測資料等總支出

 

 

 

第十、行業的快餐業等付出

 

 

 

第十六、金融服務經費支出

 

 

 

十二、協助同一各地總支出

 

 

 

二十、國土局浮游生物氣象觀測等收入支出

 

 

 

19、公房擔保費用

5.26

 

 

第二十、糧油食品物資采購收儲收支

 

 

 

二五一、另外的收入支出

 

當年度收入水平合計數

9,113.02

上年收入支出總金額

9,116.92

用自己事業股權基金補回收入支出差額

116.59

余額分配原則

116.89

今年初結轉和盈余

4.20

年尾結轉和余額

 

合計

9,233.81

總額

9,233.81


2018當年度薪資部門預算表

企業單位:萬是

創業項目

年初薪水加總

財政部門捐款盈利

上一級補帖收錄

視野純收入

加盟創收

附屬公司的上交薪水

別的收益

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

自動求和

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

的教育花費

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

出國課程培訓及課程培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  陪訓收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

中國社會服務和出去上班花費

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政機關參公工作單位離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  參公計量單位離退休之

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  政府機關衛生事業機構常規社區社保養老服務手機繳費付出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  危險機關自己事業企單位崗位年金網上繳費總支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫遼衛生防疫與規劃生小孩收支

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基成醫療設備健康結構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  中小城市街道辦事處衛生情況平臺

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  另一基層黨組織整形衛生管理醫院收支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公開清潔衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  關鍵公用衛生監督業務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性行業公司的醫藥

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業心企業單位醫療保健

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅房保障機制其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

自建房制度改革經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年末費用結算的時候表

公司:萬余元

品牌

當年度其他支出合計數

一般撥出

活動其他支出

繳納上一級結余

經營的結余

對附屬醫院行業補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

課程名字大全

總金額

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育結余

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

專科護士教育培訓及教育培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學撥出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會上有效保障和找工作結余

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

財政事業上公司離退居二線

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業有成企業離退職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  市直機關事業的單位的單位基礎健康養老人壽保險繳納費用收支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府部門事業上的企事業單位編制專業年金交費花費

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療保健安全與工作計劃生孩總支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層人員醫藥安全衛生單位

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  市政區域衛生防疫學校

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  某個基層人員醫疔衛生情況結構收支

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公眾干凈

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常見公共性清潔衛生服務的

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性創業企業社區醫療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業性工作單位醫療設備

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

商品房維護撥出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房轉型性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住宅房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年財政資金撥付利潤收支部門預算總表

企業:萬

凈收入

花費

業務

竣工決算數

品牌

總金額

基本公益性預決算國庫捐款

政府性性貨幣基金概預算財政局撥付

一、通常情況下公共性預算表財政支出審批

3,991.47 

一、尋常公共貼心服務貼心服務收入支出

 

 

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金捐款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、服務性很安全撥出

 

 

 

 

 

五、學校撥出

5.32 

5.32

 

 

 

六、實驗水平費用

 

 

 

 

 

七、和文化體育文化與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、社會發展保護和就業問題經費支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療設備公共衛生與年度計劃生肓支出費用

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、能效綠色費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村街道辦經費支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、交通費運輸配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源探勘企業信息等開支

 

 

 

 

 

十四、商業性服務于業等費用

 

 

 

 

 

16、網絡金融付出

 

 

 

 

 

二十七、支助各種國家其他支出

 

 

 

 

 

十七、土地海上氣象觀測等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房有效保障開支

5.26 

5.26 

 

 

 

2、調味品物品存儲結余

 

 

 

 

 

二國慶、其他性支出

 

 

 

上年年收入合計數

3,991.47 

當年度收入支出總金額

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財政部門撥付結轉和余額

 

歲末財政支出撥付結轉和余額

 

 

 

      一般來說公共信息概算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      國家性新基金預算表財政部門捐款

 

 

 

 

 

共計

3,991.47 

總共

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018月度正常公眾費用預算不需要捐款付出竣工決算表

的單位:來萬

業務

總計

首要結余

工作收支

用途區分

專業科目代碼

學科分類

205

 

 

文化教育支出費用

5.32

0.00

5.32

205

08

 

