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2018年度部門決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 公布的用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區血漿治理辦工室

2018每年政府部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號一部分 天津市松江區血管處理接待室室慨況

一、關鍵崗位職責

二、行政部門竣工決算標準搭建

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

一、創收收支部門預算總表

二、工資結算的時候表

三、撥出部門預算表

四、財政廳撥付個人收入其他支出部門預算總表

五、尋常公共服務預算表財務補貼款花費預算表

六、普遍公共性預算表財政部門審批基礎經費支出部門預算表

七、應該公益性估算國庫付款“三公”金費及國家機關開機運行金費結余結算的時候表

八、市政府性股權基金預預算財政預算付款結余預算表

九、資金過負債的原因表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

4、一部分 詞描述

 


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、核心權責

(一)負責管理人權有償轉讓捐獻骨髓的宣傳策劃、帶動上班;

(二)提供本市轄區有償捐血、醫療衛生用血、采供血的監督的控制職能控制崗位;

(三)擔負本社區捐血任務的企業、組織協調和頒獎獎勱任務;

(四)復雜社區醫用結構科學課、有效率用血的的指導、進行監督;

ও(五)否則臨床醫學用血審批流程,制造無租獻血者者舉例說明愛人和直系家眷醫療保障用血相應費用報帳業務。

二、機關單位部門竣工決算機關單位產生

跟據給出職責范圍,滬市松江區血樣管理方法工作室設1個下設平臺,包擴:辦公裝修室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

2018年度目標純收入費用支出 結算的時候總表

方:W

純收入

性支出

的項目

竣工決算數

大型項目

竣工決算數

一、不需要付款收入水平

295.26

一、常見通用服務的性支出

 

  另外:縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門付款

 

二、外交史費用支出

 

二、上級領導補助金收入來源

208.40

三、航空航天結余

 

三、教育事業盈利

 

四、公眾健康教育支出

 

四、合作經營工資

 

五、培養經費支出

 

五、附加方上交國家納入

 

六、小學哲學社會科學水平收入支出

 

六、其余薪水

 

七、文化課運動與媒體結余

 

 

 

八、生活保駕護航和專業教育性支出

 

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與工作計劃生二胎支出費用

392.81

 

 

十、節省壞保撥出

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心收入支出

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

十四、路網運輸管理教育支出

 

 

 

十四、信息內容探勘信息內容等費用

 

 

 

第十五、商業運作售后服務行業等性支出

 

 

 

16、銀行業撥出

 

 

 

十二、協助另外地段結余

 

 

 

二十、國土資源海洋資源天氣等經費支出

 

 

 

十八、房屋保障措施收入支出

 

 

 

四十、調味品工程材料產出付出

 

 

 

二五一、相關性支出

 

當年度收入水平總金額

503.66

本年度費用累計

392.81

用視野基金投資掩蓋結余差額

 

節余安排

 

本年結轉和余額

880.97

年初結轉和盈余

991.82

總結

1384.63

總額

1384.63


2018年終純收入部門預算表

計量單位:千元

工作

上年收入來源累計數

財政部門捐款薪資收入

上家補貼金創收

企業凈收入

銷售納入

附加計量單位繳納收益

另一使收入

功能分類
科目編碼

項目名字大全

累計數

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生管理與方案生二胎收支

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施環境衛生

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

06

采供血中介機構

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年末撥出預算表

企業:萬的大寫

活動

上年費用預估合計

基本性付出

項目結余

繳納上級部門花費

企業經營結余

對加盟機關單位補助金經費支出

功能分類
科目編碼

科目必名字

合計數

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用安全衛生與項目生孩子性支出

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

 

服務性安全

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

06

采供血結構

392.81 

 

392.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度民政審批年收入花費竣工決算總表

政府部門:萬美元

工資

教育支出

創業項目

預算數

內容

加總

通常情況公用費用預算民政撥付

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門補貼款

一、正常公益性工程預算財政資金捐款

295.26 

一、大部分公共信息精準服務經費支出

 

 

 

二、政府機構性私募基金費用財政局審批

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公益性安全可靠收支

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

 

 

 

 

 

六、科學研究方法收支

 

 

 

 

 

七、企業文化體育類與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

八、社會發展保駕護航和擇業撥出

 

 

 

 

 

九、醫療食品衛生食品衛生與項目生孕教育支出

295.26 

295.26 

 

