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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 分享時長:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區水產養殖技術設備

精準投放站

2019一年度監管部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區海產枝術品牌宣傳站概況

一、通常管理職能

二、組織設為

第二部分 上海市松江區區魚業方法擴大站2019年度部門決算表

一、工資收入教育支出部門預算總表

二、利潤預算表

三、收支部門預算表

四、財政資金補貼款效益教育支出結算的時候總表

五、基本通用費用財政資金補貼款性支出結算的時候表

六、普遍公共服務概算財政局審批基本性教育支出結算的時候表

七、常見公用預預算財務捐款“三公”專項資金及單位行駛專項資金總支出預算表

八、政府機構性債卷費用財務付款支出費用部門預算表

九、股權過負債的事情表

第三部分 上海市松江區區海產技巧精準投放站2019年度部門決算情況說明

第四個局部 名稱釋義

 


第一部分    上海市松江區區漁業枝術品牌宣傳站概況

 

一、包括職能部門

💃    鄭州市松江區魚業的技木推薦站歸屬于松江區種植業常務醫學會,是集魚業的技木培訓教育、科技開發測試推薦、家庭生態養殖生育教育指導、水產養殖生態養殖學習環境探測、魚業家庭生態養殖應急、水產養殖生態養殖環境污染監定等職責權限為分立式的終合性事業上院校。

    注意主要職責有:

🅠    1.開始魚業養植科技培訓學習,制作魚業科技產品推廣組隊,指點魚業養植研發科技。

🃏    2、積極開展漁業海產品推出種、新技術的引進技術和建設等漁業海產品科學學經過多次實驗發現,線上推廣漁業海產品新材料技術新重大成果。

🐬    3、監控海產種植水產業大環境,發展水產業污染源故障實地調查簽定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、貸款機構設為

💮基于出現職能, 廣州市市松江區海產技術工藝工藝推行站只設商務辦公環境,其他的專業人員截流在浦南泖田和浦北海產種苗場通過海產技術工藝工藝操作。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019年納入性支出結算的時候總表

機關單位:W

營收

經費支出

頂目

結算的時候數

工程

部門預算數

一、普通公開決算財政支出補貼款營收

626.19

一、普通公益性服務于撥出

 

二、部門性股票基金財政支出預算財政支出審批工資收入

 

二、外交關系支出費用

 

三、上級領導補貼政策收錄

 

三、飲水機費用

 

四、事業納入

 

四、服務性安全性花費

 

五、生產經營凈收入

 

五、教育培訓撥出

 

六、其他機構上交國家利潤

 

六、生物學新技術收支

 

七、任何營收

 

七、和文化與旅游行業體育用品與文化費用支出

 

 

 

八、社會上基本保障和學生就業總支出

61.68

 

 

九、環衛健康生活收支

22.42

 

 

十、節電生態環保其他支出

 

 

 

五一、城鄉一體化特別費用支出

 

 

 

12、農業和林業水開支

510.14

 

 

第十五、出行車輛運輸費用支出

 

 

 

十四、資源英文勘察產品信息等撥出

 

 

 

十八、安全酒店業安全酒店業等付出

 

 

 

16、財務撥出

 

 

 

十二、支援某個位置撥出

 

 

 

十七、自然而然材料氣象臺等收入支出

 

 

 

十八、租賃房保障措施總支出

22.72

 

 

第二十、調味品工程材料收儲開支

 

 

 

二國慶、氣象災害防控及緊急服務管理總支出

 

 

 

二十三、其他付出

 

當年度利潤自動求和

626.19

上年費用支出 累計數

616.96

用教育事業基金投資改正出入差額

 

余額計算

 

月初結轉和節余

 

歲末結轉和余額

9.23

總共

626.19

合計

626.19


2019全年度凈收入預算表

單位名稱:萬美金

內容

本年度個人收入總計

不需要捐款收入來源

上級領導補貼申請書年收入

行業利潤

運營納入

其他企業繳納納入

其它工資

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

累計

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

市場后勤保障和學生就業費用支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性衛生事業的單位離養老

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業組織組織離養老金

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關視野單位名稱核心關于養老地產養老商業險繳納費用其他支出

