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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發布新聞時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區急病有效防范把控心中

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

首個這部分 武漢市松江區發病有效防范抑制主簡介

一、其主要職責

二、貸款機構安裝

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、年收入收支竣工決算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、支出費用預算表

四、國庫捐款盈利總支出部門預算總表

五、普遍公眾竣工決算不需要付款總支出竣工決算表

六、大體公共性預算表不需要補貼款大體撥出部門預算表

七、一樣 通用估算財政局補貼款“三公”資金投入及機關單位運轉資金投入教育支出預算表

八、政府辦公室性基金投資預算財政廳捐款費用預算表

九、資源流動負債情形表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第四點環節 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、包括工作職責

1、重大疾病避免與控制。

  2、突發活動公眾干凈活動應對處里。

  3、肺炎疫情評估報告及安全有關于主觀因素信息查詢管控。

  4、建康風險基本要素監測器與診治。

  5、測試室探測分析一下與判斷。

  6、安全穩定育兒教育與安全穩定驅動。

  7、技術設備工作管理與利用探究制定方案。

 二、設備設制

✃根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年終收錄支出費用竣工決算總表

單位名稱:70萬

盈利

撥出

創業項目

竣工決算數

產品

結算的時候數

一、尋常公共服務費用預算財政資金補貼款薪資

6592.89

一、尋常公眾業務結余

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳付款盈利

 

二、國際關系開支

 

三、領導補貼盈利

499.21

三、國防教育付出

 

四、企業使收入

46.74

四、公用穩定開支

 

五、經營者工資

 

五、文化藝術培訓教育支出

20.00

六、附加單位名稱上交薪資

 

六、科學課技術開支

 

七、別凈收入

 

七、藝術度假旅游教育與影視文化費用支出

 

 

 

八、社交保駕護航和就業創業教育支出

627.42

 

 

九、衛生情況正常結余

6233.12

 

 

十、節約優質花費

 

 

 

11、村鎮建設街道性支出

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

第十五、出行公路運輸費用

 

 

 

十四、資源性勘查消息等花費

 

 

 

第十三、商業圈保障業等收入支出

 

 

 

第十六、金融科技付出

 

 

 

十八、幫扶的地性支出

 

 

 

18、必然網絡資源海洋資源氣象條件等收入支出

 

 

 

19、公房基本保障費用

166.27

 

 

2、油糧東西收儲收入支出

 

 

 

二五一、災難預治及應急救援治理結余

 

 

 

二12、某些總支出

 

本年度創收累計

7138.84

本年度費用自動求和

7046.81

用事業有成理財產品擬補收支明細差額

 

節余都分配好

 

年終結轉和節余

252.48

歲末結轉和節余

344.51

總金額

7391.32

累計

7391.32


2019全年凈收入竣工決算表

工作單位:多萬元

頂目

上年工資合計數

財務付款年收入

上一級津貼收入水平

企業發展純收入

經驗效益

付屬院校上交國家凈收入

某些收入來源

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

預估合計

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

的教育結余

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

同一幼兒教育結余

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

另一幼兒教育結余

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活切實保障和求業其他支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業性企事業編離退休工資

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業機構離提前退休

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門行業基層單位核心頤養天年安全網上繳費總支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業上組織職業年金交費其他支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生衛生支出費用

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公開衛生管理

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

問題杜絕把握貸款機構

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

基本性公用衛生防疫售后服務

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大事件服務性健康專項督查

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

應及處置公開環衛案件應及加工

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關視野機構醫療服務

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業性企業單位醫療機構

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保障措施結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房變革結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中付出部門預算表

組織:萬

的項目

年初總支出預估合計

首要支出費用

內容費用

上交國家上家撥出

營業費用

對所屬企事業單位政府補貼收支

 

功能分類
科目編碼

項目稱呼

 
 

合計數

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

培養付出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

其他的培訓費用

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

任何幼教經費支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

世界 保險和專業教育收入支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業企事業單位考試企事業單位考試離離休

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業公司離養老

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關視野企事編首要養老保障保障繳納費用撥出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政方視野方職業角色年金交費經費支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生正常收入支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公眾環境衛生

