重慶市松江區小上海鎮街道辦健康業務中
2019年中預算
目 錄
弟一方面 西安市松江區小上海鎮社區精準服務站安全精準服務心中概貌
一、其主要行政職能
二、裝置裝置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收收支竣工決算總表
二、收入來源竣工決算表
三、費用支出 部門預算表
四、不需要捐款工資收入收支結算的時候總表
五、一樣 公共服務預算表不需要付款總支出結算的時候表
六、常規上公用設施結算的時候財政部門捐款常規教育支出結算的時候表
七、一般來說公開概算財政費用支出 撥付“三公”金費及機構運營金費費用支出 結算的時候表
八、政府部性債卷工程預算財政廳付款總支出預算表
九、資源資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點部門 詞解讀
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職權
𝔍南京市松江區小上海市鎮社群安全業務項目主是南京市松江區安全健康的常務研究會負責人的基層人員醫用安全構造。最主要的職能部門具有承擔的起小上海市中南部滿足公民市民差不多醫用業務項目及公眾安全業務項目。
二、中介機構放置
ไ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🅺第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度工資收入開支結算的時候總表
行業:萬美元
使收入 |
總支出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、一般的共同成本預算民政捐款納入 |
3601.53 |
一、通常公眾售后服務其他支出 |
|
二、政府性性貨幣基金項目預算財政性補貼款營收 |
|
二、外交關系付出 |
|
三、上級領導補貼收入來源 |
|
三、防御總支出 |
|
四、視野年收入 |
5267.41 |
四、公用設施安全保障總支出 |
|
五、營運收入來源 |
|
五、學前教育收支 |
|
六、復屬組織上交國家凈收入 |
|
六、學科的技術收支 |
|
七、各種納入 |
234.16 |
七、和文化旅遊田徑與文化傳播費用 |
|
|
|
八、世界 保護和求業收入支出 |
434.29 |
|
|
九、環衛身體性支出 |
7756.24 |
|
|
十、能源管理節能費用支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道辦事處花費 |
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
13、道路車輛花費 |
|
|
|
十四、教育資源探勘信息內容等收支 |
|
|
|
二十、行業服務管理業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融科技費用支出 |
|
|
|
十二、支援另一中北部支出費用 |
|
|
|
十七、那資源量淺海天氣等費用支出 |
|
|
|
第十九、公房維護其他支出 |
117.03 |
|
|
第二十、油糧工程材料保障其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害消滅及應急響應管理制度撥出 |
|
|
|
二12、的教育支出 |
|
本年度個人收入總計 |
9103.10 |
年初撥出預估合計 |
8307.56 |
用參公私募基金擬補收支明細差額 |
|
盈余分發 |
749.52 |
期初結轉和節余 |
177.27 |
年尾結轉和盈余 |
223.29 |
合計 |
9280.37 |
總共 |
9280.37 |
2019財政年度凈收入部門預算表
方:萬元左右
項目 |
本年度凈收入加總 |
不需要撥付收入水平 |
上級領導補助款薪資收入 |
事業心年收入 |
生產納入 |
復屬標準上交使收入 |
別盈利 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
市場保護和工作結余 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心工作單位離養老金 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企創業機關單位創業機關單位常規頤養商業險納費性支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業基層單位職業的年金交費費用支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生身體健康費用 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基本醫藥清潔衛生組織 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
地區特別安全衛生部門 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般服務保障性衛生監督服務保障 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性的單位醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事公司醫療設備 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保駕護航性支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案總支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年終花費預算表
組織:多萬元
項目 |
本年度教育支出總金額 |
大多教育支出 |
建設項目總支出 |
上交國家上家其他支出 |
經營的經費支出 |
對附屬企業補助費付出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業形勢經費支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業機構離退體 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作機構基本性醫養穩定付費結余 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門企業發展部門職業類型年金交款教育支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛建康教育支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療管理清潔組織機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市區域衛生情況設備 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用環境衛生服務質量 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性院校醫療管理 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫遼 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房安全保障教育支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新費用支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年終財政局審批利潤費用支出 部門預算總表
部門:余萬元
收入水平 |
費用支出 |
||||
產品 |
預算數 |
工程項目 |
累計數 |
普遍公用概算財政預算捐款 |
縣政府性貨幣基金估算民政撥付 |
一、通常情況下公共服務項目預算財政廳補貼款 |
3601.53 |
一、平常社會化服務質量服務質量開支 |
|
|
|
二、區政府性債卷費用預算財政性補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全防護其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、完美新技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化文旅休育與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、生活確保和就業形勢總支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、公共衛生穩定經費支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節省環保型花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉建設居委撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網搬家經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測信心等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十八、捐助各種省市費用 |
