佛山市松江區醫用搶救中
2018財政年度機構結算的時候
目 錄
弟一部位 傷害市松江區醫疔救援公司慨況
一、基本主要職責
二、中介機構快速設置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2018年度部門決算表
一、盈利費用預算總表
二、納入竣工決算表
三、收入支出結算的時候表
四、財務補貼款純收入其他支出預算總表
五、通常情況下公共性概算不需要補貼款其他支出預算表
六、平常公開預竣工決算民政補貼款最基本收支竣工決算表
七、正常共公概算民政補貼款“三公”費用及企事業單位運作費用費用支出 結算的時候表
八、地方政府性貨幣基金費用民政補貼款結余預算表
九、凈資產欠債現狀表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2018年度部門決算情況說明
第三局部 代詞表示
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、其主要權責
ꦰ首要共同承擔全省院前醫疔急診、善后處理服務性案例救急醫疔援救并且以政府、社會發展組織開展嚴重安全事故交互、嚴重安全事故運動的當場救急醫疔保障措施神器任務。
二、結構使用
1、工作室、緊急救援科、質控科、極品裝備科、聯系調用科
2💜、區域內下設醫療急救分站12個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
4、在公司的總公司設運輸車輛修補車間管理;
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2018年度部門決算表
2018月度個人收入總支出結算的時候總表
公司:萬美金
工資 |
其他支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財政部門審批效益 |
5832.2 |
一、一樣 公共工作工作花費 |
|
中僅:區政府性債卷預決算財政廳撥付 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上司補貼金凈收入 |
|
三、中國國防付出 |
|
三、教育事業收入來源 |
|
四、共同安全的收支 |
|
四、加盟個人收入 |
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
五、附帶機關單位上交工資收入 |
|
六、學科高技術費用支出 |
|
六、任何效益 |
|
七、人文精神田徑運動與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、社會中有效保障了和出去上班結余 |
383.69 |
|
|
九、醫疔衛生間與進度表生肓支出費用 |
5368.71 |
|
|
十、低碳綠色環保結余 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦費用支出 |
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
第十三、流量裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
十四、自然資源地質勘察信息等性支出 |
|
|
|
第十六、工業服務管理業等教育支出 |
|
|
|
十五、銀行業其他支出 |
|
|
|
十二、支助相關地方費用支出 |
|
|
|
十九、土地深海氣象學等撥出 |
|
|
|
黨的十九、商品房擔保其他支出 |
84.36 |
|
|
二十二、油糧東西儲備量費用 |
|
|
|
二國慶、一些付出 |
|
年初收入來源總金額 |
5832.2 |
年初教育支出總金額 |
5836.76 |
用事業性基金、期貨、現貨、微盤化解收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
|
今年初結轉和盈余 |
316.36 |
年初結轉和盈余 |
311.8 |
總金額 |
6148.56 |
總結 |
6148.56 |
2018每年盈利竣工決算表
公司:百萬元
工程 |
上年收入水平累計 |
不需要付款工資收入 |
上司補貼營收 |
行業薪資 |
生意納入 |
附帶的單位上交工資收入 |
其它的工資 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5832.20 |
5832.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有保障和自主創業花費 |
383.69 |
383.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作廠家離退休之 |
383.69 |
383.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業單位名稱離養老金 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野方基本的養老生活保障交費費用 |
276.61 |
276.61 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業機構職業類型年金手機繳費總支出 |
99.72 |
99.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈衛生與工作方案孕育總支出 |
5364.15 |
5364.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
5245.73 |
5245.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急管理治療公司 |
5245.73 |
5245.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公機構醫療機構 |
118.42 |
118.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業組織治療 |
118.42 |
118.42 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保總支出 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革性支出 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
|
2018季度費用預算表
方:萬美元
的項目 |
本年度收入支出預估合計 |
一般收入支出 |
工程開支 |
繳納上級部門花費 |
經營的教育支出 |
對附屬院校政府補貼費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5836.76 |
3920.4 |
1916.36 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障措施和自主創業開支 |
