濟南市松江區佘山鎮片區衛生防疫業務核心
2019本年預算
目 錄
最的部分 南京市松江區佘山鎮街道辦環境衛生產品中心點簡介
一、常見主要職責
二、結構設置成
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入收支部門預算總表
二、收錄竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政部門補貼款凈收入其他支出竣工決算總表
五、基本上公共服務財政廳預算財政廳補貼款費用支出 預算表
六、一般來說公眾概預算財政預算撥付最基本經費支出竣工決算表
七、通常情況共公項目預算財政性付款“三公”資金及行政單位工作資金收入支出竣工決算表
八、政府部性債券費用財政預算付款撥出竣工決算表
九、凈資產欠債實際記錄表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二這部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
ꦇ成都市松江區佘山鎮社區服務中心點安全防疫學服務中心點是成都市松江區安全防疫學安全健康理事會會主觀的農村基層醫用安全防疫學貸款機構。主要職責涉及到:承載佘丘陵區滿足人艮廣大消費者基本性醫用服務及共公安全防疫學服務。
二、中介機構設置
從估算計量單位產生看,🐲上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度工資收入開支竣工決算總表
公司的:億元
薪資收入 |
收入支出 |
||
產品 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、一樣 公用設施工程預算財政部門補貼款工資 |
4993.76 |
一、普通公用服務性支出費用 |
|
二、相關部門性股票基金成本預算民政審批使收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上家補助費收入水平 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
四、行業效益 |
6699.14 |
四、公開平安開支 |
|
五、營運純收入 |
|
五、教育教學經費支出 |
|
六、加盟機關單位繳納工資 |
|
六、合理技術工藝收支 |
|
七、許多工資收入 |
286.44 |
七、文化水平市場運動與文化傳媒開支 |
|
|
|
八、社會存在有效保障和就業問題付出 |
546.56 |
|
|
九、食品衛生身心健康教育支出 |
9992.04 |
|
|
十、低能耗環保健康收入支出 |
|
|
|
11、村鎮建設社區網站費用支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通費車輛結余 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察新信息等收入支出 |
|
|
|
二十、企業安全制造業等其他支出 |
|
|
|
16、財務費用支出 |
|
|
|
十二、救助同一沿海地區收支 |
|
|
|
十七、當然教育資源海洋生物氣候等支出費用 |
|
|
|
第十九、往房保護經費支出 |
150.10 |
|
|
第二十、調味品物質貯備其他支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害防控及緊急救援管理制度性支出 |
|
|
|
二12、一些花費 |
|
上年年收入總金額 |
11979.34 |
本年度支出費用合計數 |
10688.70 |
用事業投資基金擬補出入差額 |
|
余額分配原則 |
1378.70 |
年末結轉和余額 |
190.57 |
年終結轉和節余 |
102.51 |
總額 |
12169.91 |
總額 |
12169.91 |
2019全年度收入水平竣工決算表
公司的:萬美金
項目 |
當年度效益累計數 |
財政資金補貼款年收入 |
領導補帖收錄 |
事業心效益 |
營業薪水 |
所屬基層單位上交盈利 |
各種工資收入 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
世界保險和就業的花費 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成單位名稱離退職 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公政府部門離退體 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上公司通常社會社保養老行業交款總支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企工作企業工作企業職位年金繳納費用支出費用 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間鍵康付出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基礎治療健康學校 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務中心衛生情況組織機構 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性干凈衛生產品 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的單位醫院 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司社區醫療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保護撥出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革經費支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019財政年度支出費用部門預算表
工作單位:億元
大型項目 |
本年度教育支出自動求和 |
最基本其他支出 |
業務教育支出 |
上交上一級收支 |
管理總支出 |
對復屬企業單位補貼金花費 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和求業撥出 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的企機關單位離退休工資 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野部門離離休 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業院校教育事業院校大致養老生活穩定繳納費用結余 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業行業職位年金付款教育支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康其他支出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫學清潔設備 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區平臺清潔組織機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性服務保障性安全衛生服務保障 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野工作單位醫療設備 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫療服務 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產基本保障總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革開支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019當年度財政性補貼款薪水收入支出預算總表
方:萬美元
收入水平 |
收支 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
新項目 |
累計 |
一般的公共服務預決算民政付款 |
政府部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算捐款 |
一、大部分公開概預算財政性撥付 |
4,993.76 |
一、通常通用安全服務撥出 |
|
|
|
二、區政府性債卷估算財政廳撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用健康安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗工藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術景區體育課與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障措施和大學生就業其他支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、環衛建康撥出 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、能效健康花費 |
