沈陽市松江區九亭鎮街道食品衛生服務中央
2019全年竣工決算
目 錄
第一次大部分 佛山市市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務保障中心點慨況
一、基本功能
二、部門使用
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、年收入費用竣工決算總表
二、盈利竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政局補貼款薪水花費部門預算總表
五、正常通用項目預算財政花費付款花費預算表
六、普遍公共服務工程預算財政部門付款最基本撥出結算的時候表
七、一半公眾預預算財政局補貼款“三公”預備費及單位運轉預備費付出預算表
八、政府部性股權基金費用民政捐款開支竣工決算表
九、債務流動負債具體登記表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
然后部件 動詞表述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵權責
集居委會改善、營養保健、醫治、康服、營養基礎教育及工作規劃生孩枝術輔導六位立體式主要職責。
二、單位配置
🔜根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年工資收支竣工決算總表
企業單位:萬
薪資 |
開支 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
預算數 |
一、似的通用決算財政性捐款收益 |
4421.60 |
一、一樣公眾服務性經費支出 |
|
二、政府部性基金投資預算表財政支出補貼款凈收入 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上家補貼金使收入 |
|
三、飲水機性支出 |
|
四、事業發展工資收入 |
7788.02 |
四、公開安全的教育支出 |
|
五、開盈利 |
|
五、教育學校費用 |
6.94 |
六、付屬組織上交國家凈收入 |
|
六、科學合理技術開支 |
|
七、許多個人收入 |
10.55 |
七、企業文化旅行體育文化與媒體付出 |
|
|
|
八、的社會保險和專業教育費用支出 |
4.88 |
|
|
九、安全身體總支出 |
12003.32 |
|
|
十、發展節能綠化環保綠化環保收支 |
|
|
|
五一、城鄉居民社區衛生總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
13、客運運送花費 |
|
|
|
十四、資原堪探信息內容等性支出 |
|
|
|
第十六、商業售后服務售后服務業大頭等費用 |
|
|
|
第十五、金融業花費 |
|
|
|
二十七、協助各種沿海地區開支 |
|
|
|
十七、物種多樣性資源英文淺海景象等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房擔保收支 |
117.46 |
|
|
第二十、糧油食品東西儲備量教育支出 |
|
|
|
二11、氣象災害防范及應急指揮安全管理撥出 |
|
|
|
二十三、某個費用 |
|
年初創收總計 |
12220.17 |
上年教育支出加總 |
12132.60 |
用創業理財產品填補結余差額 |
|
盈余劃分 |
75.70 |
年終結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
11.87 |
總結 |
12220.17 |
合計 |
12220.17 |
2019年末個人收入預算表
標準:上萬元
樓盤 |
上年個人收入合計數 |
財政預算補貼款收入水平 |
上一級補助款純收入 |
企業發展收入來源 |
管理薪資收入 |
附加工作單位上交薪資 |
其它收益 |
|||||
功能分類 |
題目英文名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
教育學校總支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修生及培訓課程 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓班總支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有保障和就業前景撥出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業工作單位離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退休年齡 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康性支出 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療單位干凈衛生單位 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道衛生防疫組織 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本提供服務性衛生學提供服務 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制總支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革性支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019半年度經費支出預算表
基層單位:十萬
工作 |
上年性支出總計 |
基本的支出費用 |
品牌支出費用 |
繳納上司性支出 |
銷售經營撥出 |
對加盟行業補助費撥出 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接總支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及技能培訓 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓花費 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會安全保障和就業形勢費用 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業公司的離養老 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色收支 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障衛生防疫單位 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區網站清潔企業 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共功能安全功能 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革花費 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019不需要年度不需要撥付工資性支出竣工決算總表
標準:萬美元
凈收入 |
收支 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計數 |
普遍共同費用財政局補貼款 |
相關部門性債券費用預算財政性捐款 |
一、一般的共同財務預算財務審批 |
4421.60 |
一、基本通用服務的付出 |
|
|
|
二、市政府性新基金概預算不需要撥付 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課科技收支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化休閑旅游休育與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保障措施和求業性支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、干凈穩定收支 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、工業節能環境花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟片區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、公路交通及運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商用服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業付出 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他的東北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、理所當然資源共享深海氣象站等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房保障措施收入支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
第二十、調味品物品儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害有效預防及作為應急的管理系統開支 |
|
|
|
|
|
二十三、別撥出 |
|
|
|
上年收益自動求和 |
4421.60 |
當年度花費加總 |
4421.60 |
4421.60 |
|
年末財務付款結轉和盈余 |
|
年底財政局審批結轉和余額 |
|
|
|
一、一般來說通用預決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性股權基金工程預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4421.60 |
共計 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019當年度一樣公共服務概算財政性捐款經費支出預算表
計量單位:萬塊
業務 |
累計數 |
首要收入支出 |
品牌費用支出 |
|||
功能模塊分類整理 學科數字 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界服務保障和畢業生就業其他支出 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政事務行業廠家離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展工作單位離退居二線 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
清潔安全健康性支出 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
底層醫療保健食品衛生設備 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
地方社群衛生防疫醫院 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
首要共公環保貼心服務 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
住宅有保障付出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改變撥出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
總計 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019本年正常服務性成本預算國庫付款常見付出竣工決算表
