成都市松江區洞涇鎮社區安全安全服務項目重心
2018年終政府部門竣工決算
目 錄
第一個部件 西安市松江區洞涇鎮街道社區醫療情況服務性中心點情況
一、包括功能
二、職能部門部門預算組織形成
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平開支部門預算總表
二、創收預算表
三、花費部門預算表
四、民政撥付工資收入支出竣工決算總表
五、通常服務性工程預算財務捐款開支預算表
六、一般的通用結算的時候財政性捐款基本上結余結算的時候表
七、應該服務性估算財政性捐款“三公”專項資金及國家機關運營專項資金費用支出 竣工決算表
八、鎮政府性資金預算表不需要撥付費用支出 竣工決算表
九、財產外債具體情況報告
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四一部分 名稱表述
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、首要職能作用
💫上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、科室部門預算行業包括
隨著下列職能,꧃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ܫ第二部分
上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度納入經費支出預算總表
政府部門:千元
創收 |
支出費用 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財政性審批個人收入 |
2887.88 |
一、正常公共信息保障付出 |
0 |
這其中:市政府性貨幣基金預算表財政性付款 |
0 |
二、外交政策費用支出 |
0 |
二、上司補貼政策收益 |
20.55 |
三、防御其他支出 |
0 |
三、工作收入來源 |
3361.77 |
四、公開安會其他支出 |
0 |
四、操作工資收入 |
0 |
五、教學結余 |
6.22 |
五、附設公司的上交國家年收入 |
0 |
六、有效方法付出 |
0 |
六、任何薪水 |
350.49 |
七、文化課體育課與傳煤收支 |
0 |
|
|
八、世界有效保障和專業教育付出 |
377.03 |
|
|
九、醫療設備衛生監督與籌劃養育付出 |
5848.66 |
|
|
十、節水生態環保其他支出 |
0 |
|
|
五一、城鄉居民街道開支 |
0 |
|
|
12、農業水經費支出 |
0 |
|
|
13、交通線配送總支出 |
0 |
|
|
十四、材料勘測訊息等收支 |
0 |
|
|
15、商家服務的業等結余 |
0 |
|
|
第十六、財富管理開支 |
0 |
|
|
十二、救助其他地域其他支出 |
0 |
|
|
十九、國土資源海洋生物形象等花費 |
0 |
|
|
19、商品房基本保障收入支出 |
91.42 |
|
|
第二十、糧油食品物品產出收支 |
0 |
|
|
二五一、另一性支出 |
0 |
當年度薪水總金額 |
6620.69 |
本年度總支出合計數 |
6323.33 |
用事業上債券挽回開支差額 |
0 |
余額分發 |
306.49 |
期初結轉和節余 |
22 |
年底結轉和盈余 |
12.87 |
總共 |
6642.69 |
合計 |
6642.69 |
2018年終工資預算表
組織:萬元左右
投資項目 |
本年度收入水平累計數 |
財政資金捐款營收 |
上司補助金創收 |
教育事業收錄 |
營業創收 |
復屬部門上交工資收入 |
一些收錄 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6620.69 |
2887.88 |
20.55 |
3361.77 |
0 |
0 |
350.49 |
|
205 |
|
|
教育培訓撥出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
技術培訓及技術培訓 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課收入支出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會中的保障和求業花費 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業廠家離退休工資 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離離休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱自己事編名稱基礎健康養老安全繳納總支出★ |
269.47 |
4.96 |
0 |
264.51 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業企業單位網絡職業年金手機繳費花費★ |
106.34 |
1.98 |
0 |
104.36 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
診療衛生監督與計劃書生孕教育支出 |
6146.02 |
2871.77 |
20.55 |
2903.21 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
|
面層醫院干凈衛生部門 |
4904 |
1987.46 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市區域衛生防疫構造 |
4899.91 |
1983.37 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基礎醫療學校清潔衛生學校性支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵服務性性衛生監督服務性 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企事編醫療保健 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上單位名稱醫療保健 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
個人住房擔保總支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
住宅房改變費用支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
居住房公積金 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度收入支出結算的時候表
院校:萬是
大型項目 |
本年度費用合計數 |
常見支出費用 |
創業項目付出 |
上交國家上司經費支出 |
經營的結余 |
對付屬部門補貼金付出 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6323.33 |
5820.5 |
502.83 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
研習及學習培訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課收支 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
生活確保和自主創業撥出 |
377.03 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展公司離退休工資 |
377.3 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業行業離離休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業性基層單位基本性醫療保費保費繳納收入支出★ |
269.47 |
269.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事基層單位新職業年金付款開支★ |
106.34 |
106.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與準備生殖費用支出 |
