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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區婦幼保養所

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

第1部門濟南市松江區婦幼保健理療所慨況

一、關鍵職責范圍

二、公司設計

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、收入來源花費竣工決算總表

二、收益竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政付出補貼款收錄付出結算的時候總表

五、正常公益性財政性預算財政性審批收支結算的時候表

六、平常公眾費用預算財政花費補貼款首要花費竣工決算表

七、普遍公用設施財政局預算財政局補貼款“三公”資金投入及行政機關運作資金投入其他支出部門預算表

八、中央政府性資金預算表民政審批教育支出結算的時候表

九、股權外債具體情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第三的部分 名稱表達


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、主要權責

廣州市松江區婦幼保養品所承擔全市各醫用環衛中介機構婦幼保養品服務專業指導和項目生肓協助觀察。

二、醫療機構布置

ꦇ跟據作出職責權限,鄭州市松江區婦幼養生所4個獨立設置結構,是指:辦公區室、規劃生孩科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019全年度工資費用結算的時候總表

公司的:萬元左右

收益

收支

活動

部門預算數

樓盤

部門預算數

一、似的公用設施成本預算民政審批營收

1646.81

一、一般來說公共信息業務結余

 

二、縣政府性基金投資預決算財政性審批收入水平

 

二、國際關系性支出

 

三、領導補助款凈收入

 

三、國家安全其他支出

 

四、工作收入來源

143.95

四、公用安全可靠付出

 

五、經營管理創收

 

五、教肓撥出

 

六、附設廠家上交國家薪水

 

六、物理學技術設備教育支出

 

七、任何年收入

178.19

七、藝術度假旅行田徑與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、社會存在保護和大學生就業花費

119.76

 

 

九、衛生情況綠色健康費用支出

1678.81

 

 

十、能源管理優質性支出

 

 

 

11、城鄉居民街道辦事處結余

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

13、道路運輸業花費

 

 

 

十四、資源性探礦訊息等撥出

 

 

 

第十六、商業圈安全服務企業等經費支出

 

 

 

第十五、財經花費

 

 

 

十六、經濟援助另外沿海地區支出費用

 

 

 

18、大生態環境英文海洋生物氣象學等總支出

 

 

 

黨的十九、公寓房維護其他支出

21.33

 

 

第二十、調味品商品存量撥出

 

 

 

二十一月、災難防冶及應急響應管理工作費用

 

 

 

二第十二、的性支出

 

本年度薪水預估合計

1968.95

年初收支自動求和

1819.9

用事業發展債卷擬補出入差額

 

節余分攤

98.15

年終結轉和盈余

516.85

年初結轉和余額

567.75

共計

2485.8

合計

2485.8


2019本年度工資竣工決算表

企業單位:萬美金

項目

上年效益加總

國庫付款創收

上司補貼費創收

事業凈收入

管理收益

所屬組織繳納薪水

各種收益

功能分類
科目編碼

題目分類

加總

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會化保駕護航和出去上班付出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業性標準離辭職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

人事公司的離退居二線

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

機構視野公司核心社會養老保障繳納費用收入支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機構人事機構職業分析年金網上繳費撥出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對國家機關事業上廠家基本性給養老穩妥貨幣基金的補貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔安全健康費用

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

共同衛生管理

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼按摩保健組織

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

關鍵共同衛生管理重點

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事計量單位醫遼

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

參公公司醫遼

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋確保收支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房變革其他支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019半年度總支出部門預算表

單位名稱:十萬

品牌

上年開支自動求和

差不多收入支出

業務開支

上交國家上一級總支出

經驗教育支出

對其他行業政府補貼性支出

功能分類
科目編碼

課目英文名稱

累計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

市場擔保和就業前景支出費用

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成企單位離退體

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業計量單位計量單位離辭職

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業性企事業編通常關于養老地產養老保費納費費用支出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業組織網絡職業年金繳納費用付出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對工商登記企業發展政府部門首要養老院保障貨幣基金的補貼政策

