沈陽市松江區車墩鎮社區服務的基地衛生學服務的基地
2018一年度預算
目 錄
第一部分北京市松江區車墩鎮街道辦事處干凈功能核心情況
一、主要是職責范圍
二、部門管理竣工決算計量單位帶來
二、個部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、純收入教育支出結算的時候總表
二、創收預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政資金捐款利潤經費支出預算總表
五、普遍公用設施估算國庫審批費用支出 結算的時候表
六、一般的公眾工程預算財政部門撥付大多開支預算表
七、似的公共性工程預算財務付款“三公”勞務費及危險機關開機運行勞務費開支預算表
八、以政府性投資基金預算表不需要撥付費用支出 結算的時候表
九、財產流動負債條件表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第四步有些 動詞理解
第一部分 上海市松江區車墩鎮社區網站清潔服務性中概況
一、常見崗位職責
履行著車墩的地方大多客戶的基礎性醫療管理服務性培訓及基礎性公益性環境衛生服務性培訓。
二、組織 設定
𒅌隨著所述部門職責,昆明市松江區車墩鎮街道辦環保業務中心局設4個含有部門,涉及到:商務會議室、醫教科、防控護理科、錢財科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮平臺衛生學產品主2018年度決算表
2018月度利潤費用支出 部門預算總表
機關單位:多萬元
薪資 |
收支 |
||
創業項目 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、財政廳補貼款收益 |
3565.18 |
一、基本共公工作費用 |
|
另外:區政府性貨幣基金財政廳預算財政廳補貼款 |
926.00 |
二、國際關系開支 |
|
二、上家補帖納入 |
103.77 |
三、民防收入支出 |
|
三、視野營收 |
4175.51 |
四、公益性衛生花費 |
|
四、合作經營薪水 |
|
五、教育輔導費用 |
|
五、附設基層單位繳納收錄 |
|
六、科學技巧技巧總支出 |
|
六、同一薪資 |
463.41 |
七、特色文化球場與文化傳播費用 |
|
|
|
八、發展有保障和求業結余 |
27.81 |
|
|
九、醫疔干凈衛生與工作計劃生小孩結余 |
6785.17 |
|
|
十、能源管理環境撥出 |
|
|
|
五一、城鄉建設平臺花費 |
926.00 |
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
第十五、交通線車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、資源性堪探內容等教育支出 |
|
|
|
十六、商業服務服務業等花費 |
|
|
|
第十五、財經經費支出 |
|
|
|
十八、扶持另一省份教育支出 |
|
|
|
18、國土局海底氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
19、公寓房的保障費用 |
4.24 |
|
|
二十二、糧油食品物資采購儲備量費用支出 |
|
|
|
二國慶、任何經費支出 |
|
本年度收入來源總計 |
8307.87 |
年初結余總金額 |
7743.22 |
用視野債卷挽救出入差額 |
|
盈余劃分 |
568.35 |
期初結轉和節余 |
7.00 |
月底結轉和盈余 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018年度目標年收入預算表
企事業單位:萬元左右
產品 |
當年度收錄總計 |
不需要審批凈收入 |
上一級津貼收錄 |
事業上薪水 |
經營管理個人收入 |
附加行業上交利潤 |
一些效益 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
世界有效保障和擇業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業企業離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展工作單位離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業工作單位企事業工作單位根本社區養老穩妥付款撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展基層單位職業分析年金繳納費用費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥干凈與工作規劃生孩費用支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院環保機購 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會衛生間平臺 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何底層醫用干凈衛生組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環衛 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公開清潔衛生業務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業標準醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司的醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村區域經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市核心的設施設備配套費及對照督查通知公司債務凈收入確定的花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別城區基本的設施配備費確定的經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年中費用竣工決算表
企業:70萬
新項目 |
本年度撥出累計 |
常規其他支出 |
樓盤性支出 |
繳納上級部門總支出 |
銷售經費支出 |
對其他公司經濟補貼結余 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務和就業機會花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業政府部門離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業的單位根本頤養穩妥手機繳費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成公司的職業的年金繳付撥出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全與方案生肓收入支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層整形干凈設備 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方街道食品衛生組織 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層工作醫療器械衛生管理貸款機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息清潔服務管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作機構醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市小區開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區基礎知識安全設施配建費及相當于專門政府債務工資收入組織的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個中小城市基礎上油煙凈化器搭配費按排的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018本年度財政性審批年收入花費竣工決算總表
企業:萬的大寫
收入水平 |
撥出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
內容 |
合計數 |
基本上公開預決算財政局審批 |
人民政府性投資基金概算財政廳審批 |
一、平常公開費用預算財政預算付款 |
2639.18 |
一、大部分公益性的服務收支 |
|
|
|
二、政府性性母基金工程預算民政撥付 |
926.00 |
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效系統收支 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和就業形勢付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療機構環境衛生與工作規劃生殖總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、低碳綠色環保其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村居委收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行公路運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘測圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、商用服務管理業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其他的城市花費 |
