鄭州市松江區農林常務編委會執法檢查刑警隊
2019半年度預算
目 錄
第一部分滬市松江區林業分委會會監察分隊概況
一、大部分功能
二、培訓機構設施
第二部分重慶市松江區漁業分委會會執法檢查巡警隊2019年度決算表
一、收入來源支出費用部門預算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、費用預算表
四、財政局補貼款年收入花費結算的時候總表
五、通常情況下公益性成本預算財政性撥付費用預算表
六、尋常公用費用預算財政部門付款基本的教育支出結算的時候表
七、通常情況公用設施費用預算財務付款“三公”預備費預算及行政單位運營預備費預算花費預算表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門審批總支出預算表
九、金融資產流動負債事情表
第三部分佛山市松江區農林牧常務專委會綜合執法巡警隊2019年度決算情況說明
四是局部 形容詞解說
第一部分 成都市松江區林業促進會會稽查支隊長概況
一、大部分主要職責
重慶市松江區農牧業常務協會稽查巡警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
基本功能還有: |
ꦰ (1) 松江區農牧業常務聯合會監察巡警隊的關鍵崗位職責是:承載種子服務管控、除草劑服務管控、化肥登計、主要地區庇護、農林綠植的防疫開展、農林轉遺傳基因安全衛生的和入菜農車輛安全衛生的等多方面發律、法律法律規定、制度法律規定的財政性稽查責職,并對違法亂紀形為實現財政性處罰。 |
(2)꧙ 共同承擔獵物衛生監查監查、獵物檢疫證、獸藥、祠料、祠料含有劑地方法條、法律法規、財政規章明文規定的財政綜合執法主要職責,并對違法亂紀習慣頒布財政處罰決定。 |
(3)💞 承擔起漁政控制上的法律解釋、法律、行政事務方法規章要求的行政事務方法監察崗位職責,并對合法活動執行行政事務方法會處罰;方法水產養殖水產業養殖批準、水產養殖水產業登記書、水產養殖水產業產品檢驗等水產養殖運行安全保障遠程監控控制運行。 |
(4)🔴 制造野山常綠作物和常綠作物新品發布會種護理、水生植物野山小動物護理部分法津、標準、章程暫行規定的政府部門訴訟衛生監督執法職責權限,并對違紀情況快速執行政府部門訴訟懲罰。 |
(5)🤡 擔負農業機械設備安全可靠工程建設監理法律條文、法規標準、制度法律規定的行政管理機關執法檢查崗位職責,并對合法活動進行行政管理機關定罪。 |
二、組織機構設計
蘇州市松江區林業常務委會交通執法分隊設5個內設機構,包括: ꧋1、企業辦公區:承擔連帶責任溝通交流城管執法中隊的那項辦公,做到中隊事務性的那項辦公;責任人中隊內層那項規章體系體系的制定方案和落實;責任人中隊月度財政預算去制定及日常性賬務方法;責任人考核辦法每科室辦公體系執行力情況報告。 |
🥂 2、犯罪的案子審理的案子室:擔責相關的英文法令相關國家民法條例標準標準性文件及行政事務部門性監察業務部推廣、培順;全權提供工商營業執照受案、備案、初審等行政事務部門性經營本職崗位;全權提供對違犯涉農法令、相關國家民法條例標準等犯罪的案子的稽查局、初審和卷宗歸檔文件本職崗位及犯罪的案子線質量考核表和法令民法文書標準;獸藥、飼草、飼草移除劑管理方面法令、相關國家民法條例標準、標準性文件法律法規的行政事務部門性行政事務部門性監察崗位責任制,并對犯罪現象快速執行行政事務部門性懲罰。 |
🍨 3、第一中學隊:承擔的起種子視頻工作、化肥工作、磷肥網上登記、基本性農地保護措施好、農耕苔蘚蕨類植被檢疫證稽查監督、農耕轉表觀遺傳安會和吃農物品安會、純天然苔蘚蕨類植被和苔蘚蕨類植被推出種保護措施好和農資安會施工監理等問題民法、政策法規、行政機關訴訟規章暫行規定的行政機關訴訟稽查崗位責任制,并對構成犯罪習慣推進行政機關訴訟會處罰。 |
🌸 4、二消防中隊:擔負本區家禽及家禽設備線產品質量保障、家禽環保疫防監查、獸藥、詞料、詞料增多劑、種家禽、獸醫師實驗所室微生物安全的保障等規律、法律、規章制度中規定的行政部門管理城管執法工作內容,并對犯法道德行為落實行政部門管理罰款。 |
⛦ 5、四中隊:承當本區漁政、挺水植物野生穿山甲保護英文獵物、水產海軟件品產品安會等國內的法律、法律法規、規章制度法規的人事部門城管執法主要職責,并對違法亂紀攻擊行為施行人事部門處理。主管水產業捕撈業準許、水產業運輸船只記錄、水產業運輸船只檢測等水產業生產加工安會監管部門業務。 |
💞第二部分 廣州市松江區林果業理事會會執法監督交警隊2019年度決算表
2019年末工資收入開支預算總表
行業:千元
使收入 |
結余 | ||
好項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
預算數 |
一、通常情況公共服務項目預算財政局付款利潤 |
2670.99 |
一、似的共同服務管理開支 |
|
二、以政府性私募基金項目預算財政局捐款薪資收入 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上家補助金創收 |
|
三、民防其他支出 |
|
四、創業薪水 |
|
四、公用安全衛生其他支出 |
|
五、管理年收入 |
|
五、培育性支出 |
|
六、附屬醫院廠家繳納工資 |
|
六、合理工藝經費支出 |
|
七、相關收益 |
42 |
七、企業文化出境游體育競技與影視文化費用 |
|
|
|
八、的社會后勤保障和就業前景結余 |
185.21 |
|
|
九、清潔衛生健康保健結余 |
64.36 |
|
|
十、節約環保節能支出費用 |
|
|
|
十一國慶、縣域居委費用 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
|
|
第十五、交通配套車輛運輸總支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘察產品信息等經費支出 |
|
|
|
二十、房地產業服務管理業等花費 |
|
|
|
第十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
二十七、支援許多位置結余 |
|
|
|
18、自然是環境資源海上氣候等費用支出 |
|
|
|
十八、房產的保障其他支出 |
434.71 |
|
|
二是、油糧運輸存儲撥出 |
|
|
|
二十一月、自然災害防止及救急經營撥出 |
|
|
|
二十三、其它收支 |
|
當年度收入水平預估合計 |
2712.99 |
本年度付出預估合計 |
2703.25 |
用行業資金確定收入支出表差額 |
|
余額分派 |
|
月初結轉和余額 |
|
年終結轉和盈余 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
累計 |
2712.99 |
2019本年凈收入竣工決算表
廠家:萬元左右
建設項目 |
年初效益累計數 |
財政支出付款收益 |
領導補助費個人收入 |
行業營收 |
經營管理純收入 |
附加院校繳納純收入 |
相關收錄 | ||||
功能分類 |
課目品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社交保證和就業的撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政企業廠家離離休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政性方離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成企業通常社區養老商業險網上繳費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業性基層單位事業性基層單位新職業年金繳付經費支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛健康的開支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務視野基層單位診療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關機構醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水性支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
