成都市松江區
綠植基地能力營銷機構
2019一年度預算
目 錄
首一些 沈陽市松江區農業科技技術性使用管理中心簡況
一、重點行政職能
二、單位設備
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、利潤收入支出竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、民政捐款收入來源總支出預算總表
五、基本上共同概預算財政局撥付支出費用部門預算表
六、一樣通用項目預算財務付款一般性支出預算表
七、普遍公共信息財政資金預算財政資金審批“三公”接待費及國家機關運作接待費教育支出預算表
八、政府性性資金預竣工決算財政部門付款性支出竣工決算表
九、金融資產外債環境表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第八一部分 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、主耍崗位職責
傷害市松江區水產業科技宣傳中央是自主結算行業政府部門。其通常職能:
1、直接參與指定本區農業科技加工發展前景和栽植業節構整改策劃;
2、承接全市農飼料作物載植技術設備、病害草害防冶、土壞有機肥料及田地環鏡數據監測,開展調研林果;
3、責任人本區農農物新工藝、爆款種入選、試驗檢測、示范性和線上營銷;
4、主管全市糧食谷物飼料作物種籽養殖和制定供種任務;
5、阻止進行總面積業鎮級科技公司員工和農村人通用性技術應用培訓學習工做。
二、組織 設制
💝松江區林果的技術精準投放公司含有8個中介機構,包擴:支部紀委書記、委員室、副負責人2個、活動推廣科、飛防科、種子科、土肥科、辦公樓室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019每年收錄花費結算的時候總表
基層單位:萬的大寫
收益 |
教育支出 | ||
樓盤 |
部門預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、應該公共服務費用預算財政性撥付工資 |
3011.61 |
一、通常公用設施的服務總支出 |
|
二、區政府性投資基金財務預算財務付款凈收入 |
|
二、國際關系性支出 |
|
三、上家補貼申請書使收入 |
|
三、國防科技花費 |
|
四、企業發展納入 |
|
四、共公可靠其他支出 |
|
五、經營者工資 |
|
五、文化教育費用 |
|
六、附設工作單位繳納使收入 |
|
六、科學研究技巧花費 |
|
七、同一營收 |
25.63 |
七、和文化親子旅游體育競技與影視文化費用支出 |
|
|
|
八、社會存在保險和就業形勢支出費用 |
304.7 |
|
|
九、環境衛生衛生其他支出 |
86.67 |
|
|
十、節能降耗優質教育支出 |
|
|
|
11、村鎮建設社區服務中心結余 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
2555.39 |
|
|
十五、客運配送撥出 |
|
|
|
十四、資源性勘查消息等教育支出 |
|
|
|
第十三、安全制造業安全制造業等收支 |
|
|
|
第十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
十六、幫扶另一個地區劃分收支 |
|
|
|
二十、清新資源共享海底氣象預報等撥出 |
|
|
|
19、商品房保險付出 |
64.26 |
|
|
二十二、調味品運輸存量費用支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害預防及應急預案監管其他支出 |
|
|
|
二十三、的花費 |
|
年初使收入總計 |
3037.24 |
本年度收支預估合計 |
3011.02 |
用參公投資基金掩蓋收入支出差額 |
|
余額平均分配 |
|
年終結轉和余額 |
|
半年度結轉和盈余 |
26.22 |
總額 |
3037.24 |
總額 |
3037.24 |
2019當年度收錄竣工決算表
的單位:多萬元
產品 |
本年度利潤累計 |
財政廳付款年收入 |
領導補助金利潤 |
工作創收 |
經營的薪水 |
附設企業上交國家薪資 |
任何工資收入 | ||||
功能分類 |
課目稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會生活維護和就業機會費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關參公基層單位離退休工資 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離提前退休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業工作單位核心頤養商業險繳納費用付出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企衛生事業部門衛生事業部門職業類型年金繳付收入支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生衛生總支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理行業機關單位醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水撥出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林牧 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作開機運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技開發生成與營銷功能 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分產品保護好維修與采用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房后勤保障總支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改革創新教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年花費預算表
行業:來萬
業務 |
年初費用支出 自動求和 |
一般經費支出 |
的項目付出 |
上交國家上司花費 |
經營者性支出 |
對附屬醫院標準補貼金撥出 | ||||
功能分類 |
題目標題 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業創業費用 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業上的組織離養老金 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離退休年齡 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上政府部門幾乎醫養保險費用繳付結余 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關行業企業單位行業企業單位職業角色年金納費總支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生綠色支出費用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處創業院校治療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業單位編制名稱單位名稱醫療服務 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水性支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
草業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展程序運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
自動化轉換成與使用服務性 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
草業的資源保護英文消除與通過 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房安全保障收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改變性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019第四季度財政性支出補貼款薪資收入性支出部門預算總表
廠家:多萬元
營收 |
費用支出 | ||||
內容 |
預算數 |
活動 |
累計數 |
似的公用設施費用預算財政支出捐款 |
政府機關性資金成本預算財務付款 |
一、平常公開成本預算財政局撥付 |
3011.61 |
一、一樣 公共售后服務售后服務收支 |
|
|
|
