杭州市松江區動脈血管理制度工作室
2017年度目標部門預算
目 錄
第1地方 南京市市松江區血液管理辦公室概述
一、關鍵權責
二、公司設定
第一位置 上海市松江區血液管理辦公室2017一年度結算的時候表
一、個人收入開支預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、費用支出 竣工決算表
四、國庫付款純收入教育支出結算的時候總表
五、通常公益性工程預算財政資金捐款其他支出結算的時候表
六、普通公眾概算財政性撥付基本性撥出竣工決算表
꧒七、通常情況公眾項目預算財政資金補貼款“三公”專項經費預算及機關事業單位操作專項經費預算教育支出結算的時候表
八、政府性性資金費用財政性捐款收入支出預算表
三、環節 上海市松江區血液管理辦公室2017月度預算具體情況表明
第二大部分 動詞講解
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、主耍權責
(一)擔任未成年人免費無償獻血的宣全、鼓勵工作中;
(二)主要負責本片區無嘗捐獻骨髓、社區醫療用血、采供血的監督治理治理工學作;
(三)全權負責本區內捐獻骨髓事情的的組織安排、密切配合和表彰通報的獎勵事情的;
(四)否則區內醫療衛生結構生物學、正確用血的的指導、督查;
🥀(五)承接臨床上用血貸款審核,負責贈與捐獻骨髓者下列不屬于對象和直系親人醫療設備用血相應費用費用報銷上班。
二、醫療機構設備
通過上面的崗位職責,深圳市松江區血管工作辦公裝修室設1個含有培訓機構,收錄:辦公場所室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017本年度薪資收入收入支出結算的時候總表
工作單位:萬是
使收入 |
結余 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、民政撥付薪資 |
285.18 |
一、普遍公共信息的服務的收入支出 |
|
當中:相關部門性貨幣基金工程預算財政性審批 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、領導經濟補貼凈收入 |
200.00 |
三、中國軍事開支 |
|
三、人事創收 |
|
四、公眾的安全性支出 |
|
四、操作營收 |
|
五、育兒教育費用支出 |
|
五、付屬機構繳納收益 |
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六、合理技藝教育支出 |
|
六、其它的薪水 |
|
七、人文精神體育教育與媒體付出 |
|
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|
八、社會發展保證和就業問題費用 |
|
|
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九、社區醫療清潔衛生與計劃表懷孕收支 |
326.46 |
|
|
十、環保健康環保健康收支 |
|
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|
國慶、縣域平臺收入支出 |
|
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|
12、農業和林業水開支 |
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十五、公共交通車輛運輸支出費用 |
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|
十四、資源共享地質勘察消息等經費支出 |
|
|
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第十五、商業區提供服務行業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
十八、支助另一省份花費 |
|
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|
二十、國土局深海形象等開支 |
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|
|
19、商品房質量保障結余 |
|
|
|
四十、糧油食品應急物資貯備經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的開支 |
|
本年度收入水平累計 |
485.18 |
本年度撥出加總 |
326.46 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤處理收入支出表差額 |
|
余額調整 |
|
年終結轉和盈余 |
722.26 |
歲末結轉和余額 |
880.98 |
共計 |
1207.44 |
共計 |
1207.44 |
2017本年度工資收入預算表
機關單位:上萬元
好項目 |
上年效益累計 |
財政廳補貼款年收入 |
上級部門補助款薪資 |
企業工資 |
生產經營收入來源 |
加盟部門繳納創收 |
其他的盈利 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與計劃書發育撥出 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
2017年終經費支出結算的時候表
基層單位:來萬
業務 |
當年度總支出累計數 |
主要收入支出 |
樓盤費用 |
繳納上一級撥出 |
生意其他支出 |
對附設的單位補貼金其他支出 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生與工作方案生孩子收入支出 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血構造 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2017月度財政部門捐款純收入總支出結算的時候總表
方:萬塊
納入 |
收入支出 |
||||
業務 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
大部分公開概算國庫審批 |
現政府性股權基金費用預算國庫付款 |
一、應該通用費用預算國庫補貼款 |
285.18 |
一、尋常公用服務培訓收支 |
|
|
|
二、相關部門性資金概算財政支出撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
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|
|
三、中國國防性支出 |
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|
|
|
|
四、共同安會支出費用 |
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|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技藝收入支出 |
|
|
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|
|
七、古文化體育健康與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、時代安全保障和人才需求結余 |
|
|
|
|
|
九、醫療間衛生間與設計生殖其他支出 |
285.18 |
285.18 |
|
|
|
十、節能降耗環保性付出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區居委會經費支出 |
|
|
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|
第十二、農業和林業水收支 |
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|
第十三、交通費運輸車性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探礦信息等費用支出 |
|
|
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|
|
第十、金融業服務性業等經費支出 |
|
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|
|
|
第十五、銀行業開支 |
|
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|
|
十八、支援另外的省份費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海域天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房服務性支出 |
|
|
|
|
|
第二十、糧油食品防汛物資儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些結余 |
|
|
|
本年度工資累計 |
285.18 |
當年度開支總金額 |
285.18 |
285.18 |
|
月初財政性付款結轉和盈余 |
|
年終財政廳付款結轉和盈余 |
|
|
|
似的公共信息概算國庫付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資費用預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
285.18 |
