佛山市松江區我們地方政府外事接待室室
2016月度政府部門結算的時候
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、大部分職責權限
💫南京市松江區國民鎮部位當地鎮政府外事辦工場所室是掌管我區外事的運作的區鎮部位當地鎮政府組合個貸款機構,同樣這是共產黨松江區委下列不屬于外事外宣的運作引領者班子協作組的的運作中介貸款機構。其核心運行職責是:(一)落實來執行事情關干外事的運作的發展中國家最新政策文件、發展中國家最新政策文件和法律專業、法律明文規定、條例,并緊密結合本區其實,團隊快速執行事情關操作者位性法律明文規定、條例和發展中國家最新政策文件。(二)承擔任來松網絡訪問的很重要外賓的到訪處的運作及及承擔任發展中國家駐華外交史運行員來松參與發展中國家公務的辦工的設置的運作;承擔任統等設置區引領者班子舉辦非貿易外事的辦工。(三)承擔任本區與在外國舒適省會城市或問題拍拖的辦工的團隊、經營、引導意見及綜合經營性的運作;承擔任與在外國部位鎮部位當地鎮政府推進舒適溝通交流與的合作;引導意見本區外事到訪處、境外交史往及外事參觀團點搭建的運作。(四)承擔任本區運行員因公出境留學留學和赴廣東保險、澳門尤其人事貸款機構區的歸口經營的運作;要根據關干明文規定,批復或核對關干個貸款機構派遣在職員工的出境留學留學及赴廣東保險、澳門尤其人事貸款機構區團組和運行員的運作;承擔任申請申辦因公出境留學留學運行員的有效護照和申報事情簽證及因公運行員赴廣東保險、澳門尤其人事貸款機構區的駛入證的審簽及簽注;承擔任申請申辦區引領者班子出訪報批等注意重大事項;承擔任本區境外特邀經營的運作。(五)引導意見底層外事的運作中介貸款機構的業務員的運作;承擔任外事操作者國際級態勢、境外發展中國家最新政策文件、外事組織紀律作風性作風等部分的文化藝術培順與培順的運作;監督檢查報告、檢查報告外事組織紀律作風性作風的來執行事情環境,配合區關干個貸款機構治療違返外事組織紀律作風性作風、嚴重性妨害發展中國家財產權和實力的巨大案例。(六)經營、引導意見松江區國民境外舒適醫學會等社會上整體的運作。(七)承擔任共產黨松江區委外事、外宣的運作引領者班子協作組外事辦工場所室的每天的的運作。(八)承辦單位區鎮部位當地鎮政府交辦的其他重大事項。
二、部門乃至每一位員工竣工決算單位名稱定義
🔥從預結算的時候團隊結構看,成都市市松江區我們相關團隊外事企業職場團隊結算的時候包涵:成都市市松江區我們相關團隊外事企業職場本級結算的時候、成員這家事業上政府部門竣工決算。
🍎定為鄭州市松江區中國政府部外事工作室2018年度企業單位部門預算編寫的范圍的企業單位成員名單見下表:
序號順序 | 院校標題 | 微信備注 |
1 | 天津市松江區百姓政府部門外事辦公場所室(本級) |
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2 | 蘇州市松江區香港國際互動基地 |
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第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表
2016當年度純收入開支部門預算總表
機關單位:W
利潤 | 支出費用 | ||
該項目 | 結算的時候數 | 產品 | 結算的時候數 |
一、財務補貼款盈利 | 664.57 | 一、通常共同服務的花費 | 617.88 |
但其中:相關部門性投資基金費用不需要付款 |
| 二、國際關系收入支出 |
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二、上家政府補貼效益 |
| 三、國防教育收支 |
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三、企事業使收入 |
| 四、公用設施安全保障其他支出 |
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四、自主經營利潤 |
| 五、的教育費用支出 |
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五、其他院校上交國家薪資收入 |
| 六、物理學技術設備收入支出 |
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六、任何薪水 |
| 七、文化產業體育運動與新傳媒收支 |
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| 八、社會生活有保障和擇業開支 | 18.73 |
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| 九、醫治干凈衛生與進度表計生收入支出 | 7.22 |
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| 十、低能耗環保性經費支出 |
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| 十一月、縣域居委經費支出 |
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| 12、農業水性支出 |
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| 十五、道路車輛其他支出 |
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| 十四、成本堪探訊息等經費支出 |
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| 第十三、商業運作服務培訓業等開支 |
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| 16、經融費用支出 |
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| 十八、救助同一區域支出費用 |
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| 18、國土局浮游生物氣象預報等收支 |
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| 十八、住宅房質量保障花費 | 22.89 |
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| 第二十、調味品物品保障教育支出 |
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| 二十一國慶、另外的收入支出 |
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本年度利潤加總 | 664.57 | 當年度收入支出加總 | 666.72 |
用事業心股權基金挽回結余差額 |
| 節余分銷 |
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年末結轉和節余 | 14.00 | 半年度結轉和盈余 | 11.85 |
總結 | 678.57 | 共計 | 678.57 |
2016全年收入來源預算表
部門:萬塊
項目流程 | 上年純收入累計數 | 財務付款利潤 | 上級領導補貼工資 | 事業收入水平 | 生產凈收入 | 附屬醫院公司繳納創收 | 其余工資 | ||||
功能分類 | 學科名字大全 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 664.57 | 664.57 |
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201 |
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| 通常情況下服務于性服務于其他支出 | 615.73 | 615.73 |
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201 | 03 |
| 以政府工作廳(室)及有關培訓機構行政事務 | 154.80 | 154.80 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟執行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況人事部門操作事務管理 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 事業上自動運行 | 49.34 | 49.34 |
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201 | 99 |
| 別大部分公共性提供服務費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其余一樣 公開服務培訓花費 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 中國勞動保障措施和就業的收支 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 |