383.69 |
383.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展行業離提前退休 |
383.69 |
383.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成部門離退居二線 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記視野企企業根本社會養老人壽保險人壽保險付費費用 |
276.61 |
276.61 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
方事業有成方事業年金付費收入支出 |
99.72 |
99.72 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療環保環保與行動計劃孕育費用 |
5368.71 |
3452.35 |
1916.36 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
5250.30 |
3333.94 |
1916.36 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
救急治療系統 |
5250.30 |
3333.94 |
1916.36 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務人事廠家醫學 |
118.41 |
118.41 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位醫用 |
118.41 |
118.41 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障性支出 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變經費支出 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
2018年終國庫付款薪資收入撥出結算的時候總表
方:萬多
使收入 |
教育支出 |
||||
工程 |
預算數 |
品牌 |
預估合計 |
般公眾財政廳預算財政廳捐款 |
市政府性投資基金預決算民政審批 |
一、一樣公共性成本預算財政部門捐款 |
5832.20 |
一、通常公共性服務于收支 |
|
|
|
二、政府機構性新基金費用不需要撥付 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學校結余 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術的技術花費 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育健康與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保駕護航和找工作支出費用 |
383.69 |
383.69 |
|
|
|
九、診療安全衛生與設計二孩經費支出 |
5368.16 |
5368.16 |
|
|
|
十、綠色建筑環境費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟街道支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通車輛運輸車輛運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓精準服務業大頭等撥出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助別的中北部總支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海上景象等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間擔保教育支出 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
2、調味品運輸貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、其他的支出費用 |
|
|
|
上年薪資加總 |
5832.20 |
本年度費用合計數 |
5836.21 |
5836.21 |
|
期初財政廳捐款結轉和盈余 |
315.82 |
半年度財政支出補貼款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
通常情況下公開項目預算財政預算付款 |
315.82 |
|
|
|
|
🎐 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
6148.02 |
總結 |
6148.02 |
6148.02 |
|
2018全年度基本上公益性費用不需要撥付經費支出部門預算表
單位名稱:千元
大型項目 |
合計數 |
通常其他支出 |
活動支出費用 |
|||
實用功能分類整理 管理費用簡碼 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保障措施和人才需求花費 |
383.69 |
383.69 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作標準離退休年齡 |
383.69 |
383.69 |
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離離休 |
7.36 |
7.36 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成機構基本上醫養人身險激費費用支出 |
276.61 |
276.61 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業機構就業年金交費教育支出 |
99.72 |
99.72 |
|
210 |
|
|
診療健康與計劃怎么寫生小孩其他支出 |
5368.16 |
3452.35 |
1915.81 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
5249.75 |
3333.94 |
1915.81 |
210 |
04 |
05 |
應急處置搶救中介機構 |
5249.75 |
3333.94 |
1915.81 |
210 |
11 |
|
行政性自己事業公司醫遼 |
118.41 |
118.41 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位治療 |
118.41 |
118.41 |
|
221 |
|
|
房屋基本保障費用 |
84.36 |