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

機關行業自己事業行業新職業年金網上繳費費用支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生監督與方案生孩子教育支出

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事公司醫藥

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業工作單位醫療保障

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水付出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

農林牧

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

創業行駛

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農護膚品衛生性能衛生

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障措施收支

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產改善其他支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

往房住房基金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019年終費用部門預算表

單位名稱:萬塊人民幣

投資項目

年初撥出自動求和

核心花費

工程性支出

繳納上級部門收入支出

銷售經營教育支出

對附屬廠家補助款教育支出

功能分類
科目編碼

科目表各稱

自動求和

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

社會的保障措施和找工作費用

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業方方離養老

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

事業上單位名稱離提前退休

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業行業行業首要養老生活保險公司交款其他支出

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

工商登記視野組織崗位年金激費性支出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全衛生與設計發育費用

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業行業醫療保健

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

企事業的單位醫療管理

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水開支

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

草業

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

創業程序運行

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農物料產品品質健康

95

 

95

 

 

 

221

 

 

公房保護經費支出

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

居住房改善結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅社保公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019全年財政部門撥付效益經費支出結算的時候總表

的單位:萬

收入來源

付出

工程

結算的時候數

項目

總計

尋常通用預決算財務補貼款

地方政府性股權基金費用預算民政付款

一、應該公眾預決算財務補貼款

626.19 

一、通常情況下共公服務于其他支出

 

 

 

二、鎮政府性投資基金概算民政補貼款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、航空航天總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施平安撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校支出費用

 

 

 

 

 

六、數學技藝總支出

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游酒店體育足球與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

八、社會中得到保障和擇業收入支出

61.68

61.68

 

 

 

九、環保更健康花費

22.42

22.42

 

 

 

十、能源管理壞保撥出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區網站開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

510.14

510.14

 

 

 

十四、出行貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘測個人信息等結余

 

 

 

 

 

第十、商業服務質量服務質量業等總支出

 

 

 

 

 

16、金融資本結余

 

 

 

 

 

十八、扶持另一個沿海地區其他支出

 

 

 

 

 

十九、生態市場氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

第十九、商品房切實保障收支

22.72

22.72

 

 

 

第二十、調味品防汛物資存量性支出

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害消滅及作為應急的監管結余

 

 

 

 

 

二第十二、某個其他支出

 

 

 

上年薪資合計數

 

上年性支出加總

616.96

616.96

 

今年初財政廳撥付結轉和盈余

 

月底財務捐款結轉和節余

9.23

9.23

 

      通常情況公用概預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

      部門性理財產品費用財政局補貼款

 

 

 

 

 

總金額

626.19 

總共

 626.19

626.19

 

 


2019年通常情況下共公概算財政支出費用付款支出費用竣工決算表

計量單位:千元

新項目

自動求和

常見總支出

品牌性支出

基本功能類型

項目商品編碼

課程名稱大全

208

 

 

社會發展保險和就業率性支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政機關事業上的企事業編制離提前退休

61.68 

61.68 

 

208

05

02

企業發展單位名稱離退體

1.46

1.46

 

208

05

05

政府機關教育事業計量單位關鍵健康社保養老行業網上繳費收支

41.34

41.34

 

208

05

06

企衛生事業公司的衛生事業公司的事業年金付費收支

18.88

18.88

 

210

 

 

治療衛生防疫與項目生小孩費用支出

22.42

22.42

 

210

11

 

行政事務人事廠家醫療保障

22.42

22.42

 

210

11

02

事業上單位名稱醫療管理

22.42

22.42

 

213

 

 

農業和林業水收入支出

510.14

415.14

 

213

01

 

農林

510.14

415.14

 

213

01 

04 

衛生事業運作

415.14

415.14

 

213

01

09

農類產品效果安全衛生

95

 

95

221

 

 

租賃房有保障花費

22.72

22.72

 

221

02 

 

房產收入分配改革撥出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

房間住房基金

22.72 

22.72 

 

累計數

616.96

521.96

95

 


2019年終般公共信息成本預算財政廳補貼款基礎付出部門預算表

  計量單位:萬美元

該項目

加總

人工經費預算

公用設施資金投入

實惠分級

考試科目打碼

幾個會計科目稱呼

301

 

