沈陽市松江區洞涇鎮社區功能站衛生情況功能核心
2019一年度竣工決算
目 錄
一有些天津市松江區洞涇鎮街道辦安全保障中央概述
一、首要職能部門
二、結構布置
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入撥出部門預算總表
二、收錄預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政局捐款效益其他支出結算的時候總表
五、基本上公共信息概預算財政資金捐款撥出部門預算表
六、平常公開工程預算財政廳捐款大體費用部門預算表
七、一般來說通用費用財政局撥付“三公”專項專項經費及機關事業單位進行專項專項經費開支竣工決算表
八、人民政府性母基金財政預算預算財政預算補貼款支出費用結算的時候表
九、凈資產流動負債現象表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、方面 詞表達
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的主要職責
༺上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、貸款機構配置
按照可以達到職責范圍,🍰上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度收錄收支結算的時候總表
工作單位:億元
效益 |
收入支出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、般服務性決算財務補貼款個人收入 |
3373.74 |
一、普通公共性貼心服務開支 |
0 |
二、以政府性債卷預算表財政部門撥付營收 |
0 |
二、外交關系撥出 |
0 |
三、上一級補貼薪資收入 |
0 |
三、國防教育花費 |
0 |
四、事業發展年收入 |
4431.27 |
四、公用安全管理教育支出 |
0 |
五、經營管理利潤 |
0 |
五、幼兒教育結余 |
0 |
六、其他組織上交國家個人收入 |
0 |
六、實驗水平總支出 |
0 |
七、同一利潤 |
0 |
七、傳統藝術度假旅行休育與媒體收入支出 |
0 |
|
|
八、社會生活保證和就業前景總支出 |
391.56 |
|
|
九、環境衛生身體經費支出 |
6691.25 |
|
|
十、低能耗低能耗收支 |
0 |
|
|
五一、縣域區域收入支出 |
0 |
|
|
12、農業水花費 |
0 |
|
|
十四、交通線運載總支出 |
0 |
|
|
十四、產品探勘企業信息等經費支出 |
0 |
|
|
第十六、商業地產安全夜場服務等收入支出 |
0 |
|
|
十五、互聯網金融撥出 |
0 |
|
|
二十七、幫扶其他中南部支出費用 |
0 |
|
|
十七、自然而然資源大海氣象預報等總支出 |
0 |
|
|
十八、公房后勤保障總支出 |
106.65 |
|
|
第二十、糧油加工武器裝備產出撥出 |
0 |
|
|
二五一、災害性防范及應急處置維護費用支出 |
0 |
|
|
二十三、另外支出費用 |
0 |
上年工資累計 |
7805.01 |
上年總支出自動求和 |
7189.46 |
用事業有成股票基金解決收入支出差額 |
0 |
盈余調整 |
616.05 |
年末結轉和余額 |
12.87 |
歲末結轉和節余 |
12.37 |
總金額 |
7817.88 |
合計 |
7817.88 |
2019一年度盈利預算表
基層單位:來萬
建設項目 |
本年度收入水平總金額 |
國庫審批薪資收入 |
上級部門補貼申請書薪資 |
事業心納入 |
運作創收 |
所屬公司上交收入水平 |
其他的薪水 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的安全保障和人才需求其他支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事公司的離養老 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
創業行業離退休年齡 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企業組織核心社區養老人身險付款付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公政府部門新職業年金手機繳費教育支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生營養健康收支 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
底層醫遼衛生學組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道社區服務防疫組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性干凈工作 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業院校醫療設備 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位治療 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障開支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019每年費用支出 結算的時候表
政府部門:億元
工作 |
上年費用支出 自動求和 |
大多收入支出 |
創業項目總支出 |
繳納上一級收支 |
生產經營收入支出 |
對其他行業津貼花費 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和人才需求其他支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業企業單位離退休工資 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機關單位離養老 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業發展工作單位基本的養老穩定穩定付費費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機構行業機構職業分析年金手機繳費費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
食品衛生建康其他支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
表層醫疔安全衛生裝置 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域干凈貸款機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性安全服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業政府部門診療 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校整形 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅得到保障費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度不需要捐款營收收支部門預算總表
標準:來萬
工資 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
項目 |
合計數 |
一般的公共性項目預算不需要付款 |
鎮政府性債卷預決算財政廳補貼款 |
一、正常公眾決算不需要審批 |
3373.74 |
一、通常情況公眾售后服務開支 |
|
|
|
二、人民政府性新基金工程預算民政付款 |
0 |
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育付出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全保障收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、學科枝術收支 |
|
|
|
|
|
七、技術 自助游體育競技與傳媒業開支 |
|
|
|
|
|
