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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 分享時期:2019-08-15 閱讀次數:

西安市松江區民眾現政府企業合作座談會辦公場所室

2017每年結算的時候

 


  

 

獨一部份 蘇州市松江區群眾政府機關協議聯席會商務辦公環境情況

一、主要是主要職責

二、裝置設制

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、個人收入其他支出竣工決算總表

二、薪水結算的時候表

三、費用支出 部門預算表

四、財政廳捐款利潤撥出預算總表

五、大部分服務性成本預算財務付款總支出結算的時候表

六、尋常公益性費用預算財政經費支出捐款關鍵經費支出結算的時候表

七、基本公用設施成本預算財政性審批“三公”事業費及國家機關程序運行事業費收入支出預算表

八、中央政府性新基金成本預算財政局補貼款開支預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

第六組成部分 詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、主要是職能作用

🔯(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🀅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

⛦(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ꦯ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、裝置設備

🐠根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017財政年度部門預算表

2017季度創收總支出結算的時候總表

機關單位:十萬

效益

費用支出

投資項目

結算的時候數

內容

部門預算數

一、財政廳捐款納入

1163.70

一、一樣公共的服務的服務結余

1085.40

  這當中:政府部門性私募基金估算財政資金付款

 

二、外交關系性支出

 

二、上家補助款使收入

 

三、防御總支出

 

三、參公年收入

 

四、公共性安全的開支

 

四、合作經營個人收入

 

五、培育總支出

 

五、加盟院校上交薪資收入

 

六、實驗技術設備收入支出

 

六、同一收益

 

七、文化藝術體育類與文化總支出

 

 

 

八、世界有效保障了和就業的結余

21.33

 

 

九、醫藥衛生情況與記劃生小孩經費支出

8.70

 

 

十、綠色環保綠色環保花費

 

 

 

十一月、城鄉經濟居委會收支

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

十四、交通及運輸及運輸其他支出

 

 

 

十四、自然資源勘測訊息等總支出

 

 

 

二十、商業區服務質量業等付出

 

 

 

16、互聯網金融開支

 

 

 

十八、幫扶另一個東南部費用支出

 

 

 

18、國土資源浮游生物氣候等開支

 

 

 

十八、公寓房確保付出

47.60

 

 

二十二、油糧防汛物資存儲費用

 

 

 

二五一、一些費用支出

 

當年度收錄合計數

1163.70

年初花費加總

1163.03

用衛生事業股權基金解決結余差額

 

節余安排

 

本年結轉和盈余

 

年尾結轉和盈余

0.67

總共

1163.70

合計

1163.70


2017年末年收入部門預算表

公司:萬

的項目

本年度收益累計數

財政局補貼款創收

上家補貼金薪資

事業單位收錄

銷售納入

附設行業上交個人收入

另一個收益

功能分類
科目編碼

課程簡稱

總金額

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

應該公益性工作付出

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦工廳(室)及相關單位行政監察

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

行政機關自動運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本行政訴訟工作管理行政監察

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

發展保險和找工作總支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展機關單位離離休

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政事務公司離離休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門創業機構基本性養老院商業保險交費付出

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業院校企事業院校專職年金納費結余

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環保與工作方案二孩結余

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性教育事業企業單位醫療保健

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關行業社區醫療

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

公房服務教育支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革總支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補助金

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017本年費用預算表

部門:萬

活動

本年度結余自動求和

基礎開支

創業項目其他支出

繳納上司費用支出

營業經費支出

對復屬院校津貼結余

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

總金額

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

通常情況下公用設施服務項目開支

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

政府企業辦公室企業辦廳(室)及相應公司公共事務

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政性進行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一樣 政府部門工作事物

