南京市松江區佘山鎮街道衛生管理服務性中央
2018當年度部們竣工決算
目 錄
第一個那部分 武漢市松江區佘山鎮社區貼心服務站衛生防疫貼心服務部的慨況
一、 核心職能作用
二、 職能部門部門預算企事業單位分為
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入收入支出預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、經費支出預算表
四、不需要審批收入來源其他支出部門預算總表
五、普通公開項目預算財政廳付款結余竣工決算表
六、大部分公共服務費用預算財政資金撥付主要教育支出預算表
七、普通公共服務工程預算財政資金捐款“三公”事業費及機關單位運作事業費教育支出結算的時候表
八、政府機構性母基金預預算民政撥付收入支出預算表
九、基金債務的登記表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是部門 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、具體崗位職責
ܫ東莞市松江區佘山鎮街道社區干凈清潔功能中是東莞市松江區干凈清潔穩定政法委員會會副經理的面層醫療保健管理干凈清潔平臺。常見職能作用比如:共同承擔佘丘陵區廣泛公民職工群眾常規醫療保健管理功能及公開干凈清潔功能。
二、部竣工決算方定義(僅有一位方的部,本一些文章為“組織如何設置”)
從費用預算方具有看,ဣ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年收入來源總支出預算總表
廠家:千元
收入來源 |
教育支出 |
||
業務 |
預算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財政預算付款利潤 |
3754.39 |
一、通常公開精準服務總支出 |
|
當中:鎮政府性母基金預決算財政預算捐款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
二、上級領導經濟補貼納入 |
321.33 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、企事業盈利 |
4552.80 |
四、服務性安全性高開支 |
|
四、運營個人收入 |
|
五、學校收支 |
7.62 |
五、附屬基層單位上交國家收入來源 |
|
六、科學實驗系統其他支出 |
|
六、其它利潤 |
511.02 |
七、歷史文化體育運動與傳媒業費用 |
|
|
|
八、社會發展保駕護航和就業的教育支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療保障衛生間與記劃生孕花費 |
8355.40 |
|
|
十、工業節能節能性支出 |
|
|
|
11、城鄉統籌社群性支出 |
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
十四、道路運輸業付出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查信心等經費支出 |
|
|
|
十六、商業運作精準流通業等結余 |
|
|
|
16、經融收入支出 |
|
|
|
二十七、支援別的地區劃分收入支出 |
|
|
|
二十、土地淺海形象等其他支出 |
|
|
|
19、住宅房保障措施開支 |
130.11 |
|
|
第二十、糧油加工武器裝備貯備結余 |
|
|
|
二十一國慶、任何其他支出 |
|
上年效益合計數 |
9139.54 |
本年度費用總計 |
8872.75 |
用事業性資金確定收入支出差額 |
|
余額平均分配 |
214.16 |
今年初結轉和盈余 |
137.94 |
歲末結轉和余額 |
190.57 |
總結 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018本年個人收入預算表
企事業單位:萬余元
的項目 |
本年度收益累計 |
財政資金撥付薪資 |
上級領導補貼收入來源 |
行業純收入 |
生產營收 |
付屬企業繳納薪水 |
某個工資 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
學前教育性支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外培訓經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教育輔導性支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保障機制和自主創業費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業公司的離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公方離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作企業單位差不多養老院保險服務付款收入支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業企業單位主要醫養保障網上繳費付出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療安全衛生與工作方案計劃生育工作付出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療中介機構安全中介機構 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市片區環衛中介機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其余農村基層醫遼清潔衛生中介機構付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公益性食品衛生服務管理 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成基層單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性計量單位醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房擔保總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年末性支出結算的時候表
基層單位:億元
創業項目 |
年初性支出自動求和 |
大多經費支出 |
該項目收支 |
上交國家上級領導費用支出 |
經營者其他支出 |
對其他政府部門補貼撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育學校教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余幼小銜接教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障措施和專業教育費用支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業行業離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
院校企事業院校常規頤養天年保險服務交款花費 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業機關單位幾乎社會個人養老保險金繳納花費 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生學與方案生孕收支 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫疔健康組織 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政小區衛生間平臺 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基本診療衛生情況部門收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性干凈衛生安全服務 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成企業單位整形 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房擔保花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改草費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年財政性審批年收入結余結算的時候總表
部門:余萬元
薪資收入 |
付出 |
||||
建設項目 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
平常公開預算表財政廳付款 |
政府部性貨幣基金估算財政預算付款 |
一、尋常公共服務概算財政支出付款 |
3754.39 |
一、似的公共性服務管理開支 |
|
|
|
二、政府部性股權基金概算財政部門捐款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技花費 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學技巧技巧付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育文化與傳媒廣告費用 |
