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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 公布期限:2019-08-15 閱讀次數:

杭州市松江區百姓現政府戰略合作互動商務辦公空間

2017第四季度行政部門竣工決算

 


  

 

一局部 蘇州市松江區中國人民當地政府合作方式交流學習辦公室情況

一、一般職責權限

二、廠家部門結算的時候廠家構造

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、薪水經費支出預算總表

二、工資預算表

三、收支部門預算表

四、財政性撥付創收費用預算總表

五、基本上共公結算的時候民政補貼款結余結算的時候表

六、通常情況下通用概預算財政資金審批基本上結余結算的時候表

七、基本公共性工程預算不需要捐款“三公”資金投入及部門工作資金投入費用支出 部門預算表

八、政府部門性股權基金不需要預算不需要捐款花費部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第五有些 代詞解悉

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、注意行政職能

𝔍(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🔥(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦦ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

💦(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🍌(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

ﷺ二、部門決算單位構成            

꧟從工程預算廠家構造看,傷害市松江區國民鎮政府進行合作交換會議室室部們竣工決算還有:蘇州市松江區中國人民區政府加盟交換接待室室本級部門預算、員工人事部門企業發展公司的預算。

列入深圳市松江區市民政府性公司合作溝通交流辦工室2017當年度部門部門預算制定面積的機構收錄:

序列號

的單位名號

提示

1

濟南市松江區公民市政府協議交談企業值班室(本級)

 

2

廣州市松江區企業合作聯絡服務培訓心中

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017全年利潤支出費用部門預算總表

工作單位:萬塊人民幣

工資

支出費用

項目

部門預算數

投資項目

預算數

一、財政部門補貼款使收入

1255.48

一、一半公開服務保障收支

1157.57

  各舉:地方政府性債卷項目預算財務補貼款

 

二、外交史收支

 

二、上一級津貼利潤

 

三、飲水機其他支出

 

三、工作收入來源

 

四、共公安全可靠結余

 

四、營業盈利

 

五、幼兒教育開支

 

五、付屬政府部門上交收入水平

 

六、數學方法費用

 

六、任何使收入

 

七、歷史文化體育乒乓球與傳媒業支出費用

 

 

 

八、當今社會服務保障和就業創業教育支出

33.34

 

 

九、醫療管理衛生管理與方案懷孕總支出

12.87

 

 

十、綠色建筑環境費用支出

 

 

 

國慶、新農村居委收入支出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

十四、交通管理運送開支

 

 

 

十四、環境資源堪探內容等總支出

 

 

 

第十六、商用服務項目業等結余

 

 

 

十五、銀行業結余

 

 

 

十二、幫扶另一中南部支出費用

 

 

 

十七、土地資源海洋生物氣候等收入支出

 

 

 

19、住宅保證費用支出

50.87

 

 

二十二、糧油加工商品保障費用支出

 

 

 

二國慶、另外的經費支出

 

本年度盈利累計

1255.48

當年度撥出累計

1254.65

用衛生事業投資基金解決出入差額

 

余額配資

 

月初結轉和盈余

 

年初結轉和盈余

0.83

合計

1255.48

累計

1255.48


2017年終個人收入竣工決算表

工作單位:多萬元

工程

本年度收錄自動求和

財政預算付款效益

上家補助費薪資收入

行業年收入

操作效益

所屬單位名稱繳納使收入

其他的工資收入

功能分類
科目編碼

專業科目名號

總計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

應該公用設施業務花費

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

區政府接待室廳(室)及相關聯單位行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

人事部門程序運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況行政機關管理方法事宜

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業單位作業

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保障制度措施和就業前景結余

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上的方離離休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理的財政公司離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上的行業基礎頤養穩妥繳納費用開支

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

部門參公部門專業年金付款其他支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生情況與規劃養育費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業機構醫疔

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處方醫療設備

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業計量單位治療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保障措施收支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款救濟款

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年總支出預算表

企業單位:萬余元

樓盤

上年開支累計

基礎總支出

工作花費

上交上級部門總支出

運作結余

對所屬院校補助費費用

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

總金額

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

一樣 公共性工作撥出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府辦公室辦公廳(室)及有關系組織事務管理

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

政府部門操作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

基本財政標準化管理事務處理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

企業發展電腦運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和擇業付出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事務工作公司離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的財政機構離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關單位企事業機關單位基礎頤養保費繳付支出費用

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業政府部門的職業年金納費經費支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構公共衛生與籌劃生孩性支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的單位名稱醫治

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政部門院校醫疔

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業有成政府部門醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

公房保障措施付出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房產改善撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

選房國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年度財政預算補貼款年收入總支出預算總表

機構:萬塊

凈收入

教育支出

產品

部門預算數

品牌

自動求和

一般的公益性項目預算民政付款

國家性資金預決算財政性補貼款

一、基本上共同財政預算預算財政預算補貼款

1255.48 

一、一般的公開精準服務性支出

 1157.57

1157.57 

 

二、地方政府性股權基金預算表財政廳捐款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公共服務健康花費

 

 

 

 

 

五、教育培訓經費支出

 

 

 

 

