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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區車墩鎮街道辦安全衛生服務保障學校

2019季度預算

 


目  錄

 

第一部分 杭州市松江區車墩鎮社區服務質量站安全衛生服務質量重點概況

一、重點職責

二、系統放置

第二部分 南京市市松江區車墩鎮居委衛生間功能心中2019年度決算表

一、薪資收入性支出部門預算總表

二、納入竣工決算表

三、支出費用部門預算表

四、財政預算補貼款收入水平教育支出部門預算總表

五、般公共性概預算財政部門審批其他支出部門預算表

六、正常公開預結算的時候不需要付款常見撥出結算的時候表

七、一樣 公共信息預部門預算國庫捐款“三公”專項資金及行政機關開機運行專項資金撥出部門預算表

八、區政府性理財產品成本預算財政資金撥付收入支出預算表

九、金融資產債務癥狀表

第三部分 昆明市松江區車墩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務于基地2019年度決算情況說明

第三地方 代詞詮釋


第一部分    東莞市松江區車墩鎮社區居委會環衛精準服務網站概況

 

一、主耍職責

負責著車墩地區劃分許多群眾的核心醫療機構的服務培訓及核心公益性衛生管理的服務培訓。

二、組織 裝置

ඣ據以上崗位責任,成都市松江區車墩鎮區域干凈提供服務咨詢中心設4個含有組織,是指:辦公裝修室、醫教科、杜絕調理科、賬務科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮社區網站食品衛生工作重心2019年度決算表

2019第四季度薪資收入性支出預算總表

方:萬的大寫

利潤

收支

好項目

竣工決算數

好項目

結算的時候數

一、常見公共性費用預算財政性補貼款工資收入

3907.31

一、一半公開服務的費用

 

二、區政府性私募基金預算表民政審批收錄

 

二、外交史花費

 

三、上家補助金純收入

 

三、防御支出費用

 

四、事業純收入

4276.09

四、公用設施衛生開支

 

五、營運年收入

 

五、幼兒教育費用支出

 

六、所屬政府部門繳納使收入

 

六、生物學技巧教育支出

 

七、其他薪資

 

七、技術 旅游活動田徑與文化結余

 

 

 

八、世界質量保障和專業教育其他支出

164.30

 

 

九、清潔綠色花費

7839.23

 

 

十、低能耗環保型撥出

 

 

 

五一、新型農村社區服務站性支出

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

十五、交通費搬運收支

 

 

 

十四、物資堪探圖片信息等費用支出

 

 

 

二十、商業樓精準第三產業等經費支出

 

 

 

十五、網絡金融花費

 

 

 

十八、捐助另外的地方經費支出

 

 

 

18、自動網絡資源海底形象等教育支出

 

 

 

19、個人住房安全保障費用支出

143.77

 

 

三十五、調味品材料物資貯備其他支出

 

 

 

二11、傷害預防及作為應急的經營付出

 

 

 

二12、其他的教育支出

 

上年使收入預估合計

8183.40

年初費用支出 累計數

8147.30

用衛生事業股票基金改正出入差額

 

節余管理

33.80

月初結轉和余額

3.30

歲末結轉和盈余

5.60

總額

8186.70

共計

8186.70


2019當年度收入水平預算表

機關單位:萬余元

品牌

本年度年收入加總

財務補貼款利潤

上級領導補貼費薪資收入

企業發展年收入

合作經營盈利

付屬公司上交薪水

另外創收

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

自動求和

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

社會上擔保和出去上班支出費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政參公標準離辭職

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關視野政府部門職業技能年金交費經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學穩定花費

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

農村基層醫療設備衛生管理結構

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

成市區域環衛組織

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

共同衛生防疫

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

根本公開衛生情況售后服務

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

人事部門企事業機關單位醫療管理

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上院校整形

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改善經費支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年中收入支出竣工決算表

部門:上萬元

樓盤

當年度付出合計數

差不多付出

項目教育支出

上交國家上司費用

經營的總支出

對附屬醫院企業補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

會計分類公司名稱

加總

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障了和工作經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理工作公司離離休

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

企衛生事業公司衛生事業公司就業年金手機繳費費用支出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身心健康其他支出

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

群眾醫遼健康平臺

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

的城市區域衛生監督企業

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

共公衛生學

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

通常公共信息健康保障

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

政府部門事業的單位的單位整形

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

事業有成公司醫藥

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障總支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革創新收入支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年度目標民政捐款收入來源付出部門預算總表

方:萬美元

薪資

開支

創業項目

竣工決算數

樓盤

預估合計

一般的公開估算財政預算撥付

政府部性股權基金概算財政局付款

一、一樣 公共服務預決算民政付款

3907.31

一、似的公開服務性其他支出

 

 

 

二、政府部門性股權基金費用財政局審批

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全收支

 

 

 

 

 

四、通用安會付出

 

 

 

