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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 頒布準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區婦幼保健品所

2018本年度個部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首要地方 廣州市松江區婦幼保健養生所概述

一、大部分主要職責

二、部部門預算公司的包括

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、工資結余預算總表

二、工資結算的時候表

三、教育支出部門預算表

四、民政補貼款個人收入收支竣工決算總表

五、似的公共性預算表財政性付款花費部門預算表

六、常見共同概預算不需要撥付大多收入支出竣工決算表

七、平常共同預算表財政部門捐款“三公”專項資金及部門工作專項資金收支預算表

八、現政府性債卷預預算財政資金補貼款開支預算表

九、資本過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

然后方面 代詞表示

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、具體功能

ꦅ佛山市松江區婦幼預防保建所有擔當全市各醫學安全衛生結構婦幼預防保建的業務輔導和年度計劃生殖鼓勵檢查。

二、貸款機構布置

๊會根據以上職責權限,佛山市松江區婦幼護理所4個增設中介機構,包涵:辦公區室、進度表生孕科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018本年營收性支出竣工決算總表

的單位:萬美金

收錄

付出

工程項目

竣工決算數

大型項目

預算數

一、財政資金捐款薪資

1400.49

一、平常社會化服務質量服務質量其他支出

 

  之中:縣政府性債券估算財政資金補貼款

 

二、外交關系費用

 

二、領導津貼工資

 

三、中國軍事費用支出

 

三、工作工資

316.88

四、公用設施的安全教育支出

 

四、生產經營薪水

 

五、文化教育費用支出

 

五、其他組織上交國家年收入

 

六、有效技術水平性支出

 

六、別的營收

 

七、文化藝術田徑運動與文化傳媒花費

 

 

 

八、社會中確保和就業率性支出

87.64

 

 

九、整形衛生學與計劃怎么寫養育費用

1522.32

 

 

十、節約節能支出費用

 

 

 

十一月、村鎮區域性支出

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

十四、交通線裝卸搬運總支出

 

 

 

十四、資源探礦產品信息等收入支出

 

 

 

第十三、商業性貼心第三產業等總支出

 

 

 

第十六、網絡金融結余

 

 

 

十二、支助的地方其他支出

 

 

 

二十、土地資源浮游生物天氣等費用支出

 

 

 

第十九、住宅房有保障收入支出

18.78

 

 

二十五、糧油加工原材料設備貯備收入支出

 

 

 

二國慶、其它的費用

 

上年營收累計數

1717.37

本年度費用累計

1628.74

用事業發展股權基金確定收入支出表差額

 

盈余分攤

37.61

本年結轉和余額

577.25

月底結轉和盈余

628.27

總結

2294.62

總金額

2294.62


2018月度納入竣工決算表

公司:多萬元

業務

上年納入累計數

民政撥付收錄

上級部門政府補貼年收入

人事營收

生產經營收入水平

附加企事業單位上交國家收錄

別的納入

功能分類
科目編碼

專業科目命名

累計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

世界后勤保障和擇業教育支出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業有成單位名稱離離休

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關工作的單位工作的單位首要關于養老地產養老人身險激費收支

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業企業單位專職年金付費開支

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務監督衛生監督與方案生孕付出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生監督

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康保健設備

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

最基本公用環保售后服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大事件共同衛生防疫專頂

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟創業機構社區醫療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位治療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

往房服務保障支出費用

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房變革教育支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018全年度其他支出預算表

機構:W

內容

本年度支出費用累計數

基本性撥出

的項目花費

上交國家上級部門教育支出

運營花費

對加盟機構補貼其他支出

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

自動求和

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社會生活有效保障和專業教育收支

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業機構離退休年齡

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記人事企業單位最基本社會養老人身險人身險繳納費用收支

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

機關工作方工作方職業角色年金繳納費用開支

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與工作計劃計劃生育工作收入支出

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全衛生

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康組織機構

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

基本性公共信息清潔衛生服務于

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

大量公共性公衛專項計劃

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

人事部門創業組織診療

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

事業工作單位醫療衛生

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

房產服務保障撥出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革付出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

自建房個人住房公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018一年度財政性補貼款盈利總支出竣工決算總表

組織:70萬

薪資

費用

投資項目

結算的時候數

創業項目

累計數

基本上公共性預算表財政部門捐款

部門性資金決算不需要捐款

一、一樣 公眾概算不需要撥付

1400.49 

一、普通公益性功能支出費用

 

 

 

二、政府部性私募基金財務預算財務捐款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國家安全費用

 

 

 

 

 

四、公眾安全管理其他支出

 

 

 

 

 

五、文化教育其他支出

 

 

 

 

 

六、合理技術收支

 

 

 

 

 

七、企業文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

 

 

八、發展保證和就業機會收入支出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫疔衛生防疫與準備二孩費用支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、能源管理環保型費用

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟社區服務站費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水性支出

 

 

 

 

 

第十五、流量及運輸收支

 

 

 

 

 

