濟南市松江區醫療器械救治中心站
2019年末預算
目 錄
一個部分 成都市松江區醫院救治平臺簡況
一、具體職責
二、醫療機構放置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、納入付出預算總表
二、工資部門預算表
三、總支出部門預算表
四、不需要審批利潤其他支出部門預算總表
五、基本上服務性概預算國庫撥付經費支出預算表
六、尋常公共性費用財政資金審批大體結余部門預算表
七、正常共公預算表財務審批“三公”資金投入及危險機關正常運作資金投入教育支出預算表
八、鎮政府性母基金民政預算民政捐款費用預算表
九、固定資產過負債的條件表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第七地方 詞釋意
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要的功能
♕ 滬市松江區醫學急診中心站是滬市松江區安全環境衛生和規劃養育促進會會直屬計量單位通用安全環境衛生企事業計量單位中之一。包括履行全縣院前醫學急診市場需求、部位內重巨型突發事情處理通用事情直播應緊醫學營救或者政府部、社會中組織化根本擴大會議、大規模系列賽、嚴重活躍直播醫學急診維護運行。
二、醫院設施
1𝓡、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🍷、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019本年度收錄撥出部門預算總表
的單位:萬的大寫
納入 |
支出費用 |
||
頂目 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、一般來說公用成本預算財政預算撥付利潤 |
6816.96 |
一、應該共同服務經費支出 |
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算捐款工資 |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、領導補助款薪水 |
|
三、防御經費支出 |
|
四、企事業收入水平 |
|
四、服務性可靠總支出 |
|
五、開工資 |
|
五、教育培訓其他支出 |
3.00 |
六、復屬企業單位上交營收 |
|
六、合理技術水平費用支出 |
|
七、另外的收入來源 |
|
七、民族文化自助游體育文化與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、社會中切實保障和自主創業開支 |
379.82 |
|
|
九、衛生管理健康的支出費用 |
6330.3 |
|
|
十、節約能源環境結余 |
|
|
|
五一、城鄉經濟街道收支 |
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
13、城市交通配送收支 |
|
|
|
十四、信息內容探礦信息內容等費用支出 |
|
|
|
第十三、商業運作服務保障業等其他支出 |
|
|
|
十五、銀行業其他支出 |
|
|
|
十八、救助另一個東南部費用 |
|
|
|
18、自然而然物資大海形象等其他支出 |
|
|
|
19、公房保障措施費用 |
103.84 |
|
|
四十、油糧救災物資產出性支出 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害消滅及應急處置工作經費支出 |
|
|
|
二12、別總支出 |
|
上年純收入自動求和 |
6816.96 |
上年費用加總 |
6816.96 |
用事業有成私募基金掩蓋出入差額 |
|
節余調整 |
|
本年結轉和節余 |
311.81 |
年底結轉和節余 |
311.81 |
總額 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
2019月度盈利部門預算表
機關單位:萬美金
內容 |
本年度創收累計數 |
國庫審批工資收入 |
領導補貼盈利 |
企事業使收入 |
經營管理收錄 |
付屬企業單位上交國家工資 |
另外的收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教學支出費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育學校其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和大學生就業收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業企業離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業心的單位一般醫療保險公司保險公司網上繳費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業工作單位工作單位網絡職業年金手機繳費花費 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理營養健康費用支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急救援診療貸款機構 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作廠家醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房基金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019月度結余結算的時候表
組織:億元
內容 |
年初支出費用累計數 |
幾乎收入支出 |
業務經費支出 |
繳納上家收支 |
生產經營性支出 |
對附設企事業單位補助款花費 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教育輔導開支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個的教育經費支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障措施和人才需求教育支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政參公廠家離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的方大致醫養穩妥付款總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成單位名稱行業年金手機繳費費用支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生營養健康收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應及救助構造 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業工作單位治療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保險支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019當年度國庫付款純收入總支出結算的時候總表
行業:上萬元
薪資 |
費用 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
活動 |
自動求和 |
一般來說公益性項目預算財務審批 |
縣政府性投資基金項目預算財政局付款 |
一、常見通用預算表不需要撥付 |
6816.96 |
一、一樣 公共信息售后服務收入支出 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金估算不需要捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息防護花費 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、完美工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化出游體育教育與傳媒業開支 |
|
|
|
|
|
