上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要功能
二、組織 設置
三、費用預算事業編證明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關內容時候證明
十四、頂目業績考核現狀表
鄭州市松江區國民政府機關外事辦工室部門其主要權責
🥂成都市松江區公民敵方中央部分外事企業辦室是主觀該區外事上班的區敵方中央部分組建部,直接更是里還松江區委基本外事外宣上班操作者人組的上班阻止 。其主要是責任是:(一)落實程序強制執行關以于外事上班的目標、部委策略和法律法律條例、法律條例、章程,并融合本區其實,阻止施行關以于敵方性法律條例、章程和部委策略。(二)提供來松訪問的首要外賓的接受上班包括提供世界各地駐華外交史技術人群來松實行公務到訪的主題過程的布置上班;提供城鄉醫療保險布置區操作者人加入非貿易外事的主題過程。(三)提供本區與加拿大的十分和睦地市或區域關系的主題過程的阻止、操作、查驗培圳及宗合性上班;提供與加拿大的敵方敵方中央部分做十分和睦交流信息與協作;查驗培圳本區外事接受、進行交史往及外事實地考察點建成上班。(四)提供本區技術人群因公出境旅游和赴佛山、澳門很大當地政府職能部門性區的歸口操作上班;選擇關以于設定,申批或復審關以于部遣派的出境旅游及赴佛山、澳門很大當地政府職能部門性區團組和技術人群上班;提供代為補辦因公出境旅游技術人群的有效護照和申請美簽及因公技術人群赴佛山、澳門很大當地政府職能部門性區的進入證的下發及簽注;提供代為補辦區操作者人出訪報批等流程;提供本區進行應邀操作上班。(五)查驗培圳底層外事上班阻止 的國際業務上班;提供外事干部職工國際局勢、進行部委策略、外事工做規則等這方面的基礎教育與培圳上班;監督查驗、查驗外事工做規則的程序強制執行條件,同意區關以于部治理 情節厲害外事工做規則、厲害侵害部委益處和實力的重大的重大案件。(六)操作、查驗培圳松江區公民進行十分和睦商會等當今社會團隊活動上班。(七)提供里還松江區委外事、外宣上班操作者人組外事企業辦室的日常性上班。(八)主辦區敵方中央部分交辦的其它的應當。
鄭州市松江區各族人民當地政府外事辦公區室裝置設施
𝕴上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 組織名號 | 微信備注 |
1 | 天津市松江區人們現政府外事辦公室 |
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2 | 西安市松江區國際交流會重點 |
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詞解讀
💮(一)主要撥出概算表:是市里概算表行政主管監管部門及基層單位隸屬概算表基層單位為保護其培訓機構正常人正常的崗位、完畢日常工作崗位工作而編寫的當年度主要撥出計劃方案,涵蓋人工接待費和公共接待費二個分。
🔥(二)內容費用費用財政預算表:是市里費用財政預算表負責人相關部門及相關費用財政預算表單位名稱為順利完成財政作業釣魚任務、教育事業經濟進展工作受眾或縣政府經濟進展的戰略、特殊工作受眾,在大致費用外要制定的全年度費用工作規劃。
𓆏(三)“三公”資金:是與地省級財政部門廳有資金領撥的聯系的監管部門基本員工財政部門預決算計量行業操作地省級財政部門廳撥付組織的因公回國留學(境)費、因公活動活動車倆使用的折舊費及作業費、因公活動活動接受費。進來:因公回國留學(境)費注意組織機構及員工財政部門預決算計量行業的人員的新國際聯盟聯席會合作該項目聯席會、重特大該項目商談、境外的培訓課課研修班等的新國際聯盟旅費、美國的城市間交通運輸網費、往宿費、餐費費、培訓課課費、公雜費等開支;因公活動活動接受費注意組織湖北省性專業性做工作會、國重特大最新政策調研組、專題觀察已經外事團組接受聯席會等強制執行因公活動活動或深入推進項目營養往宿費、交通運輸網費、餐費費等開支;因公活動活動車倆使用的折舊費及作業費注意組織織造內因公活動活動車倆的壞掉的的更新,已經用作組織城區因公出、因公活動活動文件下載交互、守則做工作深入推進等營養因公活動活動車倆使用的清潔燃料費、售后修理費、人行道過橋米線費、保險金費等開支。
ꦛ(四)機構運轉勞務費:指行政性機構和定義公務活動員法管理工作的衛生事業機構采用常見共公工程預算不需要撥付籌劃的大體性收支中的日常工作公共勞務費性收支。
2018年北京市松江區各族鎮政府性外事企業單位部門成本預算編制程序證明
2018🧸年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🔯、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:ℱ公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🅠、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♏、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ﷺ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🌠、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行政部門公司財務收入支出財政預算總表 |
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| 建制行業:西安市松江區國民當地政府外事辦公場所室 | 政府部門:元 |
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| 本年度創收 | 當年度費用支出 |
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| 的項目 | 工程預算數 | 業務 | 概預算數 |
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| 一、國庫審批凈收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 應該產品性產品教育支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 正常公用概預算財力 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會化保護和就業形勢撥出 | 206,838.21 |
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| 2. 政府性性股票基金 |
| 三、 | 醫療機構衛生學與計劃書發育總支出 | 78,532.23 |
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| 二、人事工資收入 |
| 四、 | 居住房保險性支出 | 231,415.08 |
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| 三、企業發展公司經驗創收 |
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| 四、一些收入來源 |
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| 收錄共計 | 8,348,790.02 | 總支出總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部們納入估算總表 |
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| 織造部門:深圳市松江區人民群眾當地政府外事辦工室 |
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| 公司的:元 |
