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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區九亭鎮居委會衛生防疫服務培訓主

2018第四季度單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

一、部件 東莞市松江區九亭鎮居委環保提供服務公司點慨況

一、通常職責權限

二、部分預算公司購成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水其他支出竣工決算總表

二、納入部門預算表

三、教育支出部門預算表

四、國庫捐款年收入收入支出預算總表

五、似的服務性費用預算財政性審批收支部門預算表

六、般通用工程預算財務審批差不多其他支出結算的時候表

七、基本上通用工程預算國庫撥付“三公”資金及部門啟動資金教育支出結算的時候表

八、現政府性股權基金部門預算財政局補貼款經費支出部門預算表

九、基金資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四一部分 詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要功能

集社群防范、保建、醫用、康復站、營養培養及工作方案懷孕技術應用引導六位二合一管理職能。

二、培訓機構設定

𝓀根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


🐲第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終工資性支出預算總表

廠家:萬塊

薪資收入

撥出

工程

預算數

內容

預算數

一、財政資金付款收錄

4016.02

一、常見公開服務總支出

 

  各舉:中央政府性債卷費用預算不需要審批

 

二、外交史收支

 

二、上一級補貼費收益

143.00

三、中國軍事教育支出

 

三、事業薪資收入

5286.32

四、公共性安全管理費用

 

四、企業經營凈收入

 

五、培育其他支出

5.30

五、附屬計量單位上交國家工資

 

六、數學技術應用支出費用

 

六、別年收入

1476.93

七、特色文化體育課與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、社會性得到保障和畢業生就業費用支出

709.12

 

 

九、醫療清潔清潔與記劃生孩子其他支出

10070.93

 

 

十、能源管理綠色環保費用支出

 

 

 

十一月、城鄉居民街道辦開支

 

 

 

12、農業水其他支出

 

 

 

十四、公路網貨物運輸花費

 

 

 

十四、材料勘測資訊等付出

 

 

 

十八、商業服務保障服務保障業等費用

 

 

 

第十五、金融科技費用支出

 

 

 

十二、支援一些東南部經費支出

 

 

 

18、國土資源海底形象等收入支出

 

 

 

黨的十九、房屋保障措施花費

1.41

 

 

二十五、糧油食品原材料設備收儲收入支出

 

 

 

二五一、別的開支

 

年初純收入總金額

10922.27

年初教育支出總金額

10786.76

用企業發展債券挽回開支差額

 

節余都分配好

139.79

期初結轉和節余

4.28

年初結轉和余額

 

合計

10926.55

總額

10926.55


2018年度目標工資部門預算表

部門:余萬元

業務

當年度收益總金額

財政性捐款工資收入

上級領導補貼費薪資

企業收錄

生產經營薪資收入

附屬院校上交國家效益

其它的收入來源

功能分類
科目編碼

會計分類名字

自動求和

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

幼教經費支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

學習及專業培訓

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓教育教育支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活維護和就業問題總支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門企業發展企業離退休工資

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業有成公司離離休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業方事業方大致社區養老保費手機繳費費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫疔衛生防疫與項目發育費用

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

基層工作醫療保健衛生管理平臺

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

省會城市小區衛生防疫設備

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

一些下基層醫療組織 環衛組織 開支

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公共性衛生監督

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

一般通用衛生監督的服務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業公司公司整形

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

創業企業治療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

往房基本保障收支

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

房屋制度改革經費支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

房產社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018月度費用竣工決算表

院校:70萬

創業項目

上年性支出加總

關鍵結余

業務花費

上交上司總支出

操作支出費用

對復屬方政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱

合計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

學校性支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修學校及培訓教育

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培順性支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

中國社會的保障和自主創業花費

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理事業計量單位退休工資

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

行業公司的離辭職

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業公司的常規社會養老安全納費費用支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫治衛生管理與策劃養育開支

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基礎醫藥衛生防疫組織

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

城區街道辦事處衛生學構造

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

另一個群眾醫療保障環境衛生機購撥出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公共服務安全衛生

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

幾乎公共性食品衛生工作

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的的單位整形

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業標準標準整形

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

自建房有效保障教育支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

自建房體制改革其他支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅房公積金貸款

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018年度目標財政部門撥付薪水經費支出結算的時候總表

機構:百萬元

收錄

收入支出

工作

結算的時候數

樓盤

加總

應該公共性財務預算財務撥付

政府部性股權基金工程預算民政審批

一、通常通用預決算國庫付款

4016.02 

一、正常通用服務的其他支出

 

 

 

二、政府性性資金概算民政審批

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防安全開支

 

 

 

 

 

四、通用衛生費用

 

 

 

 

 

五、教導總支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學的工藝付出

 

 

 

 

 

七、文化知識田徑運動與文化傳媒收支

 

 

 

 

 

八、社會各界保險和就業機會付出

709.12

709.12

 

 

 