月薪福利金總支出

498.45

498.45

 

301

01

  差不多年終獎金

82.7

82.7

 

301

02

  國家補貼國家補貼

14.89

14.89

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

17.17

17.17

 

301

07

  業績考核月薪

230.19

230.19

 

301

08

行政機關事業部門核心頤養天年商業保險金

41.34

41.34

 

301

09

角色年金付款

18.88

18.88

 

301

10

公司員工大致醫遼穩定繳納費用

22.42

22.42

 

301

11

公務接待員治療經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

別的市場服務保障付費

6.87

6.87

 

301

13

住宅房住房基金

22.72

22.72

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其它的公資春節福利教育支出

41.27

41.27

 

302

 

寶貝和服務項目付出

21.44

 

21.44

302

01

  辦工費

2.05

 

2.05

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  電費

0.05

 

0.05

302

06

  電費繳費

0.90

 

0.90

302

07

  郵電局費

0.1

 

0.1

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.11

 

0.11

302

16

  課程培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專用型村料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  上用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托業務量費

0

 

0

302

28

  企業工會預備費

5.35

 

5.35

302

29

  有福利費

6.72

 

6.72

302

31

  公務活動車輛租賃運作運營費

2.17

 

2.17

302

39

  另外的交行雜費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減管理費

 

 

 

302

99

  別的淘寶寶貝和服務培訓開支

0.9

 

0.9

303

 

對小編和人家的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助款

 

 

 

303

07

  治療費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

我農林牧分娩補助費

 

 

 

303

99

  別他人和的家庭的補助金撥出

 

 

 

310

 

充分性撥出

2.07

 

2.07

310

02

  辦公區產品添置

2.07

 

2.07

310

03

  專用型環保設備購買

 

 

 

310

07

  資料微信網絡及PC軟件購進系統更新

 

 

 

310

13

  因公私車購買

 

 

 

310

19

  相關公共交通方式新購

 

 

 

310

22

  無形之中股本購進

 

 

 

310

99

  的資本投資性收支

 

 

 

自動求和

 

 

 

 


2019本年一半公共信息概算財政資金撥付“三公”勞務費及工商登記使用勞務費經費支出竣工決算表

計量單位:千元

普通公共服務決算財務審批“三公”預備費

工商登記執行

費用結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

因公出行租賃費及自動運行費

國家公務接待廳費

小計

因公出行

置辦費

國家公務私家車

執行費

費用數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

費用預算數

部門預算數

概算數

預算數

概預算數

結算的時候數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019當年度現政府性投資基金成本預算財務付款付出竣工決算表

公司:上萬元

工作

加總

總體開支

創業項目教育支出

功能模塊幾大類

課程和科目編碼查詢

科目必名字

229

 

 

的費用支出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇發貨營銷學校業務領域費分配的性支出

 

 

 

229

08

04

好處彩票網營銷公司的金融業務費撥出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年資金欠債情況表

大額院校:余萬元

 

總數

總價值

年終數

年底數

期初數

月底數

一、財產合計數

——

——

75.59 

 75.84

   (一)流chan資本

——

——

51.66 

55.32

   (二)放置資本

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

💞                          常見公務活動買車

 

 

 

 

ও                          行政執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🌟                          特中正規專業技藝公務車

 

 

 

 

🦹                          其他使用車

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧑               4.一些確定資產投資

——

——

10.93

 11.08

🥂        減:連續折舊率及減值做好準備

——

——

 

 46.41

   (三)繼續加盟

——

——

 

 

   (四)搭建水利工程

——

——

 

 

   (五)神圣固定資產

——

——

 

 

😼        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的資產投資

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 44.02

 55.27

三、凈基金預估合計

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019季度預算情況說明

 

一、關與深圳市松江區海產技巧產品推廣站2019年收錄收入支出部門預算總的條件說明書怎么寫

廣州市松江區水產品系統推行站2019✨年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、并于深圳市松江區水產品技術水平營銷推廣站2019半年度盈利結算的時候具體情況說明書怎么寫