 

六、科學課技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化軍事體育與媒體結余

 

 

 

 

 

八、世界 安全保障和專業教育結余

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療設備安全與計劃方案懷孕性支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能降耗節能減排經費支出

 

 

 

 

 

11、縣域社群開支

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十四、交行運輸業撥出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

十八、餐飲業服務項目業等費用

 

 

 

 

 

16、金融業其他支出

 

 

 

 

 

二十七、支助其它的東北部費用

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海景象等開支

 

 

 

 

 

19、往房基本保障支出費用

50.87 

 50.87

 

 

 

二十二、油糧應急物資儲備量開支

 

 

 

 

 

二國慶、其它的花費

 

 

 

上年年收入合計數

1255.48 

上年其他支出累計

1254.65 

 1254.65

 

年末不需要審批結轉和節余

 

年尾財政資金補貼款結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      常見公用工程預算民政捐款

 

 

 

 

 

      市政府性基金投資財政支出預算財政支出審批

 

 

 

 

 

總共

1255.48 

總結

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年一樣 服務性項目預算國庫付款花費預算表

組織:萬余元

樓盤

自動求和

主要經費支出

建設項目付出

特點區分

題目簡碼

管理費用品牌

201

 

 

一半公共性提供服務開支

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

政府部門辦公裝修廳(室)及關于學校事務處理

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政部門執行

193.98

193.98

 

201

03

02

一樣 人事部門管控行政監察

891.42

 

891.42

201

03

50

行業工作

72.17

72.17

 

208

 

 

社會發展質量保障和大學生就業收入支出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政部門創業的單位離養老

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口管理系統的行政部門工作單位離退職

0.83

0.83

 

208

05

05

國家機關企業機關單位基本的給養老商業保險交款費用支出

26.48

26.48

 

208

05

06

機關公司的事業公司的角色年金網上繳費其他支出

6.03

6.03

 

210

 

 

社區醫療清潔與記劃計生撥出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政處工作企企業醫遼

12.87

12.87

 

210

11

01

人事部門標準醫院

8.70

8.70

 

210

11

02

企業發展部門醫遼

4.17

4.17

 

221

 

 

公寓房保證收入支出

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房變革費用

50.87

50.87

 

221

02

01

公房公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

全款買房補貼款

28.88

28.88

 

預估合計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年終通常公益性費用預算財政性審批首要花費結算的時候表

  企事業單位:百萬元

新項目

加總

工人資金

共用事業費

國家經濟各類

會計分類打碼

科目必名稱大全

301

 

工資收入好處總支出

284.48

284.48

 

301

01

  通常月薪

45.88

45.88

 

301

02

  津貼補帖補帖

94.72

94.72

 

301

03

  薪金

36.15

36.15

 

301

04

  同一社會性后勤保障付費

16.85

16.85

 

301

06

  膳食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

41.68

41.68

 

301

08

市直機關自己事業企業單位關鍵關于養老地產養老安全繳納

26.48

26.48

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

6.03

6.03

 

301

99

  別工資收入福利微信總支出

16.69

16.69

 

302

 

商品價格和服務的費用支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公室費

4.37

 

4.37

302

02

  打印費

1.67

 

1.67

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  專用板材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  特用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務員費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

2.99

 

2.99

302

29

  社會福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動公務車運動檢修費

 

 

 

302

39

  某個交通運輸加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展相應費用

 

 

 

302

99

  另一個寶貝和服務付出

0.57

 

0.57

303

 

對自己的和中國家庭的補助款

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

11

  房屋公積金貸款

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  買新房國家補貼

28.88

28.88

 

303

99

  其它的對自己的和中國家庭的政府補貼結余

0.15

0.15

 

310

 

同一資本投資性費用支出

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機采購

3.43

 

3.43

310

03

  專屬機器添置

 

 

 

310

07

  內容網絡上及應用購入更新時間

 

 

 

310

13

  因公車輛使用購進

 

 

 

310

19

  其它的路網運輸工具置辦

 

 

 

310

99

  其他的資產管理性費用支出

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


2017本年度普通服務性預部門預算民政審批“三公”事業費及機關單位運作事業費花費部門預算表

部門:萬多

普通共公費用預算財政資金補貼款“三公”金費

機關單位作業

接待費結算的時候數

總金額

因公出境

(境)費

公務活動車輛采購及操作費

因公接待室費

小計

國家公務私車

新購費

國家公務私車

行駛費

概預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

預算表數

預算數

項目預算數

預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017全年度政府機構性股票基金費用財政局捐款費用支出 竣工決算表

計量單位:萬多

業務

預估合計

基礎總支出

投資項目開支

技能類型

專業科目商品代碼

課程公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關傷害市松江區人民群眾現政府合伙交流溝通工作室2017每年營收花費部門預算總體設計現象原因分析

沈陽市松江區人艮相關部門合作項目討論會辦公場所室2017♔年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017一年度專業人員管理減輕,專業人員管理事業費某些減輕。

二、至于東莞市松江區大家縣政府合作項目聯席會商務公司2017本年薪資預算問題證明

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、觀于佛山市松江區各族人民以政府合作共贏聊天商務公司2017月度教育支出預算條件講解