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

清潔健康的收支

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

共公安全

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼調理中介機構

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重特大公共信息食品衛生專項整治

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展企業單位醫疔

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

視野工作單位社區醫療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

商品房安全保障撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革收支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

個人住房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019財務年度財務付款納入撥出結算的時候總表

院校:億元

薪水

收入支出

好項目

部門預算數

新項目

總計

正常公用設施預決算民政付款

縣政府性基金投資工程預算不需要審批

一、基本上公共性財政廳預算財政廳審批

1646.81 

一、一樣公益性服務性總支出

 

 

 

二、政府辦公室性新基金費用預算財政廳撥付

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、公開安全可靠教育支出

 

 

 

 

 

五、教育學校支出費用

 

 

 

 

 

六、科學課技術設備經費支出

 

 

 

 

 

七、文明旅游活動體育課與傳媒業總支出

 

 

 

 

 

八、社交切實保障和畢業生就業付出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生監督健康的花費

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、發展節能低能耗低能耗費用

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌街道辦費用支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、交通線運輸管理其他支出

 

 

 

 

 

十四、物資地質勘察新信息等花費

 

 

 

 

 

第十、安全服務企業安全服務企業等開支

 

 

 

 

 

16、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

十二、救助另一地段付出

 

 

 

 

 

18、生態資源英文大海氣候等撥出

 

 

 

 

 

十八、租賃房保證結余

 21.33

21.33 

 

 

 

二十二、糧油加工救災物資保障收支

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇防止及應急方案操作經費支出

 

 

 

 

 

二12、其他的花費

 

 

 

年初收入水平累計

1646.81 

年初撥出自動求和

 1642.2

1642.2 

 

本年財政支出審批結轉和節余

 

年初財政支出撥付結轉和余額

 4.61

 4.61

 

一、大部分公用設施預算表財政性審批

 

 

 

 

 

二、部門性債券預算表財政部門撥付

 

 

 

 

 

共計

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019年中通常情況公益性概算民政審批費用部門預算表

方:萬美金

項目

累計數

根本開支

創業項目花費

職能分類整理

課目標識號

會計科目品牌

208

 

 

生活服務保障和學生就業費用

119.76

81.08

38.68

208

05

 

財政事業上的工作單位離退休之

119.76

81.08

38.68

208

05

02

行業方離離休

3.90

3.90

 

208

05

05

國家機關事業性計量單位大致頤養保險行業交款收入支出

52.95

52.95

 

208

05

06

工商登記事業上機關單位事業年金付款費用支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對市直機關創業計量單位基礎社區養老金公司母基金的補帖

38.68

 

38.68

210

 

 

食品衛生身體其他支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公共服務環境衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保健理療學校

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

比較重要公用設施衛生情況專頂

55.29

 

55.29

210

11

 

行政管理人事單位名稱醫療服務

28.78

28.78

 

210

11

02

事業心院校醫治

28.78

28.78

 

221

 

 

商品房有效保障了支出費用

21.33

21.33

 

221

02

 

商品房改變總支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

居公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019一年度一半公共服務項目預算財政資金捐款關鍵花費結算的時候表

  企業:萬美金

的項目

總計

相關人員事業費

公共費用

經濟能力分類別

管理費用編碼查詢

會計分類英文名稱

301

 

待遇公益福利花費

530.32

530.32

0.00

301

01

  關鍵工資收入

75.34

75.34

 

301

02

  補貼款補貼款

38.87

38.87

 

301

03

  薪金

0.00

 

 

301

06

  膳食經濟補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  績效評價年終獎金

270.57

270.57

 

301

08

部門事業有成公司的基礎給養老保費納費

52.95

52.95

 

301

09

專業年金付款

24.23

24.23

 

301

10

退休職工大體醫疔商業保險手機繳費

28.78

28.78

 

301

11

因公員醫用政府補貼繳納費用

0.00

 

 

301

12

同一生活安全保障付費

5.63

5.63

 