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| 好項目 | 薪資概預算 |
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| 工作類別學科識別碼 | 能力進行分類題目名稱 | 累計 | 財務補貼款純收入 | 企事業利潤 | 事業企業企業 | 同一創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的利潤 |
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| 201 |
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| 一半共同業務結余 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到的部門辦工廳(室)及涉及到的系統行政事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處進行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 人事部門工作事務管理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公運營 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中保證和畢業生就業費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業院校離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政機關公司的離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關機關單位事業上的機關單位基本的養老院保險公司交款經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業的單位職業選擇年金繳納性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療清潔與工作規劃二孩花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業心部門醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關企事業單位醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作機關單位醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產服務其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改革的實質總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間房貸公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位開支成本預算總表 |
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| 定編機構:佛山市松江區我們國家外事辦公樓室 | 基層單位:元 |
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| 創業項目 | 其他支出財政預算 |
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| 作用定義課程商品代碼 | 作用等級分類科目必英文名稱 | 自動求和 | 幾乎花費 | 品牌結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共性服務項目收入支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門會議室廳(室)及有關的設備事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運營 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政訴訟方法行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業正常運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場擔保和就業前景總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理行業工作單位離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理企業離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關計量單位事業計量單位最基本健康個人養老保險金網上繳費撥出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業企機關事業單位企機關事業單位行業年金繳付結余 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 整形食品衛生與策劃生小孩結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業行業行業治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政方醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野基層單位醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保證總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房體制改革性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年相關部門財政局審批結余預決算總表 |
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| 編制工作機構:西安市松江區人艮中央政府外事辦公樓室 |
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| 行業:元 |
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| 財政資金審批利潤 | 財政付出付款付出 |
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| 產品 | 概算數 | 樓盤 | 預估合計 | 尋常公共信息概預算 | 當地政府性投資基金決算 |
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| 一、常見共公費用專項資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 普通共同產品總支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、政府部性貨幣基金 |
| 二、 | 發展擔保和擇業結余 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構環衛與規劃生小孩收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋有效保障了支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 年收入總結 | 1,662,411.03 | 付出共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年相關部門正常公用財政預算表花費實用功能劃分類別財政預算表表 |