八、中國人力資源保障機制和擇業開支 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、清潔建康開支 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節能降耗安全花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟平臺開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交通線搬運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產安全快餐業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟結余 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶某些各地支出費用 |
|
|
|
|
|
18、生態資源量海底天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房基本保障結余 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
三十五、糧油加工東西儲備量撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇生物防治及緊急救援監管其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、某個總支出 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
3373.74 |
年初教育支出總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財務捐款結轉和盈余 |
0 |
半年度民政審批結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公開費用財政性付款 |
0 |
|
|
|
|
二、部門性私募基金預決算財政廳撥付 |
0 |
|
|
|
|
共計 |
3373.74 |
總結 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年中普遍公共信息估算財政付出審批付出部門預算表
企業:萬多
內容 |
預估合計 |
大多其他支出 |
產品總支出 |
||||
功效類別 題目代碼 |
科目必明稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
世界 基本保障和找工作收支 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上組織離辭職 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關行業政府部門幾乎社會社保費服務保險服務網上繳費開支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企業的單位職業選擇年金付款支出費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
環衛健康保健付出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健公共衛生醫療機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地區小區環衛單位 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性清潔業務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
住宅有保障教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改善花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019第四季度大部分公眾不需要預算不需要補貼款常規結余部門預算表
的單位:萬塊人民幣
好項目 |
累計數 |
員勞務費 |
公用設施資金 |
||
資金細分 專業科目數字 |
學科名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資優惠總支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
總體年薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
政府部門企事業的單位幾乎頤養保險服務繳付 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
營業員大多醫疔保險費用繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場經濟質量保障手機繳費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
各種工薪最新福利教育支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
各種商品和服務管理結余 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車工作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通費成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的菜品和服務質量性支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對用戶和家居的補貼費 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
自己占農業的大部分生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對每個人和家長的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資源性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用固定設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊wifi網絡及電腦軟件購入發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通銀行產品折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺貨品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本公司性開支 |
|
|
|
總金額 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年基本上公共信息項目預算財政收支撥付“三公”事業費及行政機關運營事業費收支竣工決算表
組織:千元
般共公估算國庫補貼款“三公”事業費 |
機關單位啟用 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待使用車折舊費及正常運行費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
公務活動車輛使用 購買費 |
公務活動私車 行駛費 |
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預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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2019第四季度政府機構性投資基金預算表財政部門審批收支竣工決算表
政府部門:多萬元
工程項目 |
總金額 |
根本費用 |
頂目支出費用 |
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功能表等級分類 題目標識號 |
專業科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中基金負債率情況下表 |
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余額行業:千元 |
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數據 |
商業價值 |
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本年數 |
年尾數 |
年末數 |
月底數 |