|
|
|
|
|
18、自動資源大海景象等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房服務保障撥出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、油糧廢舊物資貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防治法及應激菅理費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、別支出費用 |
|
|
|
年初創收加總 |
3601.53 |
本年度性支出累計數 |
3601.53 |
3601.53 |
|
月初不需要補貼款結轉和盈余 |
|
年底財政廳撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、一樣 共公費用財政性審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性股權基金項目預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3601.53 |
總結 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019半年度似的公益性預結算的時候民政補貼款收支結算的時候表
機關單位:千元
工程項目 |
加總 |
差不多撥出 |
投資項目撥出 |
|||
技能分類管理 學科標識號 |
專業科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場有保障和就業機會結余 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的方離退體 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
機關院校事業有成院校職業分析年金繳納費用經費支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生間穩定經費支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基礎診療衛生監督部門 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務站環保公司 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
基本的公眾衛生監督安全服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業計量單位社區醫療 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的醫療器械 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
公房有效保障了總支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房產創新開支 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計數 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年中一般來說公益性財政廳預算財政廳補貼款常規經費支出部門預算表
機構:萬美金
頂目 |
總計 |
相關人員經費支出 |
共公事業費 |
||
實惠分類管理 考試科目代碼 |
項目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資員工福利花費 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
幾乎公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機關單位事業性機關單位核心關于養老地產養老保費交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
員工基礎醫療機構保險服務繳納 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種發展保證納費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種工資收入最新福利撥出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
物品和服務質量性支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
工作費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
資訊費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電費繳費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用涂料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托人保險業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務活動用車的啟動維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的路網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的餐品和精準服務費用 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對用戶和家長的補助金 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
私人農耕生產方式救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對各人和小家庭的補帖 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公區裝備折舊費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專用機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網及app軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通費APP購入 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和創意陳列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財力置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的基金性開支 |
|
|
|
加總 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019全年度常見通用預竣工決算財政局補貼款“三公”事業費及市直機關啟用事業費費用支出 竣工決算表
基層單位:余萬元
基本公用預算表財政局補貼款“三公”金費 |
機關單位操作 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動私家車采購及自動運行費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 購入費 |
公務活動使用車 運營費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年人民政府性貨幣基金費用財政開支補貼款開支部門預算表
部門:十萬
創業項目 |
預估合計 |
總體總支出 |
活動性支出 |
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效果類型 課目商品編號 |
會計分類標題 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度基金欠債的情況報告 |