水產業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理作業 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法行業管理 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業能源愛護修復手機與用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋有效保障了性支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
商品房改制經費支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子補貼標準 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019半年度花費結算的時候表
的單位:萬美金
新項目 |
上年其他支出總計 |
幾乎費用支出 |
該項目收支 |
上交上家總支出 |
營業經費支出 |
對附帶廠家補貼金其他支出 | ||||
功能分類 |
學科名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代擔保和自主創業結余 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政工作基層單位離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的政府部門機關單位離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門視野部門總體頤養商業保險繳納總支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業工作單位網絡職業年金交款經費支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
鍵康鍵康付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政事業心部門醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關組織醫療器械 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水費用支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
政府部門運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
行政執法管理 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林牧物資防護解決與根據 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房切實保障性支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房改革創新費用支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房補貼標準 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019季度財政廳補貼款效益性支出結算的時候總表
單位名稱:萬塊人民幣
納入 |
性支出 | ||||
的項目 |
結算的時候數 |
業務 |
預估合計 |
基本公眾不需要預算不需要付款 |
政府機構性母基金預決算國庫補貼款 |
一、應該公開決算財政局審批 |
2670.99 |
一、一半公共信息服務性費用支出 |
|
|
|
二、地方政府性債券成本預算財政預算審批 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用穩定費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓撥出 |
|
|
|
|
|
六、完美新技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文旅產業活動體育足球與新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務和畢業生就業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、干凈衛生正常總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、綠色建筑環保型花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設社區網站總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十四、流量貨運花費 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察信心等花費 |
|
|
|
|
|
十四、商家保障業等付出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其他地域撥出 |
|
|
|
|
|
十九、自然的資源性大海氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保證費用支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
20、糧油加工物品存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害消滅及應急救援的管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的性支出 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
2670.99 |
當年度經費支出累計 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終財政部門審批結轉和余額 |
|
年初財政資金付款結轉和節余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、平常公共信息預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
二、現政府性母基金費用預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
合計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019財政資金年度普遍公用項目預算財政資金付款開支竣工決算表
部門:萬美金
該項目 |
累計 |
幾乎性支出 |
項目流程支出費用 | |||
功用類別 管理費用商品代碼 |
課程名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化確保和大學生就業花費 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業計量單位離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政機關的單位離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上院校一般健康養老穩定繳付花費 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業心機關單位職業角色年金交款費用 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