| 行政管理衛生事業工作單位離養老金 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政機關部門離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門參公機關單位基本的養老服務人身險繳付花費 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 行政企業單位企事業企業單位事業年金繳付收入支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 醫療設備干凈衛生與計劃表生小孩性支出 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 醫藥切實保障 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門組織醫療器械 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 事業心企事業單位編制醫療管理 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 房產得到保障撥出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 個人住房改變撥出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 公房公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 買房補肋 | 11.64 | 11.64 |
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2016當年度收支竣工決算表
方:萬余元
項目 | 上年支出費用總計 | 總體花費 | 活動教育支出 | 上交國家上一級其他支出 | 生產開支 | 對付屬企業單位補貼政策其他支出 | ||||
功能分類 | 會計科目明稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
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201 |
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| 似的通用售后服務費用支出 | 617.88 | 139.55 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 人民政府辦工廳(室)及有關系設備行政事務 | 156.95 | 139.55 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務行駛 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 常見行政事物控制事物 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 事業單位運動 | 50.87 | 50.87 |
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201 | 99 |
| 相關通常情況下公用業務總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其他常見共同服務培訓經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 社會性有效保障和就業形勢結余 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 |
| 財政企事業機關單位離退體 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政性單位名稱離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門企事業企機關事業單位大體頤養保費網上繳費費用 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 機關基層單位事業上基層單位職業化年金激費費用支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 醫療保健清潔衛生與準備懷孕教育支出 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 社區醫療后勤保障 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 行政事務廠家醫疔 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 事業上組織醫療管理 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 住宅確保經費支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 自建房教育體制改革經費支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房補貼金 | 11.64 | 11.64 |
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2016全年國庫審批工資收入性支出竣工決算總表
機關單位:千元
工資收入竣工決算數 | 收入支出竣工決算數 | ||||
頂目 | 預算數 | 項目 | 總金額 | 一樣 共公預決算財政預算補貼款 | 區政府性理財產品費用財政預算補貼款 |
一、正常通用決算財政性付款 | 664.57 | 一、似的共公服務保障費用 | 617.88 | 617.88 |
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二、政府機關性貨幣基金估算民政付款 |
| 二、外交政策性支出 |
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| 三、中國國防開支 |
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| 四、公眾人身安全撥出 |
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| 五、基礎教育性支出 |
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| 六、科學枝術枝術結余 |
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| 七、文化產業體育運動與影視傳媒收入支出 |
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| 八、社會中有效保障和大學生就業其他支出 | 18.73 | 18.73 |
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| 九、醫用公共衛生與工作規劃養育教育支出 | 7.22 | 7.22 |
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| 十、節省環保節能性支出 |
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| 十一國慶、村鎮建設社群撥出 |
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| 十三、農林業水其他支出 |
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| 第十五、客運貨運收入支出 |
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| 十四、教育資源地質勘察的信息等總支出 |
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| 第十六、商業地產服務于業等經費支出 |
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| 十五、金融資本性支出 |
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| 二十七、經濟援助另外的城市教育支出 |
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| 十七、國土局浮游生物氣象臺等開支 |
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| 黨的十九、個人住房保障措施收支 | 22.89 | 22.89 |
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| 20、調味品材料物資貯備花費 |
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| 二十一月、另一個開支 |
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年初薪資總計 | 664.58 | 上年其他支出累計 | 666.72 | 666.72 |
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年末財政支出撥付結轉和盈余 | 14.00 | 半年度財政廳補貼款結轉和節余 | 11.85 | 11.85 |
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普遍公共信息預決算國庫付款 | 14.00 |
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|
地方政府性債券概算國庫審批 |
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共計 | 678.57 | 共計 | 678.57 | 678.57 |
