上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
部門預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、重點主要職責
東莞市松江區科學性枝術編委會會是操作員該區社會和信息內容化運行的人民政府性運行政府部門。
♕(一)、全面落實進行歐洲國家和當地關與現代科技和信心化業務的法律條例、條例、章程和模式、國家政策;緊密聯系本區實際上的,制定出具有意見表和小妙招,并團體實現。
🎀(二)、要根據全民城市轉型壯大和社會化轉型壯大總體布局策劃,結構控規本區個人信息技術轉型壯大和個人對互聯網建筑的中長款期策劃和全年度記劃,并結構具體實施。
🍰(三)、組織結構系統信息發展活力,辦好系統信息發展工程的發展、系統的創新性和系統信息發展科研研究成績的使用利用辦公;加強系統信息發展產業群化準備、高新科技方法產業系統科研研究成績導出工程的推進。否則對審核我國系統信息發展型大中型單位系統的創新性母基金工程、深圳市系統信息發展型大中型單位系統的創新性流動資金工程、深圳市高新科技方法產業系統科研研究成績導出工程等的申核;否則對個人申請認準深圳市高新科技方法產業系統單位、我國特別新新型產品的申核。
(四)、擔任本區新技藝市場維護;擔任本區新技藝承包合同鑒定報備;業務辦理請求請求。
💟(五)、計劃本區完美技巧權益法子;負責管理本區非常重要科技創新有限公司成就的報備卡、簽別、評審意見和權益崗位中;核發認定地市級科技創新有限公司成就報備卡和權益崗位中。
💞(六)、責任本區軟件家產園區和產品信息內容家產園區的基本設計、管理系統和保障運轉;組織機構本區產品信息內容家產重大的基本設計工程建設、科枝設計和家產化項目、家產和科枝獎項名稱的申請上報和推存運轉。
✅(七)、進行本人民政府機關、品牌、居委會及各層面的數據數據互聯網建設管理用途軟件實施崗位,組識和指導意見多種數據數據數據信息網絡資源的發展;搭配提前做好市數據數據互聯網建設管理關鍵施工、民生實事建設項目和各條線數據數據互聯網建設管理用途軟件軟件系統在本區的接合和到落到位崗位。
🐠(八)、進行本區國家因公在線人身很安全監管監管本職辦公;組織結構性設立國家因公在線人身很安全監管監管責任書機制;幫助到行政監督監管和整治涉及算出機機 、產品的、在線和的信息的人身很安全監管監管事情;進行國家因公在線人身很安全監管監管的組織結構性溝通、活動推廣培訓和互相監督診斷本職辦公。
𒀰(九)、全權負責本區企業信息基本條件油煙凈化器施工的方案、密切配合和處理;密切配合電信網專業市場觸及時代公共性權益的根本性注意事項。
🌱(十)、聚集進行實現處于自己的和單位、涵蓋時代日常經濟條件日常各大個方面的時代日常誠信經營體系建設。
ꦑ(國慶)、負責管理制度本區社會中擔保和群眾問題機設計營業廳基礎建設、管理制度和統籌統籌協調任務,制造群眾問題機設計業務領域開拓和卡功能性開拓的關干擔保和統籌統籌協調指引任務。
🀅(十三)、開展本區洪水工做工作任務、洪水設防、實行防震措施措施,實行緊急救援預防全面檢查;開展本區洪水業務知識的宣揚和洪水估計天氣實況工做的工作任務。按權限設置對違范《西安市基本工程建設施工抗震等級設防工作任務辦法》的活動施工人事部門處分。
💦(13)、開發本區申辦的事業;委托本區的企業申辦和使用申辦;的企業開發本區的企業申辦示范點的事業;開發樹立申辦個人資料庫;的企業開發生活常識房權的促銷、教育輔導和保證的事業。
💎(十四)、復雜本區地理學廣泛操作;了解本區普及小知識網站項目建設;復雜區級學研究會經營操作;樹立本地人區社會企業資料平臺,開發企業資料觀察、在線咨詢安全服務;開發各類技術水平交流溝通,樹立和改變一般社會合作的的推廣渠道;聚集落實山東省面積內“幾個一”水利工程;策劃話動、聚集山東省社會宣揚周等特大型普及小知識話動。
♎(十四)、有擔當本區社會創新詢問售后服務治理;制訂本區科協系統化詢問售后服務施行有效的方法;策劃 社會創新詢問評定、頒獎會行動;推進技能論述、技能聯合開發、技能詢問、技能售后服務。
ꦫ(第十六)、籌劃、經營本區個人數字信心化和個人信心房產壯大自查自糾現金;承接本區新材料技術接待費的統一化經營、協調本職工作、采用和督促本職工作。
ꦜ(十六)、復雜本區創新科技公司和消息化優質人才球隊施工;制訂本區創新科技公司和消息化培訓學習策劃,并組識全面實施。
(十九)、主辦區相關部門交辦的另外事由。
二、系統設計
𓆉選擇下列職責范圍,杭州市松江區實驗技術工藝理事會會設8個公司設置公司,涵蓋:辦工室、新材料技術發展科、科枝操作科、短信化全面推進科、內容化管理系統科、專業知識房權科、有效普及性培訓學校部、科技開發質詢部。
🌱第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018年中盈利教育支出部門預算總表
計量單位:萬
收入水平 |
其他支出 |
||
的項目 |
預算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政支出審批創收 |
13950.03 |
一、普遍產品性產品開支 |
1033.57 |
這當中:地方政府性債卷估算財政預算撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、領導補帖薪資 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
三、企業發展個人收入 |
|
四、公益性穩定撥出 |
|
四、經營管理工資收入 |
|
五、幼兒教育收支 |
|
五、加盟廠家上交薪水 |
|
六、合理枝術開支 |
12563.68 |
六、任何薪資收入 |
72.1 |
七、企業文化體育文化與媒體收支 |
|
|
|
八、市場切實保障和大學生就業經費支出 |
141.55 |
|
|
九、社區公共衛生間與計劃書發育收支 |
24.55 |
|
|
十、能源管理低能耗總支出 |
|
|
|
國慶、新型農村居委付出 |
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
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|
十五、交通費貨運總支出 |
|
|
|
十四、資原勘查相關信息等費用 |
|
|
|
第十三、商用業務業等收支 |
|
|
|
第十五、銀行業撥出 |
|
|
|
二十七、經濟援助一些城市費用 |
|
|
|
二十、土地海洋環境氣象站等收支 |
29.08 |
|
|
黨的十九、房間質量保障花費 |
229.03 |
|
|
三十五、油糧運輸儲備量花費 |
|
|
|
二十一國慶、另外其他支出 |
|
本年度薪資收入總金額 |
14022.13 |
當年度付出加總 |
14021.46 |
用人事母基金確定收入支出表差額 |
|
余額確定 |
|
年終結轉和余額 |
179.36 |
歲末結轉和余額 |
180.03 |
共計 |
14201.49 |
累計 |
14201.49 |
2018年度目標收入來源部門預算表
行業:70萬
該項目 |
當年度個人收入加總 |
國庫審批薪資收入 |
上級部門補貼申請書收入來源 |
參公工資收入 |
開純收入 |
附帶組織上交使收入 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
普通公共性服務保障費用 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
常識房子產權事務管理 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
中國常識產權證方法 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
小學科學新技術教育支出 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
合理枝術工作管理事物 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
行政部門運作 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
高技術探究與規劃設計 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
利用科技分析與開發技術 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科技有限公司工作成果有效的轉化與擴撒 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
技術具體條件與服務性 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
網絡先決條件專業 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
有效的技術普遍 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科晉運動 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
