沈陽市松江區農業機械操作所
2019年竣工決算
目 錄
弟一個部分 杭州市松江區農機具安全管理中心情況
一、基本權責
二、貸款機構放置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、使收入經費支出部門預算總表
二、盈利部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政部門付款使收入撥出竣工決算總表
五、正常公共服務費用預算不需要補貼款費用結算的時候表
六、大部分公共信息費用預算財政預算審批常規總支出竣工決算表
七、普通公開項目預算不需要審批“三公”資金投入及危險機關使用資金投入費用支出 結算的時候表
八、人民政府性理財產品概算民政捐款經費支出預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第四個這部分 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、基本工作職責
🐠沈陽市松江區農業機械條件化治理站一般相關業務分為:干好農業機械專業課程協議社業務構建,全面力促 “大機互濟化” 的農業機械運行和業務新機制;給予制定方案新的行業內性的任務收取輔導條件,(因此農業機械業務東西有大部分不斷地延展和括展的給予),或是燃料總成本的不斷地下跌、幫助工月薪下跌等,為鎮政府開展補助金給予基點對比意義,以保證農業機械手創收始終保持著平靜,始終保持著農業機械軍隊動態平衡;進一點調高農業機械的調試;進一點干好新農業機械和工藝設備設備的學習培訓任務;完整各個條件化治理和業務機制,驅動農業機械任務的秩序井然全面力促。
二、設備布置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019第四季度結算的時候表
2019當年度創收開支竣工決算總表
企業:萬美金
薪資收入 |
其他支出 | ||
工程項目 |
結算的時候數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、普通公用費用財政資金補貼款工資 |
2820.52 |
一、尋常服務質量性服務質量其他支出 |
|
二、鎮政府性投資基金項目預算財政部門捐款年收入 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、上一級補貼費納入 |
|
三、國防安全性支出 |
|
四、企業發展納入 |
|
四、公益性應急花費 |
|
五、經驗薪資收入 |
|
五、育兒教育經費支出 |
|
六、所屬企業上交國家薪資收入 |
|
六、學科技木其他支出 |
|
七、其它創收 |
25.08 |
七、人文體育競技與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、社會化保障機制和就業問題結余 |
55.75 |
|
|
九、安全健康安全健康撥出 |
18.98 |
|
|
十、高效環保性費用 |
|
|
|
十一國慶、新農村街道其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
2754.31 |
|
|
第十五、交通費運輸管理結余 |
|
|
|
十四、能源地質勘察數據信息等經費支出 |
|
|
|
第十五、商業地產服務質量業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融業開支 |
|
|
|
十八、救助其他的省份教育支出 |
|
|
|
18、生態成本海洋能氣象觀測等花費 |
|
|
|
19、住宅房有效保障開支 |
14.08 |
|
|
四十、糧油食品商品存儲總支出 |
|
|
|
二十一月、同一收入支出 |
|
當年度個人收入總金額 |
2845.60 |
本年度撥出累計數 |
2843.12 |
用人事私募基金補充結余差額 |
|
余額分配權 |
|
年終結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
共計 |
2845.60 |
2019財政年度收入來源預算表
院校:萬塊
工作 |
當年度收錄累計 |
不需要付款工資收入 |
上級領導補助金凈收入 |
事業性薪資收入 |
經營管理使收入 |
附屬企業上交國家純收入 |
別凈收入 | ||||
功能分類 |
科目表稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會化得到保障和大學生就業撥出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政處事業院校離離休 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
企業發展公司的離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的企業單位常規養老院保險服務繳付支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關事業性標準事業性標準網絡職業年金繳納費用性支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
環衛身體健康經費支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
人事部門事業上的企業治療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
行業機關單位醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水收支 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
衛生事業工作 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科學技術應用與營銷推廣服務項目 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
林果業生產方式支持軟件補肋 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
住宅保證支出費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
居住房創新花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019半年度結余部門預算表
廠家:多萬元
工程 |
上年花費加總 |
基本性費用支出 |
樓盤花費 |
繳納上級領導性支出 |
操作開支 |
對附加企業單位津貼性支出 | ||||
功能分類 |
課程明稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
生活保證和就業的撥出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關企業行業離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退體 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上組織大致社會養老保費保費手機繳費撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業政府部門工作年金網上繳費付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生管理建康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業企業醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農產品加工 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業正常運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
網絡轉化率與精準投放業務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林果業生產支持系統補貼費 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房服務付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年中財政性補貼款純收入教育支出竣工決算總表
單位名稱:多萬元
使收入 |
付出 | ||||
大型項目 |
預算數 |
工程項目 |
總金額 |
一般來說公用成本預算財政資金撥付 |
鎮政府性股權基金決算財政支出撥付 |
一、通常服務性預決算財政支出捐款 |
2820.52 |
一、一半通用安全服務收入支出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金概算國庫付款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用 |
|
|
|
|
|
六、學科能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術教育與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障措施和人才需求結余 |
|
55.75 |
|
|
|