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2016年度目標平常公開預竣工決算不需要付款費用支出 竣工決算表
標準:70萬
項目流程 | 常見公用成本預算財政性捐款撥出結算的時候數 | |||||
職能劃分 幾個會計科目商品編號 | 管理費用名稱 | 合計數 | 常見其他支出 | 建設項目收入支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況共公服務項目花費 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 |
| 現政府工作廳(室)及有關于公司事務處理 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 | 01 | 行政事務電腦運行 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 普遍行政機關方法事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 03 | 50 | 事業工作 | 50.87 | 50.87 |
|
201 | 99 |
| 別一般來說公共提供服務提供服務付出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 的基本公共性服務的收支 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 中國社會保證和找工作花費 | 18.73 | 18.73 |
|
208 | 05 |
| 財政創業的單位離退居二線 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政部門企業離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門事業心院校大體社會養老保障繳納費用性支出 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 企事業上的單位名稱事業上的單位名稱職業化年金付費費用支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
|
| 社區醫療干凈與設計生孩開支 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 |
| 醫疔維護 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 | 01 | 行政管理方醫用 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 02 | 事業組織組織醫療保健 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
|
| 個人住房保駕護航撥出 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 |
| 個人住房改革的實質費用 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 | 01 | 往房公積金貸款 | 11.25 | 11.25 |
|
221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 11.64 | 11.64 |
|
合計數 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
2016本年度似的通用費用預算財政性撥付首要收支結算的時候表
公司的:萬的大寫
建設項目 | 基本共公決算財政局捐款 常見教育支出竣工決算數 | ||||
市場經濟區分 課程和科目數字 | 幾個會計科目明稱 | 加總 | 專業人員事業費 | 公共預備費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 公司好處性支出 | 149.36 | 149.36 |
|
301 | 01 | 差不多月薪 | 21.90 | 21.90 |
|
301 | 02 | 津貼補貼標準補貼標準 | 38.25 | 38.25 |
|
301 | 03 | 薪金 | 23.81 | 23.81 |
|
301 | 04 | 另一個發展后勤保障激費 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 06 | 飯食政府補貼費 |
|
|
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301 | 07 | 業績考核的薪資 | 27.96 | 27.96 |
|
301 | 08 | 行政單位名稱事業有成單位名稱基本性養老院商業保險交款 | 13.08 | 13.08 |
|
301 | 09 | 職位年金激費 | 5.35 | 5.35 |
|
301 | 99 | 其他月工資特權支出費用 | 9.51 | 9.51 |
|
302 |
| 商品種類和貼心服務性支出 | 15.08 |
| 15.08 |
302 | 01 | 商務辦公費 | 3.27 |
| 3.27 |
302 | 02 | 印刷制版費 |
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302 | 03 | 聯系費 |
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302 | 04 | 流程費 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 電價 |
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302 | 07 | 郵電局費 |
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302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物管治理費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.17 |
| 0.17 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)費 |
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 房租費費 |
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302 | 15 | 會議內容費 |
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302 | 16 | 技術培訓費 |
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302 | 17 | 公務接持接持費 |
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302 | 18 | 使用原管理費 |
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302 | 24 | 被裝購進費 |
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302 | 25 | 專門染料費 |
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302 | 26 | 勞務費費 | 0.22 |
| 0.22 |
302 | 27 | 協助銷售費 |
|
|
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302 | 28 | 企業工會金費 | 1.43 |
| 1.43 |
302 | 29 | 特權費 | 6.73 |
| 6.73 |
302 | 31 | 國家公務專用車進行運營維護費 |
|
|
|
302 | 39 | 相關公共交通花銷 | 2.85 |
| 2.85 |
302 | 40 | 稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 | 99 | 另外商品種類和服務保障教育支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對各人和家居的補助金 | 23.45 | 23.45 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退休工資費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
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|
303 | 05 | 活經濟補貼 |
|
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303 | 07 | 醫療保健費 |
|
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 獎勱金 |
|
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303 | 11 | 住宅房個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
303 | 12 | 提租補助金 |
|
|
|