各種科學合理技術其他支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技信息賺錢 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中服務保障和工作撥出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公方離退休之 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的財政標準離退居二線 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政處事業發展公司的通常養老院人壽保險激費撥出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上標準職位年金手機繳費費用 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全和打算生孕費用支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業企業醫學 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門企事業單位醫用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地深海的氣候都等費用支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
泥石流事宜 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
地震災害環保探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保花費 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革費用 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房國家補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018年總支出竣工決算表
公司的:多萬元
活動 |
上年撥出自動求和 |
大致付出 |
業務總支出 |
上交上級領導其他支出 |
經營者收入支出 |
對付屬廠家補貼花費 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣公用功能經費支出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
知識與技能產權證事宜 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國內知識基礎產權證戰略目標 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學學技術工藝性支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
有效技術工藝標準化管理工作 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政事務啟動 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
系統鉆研與研發 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
技術工藝應用技術工藝探索與研發 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科技發展科研科研成與外擴散 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
信息技術條件與安全服務 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科技發展前提條件自查自糾 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
完美技術應用普及化 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科譜生活 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其它科學研究技術工藝總支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
高新科技獎賞 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保護和就業問題性支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業基層單位基層單位離辭職 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政機關的單位離提前退休 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
人事部門衛生事業部門基本上養老生活保險服務激費開支 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
財政事業上的的單位專職年金交費結余 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療公共衛生和準備生孩支出費用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療管理服務保障 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政處企業醫療服務 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土資源海洋能適宜等撥出 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
余震事宜 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
洪水大環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施花費 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改草經費支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補助費 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018半年度財政部門補貼款年收入收入支出結算的時候總表
計量單位:萬余元
盈利竣工決算數 |
費用結算的時候數 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
該項目 |
總計 |
正常通用項目預算不需要補貼款 |
政府辦公室性債卷費用民政補貼款 |
一、正常公用項目預算不需要撥付 |
13950.03 |
一、正常共公服務的付出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、當地政府性母基金估算財政性撥付 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
六、別收入水平 |
72.1 |
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、服務性應急撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、合理能力結余 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、文化課休育與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、的社會確保和人才需求開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、醫用干凈與準備生孩子結余 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、綠色建筑節能減排付出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設街道辦事處教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、客運運輸物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘個人信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商務精準服務企業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶各種沿海地區性支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋能氣象觀測等教育支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
第十九、公房保障措施性支出 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
20、調味品東西存量花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些收支 |
|
|
|
上年收錄預估合計 |
14022.13 |
年初收入支出合計數 |
14021.46 |
14021.46 |
|
今年初財政廳補貼款結轉和余額 |
179.36 |
年尾財政廳補貼款結轉和盈余 |
180.03 |
180.03 |
|
常見公益性工程預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性新基金民政預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