九、環境衛生身體撥出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能降耗環保標準費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、城市交通及運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探的信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、商家服務性業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助另外中南部開支 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保證教育支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另外收支 |
|
|
|
當年度收益加總 |
2820.52 |
本年度性支出預估合計 |
|
2818.04 |
|
今年初財政性撥付結轉和盈余 |
|
年尾財務捐款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
一樣公共信息項目預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性理財產品預決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2820.52 |
總結 |
|
2820.52 |
|
2019年度目標尋常公共服務費用預算財政性撥付撥出結算的時候表
企業單位:萬塊人民幣
工程 |
加總 |
關鍵付出 |
大型項目費用 | |||
基本功能分類別 題目代碼 |
考試科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
發展擔保和就業問題結余 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟人事企業離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的方離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關計量單位自己事業計量單位關鍵養老生活安全交款開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關視野公司的新職業年金繳納費用其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生防疫營養其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
政府部門創業機構醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上標準醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水撥出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農產品加工 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業單位運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科持被轉化與線下推廣保障 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農產品加工生育大力支持貼補 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
公房保障措施撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
往房行政體制改革付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019一年度普遍公益性費用財政廳捐款總體花費竣工決算表
部門:萬塊
該項目 |
總金額 |
人數專項經費 |
公共專項經費 | ||
實惠類別 科目必項目編碼 |
科目必命名 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入公益福利結余 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
其它生活保駕護航繳納費用 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
工作績效工薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
行政機構自己事業機構基本的頤養保險費用繳納 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
崗位年金付款 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
相關年終獎金獎勵費用 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品信息和工作費用支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
手充值費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
電費繳費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業管控管控費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公接待客人費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
轉用原料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用的生物質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務承包費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托授權保險業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
商會專項資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利性費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用啟用檢修費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另外交通費學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其他的淘寶寶貝和保障經費支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個和婚姻的補貼申請書 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房間個人住房公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租貼補 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
私人現代農業生產津貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某些對個體戶和普通家庭的政府補貼費用 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
的投資者性結余 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公場所設備折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
特用設備安裝費購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網絡上及軟件租賃費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路生產工具購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資金性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度普通公益性概算民政付款“三公”經費預算花費及機關單位運作經費預算花費花費竣工決算表
企事業單位:十萬
一半公開費用國庫審批“三公”事業費 |
行政單位正常運作 資金結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公小二租車采購及作業費 |
公務接待處接待處費 | |||||||||
小計 |
因公公務車 購置費費 |
公務接待出行 正常運行費 | ||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019年終市政府性新基金費用國庫付款支出費用結算的時候表
行業:W
樓盤 |
總金額 |
最基本性支出 |
品牌支出費用 | |||
效果劃分類別 科目表商品代碼 |