干凈正常撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政機關視野工作單位醫療保障 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟企業醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水費用 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
林果 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
財政運轉 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
辦案系統化 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
水產業資源性保障修補與憑借 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
房屋的保障經費支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
首套房補貼政策 |
231.83 |
231.83 |
|
累計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019全年度普遍公用概預算財政局撥付通常性支出竣工決算表
行業:萬塊人民幣
項目流程 |
累計數 |
人經費預算 |
共用勞務費 | ||
成本分級 學科商品編碼 |
科目必品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資有福利收入支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
通常工資收入 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
年獎 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
機構事業的單位的單位最基本社區養老保費交費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
就業年金交費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
企業員工大體醫藥保障付費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個發展有效保障繳納 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資會員福利其他支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
淘寶產品和提供服務付出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電價 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議項目費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
企業工會接待費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
最新福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公用車的使用維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
各種道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶寶貝和服務質量收入支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個人的和家長的補貼 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林牧生產加工補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對我和企業的政府補貼 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資金性收支 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
企業辦公設施新購 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專用工具設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡上及系統軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
的公路網方法租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資本管理性付出 |
|
|
|
預估合計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019全年普通公用設施預竣工決算國庫撥付“三公”事業費及行政機關運轉事業費費用竣工決算表
部門:萬元左右
一半公用概預算財務撥付“三公”預備費 |
政府部門程序運行 專項資金竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動專車購置費及正常運行費 |
國家公務接侍費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行 租賃費費 |
公務接待專用車 正常運作費 | ||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019本年政府機構性債券工程預算財政教育支出撥付教育支出部門預算表
機關單位:十萬
內容 |
總金額 |
首要費用 |
樓盤其他支出 | |||
能力分類別 管理費用編號規則 |
項目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其他費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
幸運飛艇發行日銷售人員公司業務領域費合理安排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
春節福利福彩快三渠道員結構的渠道費付出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
💖無市政府性母基金財政預算預算財政預算撥付費用支出 的企業,仍恢復該申請表式,并在本表的下方作下敘說明:
注:東莞市松江區漁業研究會會行政執法總隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度股本負債率實際登記表 | ||||
|
|
費用政府部門:來萬 | ||
|
使用量 |
市場價值 | ||
月初數 |
年底數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、資源總計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)調整資源 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ꦅ 2.通用性主設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