84.36 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改草總支出 |
84.36 |
84.36 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
84.36 |
84.36 |
|
總金額 |
5836.21 |
3920.4 |
1915.81 |
2018第四季度通常公開費用國庫付款核心收入支出結算的時候表
單位名稱:萬的大寫
大型項目 |
自動求和 |
考生預備費 |
公供接待費 |
||
市場經濟總類 課程商品編號 |
科目必各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資有福利開支 |
3602.06 |
3602.06 |
|
301 |
01 |
總體待遇 |
226.08 |
226.08 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
63.09 |
63.09 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
134.9 |
134.9 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1595.51 |
1595.51 |
|
301 |
08 |
部門創業組織大體關于養老地產養老商業險費 |
276.61 |
276.61 |
|
301 |
09 |
職業技能年金激費 |
99.72 |
99.72 |
|
301 |
10 |
企業職工大致醫用穩定激費 |
118.42 |
118.42 |
|
301 |
11 |
因公員治療補助款網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社交確保繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
84.36 |
84.36 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個很大打工族薪資福利微信其他支出 |
1003.37 |
1003.37 |
|
302 |
|
各種商品和功能收支 |
292.27 |
|
292.27 |
302 |
01 |
工作費 |
18.18 |
|
18.18 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.62 |
|
1.62 |
302 |
03 |
詢問費 |
2.7 |
|
2.7 |
302 |
04 |
辦理手充值 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
05 |
有水費 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
06 |
用電 |
12.05 |
|
12.05 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理服務服務費 |
7.87 |
|
7.87 |
302 |
11 |
交通費 |
1.51 |
|
1.51 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
3.8 |
|
3.8 |
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.83 |
|
0.83 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
1 |
|
1 |
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材質費 |
28.92 |
|
28.92 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
1.32 |
|
1.32 |
302 |
27 |
受托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
30 |
|
30 |
302 |
29 |
員工福利費 |
29.86 |
|
29.86 |
302 |
31 |
公務活動專用車自動運行保障費 |
126.43 |
|
126.43 |
302 |
39 |
別的公路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶預算 |
|
|
|
302 |
99 |
另外菜品和服務花費 |
21.9 |
|
21.9 |
303 |
|
對一個人和人的補助費 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的漁業產出補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
各種他人和工作環境的補助金其他支出 |
1.12 |
1.12 |
|
310 |
|
資本公司性花費 |
24.95 |
|
24.95 |
310 |
02 |
辦公樓設配采購 |
24.95 |
|
24.95 |
310 |
03 |
專業級設施租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡上及PC軟件折舊費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其余基金性費用支出 |
|
|
|
加總 |
3920.4 |
3603.18 |
317.22 |
2018第四季度一般來說公開費用不需要付款“三公”勞務費及工商登記運營勞務費結余預算表
基層單位:萬元左右
大部分公共性預決算不需要補貼款“三公”資金投入 |
單位執行 專項資金預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待用車的置辦及運轉費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
因公專車 添置費 |
公務接待車輛租賃 使用費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
1103.8 |
1079.03 |
3.8 |
3.8 |
1100 |
1075.23 |
865 |
863.8 |
235 |
211.43 |
|
|
2018財政預算年度政府機構性貨幣基金預算表財政預算審批費用結算的時候表
計量單位:萬
活動 |
合計數 |
常見總支出 |
投資項目收支 |
|||
功能性劃分類別 會計分類簡碼 |
管理費用各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區醫療急救中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資產投資資產負債情況下表 |
||||
|
|
刷卡金額的單位:多萬元 |
||
|
數 |
價格 |
||