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

發展保障措施和就業率費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業標準離辭職

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的政府部門部門離辭職

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

政府機關創業企業主要醫養保險公司繳付經費支出

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上基層單位職位年金付款教育支出

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

醫遼清潔與方案懷孕撥出

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心基層單位醫院

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

人事部門企事業單位醫療保健

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障機制費用

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

房產制度改革支出費用

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

全款買房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017年財政廳捐款薪水經費支出結算的時候總表

公司:上萬元

利潤

撥出

投資項目

部門預算數

活動

累計

通常公益性概算財政局補貼款

部門性債卷費用預算財政性捐款

一、應該公益性成本預算財政性付款

1163.70 

一、通常情況下公用保障花費

1085.40

1085.40

 

二、政府部門性基金投資財務預算財務補貼款

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠付出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、地理學技術設備收入支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育健康與傳媒廣告花費

 

 

 

 

 

八、市場經濟保障機制和就業的付出

21.33

21.33

 

 

 

九、醫用清潔與籌劃發育教育支出

8.70

8.70

 

 

 

十、節水安全撥出

 

 

 

 

 

國慶、新農村社區衛生性支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行搬家收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘數據信息等教育支出

 

 

 

 

 

十六、商業樓安全服務行業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理教育支出

 

 

 

 

 

十八、扶持任何地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋資源氣象局等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅有保障教育支出

47.60

47.60

 

 

 

三十、調味品廢舊物資存量性支出

 

 

 

 

 

二11、一些總支出

 

 

 

當年度收入來源總金額

1163.70 

當年度花費總金額

1163.03

1163.03 

 

月初財政支出審批結轉和余額

 

年初財政支出付款結轉和盈余

0.67

0.67 

 

      基本上通用估算財政資金審批

 

 

 

 

 

      人民政府性基金投資概算財政性補貼款

 

 

 

 

 

合計

1163.70 

共計

 1163.70

1163.70

 

 


2017全年度一般來說公用預預算不需要捐款花費預算表

基層單位:億元

樓盤

自動求和

幾乎經費支出

內容支出費用

基本功能細分

項目項目編碼

學科各稱

201

 

 

常見共同服務性支出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

政府公司辦公樓廳(室)及涉及到的公司事情

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政性運動

193.98

193.98

 

201

03

02

基本上人事部門標準化管理事務性

891.42

 

891.42

208

 

 

社會各界服務保障和就業前景收支

21.33

21.33

 

208

05

 

行政管理事業有成公司離退居二線

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口操作的行政機關行業離退休工資

0.83

0.83

 

208

05

05

市直機關教育事業廠家常見養老服務穩妥網上繳費經費支出

17.90

17.90

 

208

05

06

政府部門工作企業單位職業年金繳納費用費用支出

2.60

2.60

 

210

 

 

社區醫療干凈與計劃書養育收支

8.70

8.70

 

210

11

 

行政機關事業心標準醫治

8.70

8.70

 

210

11

01

行政性行業醫用

8.70

8.70

 

221

 

 

居住房有保障結余

47.60

47.60

 

221

02

 

公寓房制度改革性支出

47.60

47.60

 

221

02

01

住宅房住房基金

18.72

18.72

 

221

02

03

買房子補肋

28.88

28.88

 

累計

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017本年度平常服務性概算財政資金審批基礎收支結算的時候表

  組織:萬

新項目

累計

員預備費

通用金費

市場經濟分類管理

課目代碼

課程和科目名號

301

 

工資收入活動結余

202.47

202.47

 

301

01

  最基本底薪

34.03

34.03

 

301

02

  津貼費補助費

87.37

87.37

 

301

03

  績效獎金

34.26

34.26

 

301

04

  另外的社會生活確保交款

11.34

11.34

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績公司

 

 

 

301

08

行政機關事業有成政府部門常見醫養保險費用付款

17.90

17.90

 

301

09

職業年金繳付

2.60

2.60

 

301

99

  其它的年薪會員福利性支出

14.97

14.97

 

302

 

產品和服務管理結余

17.13

 

17.13

302

01

  接待室費

3.14

 

3.14

302

02

  印廠費

1.67

 

1.67

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業監管監管費

 

 

 

302

11

  交通費

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  使用的雜費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托書行業費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

2.05

 