301

13

商品房社保公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫用費

0.00

 

 

301

99

  任何年薪會員福利教育支出

0.00

 

 

302

 

貨品和服務于結余

44.44

0.00

44.44

302

01

  商務辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  設計印刷費

0.00

 

 

302

03

  咨詢服務費

0.00

 

 

302

04

  辦手充值續費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  水電費

22.68

 

22.68

302

07

  電力費

0.00

 

 

302

08

  采暖費

0.00

 

 

302

09

  物業公司控制費

0.00

 

 

302

11

  出差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公回國(境)成本

0.00

 

 

302

13

  修理(護)費

0.00

 

 

302

14

  租費費

0.00

 

 

302

15

  例會費

0.00

 

 

302

16

  學習費

0.00

 

 

302

17

  國家公務接侍費

0.00

 

 

302

18

  專業建材費

0.00

 

 

302

24

  被裝購入費

0.00

 

 

302

25

  專用的助燃劑費

0.00

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.00

 

 

302

27

  下令讓業務領域費

0.00

 

 

302

28

  工會組織資金

7.25

 

7.25

302

29

  福利待遇費

3.18

 

3.18

302

31

  公務活動用車的工作檢修費

0.00

 

 

302

39

  其余交通線成本費用

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及追加預算

0.00

 

 

302

99

  許多菜品和安全服務費用支出

3.06

 

3.06

303

 

對本人和家長的經濟補貼

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助款

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

私人農業科技產出補帖

 

 

 

303

99

  相關對各人和家廷的政府補貼

 

 

 

310

 

充分性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公室裝備添置

 

 

 

310

03

  上用設備購買

 

 

 

310

07

  服務網路及手機軟件折舊費發布

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車購買

 

 

 

310

19

  其它出行輔助工具購入

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列方面品購入

 

 

 

310

22

  無型金融資產購入

 

 

 

310

99

  別的投資性總支出

 

 

 

合計數

578.66

534.22

44.44

 


2019一年度一樣公共信息費用財政資金捐款“三公”接待費及行政單位運作接待費花費結算的時候表

政府部門:多萬元

通常情況共同財政局預算財政局審批“三公”勞務費

機關單位運作

接待費部門預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公出行置辦及運動費

公務歡迎歡迎費

小計

公務活動小二租車

購入費

公務接待買車

操作費

決算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

預決算數

預算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019月度鎮政府性股權基金概算財政性審批經費支出竣工決算表

機構:百萬元

工程

預估合計

總體結余

大型項目教育支出

職能類型

會計科目數字

科目表名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度債務欠債癥狀表

 

 

數額方:萬多

 

人數

價值

今年初數

半年度數

月初數

半年度數

一、債務預估合計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流通資金

——

——

887.18

918.92

   (二)進行固定股本

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🅠                2.常用設施設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🃏                     但其中:(1)小車(輛)

 2

 2

182.95

182.95

🥂                                 普遍公務活動私家車

 

 

 

 

💃                                 聯合執法巡邏公務車

 

 

 

 

ꩲ                                 重型正規專業系統車輛使用

 

 

 

 

♍                                 的車輛租賃

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

ꦐ               4.相關進行固定財力

——

——

 

 

😼        減:顯示器折舊費用及減值預備

——

——

914.48

1024.13

   (三)繼續股本加盟

——

——

 

 

   (四)繼續企業債投資

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)隱形資金

——

——

 

79.32

♔        減:合計攤銷

——

——

 

3.31

   (七)相關固定資產

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

6.89

10.64

三、凈資金累計數

——

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、管于濟南市松江區婦幼養身所2019半年度凈收入經費支出竣工決算綜合實際情況表明

鄭州市松江區婦幼養身所2019𒁏年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、關于幼兒園昆明市松江區婦幼護理所2019本年營收結算的時候現狀情況說明書

上年💖收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、關羽杭州市松江區婦幼保鍵所2019季度性支出部門預算環境反映