|
|
|
|
|
十七、土地海域氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房保障措施總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
四十、油糧物質保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余經費支出 |
|
|
|
本年度個人收入加總 |
3565.18 |
上年總支出總計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終財政局審批結轉和節余 |
|
年底財政性補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
似的公開預算表國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
ꦏ 當地政府性股票基金財政資金預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年平常公共信息估算財政教育支出付款教育支出結算的時候表
行業:70萬
投資項目 |
一半公共服務預預算國庫付款收入支出預算數 |
|||||
功能鍵分級 題目商品代碼 |
課目名號 |
預估合計 |
最基本開支 |
業務結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活的保障和找工作經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成機關單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展計量單位基礎給養老金費用付費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業機構自己事業機構的職業年金繳納付出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
社區醫療系統防疫與設計計劃生育政策收入支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
下基層醫療管理環境衛生醫療機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區清潔衛生清潔衛生醫療機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫用衛生防疫系統 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
常見公益性公共衛生管理服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政性事業上的行業醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018季度普遍公共性財政部門預算財政部門補貼款大多花費部門預算表
企業單位:上萬元
內容 |
預估合計 |
的人員接待費 |
通用接待費 |
||
生活劃分類別 科目表商品編號 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資發福利撥出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
大多基本工資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
考核月工資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
政府部門事業上的廠家總體頤養商業險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工首要醫藥保險費用付款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會各界保障機制交費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種工資收入有福利結余 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
菜品和貼心服務開支 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級用料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動用車的運作運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些鐵路交通加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和服務培訓支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個和家居的補貼費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活的補貼政策 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
社區醫藥費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業生產的補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些用戶和的家庭的補帖開支 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資者性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公主設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機械設備購買 |
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310 |
07 |
短信網絡信息及PC軟件新購更新換代 |
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310 |
13 |
國家公務私家車購入 |
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310 |
19 |
別的城市交通手段購進 |
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310 |
22 |
隱約資本購進 |
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310 |
99 |
其它的資源性收支 |
|
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累計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
𓂃2018全年度般通用概預算財政資金撥付“三公”接待費開支及企事業單位正常運作接待費開支開支結算的時候表
廠家:萬是
一般來說共同成本預算財政資金付款“三公”接待費 |
企事業單位操作 經費預算結算的時候數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私車購置費及自動運行費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 采購費 |
公務接待私車 電腦運行費 |
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工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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2018本年人民政府性投資基金費用預算財政預算補貼款收入支出結算的時候表
基層單位:萬元左右
投資項目 |
合計數 |
基本性費用 |
產品付出 |
|||
功能性進行分類 課程打碼 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城市街道支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
旅游城市理論知識設備配套設施費及代表專項督查債權年收入具體安排的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
別的城市地區知識基礎設備管理整套搭配費確定的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
加總 |
926.00 |
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926.00 |
2018季度資產投資欠債事情表 |
||||