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刷卡金額政府部門:70萬 |
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比例 |
商業價值 |
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期初數 |
年尾數 |
期初數 |
年終數 |
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一、基金加總 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)比較固定資產處置投資 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
𒉰 2.適用環保設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🙈 之中:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♕ 普通國家公務租車 |
|
|
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𝄹 市場監管巡邏專車 |
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𝔉 特殊工種水平水平用車的 |
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ไ 相關出行用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
⭕ 4.其他的不變資產投資 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🃏 減:總共使用折舊費用及減值準備工作 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長時債權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷公司債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中資產投資 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
⛦ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另外的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、就西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區小蘇州鎮街道辦衛生間的服務點站2019ﷺ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、有關東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度👍收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、對於東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度🌠支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、并于滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
深圳市松江區小上海鎮平臺清潔服務保障機構2019✅年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關羽東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常情況下下公共性財務預算財務捐款教育支出結算的時候總的情況下
蘇州市松江區小南通鎮社區保障核心衛生監督保障核心2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)大部分公用估算財務付款付出預算結構類型狀態
杭州市松江區小常州鎮街道環保服務管理咨詢中心2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)一般來說公共信息預算表民政付款性支出預算具體化問題
北京市松江區小無錫鎮社區環境衛生環境衛生服務培訓心中2019♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🌺、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🥀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🎃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
傷害市松江區小南通鎮街道社區環境衛生工作中心局2019🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、💫工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
༺七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政局補貼款收入支出部門預算整體情況下原因分析。
深圳市松江區小常州鎮街道辦衛生管理工作重點2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦐ因公回國(境)費由區外辦、區臺辦進行事業編,并全部統一面向社會,本方不要另外相同面向社會;新能量貨車折舊費未做完買步驟,因公動用車購置費經費預算未動用;公務接代接代費般公用費用財政性專項經費未科學安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”預備費民政撥付開支預算具體化現狀介紹。
🧸鄭州市松江區小南通鎮街道社區干凈衛生售后服務咨詢中心2019不需要年度無“三公”經費收入支出不需要捐款收入支出。
八、關羽佛山市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
﷽鄭州市松江區小昆山市鎮社區網站衛生間貼心服務平臺2019月度無鎮政府性私募基金財政預算預算財政預算審批支出費用。
九、集體所有制充分自主經營財政性預算財政性捐款情況下解釋
𝔉南京市松江區小常州鎮居委會食品衛生服務性工作站2019當年度無國有企業資本公司加盟費用預算財政性審批支出費用。
十、其他的根本方式方法的時候表明
(一)工商登記運動專項資金費用情形
滬市松江區小上海鎮平臺安全服務管理中心的2019年中硅酸關操作經費預算費用。
(二)區政府采購項目計劃付出情況
沈陽市松江區小昆山市鎮居委會環衛產品管理中心2019ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車倆、商品房異常擠占原因
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價服務管理的情況
♒上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、國庫審批凈收入:指廠家年初度從本級國庫科室提供的國庫審批,包擴應該公用成本工程預算國庫審批和部門性基金、期貨、現貨、微盤成本工程預算國庫審批。
ไ二、企業發展薪資:指企業發展公司的抓好正規專業業務領域主題項目名詞解釋捕助主題項目確認的薪資。主要的是:醫用薪資、共同清潔衛生薪資等。
ꦍ三、自主經營的利潤:指事業上單位名稱在正規專業金融產品項目形式簡答輔助的項目形式之余做好非單獨計算自主經營的項目形式提供的利潤。
♍四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年末結轉和節余:意指上一年度未能成功、結轉到本年度按有關規范馬上利用的現金。
൲六、年初結轉和余額:指本每本年或過去每年決算配備、因可觀前提變了無常始終無法 按原記劃進行,需延遲時間到已經每年按有關中規定不斷安全使用的周轉金。
七、首要性總支出:指部門為保險組織機構正常值上班、完成人物平時上班人物而發現的多種性總支出。
𓃲八、品牌性總支出費用:指政府部門為結束某個的財政運作作業或行業發展趨勢方向,在通常性總支出費用囿于會出現的那項性總支出費用。
💯九、開管理費用:指企業行業在正規專業活躍及氧化硅活躍之余深入推進非獨立空間測算開管理活躍引發的費用。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦦ11、機關企業院校啟動勞務費收支:指行政訴訟企業院校和操作因公員法監管的自己事業企業院校應用大部分服務性費用財政廳補貼款制定的基本的收支中的此外生活中共公勞務費收支收支。