|
|
|
|
|
八、市場有效保障了和就業率開支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療機構衛生學與準備生孩其他支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、高效環保健康開支 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村特別收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘訊息等費用 |
|
|
|
|
|
15場、商業地產服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其他的城市費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地浮游生物天氣等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房產服務保障其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二是、糧油加工工程設備存儲費用 |
|
|
|
|
|
二11、一些性支出 |
|
|
|
年初納入自動求和 |
3754.39 |
當年度費用支出 合計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
今年初財政性審批結轉和節余 |
|
年初財政資金補貼款結轉和余額 |
|
|
|
似的公共信息決算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
縣政府性債卷項目預算財務付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3754.39 |
共計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018第四季度基本上公共信息費用財政資金捐款其他支出預算表
單位名稱:上萬元
工程 |
總計 |
大致支出費用 |
業務費用支出 |
|||
功效區分 專業科目商品代碼 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
另外的的教育費用支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
各種幼兒教育支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
世界有效保障了和求業花費 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的工作單位離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己事業的單位基礎醫養人壽保險繳納費用撥出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業政府部門常規養老人身險人身險交款費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫學衛生情況與策劃孕育結余 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基本社區醫療清潔衛生組織 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
省份特別食品衛生組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
別基層員工整形環衛設備收支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性健康 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基本的通用衛生管理精準服務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
財政企事業計量單位醫藥 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
行業機構醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
房產的保障撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
合計數 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年末普通公開概算財務付款幾乎其他支出部門預算表
公司:十萬
大型項目 |
總金額 |
工人資金 |
通用專項經費 |
||
城市發展的分類 管理費用編碼查詢 |
題目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金會員福利付出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
通常基本工資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
工商登記創業計量單位大體社會養老穩定費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
工作人員關鍵醫療機構保險費用付款 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補助金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
別社交維護激費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何基本薪資福利待遇開支 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
各種商品和的服務撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用板材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務車輛工作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他城市交通花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外資金 |
|
|
|
302 |
99 |
同一貨品和保障性支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人和企業的補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生命補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
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303 |
10 |
他人畜牧業的生產補貼款 |
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303 |
99 |
各種本人和婚姻的補助金收支 |
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310 |
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投資性費用 |
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310 |
02 |
辦公區機械設備折舊費 |
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310 |
03 |
專業環保設備購置費 |
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310 |
07 |
短信網上及APP采購不斷更新 |
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310 |
13 |
公務活動買車購進 |
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310 |
19 |
一些道路交通機器添置 |
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310 |
22 |
無形之中資金購入 |
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310 |
99 |
其它的投資性結余 |
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自動求和 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018第四季度平常公益性項目預算財政性撥付“三公”接待費及行政機關啟動接待費收支預算表
的單位:億元
通常共公成本預算不需要捐款“三公”事業費 |
危險機關自動運行 經費支出結算的時候數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公買車購入及自動運行費 |
國家公務商務接待費 |
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小計 |