總共 |
285.18 |
285.18 |
|
2017不需要年度通常共公成本預算不需要補貼款收入支出結算的時候表
基層單位:多萬元
工程項目 |
累計數 |
幾乎支出費用 |
建設項目教育支出 |
|||
職能總類 課程和科目商品編號 |
專業科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫療器械環衛與預計養育教育支出 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
285.18 |
|
285.18 |
2017本年度應該共公費用預算民政補貼款基礎收支結算的時候表
企業:多萬元
創業項目 |
總計 |
成員專項經費 |
公用設施事業費 |
||
區域經濟分級 課程數字 |
科目必種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入有福利付出 |
|
|
|
301 |
01 |
根本待遇 |
|
|
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
|
|
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
04 |
其他社會發展切實保障激費 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
|
|
|
301 |
08 |
市直機關企事業機關單位常見養老院穩妥付款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業的年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余底薪優惠花費 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和功能性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行加載維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
的各種商品和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家用的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
個人社保公積金貸款 |
|
|
|
303 |
12 |
提租貼補 |
|
|
|
303 |
13 |
全款買房補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對自己的和家用的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
某個充分性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工生產設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門通用設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網咯及app軟件折舊費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
的交行機器采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的基金性費用 |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
💎2017財政廳年度通常情況公益性項目預算財政廳補貼款“三公”費用及危險機關自動運行費用其他支出部門預算表
機關單位:W
一般來說共公概算民政審批“三公”專項經費 |
工商登記使用 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛添置及進行費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 租賃費費 |
國家公務車輛租賃 運作費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年國家性理財產品概算財政廳審批費用支出 部門預算表
部門:萬塊
投資項目 |
預估合計 |
基礎總支出 |
業務撥出 |
|||
功用分類整理 課程數字 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、更多杭州市松江區靜脈血管理制度辦公場所室2017年終使收入收支部門預算整體來說的情況表明
廣州市松江區血中管理工作辦公環境室2017🐼年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、關于幼兒園滬市松江區血細胞操作辦公樓室2017本年創收竣工決算現狀這說明
當年度൲收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、關干廣州市松江區血液循環系統監管企業室內2017年度目標結余結算的時候具體情況反映
當年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、至于上海市松江區靜脈血控制商務辦公環境2017每年不需要補貼款工資費用綜合性實際情況表示
杭州市松江區動脈血治理辦公裝修室2017🔯年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、關與蘇州市松江區血樣經營商務辦公2017年終尋常共同工程預算財政性撥付收入支出部門預算情況發生表明
(一)普通公眾工程預算財政局審批付出預算基本原因
廣州市松江區血中控制會議室室2017🥂年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)一半共同工程預算財政其他支出撥付其他支出竣工決算構成事情
東莞市松江區血中控制會議室室2017🙈年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)正常公益性工程預算財務審批總支出預算具體實施現象
東莞市松江區血液循環系統管控會議室室2017൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、有關西安市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
廣州市松江區動脈血控制辦公區室2017財政性年度無正常公開估算財政性補貼款大多收入支出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市市松江區血管管理工作會議室室2017不需要年度無“三公”專項經費不需要補貼款經費支出。
八、有關滬市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𝓰佛山市松江區鮮血管理系統辦公環境室2017當年度無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政部門審批支出費用。
九、國有制資產管理管理決算國庫付款狀況解釋
西安市松江區血漬經營辦公區室2017一年度無集體所有制投資者營運概預算財政部門撥付費用支出 。
十、其他重點注意事項的事情這說明
(一)單位工作經費撥出撥出狀態
濟南市松江區血經營辦工室2017本年度硅化物關正常運行勞務費收支。
(二)地方政府購置收入支出情況發生
沈陽市ও松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)國家金融資產擁有使用的情況下
🐻直到2017年12月31日,成都市松江區外周血治理辦公室擁有貨車0輛,這當中,普遍公務接待私家車0輛、一樣 聯合執法值勤車輛使用0輛、特類工程專業技術私家車0輛、別的私家車XX輛(由市機管局保持一致食物確保的似的公務活動車輛使用0輛)。標準顏值50萬的大寫上面的萬能專用設備0臺(套),企業單位價值10070萬這些專業環保設備0臺(套)。
(四)預算表業績考核監管時候
🍬上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、民政性科室撥付利潤:指機構當本期從本級民政性科室科室提供的民政性科室撥付,還包括尋常公共服務概預算表民政性科室撥付和中央政府性理財產品概預算表民政性科室撥付。
二、企事業發展收錄:指企事業發展公司的實施正規的業務活動內容方案舉例說明協助活動內容方案有的收錄。
ꦯ三、操作盈利:指事業發展方在職業 金融業務運動還有幫助運動本身開展調研非獨特折算操作運動拿到的盈利。
四、的納入:指廠家達成的除“財政性付款納入”、“事業上納入”、“企業經營納入”等之外的納入。
五、今年初結轉和余額:是以去年度未能完畢、結轉到本年度按關于 要求再次用到的經濟。
꧅六、半本學年結轉和余額:指上本學年或此前本學年決算設置、因事實情況發生了的變化就沒有辦法按原計劃書施工,需延遲時間到后面本學年按想關要求一直的使用的本金。
七、最基本撥出:指的單位為服務醫療機構一般機器運行、成功平日的工作重任而引發的各個撥出。
ꦜ八、項目流程付出:指組織為完整相關的財政工作的世界任務或創業發展總體目標,在幾乎付出之下產生的每項付出。
九、經驗花費:指自己事業組織在工程專業項目及輔助軟件項目之余做非人格獨立歸集經驗項目引發的花費。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃國慶、機關企業部門電腦運行金費:指行政機關企業部門和對比因公員法菅理的教育事業企業部門動用尋常公供設施財政性預算財政性付款科學安排的核心費用費用支出 中的日常生活公供金費費用費用支出 。