機關單位:余萬元
該項目 |
加總 |
人資金 |
通用勞務費 |
||
經濟社會分級 會計科目商品編號 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利費用支出 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
一般員工工資 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
企事業有成機構事業有成機構核心養老服務保險公司繳納費用 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
就業年金付款 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
干部職工總體整形商業險交款 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余生活保證交費 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪水特權結余 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
餐品和售后服務花費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具相關服務費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私車執行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公路網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品銷售和售后服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對自身和家的補帖 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果制作貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對自己的和普通家庭的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓產品租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用的設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡數據及游戲購置費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個鐵路交通手段購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資者性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
🎐2019財政費用支出 年度般公眾費用預算財政費用支出 撥付“三公”接待費及機關事業單位運轉接待費費用支出 竣工決算表
公司的:萬元左右
基本上公開概算不需要審批“三公”資金 |
工商登記啟動 經費支出預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專車新購及操作費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動買車 新購費 |
因公用車的 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度區政府性基金投資預預算財政局捐款性支出預算表
機構:多萬元
工程 |
累計 |
幾乎費用 |
項目開支 |
|||
功能模塊分級 課程商品代碼 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年固定資產欠債現狀表 |
||||
|
|
標準企事業單位:來萬 |
||
|
總數量 |
意義 |
||
年終數 |
年尾數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、凈資產總計 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)流量債務 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
ꦕ 2.通用型的設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
🌟 里面:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
൩ 常見公務接待車輛租賃 |
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ꦓ 行政執法巡邏小二租車 |
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𒁏 特種工藝專業化技術設備買車 |
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♑ 相關用車的 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
🀅 4.其他的緊固金融資產 |
—— |
—— |
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🎃 減:總計累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)長遠股份投資者 |
—— |
—— |
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(四)長久的債卷進行投資 |
—— |
—— |
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(五)現建水利工程 |
—— |
—— |
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(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
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14.50 |
🎃 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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0.48 |
(七)其余固定資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的總計 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於東莞市松江區九亭鎮社群衛生間業務中心局2019本年收入來源費用預算總體性癥狀闡述
昆明市松江區九亭鎮區域干凈保障平臺2019🍃年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、相關蘇州市松江區九亭鎮居委會安全服務性中央2019年終營收竣工決算情況下闡述
當年度ꦡ收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、至于深圳市松江區九亭鎮社區網站安全服務的學校2019年末經費支出結算的時候狀態表示
本年度💝支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、關與杭州市松江區九亭鎮平臺衛生情況服務性中心站2019年末財政性補貼款純收入收支總體布局前提就說明
武漢市市松江區九亭鎮社區網站干凈服務保障平臺2019ꦍ年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、至于蘇州市松江區九亭鎮平臺衛生管理服務質量中心局2019年末一半公用設施成本預算財政廳捐款付出預算狀況代表
(一)一般來說共同預算表財政花費補貼款花費結算的時候整體來說具體情況
武漢市松江區九亭鎮特別清潔衛生服務中間2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)平常公用設施項目預算財政局付款結余部門預算構成實際情況
杭州市松江區九亭鎮社區的服務站干凈衛生的服務基地2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)平常公共信息費用國庫捐款支出費用結算的時候主要問題
東莞市松江區九亭鎮街道衛生管理安全服務中央2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2🌞、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3🐭、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、有關傷害市松江區九亭鎮平臺衛生管理服務管理平臺2019本年正常公用設施成本預算國庫審批大致其他支出結算的時候條件反映
滬市松江區九亭鎮街道社區環衛服務于學校2019⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
ಌ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
鄭州市松江區九亭鎮平臺安全衛生功能中間2019年終無“三公”事業費民政審批花費。
八、至于佛山市松江區九亭鎮街道衛生管理服務性重心2019本年度政府機構性股票基金預算表財政廳付款總支出結算的時候情況說明書怎么寫
蘇州市松江區九亭鎮居委衛生監督的服務機構2019第四季度無縣政府性債卷費用財政局付款經費支出。
九、國家資本管理運營國庫預算國庫付款條件闡述
🌱佛山市松江區九亭鎮居委會安全衛生業務中心局2019年終無國家股股權投資經營者概預算財政局付款其他支出。
十、其它很重要法定程序的癥狀闡明
(一)企事業單位運動事業費總支出情況發生
北京市松江區九亭鎮街道干凈衛生精準中心點2019本年度有機物關加載預備費費用。
(二)地方政府招標合同費用情況下
西安市市💞松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)行駛、房層特種使用狀況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評管控現狀
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本企事業單位成立了相應決算效績標準化管理方法方法體系:松江區九亭鎮街道辦事處清潔衛生服務于管理方法方法中心決算效績標準化管理方法方法上班機制化,全整個過程效績標準化管理方法方法開展問題♔:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
💃一、財政資金局部門廳性付款收益:指單位名稱當2020年從本級財政資金局部門廳性部門乃至每一位員工認定的財政資金局部門廳性付款,包含一般來說公開成本決算財政資金局部門廳性付款和政府部門性債卷成本決算財政資金局部門廳性付款。
♍二、干凈衛生干凈衛生事業薪資收錄:指干凈衛生干凈衛生事業單位考試名稱深入推進正規工作促銷促銷活動以及其捕助促銷促銷活動拿得的薪資收錄。主要是是:醫療設備及公益性干凈衛生薪資收錄等。
三、各種利潤:指基層單位有的除“財政預算撥付利潤”、“事業利潤”、“運營利潤”等除外的利潤。
四、年終結轉和盈余:就是指當年度暫不順利完成、結轉到年初按有關的信息規定再次采用的項目資金。
♛五、年尾結轉和余額:指當年中目標度或曾經年中目標估算確定、因從客觀經濟條件突發波動尚未按原進度表制定一個,需延緩到之后年中目標按相關的英文規則不斷使用的的資金量。
ꦯ六、大致收入收入支出:指單位名稱為有保障貸款機構常規正常的操作、完整守則操作神器任務而發生的各個收入收入支出。
🐬七、工程項目撥出:指公司為搞定某一的行政訴訟的工作的任務或事業性趨勢最終目標,在常規撥出以外形成的四項撥出。