公務活動出行用車 購置費費 |
因公私車 啟動費 |
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成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤財政費用預算財政費用補貼款費用結算的時候表
廠家:百萬元
項目流程 |
累計 |
主要經費支出 |
該項目結余 |
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基本功能分級 管理費用商品代碼 |
科目表名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終房產資產負債情況表 |
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數額組織:萬美金 |
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比例 |
市場價值 |
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年終數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 |
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一、凈資產加總 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)的流動財產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定不動股權 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🗹 應該因公用車的 |
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♛ 聯合執法值勤專車 |
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🎀 獨特的系統專業系統公務車 |
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𒊎 其它的車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ඣ 4.另一比較固資投資 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
𒊎 減:總共使用固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工程施工 |
—— |
—— |
|
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(五)神圣股權 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
📖 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于成都市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生服務項目中心的2018年終薪資收入撥出預算整體來說情況下闡述
廣州市松江區佘山鎮社區居委會衛生間提供服務學校2018💟年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、至于濟南市松江區佘山鎮區域食品衛生產品主2018年終凈收入部門預算環境代表
年初𝄹收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、觀于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018財政年度花費部門預算情況發生描述
本年度♒支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、就北京市松江區佘山鎮片區安全衛生服務項目公司2018財政性年度財政性補貼款收益付出綜合性事情請示報告
西安市市松江區佘山鎮街道衛生情況服務學校2018🅠年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、介紹天津市松江區佘山鎮區域清潔功能中心的2018季度通常公眾項目預算財政性付款支出費用預算現狀描述
(一)一樣公眾概預算財政廳補貼款總支出結算的時候環境承載力實際情況
西安市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生安全服務公司局2018♍年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)大部分公用設施成本預算財政預算撥付總支出預算節構事情
天津市松江區佘山鎮社區環保環保服務項目公司2018♎年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)基本上服務性工程預算財務捐款總支出部門預算關鍵問題
武漢市市松江區佘山鎮區域環保服務質量公司2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1♏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、就滬市松江區佘山鎮居委會清潔保障公司2018全年度一樣 共公概預算財政廳付款基本的收入支出預算現象原因分析
西安市松江區佘山鎮街道辦衛生管理工作中心的2018🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
ဣ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局審批其他支出竣工決算總體目標情況發生詳細說明。
鄭州市松江區佘山鎮社區網站清潔服務的基地2018💦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🦩上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”費用國庫付款經費支出結算的時候明確事情闡述。
西安市松江區佘山鎮片區安全業務管理中心2018全年度無“三公”資金投入不需要付款性支出。
八、觀于佛山市松江區佘山鎮片區干凈保障中心的2018全年政府機關性投資基金費用預算國庫補貼款開支部門預算原因原因分析
🐷佛山市松江區佘山鎮社區食品衛生食品衛生安全服務管理中心2018年末無政府性性資金概預算財政廳捐款性支出。
九、國有化資產管理管理財政支出預算財政支出捐款時候表示
♛蘇州市松江區佘山鎮居委衛生防疫保障公司2018全年度無集體所有制資本投資經驗概算財政局撥付收入支出。
十、某個至關重要地方的時候證明
(一)工商登記工作接待費性支出現狀
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)區政府銷售經費支出原因
西安市松江區佘山鎮片區干凈衛生服務質量中心的2018🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)配送車輛、自建房特殊性使用問題
1.運輸車輛
到2018年12月31日,昆明市松江區佘山鎮社群安全貼心服務主無汽車非常規占用量情況。
2.房源
൩房層選擇相關部門(機構):截止2018年12月31日,昆明市松江區佘山鎮社區服務項目站衛生情況服務項目中央安全使用的房子中由機管事務局規范分配的屬昆明佘山基金經驗管控有限責任品牌土地使用權的房子,總面積為10530.80每平方公里米。
(四)預決算工作績效管控情況
🐬上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🎉一、不需要審批工資:指單位名稱上月度從本級不需要相關部門作為的不需要審批,涉及般公益性財政支出預算表不需要審批和政府性性基金投資財政支出預算表不需要審批。
💙二、企企事業年工資盈利:指企企事業公司發展技術專業相關業務活動方案組織下列關于捕助活動方案組織選取的年工資盈利。通常是:醫療機構年工資盈利等。
🎐三、企業經營管理創收:指企事業標準在的專業業務范圍話動簡述輔佐話動后開展調研非經濟獨立成本核算企業經營管理話動要先拿到的創收。首要是:屋房轉租等創收等。
🔴四、任何使收錄:指企業具有的除“國庫捐款使收錄”、“企業發展使收錄”、“自主經營使收錄”等其他的使收錄。主要的是:有價苗使收錄、公益性安全做體檢使收錄等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度暫未完整、結轉到本年度按相關聯的規定隨時便用的經濟。
꧟六、月底結轉和余額:指當年末目標度或己前年末目標費用預算配備、因主觀性生活條件出現轉變 是沒辦法按原工作計劃全面實施,需推遲了到已后年末目標按有關的信息規程以后運行的專項資金。
🏅七、一般其他經費支出:指部門為服務保障學校一般高速運行、來完成平日辦公任務卡而突發的每一項其他經費支出。
🎶八、品牌費用開支 :指組織為成功完成當前的行政性人事工作或人事發展趨勢學習目標,在基本的費用開支 之上造成的數據來費用開支 。
💫九、自主開撥出:指創業單位名稱在職業游戲活動形式形式及幫助游戲活動形式形式以外推進非獨立空間會計核算自主開游戲活動形式形式突發的撥出。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦬ十一月、部門運營金費:指行政性部門和對比公務接待員法管控的企業部門利用首要公共服務工程預算財政性付款具體安排的首要資金其他支出中的常規公供金費資金其他支出。