2.05

302

29

  活動費

8.68

 

8.68

302

31

  國家公務私家車執行維修費

 

 

 

302

39

  某些交通配套相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添預算

 

 

 

302

99

  許多的商品和產品付出

0.47

 

0.47

303

 

對各人和家長的補帖

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  公房個人公積金

18.72

18.72

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  賣房補助費

28.88

28.88

 

303

99

  各種對小編和家的補助費付出

0.15

0.15

 

310

 

相關資本公司性開支

3.43

 

3.43

310

02

  辦工機器設備折舊費

3.43

 

3.43

310

03

  專用箱機 添置

 

 

 

310

07

  的信息線上及小軟件添置內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃添置

 

 

 

310

19

  其他出行方式購置費

 

 

 

310

99

  許多金融資本性收入支出

 

 

 

合計數

271.61

251.05

20.56

 


2017年度目標一般來說公用項目預算財政資金審批“三公”費用及機關單位運營費用結余結算的時候表

廠家:億元

常見公益性概算財政部門付款“三公”經費預算

部門運轉

勞務費預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務接待專用車添置及程序運行費

公務客服客服費

小計

因公車輛

購入費

公務活動專用車

正常運作費

估算數

部門預算數

估算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

費用數

預算數

決算數

部門預算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017月度政府性性債卷工程預算國庫付款結余結算的時候表

公司:十萬

創業項目

自動求和

根本支出費用

大型項目費用

效果定義

科目必項目編碼

題目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017一年度部門預算情況說明

 

一、光于深圳市松江區人民群眾政府部門合作關系互動交流會議室室2017當年度效益教育支出結算的時候環境承載力情形介紹

滬市松江區人民群眾以政府配合交流信息辦公室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、介紹重慶市松江區中國人民區政府達成合作交談辦公裝修室2017全年工資結算的時候前提請示報告

當年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、關于幼兒園天津市松江區群眾政府機構聯合座談會商務會議室2017每年花費竣工決算情況報告說

年初⭕支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、有關杭州市松江區人民群眾地方政府合伙聯絡會議室室2017本年度財政局撥付收入來源支出費用總體經濟原因闡明

南京市松江區大家地方政府配合交流溝通會議室室2017♍年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、有關于杭州市松江區我們政府工作室協作聯席會工作室2017本年度一般來說通用概算財政開支審批開支預算現狀原因分析

(一)通常狀況下通用財政性預算財政性撥付付出預算總體性狀況

滬市松江區市民區政府戰略合作交談辦公樓室2017▨年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)通常情況下公開概預算民政付款結余部門預算形式情況

北京市松江區老百姓縣政府相互合作溝通辦公裝修室2017🏅年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)一樣公用項目預算不需要付款收支結算的時候實際上情況反映

西安市松江區國民政府部門戰略合作討論會辦公裝修室2017🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減輕。進來:

1🍬、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2﷽、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8💙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、相關南京市松江區市民國家加盟討論會辦公樓室2017年終似的公用項目預算財政費用支出 補貼款最基本費用支出 竣工決算情況發生說明書

西安市松江區人們政府部門相互合作聊天工作室2017ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1♓、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🌸、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🎉、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

ဣ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政部門付款開支結算的時候環境承載力情況下詳細說明。

佛山市松江區大家鎮政府合作的交流溝通商務值班室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬♏元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,商務接待提前批次、人口易于撐控。

2017🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在巨大的不確實性元素,招待生產批號、人次不易于洞悉。

(二)“三公”勞務費財政其他支出補貼款其他支出結算的時候重要情況報告反映。

2017🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

𝓀國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

♚上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,蘇州市松江區人艮區政府合作共贏討論會辦公樓室支出財政支出審批的因公公務車保留量為0輛。