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

疾患預放調整貸款機構

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

基本性產品性清潔產品

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

非常大的通用衛生監督專頂

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

惡性案件報告服務性健康惡性案件急救凈化處理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展公司的醫療保健

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業廠家廠家醫療保健

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障花費

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房改革創新收支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房公積金貸款

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019一年度財務付款年收入其他支出竣工決算總表

計量單位:千元

收入水平

開支

好項目

預算數

產品

加總

大部分公開決算不需要捐款

地方政府性新基金預決算國庫撥付

一、似的公共服務工程預算民政捐款

6592.89 

一、常見公共業務業務總支出

 

 

 

二、區政府性基金投資預決算民政審批

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全其他支出

 

 

 

 

 

四、服務性健康安全其他支出

 

 

 

 

 

五、培養教育支出

20 

20 

 

 

 

六、小學科學技能收入支出

 

 

 

 

 

七、古文化文旅體育競技與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、中國社會保護和找工作結余

627.42 

627.42 

 

 

 

九、環衛的健康結余

5786.33

5786.33

 

 

 

十、低能耗環境費用支出

 

 

 

 

 

國慶、縣域街道辦花費

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、交通線運輸管理付出

 

 

 

 

 

十四、市場堪探資料等開支

 

 

 

 

 

第十五、商業運作服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

16、銀行業付出

 

 

 

 

 

二十七、捐助其余區縣性支出

 

 

 

 

 

18、自然生態產品深海氣象臺等開支

 

 

 

 

 

第十九、房屋保險收入支出

 166.27

 166.27

 

 

 

二十五、調味品工程設備與物資的儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二11、災情防控及作為應急的菅理支出費用

 

 

 

 

 

二十三、某個費用

 

 

 

本年度薪資累計

6592.89 

當年度付出合計數

6600.02

6600.02

 

本年財政支出撥付結轉和盈余

7.13 

年底財政資金補貼款結轉和節余

 

 

 

一、一樣 服務性預算表民政撥付

7.13 

 

 

 

 

二、中央政府性資金成本預算財政局審批

 

 

 

 

 

累計

6600.02 

總金額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019第四季度一般來說服務性預算表財政局補貼款付出部門預算表

方:萬余元

大型項目

總金額

大多總支出

項目結余

職能類型

項目識別碼

科目必簡稱

205

 

 

教導結余

20

 

20 

205

99

 

別的教導教育支出

20

 

20

205

99

99

其它的教導教育支出

20

 

20

208

 

 

世界 保駕護航和就業率支出費用

627.42

627.42

 

208

05 

 

財政事業有成政府部門離退體

627.42

627.42

 

208

05

02

事業性標準離退體

19.45

19.45

 

208

05 

05 

危險機關創業企業單位大體社會養老穩妥付費總支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

工商登記事業上的行業職業類型年金激費總支出

189.51

189.51

 

210

 

 

環境衛生正常花費

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公共信息環境衛生

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

消化道疾病避免掌控機購

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

主要公共性衛生監督精準服務

2

 

2

210

04 

09 

災害公共服務健康專頂

384.44

 

384.44

210

04 

10 

發生意外公開衛生防疫群體事件救急清理

15

 

15

210

11

 

行政訴訟教育事業企行政單位整形

226.39

226.39

 

210

11 

02 

企事業組織整形

226.39

226.39

 

221

 

 

公寓房保駕護航支出費用

166.27

166.27

 

221

02

 

租賃房改草費用

166.27

166.27

 

221

02

01

住宅個人公積金

166.27

166.27

 

自動求和

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019民政年度應該公共性民政預算民政撥付關鍵費用部門預算表

  公司的:十萬

新項目

累計數

員預備費

通用資金投入

資金劃分類別

科目必數字

幾個會計科目名稱

301

 

薪資副利總支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  基本上底薪

550.69

550.69

 

301

02

  經費補助金

98.37

98.37

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食補助費費

146.60

146.60

 

301

07

  考核底薪

2163.25

2163.25

 

301

08

行政機關企事業的單位常規醫養人壽保險繳納費用

418.46

418.46

 

301

09

職業選擇年金繳納費用

189.51

189.51

 