🌟 中僅:(1)維修(輛) |
|
|
|
|
♏ 平常因公車輛 |
|
|
|
|
🐭 城管執法值勤專用車 |
|
|
|
|
𝓡 特種車專業性技巧私車 |
|
|
|
|
🎃 任何買車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
꧋ 4.許多穩固財力 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🌠 減:總計累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期的控股權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
|
|
🌳 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)某些債務 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債加總 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 滬市松江區農林理事會會執法檢查總隊2019年度決算情況說明
一、關于滬市松江區草業醫學會會執法檢查中隊2019年度收入支出決算總體情況說明
滬市松江區林果業理事會會辦案總隊2019🏅年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于西安市松江區農業科技理事會會綜合執法支隊長2019年度收入決算情況說明
꧒本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于廣州市松江區畜牧業理事會會聯合執法交警隊2019年度支出決算情況說明
ౠ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于南京市松江區林業理事會會監察特警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
佛山市松江區占農業的大部分理事會會交通執法中隊2019♛年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于東莞市松江區林果業理事會會辦案總隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常前提通用費用預算財政部門捐款其他支出結算的時候總的前提
濟南市松江區農業科技專委會會監察交警隊2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)常見公用設施概預算財務補貼款經費支出結算的時候框架情況發生
昆明市松江區占農業的大部分理事會會衛生監督執法中隊2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)通常通用估算財政性付款費用支出 預算大概情況發生
廣州市松江區漁業編委會會市場監管總隊2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會各界有效保障了和就業前景經費支出(類)財政事業發展方離辭職(款) 💫機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數乘以決算數的其主要緣故:按財務必須決算調減。
3෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🎉、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7ꦦ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區農牧業理事會會交通執法中隊2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
𝔉七、關于成都市松江區畜牧業專委會會辦案特警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政預算審批撥出預算總體布局狀態代表。
南京市松江區農林牧聯合會會稽查支隊長2019ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”接待費財政預算審批其他支出結算的時候具體實施情況發生說明書怎么寫。
2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
⛦公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,杭州市松江區林果業理事會會稽查特警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、有關于東莞市松江區農牧業理事會會聯合執法分隊2019第四季度縣政府性債券估算國庫補貼款總支出結算的時候現象說
🅺蘇州市松江區林果聯合會會稽查中隊2019年終無國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務捐款經費支出。
九、集體所有制資本管理經營者決算財政資金捐款情況報告介紹
沈陽市松江區種植業編委會會市場監管分隊2019每年無國有控股資源經營者費用財政局付款結余。
十、一些重要性項目的事情證明
(一)政府部門正常運作預備費收入支出條件
佛山市松江區種植業常務專委會交通執法交警隊2019季度硅化物關進行經費預算收入支出。
(二)當地政府選擇性支出狀況
成都市松江區林果業理事會會監察中隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)機動車輛、快裝個性化占存情況
截至2019年12月31日,西安市松江區農業科技管委會會辦案大隊長一共有來往車輛11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
沈陽市松江區農業科技理事會會衛生監督執法特警隊2019全年度無自建房異常占用率具體情況就說明。
(四)估算績效評價服務管理原因
💧上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個▨,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅰一、財務審批收錄:指方本全年度從本級財務團隊拿到的財務審批,比如似的公用概算財務審批和中央政府性理財產品概算財務審批。
ಞ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ဣ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🍨四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、本年度結轉和盈余:就是指去年度尚末完畢、結轉到本年度按相關的法律規定再繼續食用的資產。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ六、歲末結轉和盈余:指年初度或曾經全年成本預算確定、因相對主義必要條件引發影響沒有按原設計施工,需時間延遲到后面全年按關于規范以后利用的專項資金。
七、大多結余:指院校為保證組織正常情況下持續運行、做完日常性工做任務卡而造成的幾項結余。
ꦑ八、創業項目開支:指機關單位為完全相應的人事部門運作人物或企業開發開發對方,在核心開支外會發生的相關開支。
♏九、生意費用教育支出 :指工作企業在專業課程移動及輔助軟件移動囿于推進非經濟獨立測算生意移動產生的費用教育支出 。
ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ國慶、機關廠家作業專項專項資金:指行政處廠家和參照物公務接待員法管理系統的事業的單位廠家便用平常公益性費用預算國庫審批組織的總體費用中的每天公共專項專項資金費用。