課程和科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終房產負債率的記錄表 | ||||
金額才組織:多萬元 | ||||
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個數 |
市場價值 | ||
年末數 |
半年度數 |
年終數 |
年終數 | |
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)游動房產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)緊固長期待攤費用 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍒 通常情況下因公出行 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
♎ 市場監管執勤點車輛租賃 |
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🎃 特總職業 技術應用車輛租賃 |
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💃 其他私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝓡 4.其他的規定股權 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦺ 減:當年度計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)經常投資 |
—— |
—— |
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(四)搭建網工程項目 |
—— |
—— |
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
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💛 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其他的凈資產 |
—— |
—— |
|
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019本年度預算情況說明
一、針對天津市松江區農業機械服務監察隊2019年利潤教育支出結算的時候時候表明
佛山市松江區農業機械工作管理站2019😼年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、相對于深圳市松江區農業機械設備的監察隊2019第四季度純收入結算的時候環境代表
深圳市松江區農機車菅理所2019🍌年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、有關昆明市松江區農機具管理制度所2019年末經費支出結算的時候具體情況這說明
西安市松江區農業機械菅理所2019꧙年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、介紹武漢市松江區農業機械管理工作所2019財政性年度財政性審批工資收入總支出整體來說的情況這說明
重慶市松江區農機具方法所2019♕年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、有關深圳市松江區農業機械設備管理工作所2019半年度一般的公開預預算財務補貼款收支預算時候請示報告
(一)通常現狀共同概算不需要審批費用支出 整體來說現狀。
西安市市松江區農資方法所2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)應該服務性預算表財政資金捐款開支結算的時候格局環境。
西安市松江區農資管理工作所2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一般來說共同概算財政廳審批付出結算的時候主要前提。
武漢市松江區農機車工作所2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2💛、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🗹、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4⛎、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🥂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、有關于佛山市松江區農業機械處理所2019年中尋常公用設施竣工決算財政局捐款關鍵收入支出竣工決算環境闡述
東莞市松江區農機車維護所2019🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費不需要捐款其他支出結算的時候總體經濟問題詳細說明。
佛山市松江區農業機械監管所2019✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財務審批費用預算明確前提解釋。
2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷項目例如:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ܫ公務接待專車加載維護保養開支1.77十萬。注意代替來往車輛保費、修理、重油。2019年,濟南市松江區農機具經營所歸屬各項目預算院校支出財政局撥付的公務接待私車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
✃國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關干北京市市松江區農用機械工作監察隊2019當年度政府部性股票基金項目預算民政審批總支出竣工決算癥狀說明
ꦇ武漢市松江區農業機械設備方法所2019一年度無政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性付款收入支出。
九、國有控股資本投資經營管理項目預算財政支出撥付條件說
天津市松江區農業機械工作所2019季度無國有化資本生意工程預算財政預算補貼款花費。
十、某些主要相關事宜的前提就說明
(一)政府機關正常運作費用費用支出 情況。
2019🧸年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)相關部門選購總支出前提。
2019💜年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🐠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車量、別墅特殊性暫用情形
1.該車輛
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所一共來往車輛1輛,另外,一般來說國家公務專用車0輛、似的監察執勤點買車0輛、特種作業專門科技租車1輛、另外的車輛𒊎0輛。政府部門實際價值50千元這些公用生產設備0臺(套),公司實際價值100余萬元大于專門用設施設備0臺(套)。
2.住宅
本標準無快裝異常使用情況發生表明。
(四)決算業績考核服務管理事情。
🉐上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、不需要補貼款薪資:指企事業單位當一年度度從本級不需要監管部門授予的不需要補貼款,涵蓋常見共公預算表表不需要補貼款和國家性股權基金預算表表不需要補貼款。
🎐二、事業政府部門有成個人薪水:指事業政府部門有成政府部門進行專門國際業務行動和手游輔助行動完成的個人薪水。
ꦉ三、生產工資薪資收入:指事業上標準在非常專業項目的促銷促銷活動極其輔助制作的促銷促銷活動后組織開展非獨立自主結算生產的促銷促銷活動獲得的工資薪資收入。
🍸四、另外個人薪資個人個人個人收入來源:指的單位授予的除“國庫捐款個人薪資個人個人個人收入來源”、“事業有成個人薪資個人個人個人收入來源”、“生產個人薪資個人個人個人收入來源”等外的個人薪資個人個人個人收入來源。常見是:市撥的項目錢財個人薪資個人個人個人收入來源等
五、今年初結轉和節余:就是指當年度已經完畢、結轉到當年度按有關系明文規定再運行的項目資金。
ไ六、半第四季度結轉和節余:指年初度或半年前第四季度決算規劃、因客觀存在必要條件的發生轉化尚未按原準備試行,需推遲到后后第四季度按相關的英文明文規定已經用到的專項資金。
七、常規付出:指政府部門為得到保障構造順利轉運、完工基本工作級任務級任務而會出現的每項付出。
🐓八、新項目性收入費用支出 :指單位名稱為完工某些的財政工做作業或事業轉型轉型指標,在總體性收入費用支出 之下發生的的四項性收入費用支出 。
🔯九、運營經費收支:指事業有成工作單位在專科活動形式及輔助工具活動形式外大力開展非經濟獨立統計運營活動形式引發的經費收支。
ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦬ十一月、企事業有成公司的啟用金費:指行政訴訟企事業有成公司的和依據國家國家公務員法操作的事業有成企事業有成公司的的使用常見共公費用預算財政廳付款分配的首要費用花費 中的生活公共金費費用花費 。