八、的社會質量保障和就業形勢結余 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、清潔衛生穩定經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、綠色建筑低碳環保付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮小區教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通貨物運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦信息查詢等支出費用 |
|
|
|
|
|
15場、商業的服務的服務業大頭等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶某些省市結余 |
|
|
|
|
|
十七、天然資源英文海上氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、公房切實保障總支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、糧油食品工程設備與物資的收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情預防治療及應急救援控制付出 |
|
|
|
|
|
二十三、任何收入支出 |
|
|
|
上年營收總金額 |
6816.96 |
上年性支出預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
月初財政局補貼款結轉和余額 |
311.81 |
歲末財政局補貼款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、正常公開費用預算財政部門審批 |
311.81 |
|
|
|
|
二、現政府性母基金成本預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019本年度常見公共信息部門預算財政部門審批收入支出部門預算表
機構:萬美元
工程 |
總計 |
大體收入支出 |
項目流程收入支出 |
|||
功效各類 專業科目項目編碼 |
會計分類明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
一些學校教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
各種學前教育教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
世界安全保障和就業的經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
財政創業企業單位離辭職 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展基層單位關鍵社區養老保障付費性支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的企業單位職業化年金付款總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
清潔更健康收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急處置急救醫療機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
人事部門工作公司的整形 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心方醫療器械 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
居住房有保障結余 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新收支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019月度通常情況公益性預竣工決算不需要捐款基本性收入支出竣工決算表
機關單位:來萬
好項目 |
累計數 |
員經費預算 |
公用設施勞務費 |
||
資金進行分類 考試科目簡碼 |
課目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪好處付出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
大致薪水 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機關事業有成標準事業有成標準主要頤養天年保險服務付費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
人基本性醫遼保險公司交款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會發展切實保障激費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它工薪公益福利結余 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓撥出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
供應費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項資金 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
國家公務用車的運動定期檢查費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
一些公共交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加費 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶產品和保障教育支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對自己的和中國家庭的經濟補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個綠植基地生產方式政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對個體什么是家庭環境的補助費 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資性其他支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
接待室設施設備采購 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專用的生產設備購買 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
數據微信網絡及免費軟件購入不斷更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的公路網工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和創意陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產管理性付出 |
1.12 |
|
1.12 |
合計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019月度似的公共信息費用財政資金付款“三公”勞務費及政府部門加載勞務費教育支出部門預算表
院校:百萬元
常見共同項目預算財政資金補貼款“三公”金費 |
機構正常運行 金費預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專車添置及作業費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
因公出行 折舊費費 |
國家公務私家車 運動費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019本年度中央政府性股權基金成本預算財政廳撥付花費預算表
標準:萬多
工程項目 |
累計 |
最基本付出 |
工作撥出 |
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用途歸類 科目表代碼 |
幾個會計科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度資源欠債癥狀表 |