本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、針對北京市市松江區水產養殖新技術品牌推廣站2019一年度教育支出預算前提證明

上年ꦰ支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、對于鄭州市松江區水產業技術營銷站2019年度目標財政廳捐款效益開支總體經濟情況原因分析

昆明市松江區水產海產品新技術營銷站2019🍃年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、對于天津市松江區水產業科技產品推廣站2019全年度普遍共同費用財政性補貼款費用支出 結算的時候情形證明

(一)應該共同項目預算財政廳補貼款費用結算的時候環境承載力狀態

杭州市松江區漁業高技術營銷推廣站2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)正常公用設施項目預算財政廳補貼款經費支出竣工決算架構具體情況

昆明市松江區海產技術設備推廣宣傳站2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)一樣公共信息預部門預算財政部門補貼款費用部門預算按照實際情況

杭州市松江區魚業技術水平營銷站2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

在其中:

1🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🌳、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5😼、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7⭕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、并于天津市松江區海產品系統品牌宣傳站2019全年似的共同部門預算財政預算審批大致結余部門預算問題說明書怎么寫

天津市松江區水產養殖技術品牌推廣站2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1💃、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2ꦍ、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、至于西安市松江區海產的技術活動推廣站2019當年度通常公共服務概預算不需要撥付“三公”專項經費性支出竣工決算狀態原因分析

(一)“三公”接待費民政付款費用支出 預算總體設計情況發生這說明。

北京市松江區海產品技巧線上推廣站2019✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”勞務費財政性審批收支竣工決算準確的情況描述。

2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費文章涉及到:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ཧ國家公務車輛使用電腦運行維修保養經費支出2.17萬元左右。一般于各各個鄉鎮,特殊是浦南地方技木訪談提綱等車倆作業學費。2019年,南京市松江區魚業科技線下推廣站財務撥付的公務接待車輛使用保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、對北京市市松江區海產品技術水平線下推廣站2019年中政府性性私募基金費用預算民政付款總支出結算的時候問題說明書怎么寫

武漢市松江區水產養殖技術性線上營銷站2019第四季度無地方政府性股權基金估算財政預算審批花費。

九、國有土地資產銷售決算不需要補貼款現狀表明

西安市市松江區漁業高技術擴大站2019每年無國企投資基金合作經營估算財政局審批付出。

十、相關比較重要地方的時候證明

(一)機關單位使用經費預算收支問題

杭州市市松江區水產海產品技能宣傳推廣站2019半年度硅酸關進行勞務費費用。

(二)政府機構采購計劃費用時候

西安市松江區漁業技術工藝擴大站2019𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)配送車輛、房子特定霸占狀況

佛山市松江區漁業技能擴大站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價工作管理現狀

上海市松江區漁業科技宣傳推廣站2019年末概預算績效考核經營作業開展調研原因方式:本院校按照貫徹落實力“先評審員,后進庫”𒊎的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ℱ平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、民政資金性撥付工資收入:指部分本每年度從本級民政資金性部分確認的民政資金性撥付,屬于般服務性財政支出預算表民政資金性撥付和以政府性投資基金財政支出預算表民政資金性撥付。

🐭二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🧸三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

♕四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度無法達到、結轉到上年按關于法規堅持利用的成本。

🦋六、半財政季度結轉和余額:指本財政季度度或現在財政季度預決算讓、因客觀存在狀態引發產生變動無非按原設計推進,需推遲了到過后財政季度按關于規定標準不斷應用的財政資金。

ꦑ七、通常總支出費用:指標準為后勤保障貸款機構正常值在運轉、進行日常世界任務操作世界任務而引發的四項總支出費用。

ꦡ八、產品撥出:指院校為順利完成對應的行政機關本職工作的任務或事業心發展方向受眾,在常見撥出模版會出現的每一項撥出。

🧔九、自主經營者收入支出費用:指人事政府部門在正規話動及鋪助話動之下深入開展非孤立結算自主經營者話動出現的收入支出費用。

ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

෴國慶、企企事業方正常運作金費:指行政處方和參照物公務接待員法安全管理的企事業方運用通常情況公益性概預算財政部門捐款分配的一般開支費用中的日常生活通用金費開支費用。

 

 

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