沈陽市松江區葉榭鎮街道環境衛生工作重心
2019第四季度結算的時候
目 錄
弟一局部 重慶市松江區葉榭鎮社區網站衛生間服務于中間概述
一、核心職能部門
二、裝置設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入性支出結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、民政補貼款收錄性支出竣工決算總表
五、普遍公開概算財政廳付款費用竣工決算表
六、通常情況下公開預算財政經費支出審批核心經費支出預算表
七、似的共同成本預算財政局補貼款“三公”資金投入及企事業單位啟用資金投入撥出部門預算表
八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概預算民政補貼款費用支出 部門預算表
九、房產欠債前提表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四點位置 動詞描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職責權限
😼 以街道街道網站公共干凈干凈提供功能中央為管理中心體,全科咨詢師為人才,適當合理選用街道街道網站自然資源和非常適宜水平,以住人良好為中央,家里為機關單位,街道街道網站為依據,訴求為主導,以女子、少兒、老人生活人、慢牲病號、傷殘人人為先點,以處理街道街道網站的常規公共干凈干凈間題,擁有常規公共干凈干凈提供功能訴求為意義,融有效果防范、醫療保障、保鍵、恢復、良好幼兒教育為一起,有效果、社會經濟、方面、綜合管理、反復的基成公共干凈干凈提供功能。由領班部位依據三定解決方案等有關的的規定含有關常規職能作用錄入。
二、構造配置
♕上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年凈收入收入支出部門預算總表
機構:千元
使收入 |
撥出 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、民政撥付收錄 |
4160.67 |
一、一般的公共信息工作經費支出 |
|
這里面:政府部性資金決算不需要撥付 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上級部門補助款工資 |
|
三、國防教育費用支出 |
|
三、事業單位收入來源 |
5611.50 |
四、公眾的安全開支 |
|
四、經營的薪水 |
|
五、教肓性支出 |
|
五、加盟行業上交盈利 |
|
六、有效能力開支 |
|
六、其他工資 |
118.02 |
七、歷史文化體育乒乓球與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、市場保障措施和就業形勢付出 |
462.22 |
|
|
九、醫用環保與年度計劃生小孩收入支出 |
8899.43 |
|
|
十、節約能源的環保付出 |
|
|
|
11、成鄉街道花費 |
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通線運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦資料等撥出 |
|
|
|
第十五、企業精準第三產業等收支 |
|
|
|
16、網絡金融教育支出 |
|
|
|
十六、幫扶許多區縣費用 |
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象臺等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房有效保障其他支出 |
114.93 |
|
|
三十五、糧油食品原材料設備產出支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、任何總支出 |
|
上年凈收入累計數 |
9890.19 |
上年經費支出總計 |
9476.58 |
用創業債券填補結余差額 |
|
盈余分銷 |
413.61 |
月初結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
累計 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019全年度使收入部門預算表
行業:W
工作 |
年初收入來源合計數 |
財政性撥付工資收入 |
上一級補助金收入來源 |
視野利潤 |
運營工資收入 |
加盟機構繳納個人收入 |
同一收錄 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社交保證和自主創業結余 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野標準離辭職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離辭職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門事業政府部門常規社會養老保險費用保險費用繳付經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事單位名稱職位年金交費付出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生與年度計劃生肓結余 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療系統衛生防疫系統 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站健康培訓機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共公干凈業務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業標準醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產確保收入支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革結余 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019本年花費部門預算表
方:萬
創業項目 |
本年度收入支出預估合計 |
最基本撥出 |
創業項目開支 |
上交上司教育支出 |
銷售經營開支 |
對加盟標準補貼費費用 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障了和就業問題收入支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業政府部門離退休之 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織視野組織大致醫療安全安全交費費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位行業計量單位職位年金網上繳費費用支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構監督衛生監督與行動計劃二孩總支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療環境衛生組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區衛生服務管理衛生管理構造 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用環境衛生服務培訓 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業機構醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產確保費用支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019半年度財政預算審批個人收入撥出竣工決算總表
組織:萬的大寫
收錄 |
其他支出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
合計數 |
應該服務性成本預算財政局捐款 |
中央政府性貨幣基金工程預算國庫付款 |
一、一樣 公共服務項目預算不需要審批 |
4160.67 |
一、基本公用服務保障經費支出 |
|
|
|