14201.49 |
共計 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018本年度般服務性財政廳預算財政廳審批費用部門預算表
機關單位:W
樓盤 |
通常服務性民政預算民政補貼款收入支出結算的時候數 |
|||||
能力類別 題目標識號 |
專業科目明稱 |
加總 |
基本的花費 |
項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普遍共同提供服務支出費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
相關知識房權公共事務 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
地區基礎著作權年限戰略布局 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
生物學技術性支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
有效的技術管理方法工作 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
行政管理啟用 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
技術水平的研究與發掘 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
軟件技木研發與開放 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
科技公司工作成效轉化成與對外擴散 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科技公司能力與服務 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
網絡能力專項督查 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
科學合理技術工藝廣泛應用 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
講解游戲活動 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
別的小學科學枝術收入支出 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
現代科技獎勵活動 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
當今社會服務和專業教育結余 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業公司的離退職 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政訴訟機構離離休 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政處事業方基本性頤養天年保險行業交款費用支出 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門參公基層單位崗位年金交款花費 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生和計劃表生殖開支 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心公司的醫療設備 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門院校整形 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
土地資源海底天氣等教育支出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
泥石流公共事務 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
地震來臨周圍環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
商品房保駕護航性支出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革費用支出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子救濟款 |
89.43 |
89.43 |
|
自動求和 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018本年度大部分共公預預算財政預算審批常見支出費用預算表
企業單位:百萬元
樓盤 |
通常情況共同費用財政局付款 基本上收入支出預算數 |
||||
經濟性幾大類 學科簡碼 |
會計科目英文名稱 |
加總 |
的人員資金 |
通用金費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動支出費用 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
通常的薪資 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
某些社會發展基本保障付費 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
考核公司 |
|
|
|
301 |
08 |
企衛生事業企業單位衛生事業企業單位大體醫療商業險商業險交款 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
某些月薪最新福利其他支出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
物品和售后服務收入支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
打印費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
委托授權業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
員工福利費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
公務接待用車的開機運行保養費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
各種交通網花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個淘寶商品和工作開支 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對用戶家庭環境環境的補助款 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
生存補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租救濟款 |
|
|
|
303 |
13 |
挑選心儀的房子補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
別對本人和家居的補貼金費用 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
資源性撥出 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
辦公機器設備購置費 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
使用系統購買 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息電腦網絡及圖片軟件購買自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通管理代步工具置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資性經費支出 |
|
|
|
累計 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018本年度大部分公用成本預算財政預算撥付“三公”勞務費及部門使用勞務費開支部門預算表
機構:億元
般服務性估算財政預算捐款“三公”接待費 |
部門執行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動使用車購入及自動運行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購買費 |
公務接待小二租車 啟用費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018年末政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性補貼款費用部門預算表
單位名稱:萬多
樓盤 |
政府部性投資基金預竣工決算財政局補貼款教育支出竣工決算數 |
|||||
的功能區分 科目必商品編號 |
學科公司名稱 |
總計 |
一般經費支出 |
工程項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度基金外債狀況表 |