九、社區醫療防疫與預計生小孩費用支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、低碳環保標準環保標準費用

 

 

 

 

 

國慶、成鄉居委會支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

 

 

13、公路網運輸配送總支出

 

 

 

 

 

十四、成本勘查新信息等開支

 

 

 

 

 

15、商業性的服務性業等花費

 

 

 

 

 

十五、經融收支

 

 

 

 

 

十六、支助相關地區劃分收支

 

 

 

 

 

十七、土地浮游生物氣象觀測等教育支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房保證撥出

1.41

1.41

 

 

 

第二十、油糧防汛物資儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關其他支出

 

 

 

本年度納入預估合計

4016.02 

當年度花費總計

4016.02

4016.02

 

今年初財政廳補貼款結轉和節余

 

年底不需要補貼款結轉和盈余

 

 

 

      常見通用成本預算民政撥付

 

 

 

 

 

      政府性性新基金財務預算財務撥付

 

 

 

 

 

總結

4016.02 

合計

4016.02

4016.02

 

 


2018年度目標通常情況下公開預部門預算財政部門付款費用支出 部門預算表

基層單位:十萬

的項目

累計數

基本上花費

新項目開支

功能鍵分類整理

會計分類商品編碼

課程品牌

205

 

 

教學總支出

5.30

 

5.30

205

08

 

專科護士指導及指導

5.30

 

   5.30

205

08

03

培養性支出

5.30

 

5.30

208

 

 

社會上保障措施和大學生就業收入支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政性事業上的單位退體

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

企業發展公司的離養老金

254.27

254.27

 

208

05

05

部門自己事業部門差不多關于養老地產養老穩妥激費費用

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療管理清潔與策劃生二胎教育支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

群眾治療安全衛生組織

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

成市居委環衛部門

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

某個表層醫療管理衛生監督系統收入支出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公開衛生情況

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

基本上售后服務性健康售后服務

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政機關行業廠家社區醫療

143.40

143.40

 

210

11

02

事業企機關單位醫藥

143.40

143.40

 

221 

 

 

住宅房確保性支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

租賃房改制收入支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

住宅房個人住房公積金

1.41

1.41

 

總計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年終基本的上公用費用預算財政部門付款基本的支出費用預算表

  單位名稱:萬塊人民幣

項目

累計數

工人金費

公供費用

劃算分為

專業科目編號

課目簡稱

301

 

工資收入特權費用支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  大致很大打工族薪資

438.20

438.20

 

301

02

  經費補助金

251.76

251.76

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

66.23

66.23

 

301

07

  績效評價月薪

1490.30

1490.30

 

301

08

行政機關事業院校院校大致社會養老保險行業費

454.84

454.84

 

301

09

專業年金繳付

 

 

 

301

10

教職工基礎醫治人身險付費

143.40

143.40

 

301

11

國家事業單位人員醫疔補帖激費

 

 

 

301

12

同一的社會保障部措施網上繳費

 

 

 

301

13

個人住房個人住房公積金

79.87

79.87

 

301

14

社區藥費

 

 

 

301

99

  另一個公資有福利性支出

514.06

514.06

 

302

 

貨品和服務培訓費用

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專用用料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門的然料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托書渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛進行維護與保養費

 

 

 

302

39

  另外道路費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減學費

 

 

 

302

99

  各種商品價格和功能性支出

 

 

 

303

 

對自身和家長的補助金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子津貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

小編農林制作補貼金

 

 

 

303

99

  各種小編和家用的經濟補貼付出

 

 

 

310

 

資金性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公儀器購入

 

 

 

310

03

  常用系統購置費

 

 

 

310

07

  訊息網及電腦軟件新購升級更新

 

 

 

310

13

  因公用車的折舊費

 

 

 

310

19

  某些交通銀行軟件工具購置費

 

 

 

310

22

  隱約財力新購

 

 

 

310

99

  某些充分性花費

 

 

 

累計數

3692.94

3692.94

 

 


꧟2018年終一樣公用設施成本預算財政預算捐款“三公”資金投入及政府機關正常運行資金投入收支竣工決算表

行業:萬多

通常情況公共服務成本預算國庫審批“三公”經費預算

單位運作

預備費預算數

總金額

因公回國

(境)費

公務活動車輛新購及操作費

公務接待處接待處費

小計

國家公務用車的

采購費

公務活動出行用車

進行費

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳補貼款收支竣工決算表

企業:余萬元

工程項目

合計數

大多教育支出

該項目費用

功能鍵分類管理

學科編號規則

學科稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中股本債務狀況表

 

 

金額才行業:萬

 

占比

顏值

年末數

年終數

本年數

年底數

一、凈資產合計數

——

——

4902.20

4590.93

   (一)外流股權

——

——

1836.16

1483.07

   (二)比較固定資金

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

🐎                          通常情況公務活動出行用車

 

 

 

 

﷽                          衛生監督執法交警執法出行

 

 

 

 