年末數 |
年終數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、資源合計數 |
—— |
—— |
5822.42 |
6928.44 |
(一)純凈水房產 |
—— |
—— |
362.09 |
481.81 |
(二)統一長期待攤費用 |
—— |
—— |
5433.09 |
6415.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
2,732.29 |
2,732.29 |
923.96 |
923.96 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
49 |
51 |
2923.86 |
3055.04 |
🉐 常見國家公務私車 |
1 |
1 |
27.9 |
13.69 |
♛ 稽查巡邏車輛使用 |
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|
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꧋ 特中正規科技私車 |
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😼 許多私家車 |
48 |
50 |
2895.96 |
3041.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
137.04 |
137.04 |
3.專用設備(臺/套) |
|
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|
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單價100萬元以上專用設備 |
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🐼 4.某個穩定基金 |
—— |
—— |
1448.23 |
2299.75 |
🅷 減:顯示器計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網施工 |
—— |
—— |
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(五)無形中資產投資 |
—— |
—— |
27.24 |
30.84 |
🥀 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其他的房產 |
—— |
—— |
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|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
29.65 |
153.92 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
5792.77 |
6774.52 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2018年度部門決算情況說明
一、針對廣州市松江區醫治救治中央2018全年工資收支部門預算總體設計現象證明
武漢市松江區醫療器械搶救中心站2018🐬年度收入總計為6148.56萬元、支出總計為6148.56萬元。與2017年度相比,收入總計增加810.19萬元、支出總計增加810.19萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
二、有關于武漢市松江區醫院救治中心的2018年終工資竣工決算情況原因分析
年初收入合計5832.2萬元,其中:財政撥款收入5832.2萬元,占100%;
三、就重慶市松江區醫療保障緊急救援公司2018每年支出費用竣工決算環境說明書怎么寫
年初🌌支出合計5836.76萬元,其中:基本支出3920.4萬元,占67%;項目支出1916.36萬元,占33%;
四、對於廣州市松江區醫疔應急中間2018全年度國庫補貼款收入水平費用總體布局實際情況闡述
杭州市松江區醫藥緊急救援核心2018🐭年度財政撥款收支總決算6148.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收入增加856.65,增長16.19%、支出總計增加856.65萬元,增長16.19%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
五、關與成都市松江區醫療保障緊急救援中心點2018每年普通公用概算財政資金付款經費支出預算現狀講解
(一)通常條件公共服務結算的時候財務審批總支出結算的時候總體經濟條件
滬市松江區社區醫療救護機構2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出5836.21萬元,占本年支出合計的99.99%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加860.65萬元,增長17.30%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
(二)基本上共公預算表財政資金撥付開支結算的時候結構的前提
成都市松江區整形緊急救援機構2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出5836.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出383.69萬元,占6.57%;醫療衛生和計劃生育支出5368.16萬元,占91.98%;住房保障支出84.36萬元,占1.45%。
(三)通常共公項目預算財務付款付出預算大概前提
傷害市松江區醫療服務救治主2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6003.01萬元,支出決算為5836.21萬元,完成年初預算的97.22%。決算數小于預算數的主要原因:有退休及離職職工。其中:
1♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)383.69萬元。主要用于:機關事業單位養老保險及職業年金繳費支出、事業單位離退休人員補貼。年初預算為432.37萬元,支出決算為383.69萬元,完成年初預算的88.74%。主要原因:有退休職工去世及職工離職。
2、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)5368.16萬元,其中:
⛦應急救治機構(項)5249.75萬元,事業單位醫療(項)118.41萬元,主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出等。完成年初預算的98.22%。主要原因:有職工離職。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)84.36萬元,其中:
꧃住房公積金(項)84.36萬元,主要用于為在職職工繳納住房公積金支出等,完成年初預算的80.34%。主要原因:有職工離職。
六、相對于南京市松江區醫療設備救援基地2018本年度一般公用設施費用民政補貼款一般經費支出部門預算問題描述
成都市松江區醫療器械搶救重點2018🦂年度一般公共預算財政撥款基本支出3920.39萬元,包括人員經費3603.18萬元,公用經費317.21萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3602.06萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出317.21萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.12萬元,主要用于:托幼費。
七、關與鄭州市松江區醫療服務應急中間2018年度目標平常公共信息費用預算財政資金撥付“三公”專項資金教育支出竣工決算實際說明怎么寫
(一)“三公”事業費財政部門審批結余結算的時候整體情形描述。
廣州市松江區醫遼救治中間2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1103.8萬元,支出決算為1079.03萬元,完成預算的97.7%,其中:因公出國(境)費決算為3.8萬元,完成預算的0.3%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1075.23萬元,完成預算的97.79%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加193.73萬元,增長21.88%,其中:因公出國(境)費支出決算3.8萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算增加193.73萬元,增長21.98%;公務接待費支出0萬元,與上年持平。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛購置的增加。
(二)“三公”專項資金財政性撥付開支竣工決算具體具體情況具體情況就說明。
2018☂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.8萬元,占0.35%;公務用車購置及運行維護費支出決算1075.23萬元,占99.65%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出3.8萬元。支出費用資源也包括:🌃赴臺灣院前急救培訓,一批次,兩人。包含:公務簽證費0.36萬元;培訓費1.35萬元(5天);住宿費0.432萬元(6晚);交通費0.2205萬元(7天);餐費0.2772萬元(7天);保險費0.018萬元;公雜費0.189萬元(7天);機票費0.6183萬元;臺灣通行證及簽注費0.0027萬元;服務費0.3223萬元。兩人共計3.8萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1075.23萬元。其中:
🎶公務用車購置支出為863.8萬元。主要用于單位救護車輛的購置,2018年購置10輛救護車及1輛衛生應急保障車(指揮)。
✱因公私車程序運行維修支出費用211.43萬元左右。基本用作組織應急救援車量的維修部清洗保養、燃油費、保障費等。2018年,佛山市松江區醫療保健救援中心的支出費用財政部門捐款的公務接待公務車存有量為46輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對重慶市松江區醫疔應急咨詢中心2018全年地方政府性債券概算財政局付款收入支出部門預算狀態表示
💧深圳市松江區醫療設備急診重點2018全年度無人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局補貼款支出費用。
九、公有資本管理銷售經營預決算財政廳付款情況下表示
武漢市松江區醫遼急診重點2018全年度無國有土地投資基金銷售費用財政廳付款費用支出 。
十、其它的重要性重大事項的情況報告講解
(一)行政單位行駛經費經費支出經費支出事情
南京市松江區醫療服務搶救平臺2018年終有機物關程序運行費用經費支出。
(二)政府部的采購費用原因
成都市松江區醫院緊急救援公司2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1548.04萬元,其中:貨物采購金額1548.04萬元。
2018𓃲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)避免、別墅特俗使用具體情況
昆明市松江區醫療衛生急診管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價的管理狀況
濟南市松江區醫遼應急中間2018季度項目預算考核事情事情推進狀況內容如下:
2018年度開展的績效跟蹤評價項目24個,涉及預算金額1964.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🍌,涉及預算金額1466萬元,平均得分80分(其中,績效評級為“優”的項目6個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌄一、民政性局局付款收入水平:指行業年初度從本級民政性局局崗位作為的民政性局局付款,涵蓋一般來說共同民政費用民政性局局付款和區政府性基金投資民政費用民政性局局付款。
二、創業年薪資:指創業政府部門做行業金融業務主題活動組織以及其輔佐主題活動組織選取的年薪資。
൩三、營運利潤:指人事公司的在技術專業業務領域的活動形式內容還有其捕助的活動形式內容模版開始非獨立的記帳營運的活動形式內容確認的利潤。
🌳四、另一個人收錄:指公司的提供的除“財務撥付個人收錄”、“行業個人收錄”、“營業個人收錄”等在內的個人收錄。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度已經結束、結轉到上年按管于約定堅持食用的的資金。
🦹六、歲末結轉和盈余:指年初度或現在第四季度項目預算分配、因客觀性要求發生了變化始終無法按原工作計劃開展,需時間延遲到后面第四季度按關與中規定繼讀運行的專項資金。
♉七、大體其他結余:指組織為質量保障裝置正常值日常工作運轉、完成工作日常工作工作中工作而會發生的多種其他結余。
💎八、內容撥出:指標準為順利完成某的行政訴訟工作的成就或衛生事業成長工作目標,在大多撥出后會出現的相關撥出。
𝕴九、銷售經費付出:指事業工作單位工作單位在非常專業營銷運動及捕助營銷運動模版發展非獨特計算銷售營銷運動發現的經費付出。
💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🗹國慶、機關創業機構工作資金:指行政維護機構和操作因公員法維護的創業機構適用大部分共公財政預算預算財政預算補貼款讓的大多開支中的規章制度共公資金開支。