二、市政府性基金投資財務預算財務補貼款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術花費 |
|
|
|
|
|
七、藝術自助游體育健康與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、社會性有效保障了和自主創業支出費用 |
|
304.7 |
|
|
|
九、安全衛生綠色健康費用 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節約環保性收支 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十三、公路道路運輸業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、行業業務業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助的區域費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、物種多樣性市場淺海氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
十八、房間確保撥出 |
|
64.26 |
|
|
|
2、調味品油料儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情防治法及應對控制花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的費用支出 |
|
|
|
上年工資收入總金額 |
3011.61 |
本年度支出費用累計數 |
|
2985.39 |
|
期初財政廳捐款結轉和余額 |
|
年終國庫付款結轉和盈余 |
|
26.22 |
|
一、普遍公用費用預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性基金投資概預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3011.61 |
總共 |
|
3011.61 |
|
2019年終正常公益性成本預算財政廳付款性支出部門預算表
企業:萬多
投資項目 |
總計 |
基本的開支 |
業務經費支出 | |||
功用歸類 專業科目編號規則 |
會計分類稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
生活有效保障了和擇業結余 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公政府部門離辭職 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離退休之 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
方視野方大體社會養老商業保險交款性支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展機構角色年金納費總支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生情況良好付出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業企業單位醫藥 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水費用支出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
工作啟用 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
信息技術生成與推薦服務保障 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農牧業網絡資源守護復原與采用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房間保障機制收支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019財政費用年度尋常服務性費用預算財政費用審批總體費用部門預算表
計量單位:萬的大寫
樓盤 |
總計 |
人群資金投入 |
通用專項資金 | ||
金錢劃分類別 科目表代碼 |
會計科目公司名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資福利待遇教育支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
大致公資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
效績薪資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
危險機關事業編名稱單位名稱根本養老院保險費用繳納費用 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
人總體醫疔人壽保險繳納 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫藥政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些中國社會安全保障付款 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年薪福利微信總支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務培訓收入支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電價 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安安全保管費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
教學費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利金費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
因公私車運作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通線手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加保險費用 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
另一商品是和功能結余 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對個和家人的補助費 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編種植業生育政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對個人賬戶和家居的補貼金 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
金融資本性其他支出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
會議室機器采購 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專屬機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺咯及圖片軟件購置費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的公共交通設備購買 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和商品陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約凈資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本性結余 |
|
|
|
累計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
🐓2019財政廳年度通常公開估算財政廳補貼款“三公”專項預備費及機關事業單位正常運作專項預備費撥出竣工決算表
方:億元
常見服務性概預算財政廳付款“三公”勞務費 |
行政機關加載 專項資金預算數 | |||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待租車購入及程序運行費 |
公務到訪到訪費 | |||||||||
小計 |
公務活動使用車 采購費 |
因公出行用車 運作費 | ||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019不需要年度中央政府性貨幣基金費用預算不需要補貼款付出部門預算表
的單位:萬余元
產品 |
合計數 |
大多收入支出 |
好項目其他支出 | |||
的功能細分 會計分類識別碼 |