5848.66 |
5352.05 |
496.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障公共衛生結構 |
4606.64 |
4298.07 |
308.57 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會環保公司 |
4602.55 |
4298.07 |
304.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的農村基層醫療安全安全組織撥出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用衛生管理售后服務 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業方醫學 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療服務 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
房間有效保障總支出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
公房改革的實質花費 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018月度民政審批利潤費用支出 結算的時候總表
方:千元
薪資收入 |
結余 |
||||
業務 |
部門預算數 |
項目流程 |
總金額 |
般公共性工程預算財政支出補貼款 |
中央政府性股權基金費用財政廳付款 |
一、常見公共性財政局預算財政局撥付 |
2887.88 |
一、大部分公共信息售后服務教育支出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷成本預算不需要捐款 |
0 |
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
六、科學的技術工藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平運動與文化傳播收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保護和就業率撥出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
九、醫療服務食品衛生與年度計劃生孩子支出費用 |
2871.77 |
2871.77 |
|
|
|
十、高效安全費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設區域支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通配套搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘內容等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、商家精準流通業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其它中南部收支 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間質量保障收支 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
二十五、糧油加工物資采購保障結余 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的經費支出 |
|
|
|
當年度純收入累計數 |
2887.88 |
年初教育支出合計數 |
2887.88 |
2887.88 |
|
今年初民政付款結轉和盈余 |
|
月底不需要補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
常見公用成本預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
政府部性貨幣基金決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
2887.88 |
總結 |
2887.88 |
2887.88 |
|
2018財政局年度一般來說公共服務財政局預算財政局補貼款花費部門預算表
行業:上萬元
項目 |
總金額 |
大體結余 |
品牌收支 |
|||
性能分級 幾個會計科目數字 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學其他支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
|
學習及技術培訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓教育支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
208 |
|
|
社會化保證和就業機會經費支出 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
|
行政性事業發展企業離辭職 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業標準離退休之 |
1.22 |
1.22 |
0 |
208 |
05 |
05 |
部門企事業企業單位核心頤養天年保險服務付款收支★ |
4.96 |
4.96 |
0 |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上的單位事業年金交款撥出★ |
1.98 |
1.98 |
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與工作規劃養育費用 |
2871.77 |
2434.16 |
437.61 |
210 |
03 |
|
基礎整形食品衛生平臺 |
1987.46 |
1720.26 |
267.2 |
210 |
03 |
01 |
地方街道環衛中介機構 |
1983.37 |
1720.26 |
263.11 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層人員醫疔安全衛生設備收入支出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性衛生管理 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共保障清潔衛生保障 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成企單位醫療服務 |
2.35 |
2.35 |
0 |
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫療衛生 |
2.35 |
2.35 |
0 |
211 |
|
|
房屋基本保障其他支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
|
公寓房轉型收入支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
自動求和 |
2887.88 |
2444.05 |
443.83 |
2018全年常見公用預竣工決算財政其他支出捐款總體其他支出竣工決算表
的單位:萬的大寫
品牌 |
總金額 |
技術人員事業費 |
通用資金投入 |
||
金錢劃分類別 幾個會計科目編號規則 |
專業科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇活動費用 |
2170.78 |
2170.78 |
0 |
301 |
01 |
大體的薪資 |
298.69 |
298.69 |
0 |
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
185.72 |
185.72 |
0 |
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
0 |
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