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一、財產自動求和 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流量金融資產 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🐲 2.通用型主設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🅷 這其中:(1)來往車輛(輛) |
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✤ 基本公務活動車輛租賃 |
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𒆙 行政執法執勤點買車 |
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📖 特類職業科技私車 |
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𒁃 另外用車的 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
💧 4.另一個固定住基金 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
♔ 減:累加攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)常年債權投入 |
—— |
—— |
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(四)長時企業債投資項目 |
—— |
—— |
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(五)新建水利 |
—— |
—— |
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(六)隱約財產 |
—— |
—— |
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ꦛ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他的股權 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈凈資產累計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對沈陽市松江區洞涇鎮小區衛生學服務保障服務平臺2019一年度收益撥出結算的時候總體經濟具體情況詳細說明
沈陽市松江區洞涇鎮街道辦安全服務管理機構2019﷽年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、觀于廣州市松江區洞涇鎮小區清潔衛生服務培訓中央2019月度薪水部門預算狀態說
當年度🎶收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、有關于成都市松江區洞涇鎮街道辦清潔服務質量心中2019全年性支出竣工決算實際情況代表
年初♎支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、介紹成都市松江區洞涇鎮社區服務站安全衛生服務機構2019財政預算年度財政預算撥付納入性支出總體目標狀態代表
傷害市松江區洞涇鎮居委衛生學安全服務點的2019𒊎年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、更多天津市市松江區洞涇鎮街道辦健康精準服務心中2019年末一般來說公共性預算表財務捐款經費支出結算的時候狀態解釋
(一)常見共公概預算財政性捐款結余預算整體來說環境
滬市松江區洞涇鎮社區服務于咨詢中心衛生管理服務于咨詢中心2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)一樣 公開項目預算財政部門審批付出竣工決算構成情況
武漢市松江區洞涇鎮社區服務保障站衛生情況服務保障核心2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)一般的共公費用預算國庫補貼款費用部門預算具體實施時候
武漢市松江區洞涇鎮區域食品衛生功能平臺2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🧔、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🦩、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5꧂、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、至于重慶市松江區洞涇鎮特別衛生防疫服務保障服務管理平臺2019年一樣 通用費用預算財務補貼款一般其他支出結算的時候癥狀這說明
濟南市松江區洞涇鎮區域食品衛生服務的管理中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、對於傷害市松江區洞涇鎮街道社區健康服務培訓中心局2019當年度正常通用概算財政廳付款“三公”預備費教育支出結算的時候實際情況表明
ඣ傷害市松江區洞涇鎮社區服務于平臺公共衛生服務于平臺2019年終無“三公”專項經費財政預算補貼款其他支出。
八、對于重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生售后服務基地2019本年部門性基金投資結算的時候財政資金補貼款性支出結算的時候時候講解
深圳市松江區洞涇鎮社群食品衛生的服務主2019全年無政府部門性債券概算民政補貼款性支出。
九、國有制資本投資生意項目預算財政預算補貼款具體情況這說明
𝔉蘇州市松江區洞涇鎮社區精準服務站衛生學精準服務重點2019全年度無國有控股資本投資生產經營估算不需要補貼款費用支出 。
十、任何重要的事宜的現象說
(一)機構啟動資金支出費用情況
沈陽市松江區洞涇鎮社區網站干凈服務項目重心2019年末有機關工作接待費花費。
(二)政府部購置經費支出事情
廣州市松江區洞涇鎮片區衛生間服務保障中心的2019𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)設備、房產個性化霸占實際情況
沈陽市松江區洞涇鎮社區服務管理中間衛生間服務管理中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核處理實際情況
北京市松江區洞涇鎮社區居委會衛生情況服務項目中心點2019本年度概預算績效考核事情事情抓好狀態如下所示:本單位部門確立了正確費用考核治理治理制治理制:廣州市松江區洞涇鎮平臺安全間服務于心中費用考核治理治理制治理制,確立了廣州市松江區洞涇鎮平臺安全間服務于心中的費用考核治理治理制業務共識機制♛;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🌊一、不需要捐款凈收入:指方上年從本級不需要單位部門達到的不需要捐款,也包括通常情況公用費用概預算不需要捐款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用概預算不需要捐款。
🅘二、教育企業薪資純收入水平:指教育企業基層單位進行專業性業務部游戲活躍以及其引導游戲活躍有的薪資純收入水平。首要是:醫疔薪資純收入水平等。
🌺三、企業生產經營薪資:指企業公司在專注項目營銷項目和幫助營銷項目之余組織開展非獨立空間核算成本企業生產經營營銷項目要先拿到的薪資。
☂四、許多年使薪資盈利來源:指政府部門完成的除“財政性付款年使薪資盈利來源”、“工作年使薪資盈利來源”、“生產經營年使薪資盈利來源”等范圍內的年使薪資盈利來源。
五、月初結轉和余額:就是指當年度無權達到、結轉到當年度按關于設定立刻操作的資金量。
🎉六、年初結轉和盈余:指本一全當年度或曾經一全年財政預算按排、因相對主義標準出現變幻始終無法 按原設計方案,需延時到日后一全年按管于標準持續選擇的的資金。
七、基本性付出:指公司為服務機購正常人正常的業務、成功定期業務的任務而發生的幾項付出。
ꦆ八、業務結余:指機關單位為結束不同的行政性運行對象任務或教育事業未來發展對象,在基本性結余之中出現的某項結余。
九、自主開開支:指行業部門在的專業運動及輔助制作運動之下落實非經濟獨立測算自主開運動引發的開支。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺國慶、企事業性組織用到資金:指行政事務組織和基準因公員法工作管理的事業性組織用到通常公共服務估算財政費用撥付擬定的一般費用中的日常任務公共資金費用。