 

 

五、培訓費用

 

 

 

 

 

六、科學的工藝性支出

 

 

 

 

 

七、文化課草原旅游體育類與文化開支

 

 

 

 

 

八、社會生活切實保障和出去上班結余

164.30

 164.30

 

 

 

九、環衛更健康經費支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節電環保性經費支出

 

 

 

 

 

11、城鄉建設居委會費用支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、城市交通輸送教育支出

 

 

 

 

 

十四、能源勘測信息內容等經費支出

 

 

 

 

 

15、商業性提供快餐業等付出

 

 

 

 

 

第十五、財務撥出

 

 

 

 

 

十六、支援某個地域付出

 

 

 

 

 

18、大自然教育資源海域氣象觀測等撥出

 

 

 

 

 

19、房產保險結余

 143.77

 143.77

 

 

 

第二十、糧油食品工程設備與物資的存儲經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性生物防治及應急響應工作撥出

 

 

 

 

 

二12、各種撥出

 

 

 

上年工資收入加總

3907.31

當年度花費預估合計

 3907.31

3907.31

 

今年初財政資金撥付結轉和余額

 

月底財政局付款結轉和盈余

 

 

 

一、通常情況下共同費用財務撥付

 

 

 

 

 

二、市政府性股權基金預算表財務審批

 

 

 

 

 

總金額

3907.31

總額

 3907.31

 3907.31

 

 


2019當年度通常情況下公眾預算表財政部門補貼款其他支出竣工決算表

基層單位:多萬元

工作

累計數

根本總支出

項目開支

性能種類

會計科目商品編碼

課目分類

208

 

 

社會上保駕護航和找工作性支出

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政事務參公的單位離離休

164.30

164.30

 

208

05

06

危險機關事業單位名稱專業年金網上繳費教育支出

164.30

164.30

 

210

 

 

公共衛生鍵康費用支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層組織醫療安全衛生安全衛生單位

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

市政居委干凈系統

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

共公衛生學

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

大致公共信息衛生管理安全服務

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

政府部門工作公司醫疔

76.71

76.71

 

210

11

02

事業機關單位機關單位醫學

76.71

76.71

 

221

 

 

商品房后勤保障收入支出

143.77

143.77

 

221

02

 

商品房機構改革支出費用

143.77

143.77

 

221

02

01

住宅房個人公積金

143.77

143.77

 

累計

3907.31

3678.87

228.44

 


2019年普通公益性工程預算財政部門付款差不多其他支出結算的時候表

  部門:多萬元

新項目

總金額

員工預備費

通用事業費

條件定義

課程和科目編號

課程和科目稱謂

301

 

待遇福利金付出

3532.91

3532.91

 

301

01

  常規年終獎金

480.92

480.92

 

301

02

  津貼補肋補肋

113.36

113.36

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

104.03

104.03

 

301

07

  考核月工資

1918.04

1918.04

 

301

08

機關標準參公標準關鍵關于養老地產社保養老行業手機繳費

 

 

 

301

09

新職業年金繳付

164.30

164.30

 

301

10

企業職工基本性醫藥人壽保險激費

76.71

76.71

 

301

11

公務接待員醫學補助金激費

 

 

 

301

12

其他的市場經濟基本保障手機繳費

20.54

20.54

 

301

13

公房公積金貸款

143.77

143.77

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  相關很大打工族薪資副利經費支出

511.24

511.24

 

302

 

餐品和服務質量性支出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專用素材費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  受托銷售費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  公務接待小二租車行駛維持費

 

 

 

302

39

  許多交通出行手續費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展價格

 

 

 

302

99

  另外的寶貝和業務付出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家族的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

人現代農業種植制造救濟款

 

 

 

303

99

  另一個對個體什么是家庭環境的補貼費

 

 

 

310

 

投資者性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公樓系統添置

 

 

 

310

03

  特用機 折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息線上及電腦軟件采購版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車購入

 

 

 

310

19

  其它交通線生產工具租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和櫥窗陳列品置辦

 

 

 

310

22

  有形財力置辦

 

 

 

310

99

  另外投資基金性教育支出

 

 

 

合計數

3678.87

3532.91

145.96

 


2019半年度一般來說公共性預竣工決算財政廳捐款“三公”資金及機構啟用資金經費支出竣工決算表

公司:千元

般共公費用財政資金撥付“三公”經費支出

行政機關使用

金費結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公出行用車采購及運動費

國家公務迎送費

小計

公務接待公務車

置辦費

國家公務私車

開機運行費

概算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

預算數

概預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度區政府性新基金概預算財政局補貼款支出費用預算表

企業單位:多萬元

工程

總金額

核心支出費用

工程其他支出

作用各類

課目標識號

科目表品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資產投資負債率時候表

 

 

票額標準:萬美元

 