十四、產品勘察問題等費用支出

 

 

 

 

 

15場、商業樓精準制造業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融投資撥出

 

 

 

 

 

十二、救助一些區縣其他支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海上氣象臺等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、公房的保障經費支出

18.78 

18.78 

 

 

 

第二十、油糧材料物資儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二五一、其他的結余

 

 

 

上年薪水累計數

1400.49 

本年度經費支出自動求和

1400.49 

1400.49 

 

期初財政性補貼款結轉和余額

 

年尾國庫補貼款結轉和節余

 

 

 

      應該公眾財政部門預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

      政府性性股權基金預決算財政廳審批

 

 

 

 

 

總結

1400.49 

共計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018每年普遍公開概算財務捐款收入支出竣工決算表

機關單位:千元

的項目

合計數

核心撥出

工作收支

實用功能細分

考試科目數字

學科名稱

208

 

 

社會的后勤保障和就業機會開支

87.64

87.64

 

208

05

 

行政事務參公部門離養老

87.64

87.64

 

208

05

05

企事業上的院校事業上的院校根本醫療安全安全繳納費用經費支出

65.76

65.76

 

208

05

06

企事業上計量單位事業上計量單位網絡職業年金付款其他支出

21.88

21.88

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與進度表計生收入支出

1294.07

371.74

 

210

04

 

公眾衛生情況

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼保建裝置

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

大體通用衛生管理服務培訓

 

 

 

210

04

09

重大事件服務性環保督查通知

1.42

 

1.42

210

11

 

財政事業上的院校醫療保健

25.98

25.98

 

210

11

02

企事業廠家醫療保障

25.98

25.98

 

221

 

 

自建房確保撥出

18.78

18.78

 

221

02

 

居住房制度改革其他支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

房產個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
第四季度通常公共性工程預算財政廳付款總體支出費用結算的時候表

  政府部門:萬元左右

該項目

自動求和

職工經費預算

公共經費支出

金錢細分

課目數字

課目名稱

301

 

底薪會員福利撥出

405.89

405.89

 

301

01

  大體工薪

65.78

65.78

 

301

02

  津貼補帖補帖

38.63

38.63

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  考核年薪

164.35

164.35

 

301

08

機關教育事業企業單位教育事業企業單位核心社區養老人身險費

65.76

65.76

 

301

09

職業類型年金激費

21.88

21.88

 

301

10

公司員工常規醫療服務保障繳納

25.98

25.98

 

301

11

公務接待員醫療保健津貼繳納費用

 

 

 

301

12

另外發展保證激費

4.73

4.73

 

301

13

自建房個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其余年薪優惠收支

 

 

 

302

 

淘寶商品和精準服務其他支出

65.22

 

65.22

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

23.86

 

23.86

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管管理方法費

5

 

5

302

11

  出差費

1

 

1

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專用型建材費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  常用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托業務領域費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

6.82

 

6.82

302

29

  活動費

0.3

 

0.3

302

31

  國家公務車輛租賃正常運作保養費

 

 

 

302

39

  任何交通配套資金

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及增添費用的

 

 

 

302

99

  的貨品和精準服務收入支出

22.32

 

22.32

303

 

對個人賬戶和家人的政府補貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個體水產業種植補貼金

 

 

 

303

99

  其它用戶和家中的補貼收入支出

 

 

 

310

 

投資者性花費

 

 

 

310

02

  接待室裝備添置

 

 

 

310

03

  常用機械租賃費

 

 

 

310

07

  內容網絡數據及平臺添置更行

 

 

 

310

13

  公務活動私家車購買

 

 

 

310

19

  其余道路交通設備折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿債務新購

 

 

 

310

99

  各種基金性支出費用

 

 

 

自動求和

478.16

412.94

65.22

 


𝓰2018不需要年度一樣 公共信息預部門預算不需要審批“三公”勞務費及企事業單位開機運行勞務費教育支出部門預算表

公司:億元

一樣 服務性費用預算財務撥付“三公”預備費

企事業單位正常運作

資金部門預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公使用車置辦及運轉費

國家公務客服費

小計

國家公務車輛

新購費

公務接待專用車

運營費

項目預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

預決算數

預算數

決算數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018年中政府辦公室性貨幣基金成本預算財政部門捐款總支出竣工決算表

政府部門:來萬

項目流程

總計

通常花費

投資項目費用支出

效果劃分

管理費用打碼

題目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度基金負債率條件表

 

 

額度政府部門:萬是

 

規模

價格

本年數

年終數

期初數

年底數

一、資本總計

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)流動性金融資產

——

——

799.48 

887.18 

   (二)固定位置股權

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

ღ                          正常公務活動小二租車

 

 

 

 

🌃                          執法監督值勤車輛租賃

 

 

 

 

﷽                          特殊工種專注能力車輛

 

 

 

 

𝓡                          其它用車的

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🐼               4.其他的統一股本

——

——

11.21

11.21 

📖        減:累記累計折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)常年的投資

——

——

 