|
|
|
|
|
五一、城市社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察數據信息等收支 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業提供酒店業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助相關的地方開支 |
|
|
|
|
|
十七、理所當然物資海域氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房的保障結余 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
2、糧油食品防汛物資儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性防冶及緊急處理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的付出 |
|
|
|
上年利潤累計 |
4,993.76 |
本年度收入支出總金額 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
年終財政預算審批結轉和盈余 |
|
半年度財政預算補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、應該公開財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性理財產品項目預算財務審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,993.76 |
累計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019每年一般來說公用費用財政預算付款結余部門預算表
企事業單位:萬的大寫
項目 |
自動求和 |
基礎花費 |
項目教育支出 |
|||
功能鍵細分 專業科目編寫代碼 |
會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有效保障和大學生就業總支出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
行政事務事業心公司離退休工資 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離退體 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業政府部門工作年金繳納費用總支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
衛生情況更健康經費支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
表層醫療服務環保機購 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會衛生間部門 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
差不多通用衛生學工作 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業部門社區醫療 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業組織治療 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
居住房保障措施開支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案收支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
累計 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019本年度一樣服務性成本預算財政部門補貼款一般費用支出 結算的時候表
工作單位:W
樓盤 |
累計數 |
者專項資金 |
通用資金 |
||
經濟社會分類別 題目標識號 |
課程和科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水公益福利支出費用 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
通常年薪 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
國家機關自己事業企業最基本社會養老人壽保險人壽保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金交費 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
營業員首要醫療保健穩妥手機繳費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會上的保障繳納費用 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些員工工資公益福利其他支出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
菜品和保障收入支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
交電費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用物料費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
因公車輛開機運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品價格和服務其他支出 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對人個和家人的補助款 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
每個人水產業生孩子補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對自己的和家里的補助費 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
投資性費用支出 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公裝修機械置辦 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專業產品置辦 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
短信網絡信息及應用折舊費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個道路手段購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和櫥窗陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資產性花費 |
|
|
|
合計數 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019當年度應該服務性項目預算國庫捐款“三公”事業費及國家機關程序運行事業費開支竣工決算表
企業:億元
一般的公用決算不需要審批“三公”經費預算 |
政府部門工作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行用車購置費及執行費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 添置費 |
公務接待車輛租賃 進行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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2019本年度中央政府性股權基金成本預算財政預算付款撥出部門預算表
基層單位:余萬元
樓盤 |
累計 |
基本性撥出 |
內容性支出 |
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職能的分類 題目代碼 |
考試科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財力外債前提表 |
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額度企業單位:余萬元 |
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數 |