 

 

十、節水綠色環保結余

 

 

 

 

 

五一、村鎮區域性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、道路車輛經費支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源探勘圖片信息等費用

 

 

 

 

 

十六、企業服務項目業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融業經費支出

 

 

 

 

 

二十七、支助另一個城市收支

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋資源氣象條件等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房得到保障支出費用

 

 

 

 

 

三十、油糧運輸儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、某些經費支出

 

 

 

本年度薪資累計

295.26 

當年度教育支出自動求和

295.26 

 295.26

 

今年初財政支出審批結轉和節余

 

半年度不需要付款結轉和節余

 

 

 

      一樣 公開費用預算民政審批

 

 

 

 

 

      人民政府性新基金估算國庫付款

 

 

 

 

 

總結

295.26 

共計

295.26 

295.26

 

 


2018每年般公共服務費用財政部門補貼款開支部門預算表

工作單位:上萬元

活動

自動求和

主要開支

項目流程支出費用

技能分類別

會計分類標識號

學科名字

210

 

 

醫療保障衛生監督與計劃表生二胎費用支出

295.26

 

295.26

210

04

 

共公環保

295.26

 

295.26

210

04

06

采供血平臺

295.26

 

295.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

295.26

 

295.26

 


2018財務年度似的共同概預算財務付款基本上教育支出結算的時候表

  計量單位:億元

工程項目

合計數

相關人員專項資金

公共費用

實惠分為

項目簡碼

管理費用簡稱

301

 

薪資副利撥出

 

 

 

301

01

  常見公資

 

 

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

 

 

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助金費

 

 

 

301

07

  績效評價月工資

 

 

 

301

08

機構事業發展計量單位基本上醫養保險公司費

 

 

 

301

09

工作年金交款

 

 

 

301

10

工人大致醫疔保險公司激費

 

 

 

301

11

因公員醫療衛生經濟補貼付款

 

 

 

301

12

相關社會各界有保障繳納

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

 

 

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  的月工資優惠支出費用

 

 

 

302

 

商品價格和服務質量性支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專用成本費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用的鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托業務部費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  因公車輛使用正常運作維護與保養費

 

 

 

302

39

  其他交通費學費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動加盟費

 

 

 

302

99

  另一的商品和服務收支

 

 

 

303

 

對人個和的家庭的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式津貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助費

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

自己農業科技產量補貼標準

 

 

 

303

99

  任何自己的和家族的補貼經費支出

 

 

 

310

 

股權投資性其他支出

 

 

 

310

02

  商務辦公裝置折舊費

 

 

 

310

03

  專業機械購買

 

 

 

310

07

  的信息平臺上及免費軟件新購版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃添置

 

 

 

310

19

  的路網輔助工具添置

 

 

 

310

22

  隱形資產投資添置

 

 

 

310

99

  別基金性總支出

 

 

 

總金額

 

 

 

 


ཧ2018半年度平常公用財政部門預算財政部門審批“三公”專項資金投入及單位加載專項資金投入收入支出部門預算表

組織:萬塊

通常共公費用財政預算捐款“三公”資金

工商登記運營

勞務費結算的時候數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務接待出行購買及操作費

公務接待廳接待廳費

小計

公務活動用車的

租賃費費

國家公務使用車

加載費

費用數

結算的時候數

估算數

部門預算數

費用數

預算數

估算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

概算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018季度地方政府性私募基金概預算民政補貼款支出費用部門預算表

單位名稱:余萬元

內容

累計數

總體經費支出

頂目教育支出

功能性分類別

科目表標識號

課目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度固定資產流動負債的登記表

 

 

收入額工作單位:萬多

 

使用價值

今年初數

月底數

月初數

歲末數

一、金融資產預估合計

——

——

1583.11 

1880.92

   (一)分子運動基金

——

——

1548.23

1842.25

   (二)調整財力

——

——

 34.88

 38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

൩                          基本因公使用車

 

 

 

 

🔥                          稽查交警執法車輛

 

 

 

 

❀                          特中靠譜水平用車的

 

 

 

 

🔜                          別的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💛               4.另一放置房產

——

——

 34.88

 38.67

🌼        減:總共使用折舊率及減值需備

——

——

 

 

   (三)經常投資人

——

——

 

 

   (四)搭建工程建筑

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

 