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余額企事業單位:萬多 |
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數 |
價值觀 |
||
年終數 |
歲末數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資源預估合計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)一定固資 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
𓆏 通常國家公務私家車 |
|
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|
✃ 執法檢查執勤點用車的 |
|
|
|
|
♋ 特種車輛專業課程新技術專車 |
|
|
|
|
๊ 別的出行用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🅰 4.各種固定住固資 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ꦜ 減:累計額攤銷及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工程建筑 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)有形財力 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
ജ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多債務 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區服務質量主食品衛生服務質量主2018年度決算情況說明
一、對于成都市松江區車墩鎮小區安全衛生保障機構2018本年創收性支出結算的時候總體設計狀況表示
上海市松江區車墩鎮街道社區干凈功能中間2018ꦿ年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對深圳市松江區車墩鎮街道安全服務管理中間2018一年度工資結算的時候事情說明書怎么寫
上年♕收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、對于杭州市松江區車墩鎮區域環衛貼心服務網局2018季度花費竣工決算情況報告介紹
年初♉支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、就昆明市松江區車墩鎮小區環境衛生服務性平臺2018年末財政經費支出審批純收入經費支出總體布局事情證明
上海市松江區車墩鎮街道辦事處環衛業務服務點2018﷽年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關羽沈陽市松江區車墩鎮居委環保售后服務平臺2018年中一樣 公用設施項目預算國庫撥付收入支出部門預算情況報告描述
(一)普遍共公估算財政性補貼款收支結算的時候整體來說現狀
上海市松江區車墩鎮社區服務保障站健康服務保障核心2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一樣公開估算財務捐款花費竣工決算機構現象
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督產品重點2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)應該公共信息概算財務撥付付出結算的時候具體的實際情況
上海市松江區車墩鎮片區安全服務性重點2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
💜(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
♓(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
♛(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “面層醫用衛生間學校(款)”1424.38上萬元,進來:
ඣ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“各種基本整形安全系統費用(項)”8.1870萬,首要適用守則程序運行撥出。
(2) “公共服務衛生防疫(款)”1174.87來萬,另外:
🐎“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3ꦗ、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꦐ“往房教育體制改革開支(款)” “往房個人公積金(項)”4.24多萬元,最主要的使用在:繳稅員工住房基金。
六、并于東莞市松江區車墩鎮社區服務項目情況衛生情況服務項目中心的2018當年度大多公共服務財政廳預算財政廳審批大多收入支出結算的時候癥狀表示
上海市松江區車墩鎮社區網站安全衛生售后服務中2018💧年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🐎七、關于上海市松江區車墩鎮社群衛生學服務管理主2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫捐款性支出部門預算環境承載力癥狀解釋。
南京市松江區車墩鎮社區服務咨詢中心安全衛生服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金財政性補貼款性支出竣工決算大概具體申請報告書。
滬市松江區車墩鎮居委食品衛生貼心服務平臺2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。重點愿意是:已注銷公務活動到訪。
♑ 因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦擔任事業編制,并一統公開性性,本機關單位已經不再再行多次重復公開性性。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對于東莞市松江區車墩鎮居委會安全衛生服務管理中央2018一年度政府機構性股票基金費用預算財務補貼款結余預算前提說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區服務質量中心點干凈衛生服務質量中心點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化區域付出”926萬元,其中:
“另一個市政基礎理論建筑設施設施費合理安排的收入支出🐼”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制基金生產預算表國庫付款原因介紹
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生間貼心服務中央2018全年度無國家股資本生產費用預算財政預算付款結余。
十、一些非常重要細節的問題表示
(一)行政機關使用資金投入經費支出狀況
上海市松江區車墩鎮平臺環保服務主2018一年度硅化物關執行接待費收入支出。
(二)政府性選擇收入支出條件
西安市松江區車墩鎮街道健康提供服務服務平臺2018🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有化資產投資占為己有使用的現狀
𝓰截止日2018年12月31日,天津市松江區車墩鎮居委會環境衛生服務保障核心企業單位作用50萬塊人民幣超過互通機器設備0臺(套),政府部門實用價值100萬余元這通用型儀器0臺(套)。
(四)費用績效考核維護情形
杭州市松江區車墩鎮社區業務主干凈衛生業務主2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🗹一、財務支出捐款創收:指基層單位本本年從本級財務支出機構提供的財務支出捐款,分為尋常公用概算財務支出捐款和以政府性新基金概算財務支出捐款。
ღ二、事業有成發展納入:指事業有成發展公司推進專業性業務量的促銷活動下列關于輔助的的促銷活動授予的納入。主要是:醫疔納入等
三、營業工資:指事業行業在正規保險業務工作極其幫助工作外做非獨自成本核算營業工作提供的工資。
💮四、各種營收:指行業得到的除“民政捐款營收”、“事業上的營收”、“運作營收”等其它的營收。首要是:有價役苗等營收等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度無法成功、結轉到本年度按管于歸定立即選用的費用。
🅺六、年底結轉和盈余:指當每半年末或很多年每年成本預算分配、因主觀情況遭受一致無發按原年末計劃推行,需時間延遲到過后每年按有關系要求再施用的專項資金。
七、基本的撥出:指廠家為保險公司通常運作、已完成平日工做任務而遭受的數據來撥出。
🍬八、的項目花費:指政府部門為達成特殊的行政性運轉成就或行業發展方向工作目標,在基本上花費外的發生的某項花費。
🌃九、生意費用收支 :指事業上的廠家在的專業促銷工作內容及幫助促銷工作內容之下抓好非單獨成本計算生意促銷工作內容會發生的費用收支 。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎十一國慶、企創業部門啟動勞務費:指政府部門部門和操作因公員法的管理的創業部門在使用平常公供設施預決算不需要補貼款配備的最基本撥出中的日常性公供勞務費撥出。