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| 編織部門管理:佛山市松江區人艮現政府外事辦公場所室 | 公司的:元 |
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| 內容 | 一樣公用估算性支出 |
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| 技能分類別管理費用編碼查詢 | 用途類型學科標題 | 預估合計 | 基本的撥出 | 大型項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公共的服務的服務撥出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關工作廳(室)及關于部門行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性工作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政性管理工作事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作加載 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活有效保障和自主創業性支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門企業發展工作單位離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政處機關單位離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門企業發展工作單位關鍵社會社會養老保險行業保險行業交款費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業公司公司職業選擇年金繳納費用費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構衛生學與計劃表生孩子教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門人事方醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處行業醫療保障 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業部門醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 房屋服務教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋行政體制改革經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位部門市政府性股權基金費用概預算收支作用細分費用概預算表 |
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| 事業編制部位:鄭州市松江區民眾中央政府外事辦公室 | 基層單位:元 |
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| 新項目 | 鎮政府性股票基金費用費用支出 |
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| 基本功能各類項目商品編號 | 技能分類別課目英文名稱 | 累計數 | 最基本收入支出 | 投資項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分般共同財政概預算審批最基本費用支出 實惠分為財政概預算表 |
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| 編織行政部門:南京市松江區大家區政府外事辦公室 | 工作單位:元 |
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| 內容 | 似的公用工程預算幾乎其他支出 |
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| 用途分級會計分類打碼 | 特點歸類項目命名 | 總金額 | 工人專項經費 | 公共經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 的薪資有福利付出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎工資收入 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補帖補帖 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核工薪 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門人事企業單位大致給養老人身險繳納費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專業年金網上繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職首要醫療機構保費付費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外的市場保障機制激費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它底薪福利待遇總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 進口商品和服務質量收支 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)加盟費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 保修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接代接代費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 春節福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 別的各種商品和服務培訓花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己和家用的經濟補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外的對本人和企業的補貼申請書其他支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性費用 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公機械購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年單位“三公”預備費和企事業單位作業預備費估算表 |
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| 事業編制部門管理:佛山市松江區人艮政府性外事辦公樓室 |
| 企事業單位:百萬元 |
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| 2018年“三公”接待費預算表數 | 2018年危險機關啟動經費預決算預決算數 |