 

   (四)正在新建項目工程

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

 

 

💖        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)其余房產

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資源預估合計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干重慶市松江區婦幼保鍵所2018年中創收教育支出竣工決算基本狀態說明怎么寫

成都市松江區婦幼中醫保健所2018🔴年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、關于幼兒園廣州市松江區婦幼保健按摩所2018半年度盈利預算具體情況說

當年度꧂收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、管于西安市松江區婦幼保健品所2018全年付出預算狀態說

本年度ꩲ支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、關于幼兒園成都市松江區婦幼健康所2018年中財政性審批收錄收入支出總體經濟事情表示

蘇州市松江區婦幼保健養生所2018▨年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、關與杭州市松江區婦幼保健按摩所2018年度目標通常公益性估算財政局審批收入支出預算狀況詳細說明

(一)通常情形公共信息概預算財務捐款費用支出 部門預算環境承載力情形

天津市松江區婦幼養護所2018💟年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)通常前提下公眾成本預算財政收入支出補貼款收入支出竣工決算組成部分前提

蘇州市松江區婦幼保健品所2018♕年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)普遍公益性概預算民政撥付費用支出 預算主要的情況

佛山市松江區婦幼健康所2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、至于鄭州市松江區婦幼預防保健所2018年一半公共信息工程預算民政補貼款基礎經費支出結算的時候癥狀說明書怎么寫

東莞市松江區婦幼養護所2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1꧑、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2♏、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、光于蘇州市松江區婦幼保鍵所2018一年度平常公開項目預算財務捐款“三公”資金結余部門預算情況表示

(一)“三公”資金投入財政局捐款收入支出結算的時候環境承載力實際情況證明。

東莞市松江區婦幼保健養生所2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”預備費財務付款結余預算具體問題問題說明怎么寫。

蘇州市松江區婦幼養身所2018財政資金年度無“三公”費用財政資金審批收支。

八、關干蘇州市松江區婦幼保鍵所2018月度國家性投資基金工程預算財政局補貼款撥出結算的時候情況說明怎么寫

東莞市松江區婦幼養護所2018年終無政府部門性股票基金費用國庫撥付收入支出。

九、國家股投資加盟預算表財政廳補貼款具體情況說明書書怎么寫

滬市松江區婦幼保健按摩所2018季度無國有控股資產投資加盟概算財政資金補貼款花費。

十、其他為重要法定程序的事情證明

(一)行政單位電腦運行資金支出費用情況

西安市松江區婦幼健康所2018每年無機物關運作資金總支出。

 

(二)人民政府購置其他支出環境

蘇州市松江區婦幼養護所2018🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、別墅特種被占環境

武漢市松江區婦幼健康養生所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核工作事情

滬市松江區婦幼保鍵所2018月度估算業績考核評價方法操作推進現狀下面的:本方實現聯系了下面的估算業績考核評價方法系統:昆明市松江區婦幼保健按摩所估算業績考核評價方法系統,實現聯系了日益完善的估算業績考核評價方法操作機能;全部過程中業績考核評價方法施行現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個🐬,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♈一、財務概財政預算預算資金付款利潤:指企業當年度度從本級財務概財政預算預算資金部位提供的財務概財政預算預算資金付款,還包括大部分公眾概財政預算預算財務概財政預算預算資金付款和相關部門性母基金概財政預算預算財務概財政預算預算資金付款。

꧃二、教育事業上的工資工資:指教育事業上的行業組織開展靠譜行業營銷活動內容下列不屬于輔佐營銷活動內容拿到的工資工資。其主要是:女子普查表工資工資、青少年體檢報告工資工資。

💞三、自主營運利潤:指參公院校在專業課程國際業務話動舉例說明協助話動之中開展業務非獨立空間歸集自主營運話動擁有的利潤。

ꦚ四、另外的納入水平:指標準提供的除“財政支出補貼款納入水平”、“事業單位納入水平”、“運作納入水平”等其它的納入水平。

五、今年初結轉和節余:就是指去年度暫未已完成、結轉到年初按相關的規定一直采用的資本。

🌸六、年尾結轉和盈余:指當本年或原先年概預算預計、因合理性先決條件進行變沒有辦法按原預計推進,需延后到后期年按相關的英文標準規定以后便用的專項資金。

七、首要性開支:指公司的為得到保障機購順利運行業務、提交常規工做日常任務而有的各類性開支。

♈八、投資項目費用費用:指機構為到位獨特的行政事務上班作業或創業發展方向對方,在最基本費用費用后再次發生的四項費用費用。

🦹九、開管理花費:指人事公司在技術游戲游戲項目及輔助游戲游戲項目以外展開非獨有記帳開管理游戲游戲項目有的花費。

✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✱11、工商登記正常運行專項事業費:指行政訴訟企創業計量單位和根據國家國家公務員法工作管理的創業企創業計量單位實用普遍通用財政預算預算財政預算撥付擬定的大致收支中的日常任務共公專項事業費收支。

 

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