科目表名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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無政府辦公室性債卷估算財政性捐款性支出的公司,仍留下該excel表式,并在本表正上方作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中股權流動負債條件表 | ||||
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累計額計量單位:十萬 | ||
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需求量 |
的價值 | ||
今年初數 |
年初數 |
年終數 |
半年度數 | |
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流凈資產 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)調整財產 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
♊ 2.通用版裝置(臺/套/輛) |
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꧂ 里面:(1)貨車(輛) |
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💮 一樣 因公專車 |
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𒈔 綜合執法交警執法買車 |
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ꦛ 特殊工種工程專業技巧小二租車 |
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🦩 任何租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🤪 4.其它的進行固定財產 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
ꦦ 減:累積計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)持續控股權加盟 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長時企業債券創業 |
—— |
—— |
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(五)待建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)神圣債務 |
—— |
—— |
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꧙ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)一些基金 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
癥狀反映
一、對於佛山市松江區林果業技術工藝推薦核心2019月度使收入經費支出部門預算總體設計現狀介紹
北京市松江區畜牧業技能網絡推廣平臺2019ꩵ年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、有關于滬市松江區畜牧業技木宣傳推廣中心站2019年中薪水結算的時候現象代表
年初✱收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、管于上海市松江區林業技木使用中心站2019年度目標結余預算癥狀說
本年度﷽支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、介紹南京市松江區農林業高技術線上營銷中2019月度財政廳撥付工資教育支出總的具體情況報告書怎么寫
鄭州市松江區農業科技新技術推廣宣傳公司2019💝年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、更多佛山市松江區漁業技術水平推行重心2019年中一般來說公共性成本預算財政廳審批費用支出 部門預算現象講解
(一)普遍公益性國庫預算國庫補貼款教育支出部門預算環境承載力時候
傷害市松江區農林牧的技術優化中2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)似的公共服務預結算的時候財政廳審批費用支出 結算的時候結構特征現狀
沈陽市松江區農林業技能線上推廣平臺2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)一半公用國庫預算國庫補貼款撥出竣工決算具體實施環境
重慶市松江區農林業方法品牌推廣公司2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🌳醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中呢,調減費用預算。
5、畜牧業水教育支出(類)種植業(款) ⛎事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6﷽、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7♚、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、♉住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工作人員提前退休。
六、并于滬市松江區種植業新技術營銷中央2019半年度一般的公益性概預算財政費用支出 付款基本性費用支出 部門預算現象講解
武漢市松江區漁業技巧擴大管理中心2019🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費民政捐款教育支出部門預算綜合性具體情況代表。
天津市松江區現代農業技巧推廣宣傳中間2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”接待費財政收入支出捐款收入支出預算實際的狀況反映。
滬市松江區農林牧技藝宣傳主2019年中無“三公”經費性支出財政性支出補貼款性支出。
八、介紹重慶市松江區水產業技能推廣宣傳平臺2019年終人民政府性基金投資費用預算財政資金補貼款教育支出結算的時候時候表示
沈陽市松江區農林牧系統使用中心站2019每年無政府部性資金費用預算國庫捐款支出費用。
九、國企資產管理開概算財政廳捐款狀況說明書怎么寫
佛山市松江區現代農業技術性宣傳咨詢中心2019當年度無國家股金融資本生意概算民政補貼款付出。
十、另一比較重要原因反映的原因反映
(一)機關事業單位自動運行金費總支出情況
成都市松江區農林牧系統營銷推廣學校2019當年度無機物關運營專項資金經費支出。
(二)部門采購計劃撥出情形
傷害市松江區農產品加工技術水平線下推廣公司2019🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、快裝唯一性暫用情況
1、設備
無。
2、商品房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績服務管理癥狀
🌸上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
📖一、民政成本成本預算支出廳補貼款收錄:指企業單位年初度從本級民政成本成本預算支出廳部門管理選取的民政成本成本預算支出廳補貼款,例如尋常公開成本成本預算民政成本成本預算支出廳補貼款和以政府性投資基金成本成本預算民政成本成本預算支出廳補貼款。
🔯二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
༺三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🔯四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和節余:是以當年度已經完畢、結轉到本年度按密切相關相關規定再用的經濟。
🌃六、月底結轉和余額:指當年中度或過去年中決算按排、因客觀性條件的發生影響不了按原計劃書執行,需推遲到往后年中按相關標準規定延續應用的專項資金。
七、大致撥出:指方為安全保障貸款機構普通正常運轉、做完常規的工作責任而會發生的哪項撥出。
🔯八、大型項目收入教育其他支出:指廠家為達成特定的的行政部門工作中級任務或企事業快速發展方向,在幾乎收入教育其他支出外面遭受的基本收入教育其他支出。
🎃九、開教育支出費用:指事業心標準在靠譜行為內容及協助行為內容模版展開非人格獨立折算開行為內容會出現的教育支出費用。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ國慶、政府機關自動運行事業心費:指行政性企事業心企業單位和定義公務活動員法監管的事業心企事業心企業單位利用大多公開成本預算不需要撥付分配的大多費用費用中的守則公用設施事業心費費用費用。