數量統計

的價值

月初數

年尾數

年末數

月底數

一、固定資產合計數

——

——

8336.74

8776.54

   (一)的流動債務

——

——

3163.98

3454.66

   (二)固定不動股權

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

🥀                2.統一生產設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

🤡                     這其中:(1)機動車輛(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

🍎                                 般因公公務車

 

 

 

 

🎶                                 市場監管執勤點公務車

 

 

 

 

🅘                                 特種車輛技術人員水平技術水平車輛

 

 

 

 

🦂                                 一些專車

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

ꦯ               4.同一固定不動股權

——

——

 33.96

 46.40

🌼        減:當年度固定資產折舊及減值開始準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)持久債權資金

——

——

 

 

   (四)不斷國債投資加盟

——

——

 

 

   (五)搭建建筑工程

——

——

2126.00

2126.00

   (六)無形之中財產

——

——

61.49

 71.19

🥀        減:積累攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)其余凈資產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈資產投資累計

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮平臺環境衛生服務的中心站2019年度決算情況說明

 

一、對上海市松江區車墩鎮居委環境衛生服務項目平臺2019年收入水平經費支出結算的時候總體性事情描述

ꦚ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、關與上海市松江區車墩鎮居委會衛生學業務基地2019年中薪水結算的時候時候描述

年初𒅌收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、關干上海市松江區車墩鎮居委健康精準服務網站2019全年度支出費用部門預算情形原因分析

上年🥂支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、更多上海市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生安全服務所站2019第四季度財政預算撥付工資經費支出整體來說具體情況闡明

ꦫ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、相對于上海市松江區車墩鎮街道衛生監督售后服務中2019年中平常公眾概算財政預算審批結余預算情況下表示

(一)通常的情況下公開預算表財政廳審批性支出結算的時候總體布局的情況

♋上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)通常共公工程預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候的結構時候

𓆏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)通常情況下下共同概算民政付款性支出竣工決算中應情況下

🤡上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基層員工醫療干凈干凈中介機構”2487.16萬是,在其中:

🍌“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公共性公共衛生”1035.37萬塊,另外:

𓃲“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、有關于上海市松江區車墩鎮街道社區干凈衛生精準服務主2019第四季度大部分公益性財政局預算財政局補貼款差不多性支出結算的時候狀況證明

🐓上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、至于上海市松江區車墩鎮社區網站環保服務的咨詢中心2019年終一般來說公眾費用財政局撥付“三公”金費經費支出預算實際情況闡述

(一)“三公”費用財政性付款花費部門預算總的環境證明。

♌上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”勞務費財政局撥付開支預算到底事情原因分析。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、相關上海市松江區車墩鎮社區服務保障心中衛生監督服務保障心中2019本年度縣政府性債券概算國庫補貼款收支預算癥狀反映

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有基金經營的國庫預算國庫審批環境這說明

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、相關重要性相關事宜的情況發生表示

(一)行政機關作業資金投入撥出事情

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)縣政府招標管理費用支出 情況發生

👍上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)來往車輛、樓房層次性擠占事情

1、車倆

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績服務管理問題

꧃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ౠ一、國庫費用捐款薪水:指工作單位上全年從本級國庫費用單位選取的國庫費用捐款,涵蓋尋常公用費用國庫費用捐款和政府辦公室性投資基金費用國庫費用捐款。

🎶二、教育事業上的使收益:指教育事業上的方開始專注服務主題營銷活動試述幫助主題營銷活動擁有的使收益。其主要是:醫遼使收益使收益等。

🥂三、合作營運納入:指事業上廠家在行業業務領域移動極其助手移動囿于積極開展非獨立自主會計核算合作營運移動認定的納入。最主要的是。

𝐆四、一些凈收益來源:指組織拿到的除“財務付款凈收益來源”、“事業凈收益來源”、“經營管理凈收益來源”等或者的凈收益來源。重點是:

五、今年初結轉和節余:就是指去年度無權提交、結轉到當年度按關于 標準規定再繼續利用的資產。

𒐪六、年尾結轉和盈余:指本一年終度或過去一年終預決算科學安排、因從客觀情況會發生的變化沒有按原規劃快速執行,需卡頓到然后一年終按關與法律法規接著操作的的資金。

七、基本的撥出:指企業為安全保障設備普通正常的辦公、來完成守則辦公任何而造成的哪項撥出。

🎃八、大型項目總收入收支:指單位名稱為做完某些的行政部門操作釣魚任務或創業成長工作目標,在大致總收入收支本身時有發生的哪項總收入收支。

༺九、運營者支出費用費用:指企事業的單位在技術話動及外掛話動后做非獨立自主折算運營者話動發生的支出費用費用。

ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅘十一月、工商登記程序運行預備費:指行政機關行業和符合國家企事業廠家法標準化管理的企事業行業實用一樣 公共服務工程預算財政局審批讓的首要支出費用費用中的每天的公用設施預備費支出費用費用。

 

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