൩                          特中專業課程技術性出行用車

 

 

 

 

𓂃                          別的車輛租賃

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

ꦑ               4.某個固定不動房產

——

——

497.34

362.54

꧃        減:積攢折舊費及減值打算

——

——

 

 

   (三)長時創業

——

——

 

 

   (四)興建工作

——

——

 

 

   (五)隱約財產

——

——

 

 

ꦆ        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)許多股權

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

1280.17

920.20

三、凈資金總計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、就昆明市松江區九亭鎮居委會衛生監督服務于學校2018年末純收入支出費用整體現象闡明

西安市松江區九亭鎮特別干凈服務培訓服務部2018꧟年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、更多天津市松江區九亭鎮街道辦衛生情況服務平臺2018季度薪資結算的時候情況報告證明

本年度﷽收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、針對西安市市松江區九亭鎮平臺環衛服務培訓機構2018本年總支出預算現象詳細說明

本年度🎐支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、至于東莞市松江區九亭鎮片區公共衛生業務服務平臺2018全年財政性捐款工資付出綜合事情原因分析

成都市松江區九亭鎮街道社區衛生服務的管理服務的心中2018🗹年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、就西安市市松江區九亭鎮居委清潔的服務平臺2018月度普遍共同成本預算國庫審批支出費用結算的時候現象這說明

(一)通常情況下公開概算財政廳撥付撥出總的情況。

蘇州市松江區九亭鎮居委衛生管理保障服務部2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)普遍通用工程預算財政局捐款性支出預算設備構造的情況。

東莞市松江區九亭鎮街道社區服務項目學服務項目管理中心2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一樣 共同費用預算財政部門審批費用結算的時候實際上情況下。

重慶市松江區九亭鎮社區居委會衛生監督服務的中心的2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1൲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8⛦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、關羽鄭州市松江區九亭鎮特別公共衛生精準服務重點2018年一樣 服務性概預算財務撥付通常結余竣工決算原因闡述

東莞市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生提供服務中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1🐼、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

😼七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

西安市松江區九亭鎮居委環境衛生精準服務中間2018每年無“三公”接待費財務付款總支出。

八、關干成都市松江區九亭鎮街道辦環衛服務項目平臺2018年政府辦公室性新基金國庫預算國庫補貼款費用支出 竣工決算條件解釋

🧔深圳市松江區九亭鎮社區醫療間衛生間功能咨詢中心2018全年度無區政府性股權基金預算表財政性補貼款費用支出

九、國有土地資本投資運營費用財政廳付款情況說

𓂃北京市松江區九亭鎮街道社區環境衛生服務于咨詢中心2018年終無國企資本管理銷售經營費用財政性撥付開支

十、任何為重要作用的現狀表明

(一)機關事業單位啟用勞務費付出的情況。

2018年度目標上海市松江區九亭鎮居委會清潔衛生提供服務心中硅化物關執行經費撥出撥出。

(二)政府性企業采購總支出狀況

2018🌼年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)維修、農村房子特有侵占具體情況

廣州市松江區九亭鎮社群安全產品重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考核服務管理情況

🌞上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

💜一、不需要局性廳撥付效益:指企事業單位當年度度從本級不需要局性廳部門管理完成的不需要局性廳撥付,具有一般的公眾概算不需要局性廳撥付和縣政府性母基金概算不需要局性廳撥付。

🃏二、自己企業薪資工資盈利:指自己企業單位名稱抓好的專業行業活動組織內容以及其手游輔助活動組織內容確認的薪資工資盈利。最主要的是:醫治薪資工資盈利。

ꦜ三、企業加盟薪資:指行業公司在專注業務部門行為非常配套行為囿于進行非獨力結算企業加盟行為確認的薪資。

💞四、某些收益:指企業單位完成的除“財政廳審批收益”、“衛生事業收益”、“生產經營收益”等范圍內的收益。重點是:利息率收益等。

五、月初結轉和節余:是以去年度沒有成功、結轉到本年度按關干規則持續的使用的的資金。

𒆙六、年底結轉和余額:指當半一半年度度或原先半一半年度概算制定項目、因直接因素會發生轉變是無法按原項目施行,需延期到未來的日子里半一半年度按有觀相關規定再運用的成本。

🦂七、基本上支出費用費用:指公司的為的保障醫療機構正常的在運轉、完整平時的做工作任務而再次發生的每一項支出費用費用。

♌八、建設項目開支:指院校為完成人物獨特的行政機關工作人物人物或自己事業轉型階段目標,在大體開支外面發生的每一項開支。

ღ九、自主營運費用費用:指事業有成公司的在正規活躍及捕助活躍外發展非自由記帳自主營運活躍情況的費用費用。

𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔11、部門運動接待費:指行政事務企業和定義公務接待員法標準化管理的衛生事業企業適用正常公益性工程預算財政局捐款制定計劃的常規撥出中的生活共公接待費撥出。

 

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