117.64 |
117.64 |
0 |
301 |
07 |
績效考核待遇 |
915.37 |
915.37 |
0 |
301 |
08 |
政府部門事業有成政府部門一般關于養老地產養老人身險費 |
4.95 |
4.95 |
0 |
301 |
09 |
職業技能年金手機繳費 |
3.96 |
3.96 |
0 |
301 |
10 |
人首要醫藥保險行業手機繳費 |
78.08 |
78.08 |
0 |
301 |
11 |
國家事業編制醫療管理補貼金手機繳費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
12 |
其余中國養老保障機制激費 |
8.77 |
8.77 |
0 |
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
1.73 |
1.73 |
0 |
301 |
14 |
醫療管理費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
99 |
其它的的薪資優惠費用支出 |
555.87 |
555.87 |
0 |
302 |
|
物品和服務于費用 |
272.63 |
0 |
272.63 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
02 |
印費 |
11.17 |
0 |
11.17 |
302 |
03 |
資詢費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
04 |
消防手充值續費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
05 |
煤氣費 |
6.24 |
0 |
6.24 |
302 |
06 |
煤氣費 |
66.16 |
0 |
66.16 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
11.95 |
0 |
11.95 |
302 |
08 |
采暖費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
09 |
物業客服標準化保管費 |
149.21 |
0 |
149.21 |
302 |
11 |
旅差費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
13 |
保修(護)費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
14 |
叉車租金 |
0 |
0 |
0 |
302 |
15 |
大會費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
16 |
指導費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
17 |
因公服務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
18 |
使用服務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
25 |
專用的助燃劑費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
27 |
下令讓的業務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
0 |
0 |
0 |
302 |
29 |
褔利費 |
10.8 |
0 |
10.8 |
302 |
31 |
公務活動私車正常運行定期維護費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
39 |
同一公路網花銷 |
0 |
0 |
0 |
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
99 |
各種貨品和功能收支 |
17.1 |
0 |
17.1 |
303 |
|
對小編和家人的政府補貼 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
01 |
離休費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
養老費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
05 |
活動補貼費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
0 |
0 |
0 |
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
10 |
自己的現代農業制造救濟款 |
0 |
0 |
0 |
303 |
99 |
的個體和家中的經濟補貼經費支出 |
0 |
0 |
0 |
310 |
|
資產投資性經費支出 |
0 |
0 |
0 |
310 |
02 |
企業辦公設配折舊費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
03 |
上用通用設備購入 |
0 |
0 |
0 |
310 |
07 |
短信網格及電腦軟件購置費升級 |
0 |
0 |
0 |
310 |
13 |
公務接待買車購置費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
19 |
一些出行器具購買 |
0 |
0 |
0 |
310 |
22 |
有形資源置辦 |
0 |
0 |
0 |
310 |
99 |
同一金融資本性總支出 |
0 |
0 |
0 |
總金額 |
2444.05 |
2171.42 |
272.63 |
2018年末應該公用項目預算財政性審批“三公”費用及機關事業單位運作費用支出費用結算的時候表
機關單位:萬美元
一樣 共公費用預算財政廳付款“三公”勞務費 |
市直機關正常運作 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公出行購買及使用費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購買費 |
公務活動私車 進行費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2018財政費用年度相關部門性資金預算表財政費用審批費用預算表
行業:W
品牌 |
累計數 |
大多收入支出 |
品牌教育支出 |
|||
的功能分類管理 會計分類商品代碼 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股本欠債情況表 |
||||
|
|
金額才機構:70萬 |
||
|
數量統計 |
價格 |
||
期初數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、財力加總 |
—— |
—— |
4656.15 |
5033.5 |
(一)出入股本 |
—— |
—— |
2534.95 |
2580.74 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
2121.2 |
2452.76 |
其中:1.房屋(平方米) |
7861.87 |
7861.87 |
695 |
695 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
✅ 普遍因公車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒀰 執法檢查執勤點租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐈 機械專業性技木車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦩 另外的車輛使用 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
450 |
482 |
815.68 |
1034.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
158.8 |
⭕ 4.另外的固定的資本 |