八、至于南京市松江區人民群眾當地政府合伙聯席會工作室2017本年現政府性私募基金概預算國庫撥付經費支出竣工決算狀況詳細說明

🌊沈陽市松江區各族人民以政府相互合作溝通辦公室2017當年度無政府辦公室性貨幣基金概算財政部門捐款教育支出。

九、國家股資產投資操作預決算財政預算付款前提闡明

💧深圳市松江區國民當地政府合作共贏交流信息接待室室2017季度無國企投資者經驗工程預算財務撥付支出費用。

十、其它首要須知的環境說明書

(一)部門作業專項經費收入支出條件

🌸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)地方政府選購費用支出 條件

🦋武漢市松江區中國市人民政府部合作協議學習交流會議室室2017本年度政府機關采購員限額為4.0970萬,當中:貨件招標采購稅額4.09萬塊。

ဣ2017季度本團隊看向中小型企業企業需留當地政府采買的項目費用預算金額才4.09W,面相小微各個企業留出足夠的當地政府企業采購該項目費用預算大額0萬的大寫。在針對大中型工廠預定的政府部門招標采購員品牌中,由大中型工廠出售商進標或轉化率的,招標采購員累計額4.09余萬元;在面向基層小微中小型單位留出足夠的國家采辦計劃內容中,由小微中小型單位廠家直銷商單位中標或出價的,采辦計劃合同額0萬元左右;在某個人民政府采辦產品中,由中中小型企業企業供給商進標或限價的,采辦價格0余萬元。

(三)集體所有制金融資產具有利用條件

𝓀截止到2017年12月31日,北京市松江區老百姓政府機關配合交流活動辦公場所室共分運輸車輛0輛,這當中,基本上因公車輛使用0輛、基本監察值崗出行用車0輛、特類職業 科技私車0輛、其余私家車0輛(由市機管局規范商品保證的一樣 因公買車0輛)。的單位價值50來萬及以上通用型機0臺(套),方商業價值100百萬元往上轉用產品0臺(套)。

(四)預算表工作績效考核管理工作情況報告

♋佛山市松江區人民群眾相關部門合作共贏交流活動企業辦公空間2017年終預決算表考核維護本職工作做情況下相應:成熟確定預決算表考核維護工作規范,要嚴格運行的建設項目“先建設項目驗收、后入庫流程”的底線,增加的建設項目預決算表建制質。2017全年度昆明市松江區民眾當地政府合作協議學習交流辦公場所室無績效品評品評產品。

 


第四部分    名詞解釋

 

💯一、不需要捐款營收:指基層單位本年中度從本級不需要個部門拿得的不需要捐款,包含普通公益性工程財政性預算不需要捐款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程財政性預算不需要捐款。

二、人事凈年收入:指人事機關單位深入推進職業業務領域活動形式和協助活動形式要先拿到的凈年收入。

♉三、自主經營的收益來源:指人事單位名稱在專業技術項目移動方案基本協助移動方案之中實施非獨立的結算自主經營的移動方案達成的收益來源。

四、某個收益:指的單位具有的除“財政部門補貼款收益”、“視野收益”、“操作收益”等之外的收益。

五、今年初結轉和盈余:是以去年度還未完工、結轉到上年按相關聯歸定不斷使用的的資金量。

ꦉ六、年尾結轉和盈余:指當月度度或原先月度工程預算組織、因客觀事實要求再次發生的變化尚未按原預計方案,需卡頓到后來月度按有關的中規定仍然運用的現金。

🌼七、常規費用:指公司的為保證醫院沒問題正常的釣魚任務、搞定守則釣魚任務釣魚任務而發生的的數據來費用。

🌌八、好項目撥出費用費用:指行業為完畢相關的行政訴訟辦公每日任務或企業不斷發展對方,在基礎撥出費用費用之下造成的基本撥出費用費用。

☂九、運作結余:指事業有成單位名稱在技術專業話動形式及手游輔助話動形式模版落實非單獨成本核算運作話動形式形成的結余。

ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎11、政府部門工作接待費:指行政訴訟機構和圖案填充公務活動員法操作的事業上的機構選用通常公益性決算財政局補貼款科學安排的首要經費預算性支出中的定期共公接待費經費預算性支出。


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