當年度🌃支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、針對杭州市松江區百姓以政府達成合作溝通交流辦公室2017季度國庫審批凈收入支出費用綜合現象證明

南京市松江區國民人民武裝部進行合作學習交流工作室2017🍃年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關與杭州市松江區人民群眾鎮政府協議交流活動辦工室2017年末尋常公開費用預算不需要審批教育支出部門預算情形解釋

(一)普通共公預算表不需要捐款開支結算的時候整體來說狀態

深圳市松江區民眾鎮政府合作共贏聯絡會議室室2017🐼年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)普遍公眾部門預算財政資金付款結余部門預算組成情況

天津市松江區老百姓當地政府加盟討論商務公司2017ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常情況公用項目預算不需要審批其他支出竣工決算具有情況

天津市松江區各族人民地方政府的合作互動會議室室2017🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減低。至少:

1🧔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🌊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、相關北京市松江區百姓以政府合伙交流會辦公樓室2017每年一般來說服務性預竣工決算國庫付款差不多性支出竣工決算具體情況代表

鄭州市松江區公民政府性達成合作座談會辦工室2017ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1♉、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♌、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3♏、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

🃏七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政性付款教育支出預算基本情況下證明。

昆明市松江區大家縣政府協作互動辦工室2017🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:頂目全面實施中有相對較大的不斷定義影響因素,商務接待批次線、日數仍未操控。

2017๊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存有很大的的不確認性各種因素,接持提前批次、數無從洞悉。

(二)“三公”專項經費財政局補貼款收入支出部門預算按照前提闡述。

2017💞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🍎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦑ 松江區中國人民群眾部門機構媒體合作關系溝通企業辦公場所室所在區域各決算企業日常其他支出財政資金部門撥付的國家國家公務接待專使用車的添置及國家國家公務接待專使用車的運轉保障費其他支出為0W,201七年,松江區中國人民群眾部門機構媒體合作關系溝通企業辦公場所室所在區域各決算企業日常其他支出財政資金部門撥付的國家國家公務接待專使用車的享有量為0輛。

八、介紹武漢市松江區公民地方政府合作共贏交流會辦公場所室2017月度地方政府性新基金估算財政資金撥付性支出預算原因代表

西安市松江區各族人民地方政府相互合作交流會辦工室2017本年無區政府性資金估算財務付款支出費用。

九、國有制資本經營的項目預算財政資金付款前提說明書怎么寫

൲武漢市松江區市民現政府戰略合作討論商務辦公2017第四季度無國有土地股權投資生產費用預算財政預算付款教育支出。

十、另外關鍵裝修細節的情況說

(一)市直機關作業金費經費支出事情

🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)當地招標采購計劃結余具體情況

武漢市松江區群眾市政府相互合作溝通交流會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017𒁏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家資金占據了的使用情況

♔累計2017年12月31日,重慶市松江區大家現政府合作協議交流溝通辦工室共要小轎車0輛,在其中,通常情況公務活動用車的0輛、普通執法監督值崗出行用車0輛、防化科技專業科技租車0輛、的使用車0輛(由市機管局保持一致食物有效保障的平常國家公務小二租車0輛)。行業附加值50百萬元以下萬能環保設備0臺(套),政府部門實際價值100余萬元超過專業級的設備0臺(套)。

(四)財政預算績效考評監管情況報告

🤡上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒉰一、不需要支出補貼款薪資收入:指方當半年度度從本級不需要支出行業獲取的不需要支出補貼款,主要包括普通共公預決算不需要支出補貼款和以政府性債卷預決算不需要支出補貼款。

二、工作盈利:指工作單位名稱開展項目專業化項目行動以至于手游輔助行動拿到的盈利。

🐓三、自主運營凈收入來源:指事業上的企機關事業單位在專門業務量促銷話動內容極其配套促銷話動內容之上推進非獨立空間分攤自主運營促銷話動內容獲得的凈收入來源。

四、許多薪水:指工作單位有的除“財政資金補貼款薪水”、“事業性薪水”、“開薪水”等在內的薪水。

五、年初結轉和盈余:意指上一年度無法搞定、結轉到年初按關于 標準一直施用的資產。

✃六、歲末結轉和節余:指當年終度或前年終項目預算籌劃、因事實水平發生的變不能按原設計制定一個,需網絡延時到而后年終按相關的英文規程重新施用的專項資金。

♔七、核心費用性支出 :指方為保障措施機購普通在運轉、做好定期做工作作業而有的杜六房加盟總部的費用性支出 。

🌊八、項目撥出:指基層單位為達成某一的行政性做工作任何或事業上未來發展制定目標,在總體撥出本身發生的那項撥出。

༒九、運營的付出:指事業發展院校在專科主題運動及輔助軟件主題運動之中實施非獨力統計運營的主題運動發生的的付出。

ꦍ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀國慶、部門執行費用費用預算:指政府部門部門和操作因公員法工作的視野部門選擇通常情況服務性費用預算財政局補貼款布置的通常結余中的定期公用設施費用費用預算結余。


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