深造及培訓教育

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓教育結余

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會發展保障措施和找工作花費

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

政府部門事業發展機關單位離養老

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

政府機關自己企業名稱大多健康養老穩妥激費費用支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  工商登記企事業計量單位網絡職業年金納費費用

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療服務干凈與籌劃生孩教育支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基成醫院清潔衛生學校

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  省份居委會公共衛生貸款機構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  一些基成醫院安全衛生設備總支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用設施安全衛生

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  根本公開安全衛生服務質量

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性事業上的企業醫遼

175.83

175.83

 

210

11

02

衛生事業部門醫療保健

175.83

175.83

 

221

 

 

租賃房有保障付出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房間改革的實質教育支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  自建房住房基金

5.26

5.26

0.00

加總

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018當年度通常公用設施估算財政部門審批大致總支出預算表

  機關單位:萬余元

工作

累計

專業人員接待費

共用費用

第三產業等級分類

課目識別碼

項目標題

301

 

年薪褔利結余

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  基本上底薪

405.84

405.84

 

301

02

  津貼貼補貼補

238.12

238.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食經濟補貼費

125.24

125.24

 

301

07

  績效考評月工資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

部門視野院校基本上社會養老保險行業保險行業費

19.26

19.26

 

301

09

職業的年金網上繳費

7.71

7.71

 

301

10

工人大多醫療保健商業險繳付

175.83

175.83

 

301

11

因公員醫藥補助費激費

 

 

 

301

12

某些世界的保障付費

31.91

31.91

 

301

13

自建房北京公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其余待遇活動花費

1,140.98

1,140.98

 

302

 

餐品和服務于收支

141.11

 

141.11

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經營公司經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.12

 

0.12

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務接待處接待處費

 

 

 

302

18

  專業級的原服務費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  請求業務流程費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務接待專用車正常運行保護費

1.65

 

1.65

302

39

  相關路網費

 

 

 

302

40

  稅金及增添學費

 

 

 

302

99

  一些貨物和功能教育支出

 

 

 

303

 

對我和家用的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個體林果業生產銷售救濟款

 

 

 

303

99

  另外的自己家庭環境式的補助金收入支出

 

 

 

310

 

充分性其他支出

 

 

 

310

02

  辦工機械折舊費

 

 

 

310

03

  專門的設備購入

 

 

 

310

07

  產品信息微信網絡及系統軟件添置游戲更新

 

 

 

310

13

  因公專車購進

 

 

 

310

19

  許多路網平臺添置

 

 

 

310

22

  神圣房產采購

 

 

 

310

99

  各種股權投資性經費支出

 

 

 

總計

3,604.49

3463.38

141.11

 


🌸2018第四季度應該公共性概預算財政局審批“三公”接待費及機關事業單位程序運行接待費總支出部門預算表

工作單位:萬美金

一般來說公共性概算財政廳付款“三公”金費

國家機關電腦運行

資金投入預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛使用置辦及進行費

因公接待室費

小計

因公出行

采購費

公務接待小二租車

工作費

概算數

部門預算數

費用數

預算數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

估算數

部門預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018一年度政府機構性債券財政預算預算財政預算撥付開支部門預算表

工作單位:萬美金

工程項目

加總

差不多收入支出

投資項目其他支出

工作各類

題目識別碼

項目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度凈資產外債實際情況報告

 

 

資金額企業:余萬元

 

個數

價值觀

今年初數

半年度數

年末數

半年度數

一、基金累計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)出入股權

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定位置財產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𒊎                          一樣因公使用車

 

 

 

 

𒊎                          交通執法值勤出行用車

 

 

 

 

꧅                          特殊行業科技專車

 

 

 

 

ಌ                          其他租車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ꩲ               4.另一一定股權

——

——

 1804.11

 1859.01

🤡        減:累積攤銷及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長時間交易

——

——

 

 

   (四)在建網建設工程

——

——

 

 

   (五)神圣股本

——

——

 

 

ܫ        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)某個固定資產

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金總金額

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關滬市松江區泖港鎮街道辦健康服務項目主2018每年凈收入付出結算的時候總體經濟原因證明

沈陽市松江區泖港鎮特別衛生情況產品機構2018🌟年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診看診萬人次比去年同期增添,貨品等通用預備費增添。