|||||||||
數額計量單位:萬 |
|||||||||
|
總量 |
價值 |
|||||||
期初數 |
月底數 |
月初數 |
半年度數 |
||||||
一、固定資產累計 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)特定股權 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
ౠ 一半公務接待出行 |
|
|
|
|
|||||
ꦿ 交通執法交警執法出行用車 |
|
|
|
|
|||||
𝄹 特殊非常專業技術職務性車輛租賃 |
|
|
|
|
|||||
♏ 另一出行 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
ꦦ 4.另外規定股權 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
ꦦ 減:累加累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長遠資金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)在修建項目 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)隱形的財產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
🍸 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)其余資本 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、有關于南京市松江區科學性技木常務政法委員會(本級)2018當年度收入水平費用總的現狀闡明
成都市松江區合理技術設備常務專委會(本級)2018🤪年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、有關武漢市松江區科學課水平常務委會(本級)2018月度工資結算的時候環境反映
南京市松江區科學有效系統編委會會(本級)2018🌞年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、光于北京市松江區科學有效技木理事會會(本級)2018第四季度教育支出部門預算環境這說明
鄭州市松江區合理技術工藝理事會會(本級)2018✱年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、對於昆明市松江區科學合理技術工藝理事會會(本級)2018半年度財政資金付款營收付出綜合性的情況表示
北京市松江區科學有效技術應用理事會會(本級)2018🦩年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、針對深圳市松江區科學實驗新技術醫學會會(本級)2018年中似的公益性項目預算財政性審批經費支出預算情況發生表明
(一)一樣 通用費用預算財政資金付款結余整體狀態。
武漢市松江區地理學技術水平理事會會(本級)2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)正常公益性概預算財政預算捐款開支結算的時候形式癥狀。
杭州市松江區專業的技術專委會會(本級)2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)平常公開預算表財政局撥付其他支出預算基本狀態。
深圳市松江區學科技術水平常務政法委員會(本級)2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
里面:
1𒐪、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2⛎、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3🌱、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4꧃、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5🐲、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6ಌ、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7🐎、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11𝕴、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12♍、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、關干沈陽市松江區合理技術理事會會(本級)2018季度一樣公開概預算財政廳審批常見收支結算的時候情況下說明
重慶市松江區科學學技木常務編委會(本級)2018▨年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1♊、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🐟、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3ꦿ、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
ඣ七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務捐款支出費用竣工決算總體目標問題說明書。
東莞市松江區地理學技術理事會會(本級)2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴格把控好三公勞務費日常支出。
2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”勞務費國庫付款經費支出結算的時候具體實施時候闡述。
2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💫公務活動買車使用運營總支出0.28萬元左右。主要是使用于貨車人身險和維修費。2018年,蘇州市松江區完美技術性理事會會(本級)所屬的單位各費用預算的單位支出費用財政資金捐款的國家公務車輛租賃保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于佛山市松江區地理學技能醫學會會(本級)2018本年政府機構性基金投資費用財政局撥付支出費用結算的時候狀態申請報告
北京市松江區生物學技術性理事會會(本級)2018年中無中央政府性股權基金不需要預算不需要撥付撥出。
九、國有控股投資者生產概算財政預算捐款情形描述
💝昆明市松江區專業枝術常務聯合會(本級)2018年終無國家股資本管理經營管理工程預算不需要撥付支出費用。
十、同一最重要重大事項的情形說明
(一)政府部門開機運行金費總支出前提。
2018🐭年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)以政府采購項目合同教育支出時候。
2018♛年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國有制股權占用率狀態。
載止2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)分為運輸車輛1輛,中間,正常因公用車的1輛。
(四)工程預算績效考評處理現狀。
杭州市松江區科學學的技術理事會會(本級)2018𝓰年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꦐ一、國庫補貼款納入:指公司的本全年度從本級國庫部門管理要先拿到的國庫補貼款,其中包括一般來說公用概概算國庫補貼款和國家性基金投資概概算國庫補貼款。
🐠二、自己事業上工資個人收入:指自己事業上行業開展調研專門工作移動方案試述輔助軟件移動方案確認的工資個人收入。
ജ三、自主生產經營納入水平:指事業企業單位企業單位在正規金融業務工作及輔佐工作之余推進非獨自成本核算自主生產經營工作認定的納入水平。
🐻四、相關收錄來源:指工作單位贏得的除“財務撥付收錄來源”、“事業性收錄來源”、“經驗收錄來源”等范圍內的收錄來源。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度未能已完成、結轉到年初按業內標準重新施用的的資金。
💞六、年尾結轉和節余:指上全年或已前全年概預算安裝、因直接條件的發生的變化是沒辦法按原策劃推進,需延遲時間到后期全年按光于暫行規定不斷選用的本金。
ဣ七、大致其他花費:指公司為有效保障了組織機構常見運行業務、完工日常日常任務運轉日常任務而遭受的多種其他花費。
♊八、樓盤費用費用其他支出 :指單位名稱為順利完成對應的財政視野計劃任務或視野的發展計劃,在核心費用費用其他支出 除此之外發生的幾項費用費用其他支出 。
💛九、營業經費支出費用:指事業行業行業在專業性游戲活動內容方案及輔助工具游戲活動內容方案囿于開展業務非經濟獨立分攤營業游戲活動內容方案情況的經費支出費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ國慶、機關企業企機關單位運動經費預算費用預算:指財政撥出企業企機關單位和按照國家國家公務員法維護的人事企業企機關單位便用似的公供設施費用預算財政撥出審批科學安排的根本撥出中的平時的公供經費預算費用預算撥出。