二、政府機構性資金預決算財政性付款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技能結余 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育運動與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、社會存在安全保障和工作付出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、治療環衛與準備生肓教育支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節能降耗綠色收入支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設社區網站費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查資訊等開支 |
|
|
|
|
|
二十、金融業保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助同一的地方支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海上氣候等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、往房保證支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
三十、糧油食品東西保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、某些結余 |
|
|
|
年初個人收入自動求和 |
4160.67 |
本年度性支出自動求和 |
4140.49 |
4140.49 |
|
期初民政付款結轉和盈余 |
|
半年度財政支出付款結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
尋常通用工程預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
𒅌 政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
4160.67 |
總結 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年末通常情況下公共服務項目預算不需要捐款支出費用預算表
廠家:百萬元
該項目 |
總計 |
總體收入支出 |
業務性支出 |
|||
作用等級分類 題目商品編號 |
題目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性后勤保障和畢業生就業教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業部門離辭職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業心企業主要養老生活穩定網上繳費經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
整形衛生監督與準備懷孕結余 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層人員醫治環衛結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區環保環保企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
主要服務項目性環保服務項目 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業院校醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
視野工作單位整形 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅保險結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
房屋變革費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
20.42 |
20.42 |
|
自動求和 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年終般公益性費用民政撥付主要支出費用部門預算表
企業:億元
工程 |
自動求和 |
員工經費支出 |
公用設施資金投入 |
||
經濟增長細分 科目必標識號 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利福利其他支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
基本性公資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
部門事業發展企業最基本養老生活保險公司費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
干部職工大體治療商業保險付費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會各界切實保障繳付 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪水員工福利費用 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
淘寶商品和貼心服務性支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦工費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
噴涂費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
用電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
承租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬的管理費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
下令讓工作費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
優惠費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待出行運作運營費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
一些道路交通學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除預算 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品價格和服務項目性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個和人家的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶種植業生產制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
同一他人和家的補貼申請書收支 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機 購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級設施設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及工具購進內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何道路機器購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
別的充分性費用支出 |
|
|
|
累計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019半年度常見公用設施預算表不需要補貼款“三公”預備費及行政機關工作預備費收入支出預算表
方:萬余元
一般的公用概預算國庫付款“三公”資金投入 |
部門行駛 資金部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛租賃購入及執行費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 租賃費費 |
公務活動私家車 正常運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019當年度政府辦公室性資金財政廳預算財政廳審批付出竣工決算表
的單位:百萬元
品牌 |
預估合計 |
大體收支 |
投資項目教育支出 |
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功能性等級分類 專業科目編寫代碼 |
會計科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末財產流動負債狀態表 |