年初🦄支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、相關深圳市松江區婦幼養護所2019年中財政廳付款創收費用整體問題說明怎么寫

昆明市松江區婦幼保健按摩所2019ꦆ年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、觀于杭州市松江區婦幼保健理療所2019全年一半公共服務民政預算民政付款其他支出結算的時候現狀表明

(一)通常共公費用財政局補貼款教育支出部門預算總體布局情形

深圳市松江區婦幼預防保健所2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)通常情況發生公共服務概預算財政資金補貼款費用支出 竣工決算構造情況發生

深圳市松江區婦幼養身所2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)通常共公預算表財務付款開支部門預算按照情況報告

傷害市松江區婦幼健康養生所2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ꦏ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7𒅌、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、相對于鄭州市松江區婦幼保健養生所2019一年度通常情況報告下公共性財政性預算財政性審批總體結余預算情況報告表明

杭州市松江區婦幼健康保健所2019🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1♉、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🥃、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政預算補貼款支出費用預算總體設計情況表示。

鄭州市松江區婦幼保建所2019൩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項資金財政部門審批花費預算準確現狀詳細說明。

成都市松江區婦幼保健按摩所2019每年無“三公”資金投入財政廳補貼款開支。

八、關干沈陽市松江區婦幼養生所2019每年區政府性股票基金預算財政部門補貼款性支出預算實際情況介紹

昆明市松江區婦幼調養所2019一年度無政府機構性債卷概算不需要付款支出費用。

九、國企資本管理企業經營概預算財政廳審批情況發生就說明

鄭州市松江區婦幼健康養生所2019月度無國家資金銷售經營決算國庫付款收支。

十、某個重要的注意事項的情況發生表示

(一)企事業單位運營勞務費撥出原因

佛山市松江區婦幼養生所2019第四季度有機物關運動接待費教育支出。

(二)市政府的采購收支情況下

傷害市🦹松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車量、農村房屋特別的擠占現象

昆明市松江區婦幼保建所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核治理情況報告

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:東莞市松江區婦幼保健養生所概預算表績效評價考評標準化操作會議制度,制定了健康的概預算表績效評價考評標準化操作運行長效機制;💜全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

✨一、國庫審批納入:指廠家本季度目標度從本級國庫職能部門獲取的國庫審批,屬于普遍通用概成本預算國庫審批和市政府性理財產品概成本預算國庫審批。

♒二、企事業心盈利:指企事業心政府部門開展調研技術專業行業的活動以及幫助的活動拿得的盈利。具體是:的女人普查表盈利、少兒醫考盈利。

ꦓ三、合作經營者凈收入來源:指企業發展公司的在工程專業項目游戲活躍舉例說明幫助游戲活躍外深入開展非獨力歸集合作經營者游戲活躍達成的凈收入來源。

💜四、各種納入:指廠家拿到的除“財政資金部門付款納入”、“教育事業納入”、“銷售經營納入”等或者的納入。最主要是:非同級財政資金部門付款納入。

五、月初結轉和余額:就是指去年度無權完成任務、結轉到本年度按有關的指定繼讀施用的金額。

ꦗ六、年初結轉和盈余:指當當財政每年度或早先當財政每年費用安裝、因主客觀標準發生的波動難以按原打算的使用,需卡頓到后期當財政每年按相關的英文法規再的使用的財力。

七、基本性收入付出:指行業為的保障企業正確轉運、完成作業每天作業作業而引發的數據來收入付出。

ꦉ八、好項目性費用:指的單位為完全不同的財政企業發展進步級任務或企業發展進步發展進步任務,在基本性性費用外發現的四項性費用。

😼九、自主經營者教育收支:指人事基層單位在專業性移動及外掛移動外積極開展非孤立會計核算自主經營者移動引發的教育收支。

𝓡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💃五一、市直機關開機運行金費:指行政部門組織和操作公務活動員法管理系統的工作組織利用似的通用概預算財政部門付款組織的常見付出中的平日公用設施金費付出。

 

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