二、光于蘇州市松江區泖港鎮居委會環衛業務機構2018季度效益部門預算情況表明

年初🔥收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、更多天津市松江區泖港鎮區域干凈服務項目核心2018本年度花費預算具體情況就說明

本年度🃏支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、介紹滬市松江區泖港鎮社區醫療間衛生間保障中間2018年民政審批純收入性支出總體性時候表明

西安市松江區泖港鎮街道環保服務中心站2018ꦓ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、至于天津市松江區泖港鎮社區提供服務學校衛生監督提供服務學校2018月度尋常共同財政部門預算財政部門補貼款撥出預算實際情況表示

(一)一般的共同結算的時候財政局付款撥出結算的時候基本狀態

南京市松江區泖港鎮街道衛生學的服務咨詢中心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一般來說公用設施預結算的時候不需要審批付出結算的時候結構特征的情況

北京市松江區泖港鎮區域公共衛生工作中2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)平常公用項目預算不需要捐款支出費用部門預算基本情況報告

傷害市松江區泖港鎮街道清潔衛生售后服務公司2018♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🐲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🍸、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🎉、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ꦯ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ও、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ℱ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🔯七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性補貼款費用結算的時候綜合性狀況說明書怎么寫。

武漢市松江區泖港鎮社區網站衛生管理服務質量公司2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🧜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”資金財政預算付款教育支出結算的時候具有情況報告表示。

2018🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🦄公務活動公務車啟動保護經費支出1.65千元。首要中用工程車輛汽油維修費人壽保險等。2018年,廣州市松江區泖港鎮社群干凈衛生服務項目機構成本財務審批的公務接待買車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、至于傷害市松江區泖港鎮片區安全服務管理中心局2018一年度政府部性債卷費用預算財政局付款收支結算的時候情況解釋

傷害市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務培訓公司2018年無鎮政府性理財產品成本預算民政審批收支。

九、公有投資者生產經營成本預算財政部門審批現象解釋

傷害市松江區泖港鎮街道衛生學服務項目重心2018半年度無國企投資基金生產經營概預算不需要捐款費用。

十、其余比較重要實際情況就說明的實際情況就說明

(一)企事業單位工作勞務費支出費用實際情況

杭州市松江區泖港鎮社區服務的站清潔衛生服務的中央2018當年度有機物關電腦運行資金投入其他支出。

 

(二)部門的采購性支出狀況

杭州市松江區泖港鎮街道安全衛生售后服務中央2018🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018💞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、住房特出占原因

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價處理前提

♋上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018本年度開發的績效考評品價項目6個🍎,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅺一、國庫審批收益:指行業本月度度從本級國庫機構獲得的國庫審批,是指正常公用概算國庫審批和部門性股權基金概算國庫審批。

🦩二、人事薪資薪資薪水:指人事方抓好行業項目工作極其配套工作有的薪資薪資薪水。核心是:診療薪資薪資薪水、公共服務衛生防疫薪資薪資薪水等。

ꦍ三、合作操作凈個人收入:指自己事業機關單位在專業技術業務流程生活以及其幫助生活之下組織開展非自己計算成本合作操作生活贏得的凈個人收入。

🍌四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年終結轉和節余:就是指上一年度已經完全、結轉到年初按有觀設定再次使用的的信貸資金。

⭕六、月底結轉和盈余:指上當全年目標或前當全年目標財政預算按排、因直接環境時有發生出現異常時未按原規劃實行,需延長到后來當全年目標按光于規定接著選擇的成本。

七、大體付出:指院校為安全保障單位基本運作、已完成基本事情任何而會發生的那項付出。

♒八、內容總總費用支出 :指組織為到位相應的行政性工做方向或事業上的進展方向,在根本總總費用支出 外面出現的各種總總費用支出 。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、操作管理教育收支:指創業公司的在專業活動及輔助器活動以外展開非自立成本計算操作管理活動會發生的教育收支。

𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜五一、國家機關正常運作金費:指人事部門計量機構和圖案填充公務接待員法服務管理的事業機構計量機構食用基本性共公概預算民政撥付制定計劃的基本性撥出中的臺賬公用設施金費撥出。

 

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