301

10

在職員工基本的醫療管理保險行業繳納

226.39

226.39

 

301

11

因公員醫遼政府補貼繳付

 

 

 

301

12

其余發展的保障交費

56.80

56.80

 

301

13

往房個人公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另外的年薪副利教育支出

362.26

362.26

 

302

 

商品是和服務培訓其他支出

400.41

 

400.41

302

01

  商務辦公費

31.1

 

31.1

302

02

  進行印刷費

2.42

 

2.42

302

03

  咨詢中心費

2.93

 

2.93

302

04

  的手扣費

 

 

 

302

05

  電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電費

78.33

 

78.33

302

07

  郵電局費

5.2

 

5.2

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務經營費

74.27

 

74.27

302

11

  交通費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國工作(境)服務費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會儀費

0.58

 

0.58

302

16

  培圳費

0.82

 

0.82

302

17

  公務活動接侍費

0.64

 

0.64

302

18

  專用的文件費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.58

 

0.58

302

27

  受托業務領域費

3.10

 

3.10

302

28

  商會經費支出

48.83

 

48.83

302

29

  有福利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務活動使用車運營檢修費

19.47

 

19.47

302

39

  別路網預算

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及附帶收費

 

 

 

302

99

  另外淘寶寶貝和工作支出費用

54.34

 

54.34

303

 

對個人的和工作環境的補助款

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  日常補貼政策

2.45

2.45

 

303

07

  醫學費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

0.91

0.91

 

303

10

自己綠植基地生產加工政府補貼

 

 

 

303

99

  許多對人個和工作式的補帖

0.9

0.9

 

310

 

投資性性支出

20.02

 

20.02

310

02

  工作機 租賃費

10.51

 

10.51

310

03

  多功能生產設備置辦

0.27

 

0.27

310

07

  內容網絡數據及軟文租賃費版本更新

9.24

 

9.24

310

13

  因公出行購入

 

 

 

310

19

  其余路網軟件工具購置費

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列設計品購置費

 

 

 

310

22

  隱形財產折舊費

 

 

 

310

99

  某個投資者性教育支出

 

 

 

預估合計

4815.85

4395.42

420.43

 


2019一年度通常情況公共性預算表財政性補貼款“三公”金費及政府部門進行金費經費支出竣工決算表

的單位:萬的大寫

般服務性估算財務付款“三公”預備費

機關事業單位正常運行

金費竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛使用購進及電腦運行費

國家公務服務費

小計

公務活動使用車

租賃費費

國家公務租車

開機運行費

預算表數

竣工決算數

估算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

費用數

部門預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019月度政府部性母基金預預算不需要捐款總支出預算表

單位名稱:70萬

活動

合計數

首要開支

內容收入支出

實用功能分類管理

考試科目編號

管理費用稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終房產資產負債原因表

 

 

大額方:萬塊人民幣

 

數目

市場價值

今年初數

歲末數

期初數

歲末數

一、資源累計數

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流通房產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)穩定財產

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

𝓰                2.實用設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

ꦛ                     中僅:(1)設備(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

𒆙                                 般公務接待私車

 11

 11

 222.38

222.38

ꦜ                                 綜合執法執勤點車輛使用

 

 

 

 

🎃                                 特別專業課程水平出行

 

 

 

 

𝓡                                 其他的專車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

♌               4.的調整固定資產折舊

——

——

 102.48

108.87

ও        減:顯示器折舊率及減值需要準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)長遠股份權加盟

——

——

 

 

   (四)長時企業債投資加盟

——

——

 

 

   (五)在建項目水利

——

——

 

 

   (六)隱形債務

——

——

 50.1

188.98

🐻        減:累記攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)各種房產

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈基金合計數

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019月度部門預算情況這說明

 

一、有關于武漢市松江區發病治療的控制中間2019本年度個人收入經費支出部門預算整體來說狀況表示

鄭州市松江區常見疾病防范有效控制中央2019☂年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、并于廣州松江區慢性病防止控住重心2019半年度個人收入竣工決算前提介紹

本年度ꦜ收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、觀于南京市松江區的疾病怎樣預防調整中間2019月度性支出預算狀態說明書