303 | 13 | 買房補肋 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 其他對我和家族的補貼費總支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 另外的投資性支出費用 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦工機器設備購置費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專門設配添置 |
|
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|
310 | 07 | 信心數據網絡及手機app租賃費更新軟件 |
|
|
|
310 | 13 | 公務活動車輛折舊費 |
|
|
|
310 | 19 | 另外公共交通專用工具租賃費 |
|
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|
310 | 99 | 其它資本管理性其他支出 |
|
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總金額 | 188.39 | 172.81 | 15.58 |
2016年一樣服務性概預算財政部門補貼款“三公”金費及工商登記開機運行金費撥出結算的時候表
單位名稱:億元
尋常公益性成本預算財政部門補貼款“三公”資金投入 | 機構正常運行 預備費部門預算數 | |||||||||||
總金額 | 因公出國留學 (境)費 | 公務活動私家車新購及電腦運行費 | 因公接待客人費 | |||||||||
小計 | 因公車輛租賃 購置費費 | 公務接待專車 正常運行費 | ||||||||||
概預算數 | 預算數 | 財政預算數 | 結算的時候數 | 概算數 | 竣工決算數 | 預算表數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 財政預算數 | 竣工決算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
|
|
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|
| 50.50 | 0.55 |
2016當年度鎮政府性債卷概算不需要付款費用支出 預算表
企事業單位:上萬元
品牌 | 政府機關性私募基金預預算不需要撥付付出預算數 | |||||
功能表分類別 課目編號規則 | 管理費用名稱 | 累計數 | 大致教育支出 | 的項目收支 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、觀于廣州市市松江區各族政府辦公樓室外事辦公樓室2016季度營收撥出總體目標情形表示
昆明市松江區各族市人民政府機構外事辦公區室2016🉐年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、相關滬市松江區市民地方政府外事工作室2016本年度工資收入結算的時候事情說明怎么寫
濟南市松江區群眾政府機構外事室內室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。
三、關與北京市松江區各族人民當地政府外事商務辦室2016本年度總支出預算實際情況講解
重慶市松江區人民群眾鎮政府外事企業室內2016ꦚ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。
四、觀于深圳市松江區人們政府性外事會議室室2016財政局年度財政局補貼款工資收入費用支出 綜合情況報告說明書怎么寫
南京市松江區老百姓縣政府外事企業辦公環境2016ꦕ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、針對鄭州市松江區人們政府機構外事會議室室2016全年度常見公用工程預算財政廳捐款結余竣工決算條件證明
(一)通常的情況下公共服務財政部門預算財政部門審批其他支出總體目標的情況。
濟南市松江區公民政府機關外事辦工室2016💜年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。
(二)般服務性項目預算財政費用支出 撥付費用支出 預算結構設計情形。
北京市松江區中國人民當地政府外事辦公場所室2016ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。
(三)一般來說公眾概算民政撥付費用支出 部門預算特定時候。
鄭州市松江區民眾鎮政府外事商務辦公場所2016ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:
1ꩲ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2꧂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
3✃、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。
4ꦿ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
5🍃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。
6✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。
7♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
8🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
9༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
10𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
11♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
12🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、觀于濟南市松江區我們市政府外事辦公裝修室2016季度似的服務性估算不需要審批基礎總支出部門預算狀況詳細說明
南京市松江區人艮當地政府外事接待室室2016⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:
1♒、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ܫ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3ꦺ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政部門捐款付出竣工決算總體設計原因說。
佛山市松江區公民政府部門外事辦室室2016ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”事業費財政部門審批費用結算的時候中應問題證明。
2016🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ꦦ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、有關成都市松江區國民區政府外事企業室內2016半年度國家性新基金預算表財務補貼款總支出預算情況講解
傷害市松江區民眾政府性外事辦公樓室2016年終無政府部性投資基金概預算財政部門付款費用。
九、國企金融資本加盟不需要預算不需要撥付現狀講解
𝓀濟南市松江區中國人民中央政府外事商務辦工室2016財政局年度無集體所有制資產投資生產經營概預算財政局補貼款支出費用。
十、別的至關重要裝修細節的前提說明怎么寫
(一)行政單位工作勞務費開支時候。
2016🐭年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機關的采購付出情況。
2016🌌年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家股股本使用情況下。
截止日2016年12月31日,北京市松江區我們政府辦公區室外事辦公區室無維修。無公司社會價值50上萬元以內通用的設施及企業實際價值100萬余元左右常用設施設備。
(四)費用工作績效考核制度條件。
💯上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
業績考核評議數據信息內容表
創業項目公司名稱 |
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工程預算大額 | XXX萬塊人民幣 |
評述英語四級分值 |
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評價語論證 |
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其主要工作績效 |
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長期存在方面 |
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自查最好 |
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自查自糾時候 |
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第四部分 名詞解釋
昆明市松江區老百姓現政府外事企業辦公室室此前預算公開的無特色專門名稱需自行決定解釋清楚。