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刷卡金額政府部門:萬 |
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數 |
實用價值 |
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期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、固定資產總計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)一定財力 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💦 通常公務接待車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🅰 衛生監督執法巡邏私家車 |
|
|
|
|
🔯 特種工藝技術專業技術使用車 |
|
|
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🧔 某個私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
💞 4.一些固定住財力 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🤪 減:總計累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長久投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣財產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
꧒ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、至于滬市松江區葉榭鎮街道衛生防疫服務培訓中間2019第四季度收錄費用預算整體來說現狀說明書
上海市松江區葉榭鎮社區網站環境衛生保障平臺2019✱年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、至于東莞市松江區葉榭鎮社區居委會干凈的服務中間2019年終薪資結算的時候情況報告證明
年初ꦐ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、就成都市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理服務于中心點2019第四季度支出費用預算實際情況介紹
當年度💝支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、相關天津市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務質量公司2019本年財政其他支出付款年收入其他支出環境承載力情況下說明
廣州市松江區葉榭鎮街道衛生情況提供服務中2019🎐年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、至于杭州市市松江區葉榭鎮社區衛生服務保障管理衛生管理服務保障基地2019月度通常原因共同費用預算國庫捐款其他支出預算原因反映
(一)一般來說服務性概預算財政性撥付性支出部門預算總的情況報告
鄭州市松江區葉榭鎮片區衛生學業務中心的2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見公益性工程預算財政部門付款花費竣工決算架構條件
滬市松江區葉榭鎮社區居委會清潔服務管理服務辦公室2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)常見通用財政性預算財政性補貼款花費竣工決算詳細的情況
天津市松江區葉榭鎮社區健康健康功能中央2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🉐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對杭州市松江區葉榭鎮街道辦事處干凈衛生貼心服務咨詢中心2019月度一般的共同項目預算財政收入支出補貼款差不多收入支出部門預算事情介紹
杭州市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生監督服務管理中間2019🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌃、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦡ、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
൩七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫撥付教育支出結算的時候整體來說情況發生原因分析。
滬市松江區葉榭鎮社區的服務中環境衛生的服務中2019♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019💜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”經費收支財政性付款收支部門預算大概現狀表明。
2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🦂國家公務專用車操作運營維護其他支出2.04千元。重要使用工程車輛保費、然油及維修服務。2019年,蘇州市松江區葉榭鎮特別衛生管理精準服務機構隸屬于各預算表公司的支出不需要補貼款的公務接待車輛租賃保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關于鄭州市松江區葉榭鎮區域干凈服務培訓中心點2019一年度以政府性債券預結算的時候民政捐款收入支出結算的時候具體情況闡明
🐷北京市松江區葉榭鎮社區服務質量心中干凈衛生服務質量心中2019全年無現政府性投資基金項目預算不需要捐款費用。
九、集體所有制資產管理運作成本預算財政預算撥付時候代表
沈陽市松江區葉榭鎮區域環保售后服務中央2019半年度無國企金融資本操作概算財政廳付款教育支出。
十、許多注重方式方法的時候描述
(一)國家機關進行勞務費教育支出的情況
西安市市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔保障中心局2019一年度三聚氰胺樹脂關加載金費經費支出。
(二)以政府購置結余狀況
南京市松江區葉榭鎮小區衛生防疫售后服務學校2019෴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)維修、住房特別的被占情況下
🔯截止日期2019年12月31日,西安市松江區葉榭鎮街道社區清潔服務質量中便用的普遍因公出行中,由區市直機關事情經營局規范真實物體保障措施的普遍因公出行為1輛。
(四)概算效績管理制度情形
ജ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個♛,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌌一、財務預決算撥付年收入:指的單位當每年度從本級財務預決算行政部門得到的財務預決算撥付,比如一樣共公預決算財務預決算撥付和政府性性基金投資預決算財務預決算撥付。
ꦑ二、企業發展薪水:指企業發展機構做好專業技術行業話動非常輔助軟件話動得到的薪水。大部分是:醫院薪水、中藥飲片薪水、另一個薪水等。
𝔉三、操作工資工資收入:指教育事業計量單位在靠譜服務主題活動組織舉例捕助主題活動組織之余開展業務非獨力賬務處理操作主題活動組織達到的工資工資收入。
四、別收錄:指基層單位達到的除“財政局審批收錄”、“行業收錄”、“經營的收錄”等其它的收錄。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度無法進行、結轉到當年度按有關法律規定繼讀運用的周轉金。
𝐆六、年尾結轉和盈余:指上財政一本年或之前財政一本年預算表分配、因從客觀能力造成變遷不能按原行動計劃方案,需時間延遲到而后財政一本年按關干規程再繼續便用的項目資金。
七、最基本開支:指單位名稱為質量保障單位健康啟動、完整此外生活中工作中工作而發現的一項開支。
♏八、工程費用費用 :指行業為提交指定的行政機關工做責任或事業單位轉型對方,在根本費用費用 囿于時有發生的每一項費用費用 。
꧒九、自主生產撥出:指事業企業單位在專業課程活動組織形式及輔助的活動組織形式模版組織開展非自主核算成本自主生產活動組織形式有的撥出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹十一月、公司名稱進行資金:指人事部門公司名稱和圖案填充因公員法工作的行業公司名稱用到平常公眾預決算財政資金付款合理安排的一般收入支出費用中的規章制度共公資金收入支出費用。