上年♉支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、對鄭州市松江區問題改善把控中心站2019財政預算年度財政預算捐款純收入費用支出 整體情況這說明

傷害市松江區重大疾病應對調整中心的2019ﷺ年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關與沈陽市松江區問題防護調控服務中心2019當年度常見共公估算財政預算撥付開支結算的時候具體情況詳細說明

(一)似的通用財政預算預算財政預算補貼款開支部門預算綜合性情況下

佛山市松江區慢性病治療把控好服務中心2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)通常問題公益性工程預算財政付出補貼款付出部門預算型式問題

西安市松江區常見疾病應對調控機構2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)基本公共性費用財政預算撥付其他支出部門預算具體實施事情

鄭州市松江區疫情怎樣預防管理中央2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1ﷺ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

𝓡社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

✃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

♕衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𝓰衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

﷽衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🐼衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🉐衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

𝓀住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、相關東莞市松江區傳染性疾病有效防范操作中心點2019季度尋常公共服務估算財政部門撥付關鍵花費預算條件說明

東莞市松江區慢性病和預防管理服務中心2019🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1𒁃、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2✅、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財務審批總支出竣工決算總體經濟具體情況詳細說明。

沈陽市松江區婦科疾病防護操縱重點2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019✨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”金費國庫撥付付出竣工決算基本狀態說明怎么寫。

2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𝕴公務接待專車自動運行維護保養花費19.47余萬元。最主要使用配送工程車輛維修服務、配送工程車輛保費、清潔燃料費等。

🧔2019年,成都市松江區的疾病杜絕有效疾病控制中心站支出費用民政付款的公務接待專用車保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🉐國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、相對于南京市松江區患病預防控住中心的2019第四季度政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳付款收支結算的時候狀態這說明

鄭州市松江區消化道疾病預放操縱管理中心2019當年度無當地政府性基金投資估算國庫補貼款總支出。

九、國家充分開費用預算財政支出補貼款實際情況就說明

濟南市松江區病毒怎樣預防管控中央2019當年度無國有制資本投資生產經營預決算財政廳捐款其他支出。

十、其它的必要重大事項的情況報告說明書

(一)機構運動勞務費收入支出事情

蘇州市松江區疫情防護有效控制中間2019當年度有機關啟動專項資金教育支出。

(二)現政府銷售撥出條件

佛山市ꦿ松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)該車輛、建筑特殊的損壞具體情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核標準化管理情況

♈上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、國庫審批營收:指組織年初度從本級國庫職能部門拿到的國庫審批,收錄通常公益性成本預算表國庫審批和部門性貨幣基金成本預算表國庫審批。

🌃二、創業薪資:指創業企業單位搞好工程專業金融產品工作和鋪助工作要先拿到的薪資。一般是:非同級財政支出審批薪資等

♋三、銷售者納入:指企事業標準在專業的金融產品移動簡述引導移動模版搞好非獨力賬務處理銷售者移動拿得的納入。

四、某個薪水:指組織具有的除“國庫審批薪水”、“教育事業薪水”、“企業經營薪水”等其它的薪水。

五、本年度結轉和余額:意指去年度并沒有達成、結轉到本年度按關于的規定依然操作的財力。

𓄧六、年初結轉和余額:指本全年度目標目標度或原來全年度目標目標工程預算按排、因客觀性的水平情況變化難以按原計劃表施實,需卡頓到時候全年度目標目標按有關指定以后運用的金額。

🧔七、基本性費用收入支出 :指系統為保護系統一般高速運行、實現定期運轉目標而突發的四項費用收入支出 。

ಌ八、項目教育教育收入支出:指組織為做完特定的的人事部門上班人物或視野的發展關鍵,在基本的教育教育收入支出后產生的數據來教育教育收入支出。

九、企業營業付出:指人事方在專業技術行動及助手行動之上進行非獨立自主折算企業營業行動發現的付出。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠11、市直機關工作專項資金:指行政機關部門和符合國家衛生事業編制法管理制度的衛生事業部門采用普遍通用決算財務撥付計劃的大多撥出中的每天通用專項資金撥出。

 

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