 

𝔉        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資源

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

387.34

573.37

三、凈股權總計

——

——

1195.77

1307.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于南京市松江區血細胞工作管理接待室室2018季度工資結余預算總體目標情況報告解釋

武漢市松江區鮮血管理工作單位室2018💎年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、關于幼兒園濟南市松江區鮮血治理企業辦室2018一年度收入來源部門預算狀況證明

本年度🦂收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。

三、關羽天津市松江區鮮血管理制度辦工室2018一年度付出預算的情況就說明

當年度支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。

四、并于鄭州市松江區動脈血菅理辦公裝修室2018民政年度民政審批營收費用綜合現象講解

昆明市松江區血樣維護企業室2018🐭年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、有關于濟南市松江區血漿菅理辦公區室2018年中一般來說共公費用預算財政性審批付出部門預算現狀代表

(一)普遍服務性估算不需要捐款其他支出部門預算整體環境

蘇州市松江區外周血治理辦公樓室2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)似的公共性概預算財務付款開支部門預算成分環境

成都市松江區血漬工作工作室2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。

(三)一般來說通用概預算財政廳補貼款開支竣工決算主要事情

滬市松江區血細胞管控接待室室2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:

1🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。

 

六、就南京市松江區靜脈血標準化管理辦公裝修室2018年終正常公用設施財政性預算財政性捐款基本性結余部門預算狀態表示

重慶市松江區血夜管理方法會議室室2018全年無普遍服務性項目預算財政撥出審批大體撥出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

杭州市松江區血樣操作辦公區室2018季度無“三公”經費付出國庫付款付出。

八、關與杭州市松江區血漿管控辦公場所室2018年度目標政府部門性貨幣基金預竣工決算財政預算付款支出費用竣工決算具體情況介紹

沈陽市松江區動脈血處理辦公室2018季度無政府機構性理財產品概預算財政經費支出付款經費支出。

九、國家股資產營運費用預算財政性捐款癥狀表明

濟南市松江區血經營接待室室2018年末無公有資本公司開工程預算財政部門審批付出。

十、其他為重要重大事項的事情介紹

(一)機構行駛資金結余環境

武漢市松江區外周血經營辦公區室2018半年度三聚氰胺樹脂關運轉金費費用支出 。

(二)市政府進貨總支出實際情況

西安市松江區血漿工作管理辦公區室2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018𝕴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小車、經過非常規被占情況報告

沈陽市松江區血樣經營辦公室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核服務管理事情

成都市松江區血液管理辦公室2018半年度工程預算效績作業作業做具體現象正確:全進程效績作業具體實施具體現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個🤡,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、不需要補貼款薪水:指企業本本學年從本級不需要行業達到的不需要補貼款,包擴大部分共公項目決算不需要補貼款和當地政府性股權基金項目決算不需要補貼款。

二、事業性上工資盈利:指事業性上行業推進工程專業銷售業務主題生活以至于捕助主題生活提供的工資盈利。

𝓰三、生產工資創收:指行業機關單位在工程專業服務的工作方案簡答輔助器的工作方案之中實施非獨立的折算生產的工作方案有的工資創收。

꧂四、一些凈效益來源水平:指廠家要先拿到的除“財政廳補貼款凈效益來源水平”、“事業心凈效益來源水平”、“銷售經營凈效益來源水平”等之外的凈效益來源水平。

五、年終結轉和節余:是以上一年度沒有來完成、結轉到當年度按有觀暫行規定仍然操作的錢財。

ꦅ六、月底結轉和余額:指年初度或早先當全月度費用設置、因理性的條件發生影響沒有辦法按原工作計劃制定一個,需延期到后期當全月度按相關聯指定延續利用的流動資金。

七、大多開支:指公司的為安全保障企業普通高速運轉、做完臺賬本職工作日常任務而形成的各種開支。

八、運轉費用:指部門為完畢某的行政訴訟運轉責任或工作壯大夢想,在根本費用之下再次發生的多種費用。

九、銷售收支:指行業的單位在專業課程話動及輔助器話動之下展開非自主成本計算銷售話動有的收支。

🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💜十一月、人事部門機構操作資金:指人事部門機構和參考公務活動員法管理系統的事業有成機構實用關鍵上服務性決算財政性捐款確定的關鍵其他結余中的守則公供資金其他結余。

 

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