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價格工作單位:百萬元 |
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量 |
的價值 |
||
本年數 |
年底數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)的流動債務 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定住凈資產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
𒆙 2.公用裝置(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🎀 另外:(1)配送車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🌳 應該公務接待專用車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
♈ 城管執法巡邏私家車 |
|
|
|
|
൲ 特殊靠譜技巧車輛租賃 |
|
|
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|
⛄ 各種用車的 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐷 4.其它的緊固金融資產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
ไ 減:當年度折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)常期控股權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久企業債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
ღ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、介紹天津市松江區醫藥救護機構2019一年度效益付出結算的時候環境承載力情況發生說明書
佛山市松江區醫療服務應急核心2019𓆉年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關羽武漢市市松江區診療救援心中2019全年度薪資竣工決算現狀描述
上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、對於傷害市松江區社區醫療救護中心局2019年開支竣工決算前提說
年初♒支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、并于天津市松江區醫療機構救治中心站2019全年國庫補貼款收入水平教育支出總體經濟原因闡述
上海市松江區社區醫療緊急救援管理中心2019𒅌年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、對于西安市市松江區醫療衛生應急重心2019季度一般來說公開預預算財政部門補貼款總支出預算具體情況報告書
(一)平常通用工程預算財政局捐款撥出預算總體目標情況報告
北京市松江區整形急診基地2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)基本上共公預算表財政花費審批花費竣工決算節構情況報告
鄭州市松江區治療急診重點2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一般來說共同費用財政經費支出審批經費支出預算具體實施前提
成都市松江區醫用緊急救援中心的2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🅘、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🐻、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6𒉰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ಞ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、介紹南京市松江區醫院緊急救援基地2019年中一般來說通用項目預算民政付款基本的總支出預算情況闡明
沈陽市松江區社區醫療應急心中2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、꧋工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ꦍ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、ಌ資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、相對于東莞市松江區醫療設備緊急救援學校2019年終基本上公共性費用預算財政部門審批“三公”金費花費竣工決算狀態情況報告
(一)“三公”接待費財政局付款撥出結算的時候綜合性狀況反映。
廣州市松江區診療急診咨詢中心2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🐲”三公”接待費的花銷超范圍。公務接待公務車租賃費及執行維修保養費撥出才能減少的注意病因是從緊管理”三公”經費預算的教育支出費用領域。公務接侍接侍費無教育支出。
(二)“三公”費用民政審批支出費用部門預算主要狀態說明怎么寫。
2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🤡公務接待專用車運營運維結余217.39萬塊。注意中用急救車日常的售后維修保護、購入人身險、氣油等。2019年,東莞市松江區醫用應急中間支出費用民政補貼款的公務活動租車保要量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關成都市松江區醫療保障救護中央2019本年度政府性性股權基金成本預算財政局捐款教育支出竣工決算情況下闡述
南京市松江區醫用救護公司2019一年度無地方政府性私募基金工程預算財政性撥付其他支出。
九、國有土地資本經營的概預算民政捐款原因講解
成都市松江區醫用救治咨詢中心2019年度目標無國家股股權投資經驗預決算財政部門捐款教育支出。
十、各種根本裝修細節的實際情況解釋
(一)政府機關工作資金投入收入支出具體情況
傷害市松江區醫疔應急學校2019本年度高分子關自動運行經費經費支出經費支出。
(二)鎮公開招標管理其他支出前提
蘇州市松江區治療救援核心2019💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、房產特俗占原因
深圳市松江區醫療設備救治中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核管理系統現象
南京市松江區醫療保健緊急救援機構2019🎉年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒀰一、不需要補貼款薪資:指部門當年終度從本級不需要部門達成的不需要補貼款,以及平常公開概成本預算不需要補貼款和政府機關性投資基金概成本預算不需要補貼款。
二、行業凈使收入:指行業部門發展行業業務員行動基本輔佐行動爭取的凈使收入。
🌠三、運營工資收入水平:指人事的單位在靠譜工作活躍極其輔助工具活躍以外做好非獨自統計運營活躍獲得的工資收入水平。
ꦆ四、許多凈納入:指工作單位贏得的除“財務撥付凈納入”、“事業上凈納入”、“經驗凈納入”等或者的凈納入。
五、年末結轉和節余:就是指當年度并未達到、結轉到當年度按有關系法律規定馬上便用的財力。
♕六、半財政一每年結轉和余額:指年初度或以往財政一每年費用預算分配、因從客觀狀況會出現變動無發按原行動計劃試行,需遲緩到之前財政一每年按密切相關中規定再繼續便用的周轉金。
♑七、幾乎撥出:指做工作單位為有效保障中介機構沒問題平時運轉、已完成平時做工作重任而的發生的那項撥出。
ဣ八、好項目費用:指計量單位為完全當前的財政參公每日任務或參公不斷發展夢想,在基本的費用本身會出現的一項費用。
九、操作收支:指參公單位名稱在專門活動及輔助工具活動后組織開展非獨立空間計算操作活動會出現的收支。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦡ11、部門運營勞務費:指行政處機關公司和操作公務接待員法管理制度的事業有成機關公司運行一般來說服務性國庫預算國庫付款計劃的核心結余中的定期公用設施勞務費結余。