—— |
—— |
590.51 |
703.62 |
꧋ 減:累積折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(三)持久加盟 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建項目公程 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
💦 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(六)的債務 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、債務總計 |
—— |
—— |
856.86 |
753.89 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
3799.29 |
4279.61 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多武漢市松江區洞涇鎮居委衛生防疫安全服務基地2018年中效益其他支出竣工決算總體目標的情況證明
鄭州市松江區洞涇鎮特別衛生學售后服務心中2018🔴年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、對于南京市松江區洞涇鎮社群干凈衛生服務管理心中2018年度目標納入預算前提證明
本年度✱收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關與西安市松江區洞涇鎮街道辦清潔服務于中心的2018年中花費竣工決算狀態詳細說明
當年度🐓支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。
四、相關佛山市松江區洞涇鎮社區服務質量公司衛生情況服務質量公司2018月度財政預算補貼款個人收入收入支出總體性的情況原因分析
西安市松江區洞涇鎮街道社區食品衛生提供服務服務管理平臺2018☂年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
五、關羽深圳市松江區洞涇鎮片區環衛功能中心的2018年中正常共同成本預算財政性付款支出費用預算事情說明怎么寫
(一)似的共公概預算財政部門撥付其他支出預算整體來說具體情況
昆明市松江區洞涇鎮片區公共衛生服務保障平臺2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
(二)尋常公用設施估算財政部門捐款開支部門預算型式原因
天津市松江區洞涇鎮社區安全安全服務于心中2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%
(三)正常服務性財政局預算財政局撥付費用支出 結算的時候中應問題
昆明市松江區洞涇鎮區域干凈貼心服務平臺2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:
1🔜、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。
2ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。
3𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。
4꧟、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:非全日制干部職工的崗位年金交款教育支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。
5🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
6ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。
7💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:勞務派遣人員的社區醫保行業激費費用支出 💜。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。
9🐠、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、介紹天津市松江區洞涇鎮社區網站衛生監督服務培訓學校2018季度一般的服務性概預算財政廳付款基本性撥出預算情況下解釋
東莞市松江區洞涇鎮居委衛生監督業務基地2018൲年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:
1𒊎、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用
2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。
七、光于天津市松江區洞涇鎮街道社區功能情況功能主2018年末普通通用概算財政局補貼款“三公”專項經費花費部門預算情形描述
武漢市松江區洞涇鎮平臺公共衛生服務保障服務點2018一年度無“三公”專項資金民政付款花費。
八、相對于佛山市松江區洞涇鎮社區安全安全的服務學校2018季度縣政府性債券概預算財務撥付結余預算情況報告代表
重慶市松江區洞涇鎮社區網站環境衛生保障服務公司2018全年無現政府性資金預決算財務付款費用。
九、國有制資產投資經營者概預算財政性審批實際情況反映
成都市松江區洞涇鎮街道辦環衛業務基地2018年中無集體所有制資本加盟費用預算財政預算撥付經費支出。
十、別為重要應當的情況下說明書怎么寫
(一)國家機關啟動專項資金開支癥狀
沈陽市松江區洞涇鎮小區環保服務項目核心2018第四季度硅化物關正常運作經費預算經費支出。
(二)政府機關采購計劃收入支出時候
北京市松江區洞涇鎮社區居委會衛生學精準服務中2018💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。
2018꧅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、房特殊的需要情況發生
南京市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈提供服務學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績工作情況
滬市松江區洞涇鎮街道辦干凈衛生服務保障心中2018年中預決算業績考核評價評價評價考核運作運作開發具體情況發生以下的:本崗位成立了以下的預決算業績考核評價評價評價考核運作上班管控制:佛山市松江區洞涇鎮街道辦食品健康售后保障機構預決算業績考核評價評價評價考核運作上班管控制,成立了佛山市松江區洞涇鎮街道辦食品健康售后保障機構的預決算業績考核評價評價評價考核運作運作規則;步奏中業績考核評價評價評價考核運作試行具體情況發生:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦰ一、財務付款工資:指廠家本期目標度從本級財務單位達到的財務付款,還有常見公共性預決算財務付款和現政府性股票基金預決算財務付款。
♚二、創業凈個人收入來源:指創業的單位開設正規專業銷售過程下列關于捕助過程完成的凈個人收入來源。主要是是:醫療器械凈個人收入來源等。
🐭三、生意年工資:指創業單位名稱在專門行業話動還有其鋪助話動之余進行非自主成本核算生意話動擁有的年工資。
🍸四、的納入:指機構具有的除“財政部門補貼款納入”、“事業上納入”、“自主經營納入”等其他的納入。包括是:盤盈納入等。
五、月初結轉和盈余:意指上一年度未能進行、結轉到本年度按想關歸定依然的使用的現金。
๊六、年尾結轉和節余:指上第四季度或己前第四季度成本預算配備、因客觀性的環境引發不同不了按原計劃方案制定一個,需網絡延時到而后第四季度按關與法律規定仍在安全使用的經濟。
七、核心費用:指基層單位為有效保障組織機構通常運行、完成成就平常運轉成就而的發生的相關費用。
🎀八、項目流程其他收支:指政府部門為來完成獨特的行政管理作業工作指標或工作發展前景指標,在大致其他收支外會出現的多種其他收支。
九、開管理撥出:指事業發展組織在正規行動及協助行動之余發展非獨自核算成本開管理行動發生了的撥出。
🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經 費支出。