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| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 公務接侍接侍費 | 國家公務車輛租賃租賃費及運營費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 作業費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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重要性狀況這說明
一、“三公”費用成本預算
ꦕ上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區員因公出境和赴澳門、澳門越來越行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🍬三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🎃一般分配:(一)接受廳其它各國意味團來松借鑒參觀考察報告。應用在接受廳其它各國來松參觀考察報告所時有發生的膳食費、居住費、道路費等花費。
🍷(二)承攬外公司的學習培訓參觀考查。代替歡迎外各省市、小哥地級市來松參觀考查所會出現的食堂菜費、入住費、流量費、場租費等結余。
ꦯ(三)主辦相關金融業務會議通知、為完成國家公務或落實相關金融業務活動組織想要付出的活動場地出租費、居住費、餐費等付出。
二、機構進行專項經費概預算
ꦿ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、地方政府回收具體情況
2018💖年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🤪2018本年度本部分偏向中小學中小型企業預埋市政府回收的項目預決算標準1.6萬美元,處于小微廠家留出政府部門進貨產品財政預算累計額0.970萬。
概預算績效評價事情
2018💦年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金結余頂目業績考核總體目標審報表 | |||||||
| 新項目源代碼:180070070001 | 2018 |
| 備案速度:行財科:預算表醫務科審查(二上) | ||||
| 企業:007007杭州市松江區百姓國家外事接待室室 | |||||||
| 創業項目稱謂: | 回國(境)專項經費 | 新項目門類: | 通常性產品 | ||||
| 就開始起止日期: | 2019-01-01 | 結束之期限: | 2019-12-31 | ||||
| 聯系起來手機: | 37735272 | 建設項目之前工程預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 重名頂目去年概算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓同名工程項目上一年決算完成數(元) | 5060126.04 | ||||
| 業務概述: | 🌳為添加松江區的境外宣傳方案和討論,協調松江區部分劃算進步,興辦為此目。投資項目服務質量面積為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目確立標準: | 😼中辦發(2013)16號文,《黨黨中央黨中央辦公區廳 國內辦公室廳發送給〈外交政策部 中外辦 中心地方機構部 財政支出部關于幼兒園進每一步標準化省部級下國家上班相關人員因公臨時設施出境的意見書〉的告訴》;財行(2013)516號文,《不需要部 國際關系部關羽頒布〈短時出國旅游金費控制妙招〉的控制》 | ||||||
| 工程項目開辦的必要的性: | 履行外事辦工作職責,為全國報送的因公回國團組或參團專業人員做區級報批流程和地市級報批流程。 | ||||||
| 切實保障該項目具體實施的管理機制、舉措: | ♛《里還松江區委辦公室 松江區我們現政府辦公區室微信轉發區外事辦〈松江區至于增進因公回國(境)工作上管工院作的很多提出的意見〉的通知怎么寫》;《總共松江區委辦公區室 松江區中國人民區政府外事作業室轉發分享區外事辦〈松江區對進一歩全面提升因公出國旅游(境)管理系統作業的指導意見〉的的通知》 | ||||||
| 該項目制定一個項目: | ൩2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年檢批根據的團組,但于2019年出訪,勞務費仍從2018年專項資金中支出費用。 | ||||||
| 頂目總個人目標: | 導致松江區因公出境境操作管理標準化管理 | ||||||
| 每年業績考核計劃: | 要嚴格把好關因公出訪團組,出訪重要性,出訪成效 | ||||||
| 必須要詳細說明的一些困難: | 無 | ||||||
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| 質量指標值 | |||||||
| 應用場景幾大類: | 因公出境(境)費用 | 經濟種類劃分: | 區國庫 | ||||
| 降解任務 | 目標東西 | 依據的目標值 | 計算理論依據 | ||||
| 支出和服務管理階段目標 | 會計制度安全管理安全管理健全完善性 | 日益完善 | 健全制度 | ||||
| 公司財務會議制度實行有郊性 | 合理 | 有效地 | |||||
| 建設項目控制管理辦法建立完善性 | 逐步完善 | 健康 | |||||
| 新項目方法管理辦法來執行有效果性 | 合理有效 | 更有效 | |||||
| 預決算程序執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用的率 | 100% | 100% | |||||
| 的資金合理要及時率 | 及早 | 及時性 | |||||
| 創作的目標 | 出國工作單筆管理費控制率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游人流量管控率 | 100% | 100% | |||||
| 規劃完全率 | 100% | 100% | |||||
| 實際效果關鍵 | 出訪該報告分享 | 順利完成 | 實現 | ||||
| 團組工作進行率 | 做完 | 完整 | |||||
| 外事記律保證書 | 簽訂 | 簽訂 | |||||
| 決定力對方 | 長效機制機制工作不斷完善性 | 逐步完善 | 加強制度建設 | ||||
| 立項申請法律規定多方面性 | 完全 | 徹底的 | |||||
| 政策文件認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 審批原則 | |||||||
| 完整的性 | 準許性 | 業績考核任務 | 績效考核標準 | ||||
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| 網絡綜合初審個人意見 | ﷽"1、申請訊息這方面:好新的項目流程簡況面未描述英文好新的項目流程內容和結構架構部署;好新的項目流程注冊的用不著性還需進步驟填寫;好新的項目流程使用運作規劃短缺金融運作運作規劃,且運作運作規劃未其中包含到底的運作內容、時間間隔速度、次數讓、質量讓;切實質量保障任務使用的到底經營系統不推進改革,未列明金融經營系統;缺乏性切實質量保障方式2、績效考核考評考評對方工作上方面:業務總對方概述簡潔,對方未提款業務的比率、的對象、產出量、體驗;年中績效考核考評考評對方未隨著年中工作上需求如何設置業務年中績效考核考評考評對方。3、工作績效依據部分:成本監管夢想不應該設施“本金合格迅速率”;轉化率因素英文中替代線質量因素英文、成本放進因素英文、期限因素英文;視覺效果因素英文還需增加;干擾力替代文件的管理、信心內容化促進、更優秀科研成果電腦共享、信心內容公開化各方面的因素英文;立項申請合理性有力性為放進因素英文;記算合理性核對不對確。" | ||||||
| 核查結論 | B | 審核員人 | 沈錫宇 |