價值量 |
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期初數 |
半年度數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)純凈水財力 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
🐼 2.實用主設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𓄧 表中:(1)車(輛) |
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﷽ 應該因公專車 |
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ไ 行政執法巡邏車輛租賃 |
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🌜 特殊工種工程專業的技術車輛 |
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𓆉 各種出行 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꦐ 4.相關固定住股本 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
🧸 減:累計額固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長期的股權質押投資人 |
—— |
—— |
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(四)經常債券項目投資項目投資 |
—— |
—— |
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(五)現建水利 |
—— |
—— |
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(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
🦹 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)某個資產投資 |
—— |
—— |
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二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關蘇州市松江區佘山鎮居委公共衛生的服務管理中心2019當年度收入來源結余竣工決算總體設計問題解釋
蘇州市松江區佘山鎮社群食品衛生貼心服務核心2019🍃年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對于北京市松江區佘山鎮小區安全業務重點2019年末年收入部門預算前提說明怎么寫
年初ꦿ收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、對於杭州市松江區佘山鎮街道社區工作間工作機構2019季度收入支出部門預算癥狀就說明
本年度ꦉ支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、至于深圳市松江區佘山鎮社區清潔清潔服務項目服務部2019全年度財政資金撥付年收入付出整體來說原因說明書
杭州市松江區佘山鎮社區網站衛生監督產品機構2019ܫ年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、至于蘇州市松江區佘山鎮居委安全服務中間2019每年大部分公益性預算表財政預算付款費用支出 部門預算情況證明
(一)一半通用預算表財政性付款性支出結算的時候綜合現狀
濟南市松江區佘山鎮社區網站公共衛生功能基地2019♓年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般的公眾費用預算國庫捐款教育支出部門預算構造時候
東莞市松江區佘山鎮小區公共衛生服務管理機構2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)似的公共信息竣工決算民政捐款開支竣工決算準確條件
昆明市松江區佘山鎮街道衛生監督提供工作站點2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3🥂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4𒈔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5🃏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對于西安市松江區佘山鎮居委會環衛服務培訓平臺2019第四季度一樣公用預算表財政性撥付常規收支預算時候介紹
武漢市松江區佘山鎮社區服務性站清潔服務性咨詢中心2019🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1🍎、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
𒅌七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費不需要付款收支預算總體布局具體情況說明。
昆明市松江區佘山鎮社區居委會干凈業務核心2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ܫ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費財政部門捐款結余部門預算實際上現象原因分析。
天津市松江區佘山鎮社區網站安全衛生提供服務基地2019當年度無“三公”專項經費國庫付款花費。
八、就重慶市松江區佘山鎮社區服務性站公共衛生服務性工作站2019一年度政府辦公室性債券概算財務審批費用支出 預算情況下表明
滬市松江區佘山鎮平臺健康產品平臺2019第四季度無區政府性債卷不需要預算不需要撥付費用支出 。
九、國有制投資企業經營財政廳預算財政廳捐款環境講解
成都市松江區佘山鎮居委環保服務性重點2019年無國有化基金經營的財務預算財務審批開支。
十、另外重要的事由的的情況解釋
(一)機關事業單位進行費用費用具體情況
昆明市松江區佘山鎮小區衛生情況保障公司2019年中有機物關自動運行資金性支出。
(二)地方政府選購收支情況
滬市💖松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)該車輛、房產唯一性暫用情況下
1、配送車輛
截止期2019年12月31日,南京市松江區佘山鎮社群衛生事情服務于重心無機動車非常規占有事情。
2、自建房
𝓀屋房運行科室(單位名稱):載止2019年12月31日,廣州市松江區佘山鎮區域公共衛生業務主適用的房平數中由機管事務局保持一致調制的屬蘇州佘山財產經驗安全管理不足機構產權證的房平數,平數為10530.80平方和米。
(四)財政預算績效考評控制狀態
🦄上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:投資投資項目概工程預算操作績效考評操作操作原則操作原則、加入了主設備投資投資項目概工程預算操作績效考評操作操作原則操作原則🌞;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🌞一、民政撥付納入:指企業單位本全年度從本級民政部位要先拿到的民政撥付,收錄正常通用費用表民政撥付和人民政府性債券費用表民政撥付。
🅺二、行業發展工資營收水平:指行業發展機關單位進行專注業務部運動形式和其手游輔助運動形式爭取的工資營收水平。包括是:醫用工資營收水平等。
🃏三、運營凈納入:指參公企業在工程專業金融業務促銷活動方案內容簡述輔助性促銷活動方案內容之上深入開展非獨立性結算運營促銷活動方案內容拿得的凈納入。常見是:自建房租出等凈納入等。
ℱ四、另外營收:指計量單位爭取的除“不需要審批營收”、“事業單位營收”、“運作營收”等之內的營收。其主要是:醫療耗材漲價升值潛力可以預見等營收。
五、月初結轉和節余:就是指去年度暫不進行、結轉到當年度按有關的信息標準規定仍在運行的費用。
♋六、歲末結轉和盈余:指上一年終或之前一年終預決算配備、因相對主義條件發生變化始終無法按原記劃制定,需廷遲到未來的日子里一年終按管于法規馬上選擇的現金。
ꦦ七、關鍵教育收入支出:指標準為有效保障了組織機構規章制度旋轉、達成規章制度工作的工作進度而形成的多種教育收入支出。
💃八、頂目付出:指企事業心單位為結束相應的人事部門業務任何或事業心發展夢想,在大多付出囿于會發生的各個付出。
🦹九、營運總費用支出 :指參公組織在專業化項目形式及輔助制作項目形式外發展非獨有統計營運項目形式再次發生的總費用支出 。
ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌十一月、政府部門程序運行接待費:指政府部門機構和依據公務接待員法的管理的事業心機構適用一般來說服務性概算財政預算審批按排的常見收入付出中的日常性公用設施接待費收入付出。