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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
信息來源: 發布信息時長:2019-02-06 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算

  

 

一、大部分權責

二、組織設計

三、概算預算編制反映

四、2018年部門財務收支預算總表

五、2018年部門收入預算總表

六、2018年部門支出預算總表

七、2018年部門財政撥款收支預算總表

八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、相應的環境表示

十四、財政廳結余產品績效評價夢想審報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京市松江區我們以政府合作共贏討論辦公場所室最主要的主要職責

 

松江區我們中央當地政府合作的聯絡工作室與區中央當地政府辦合署工作,包括工作職責為:

꧋(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

💟(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🌜(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦚ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♔(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

北京市松江區人艮人大常委會合作協議交談辦公裝修室部門設施

🌌上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。

本部門中,行政單位1家,事業單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

順序號

基層單位各稱

微信備注名

1

深圳市松江區人民群眾政府性合作共贏洽談企業公司辦公室

 

2

濟南市松江區媒體合作交流活動服務性中心的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

專有名詞表示

🔯(一)常見的收入開支概工程預決算:是市里概工程預決算主要部及隸屬于概工程預決算方為有效保障其機購順利旋轉、到位平時工作世界任務世界任務而在編的月度常見的收入開支設計,也包括技術人員接待費預算和公共接待費預算二個分。

🐎(二)好項目總其他支出費用費用:是市里費用總監團隊及分屬費用企業為到位行政訴訟做工作責任、事業心經濟未來發展階段學習目標或政府辦公室經濟未來發展策略、相關階段學習目標,在根本總其他支出費用以外規劃的半年度總其他支出費用設計。

ܫ(三)“三公”勞務費:是與市里財政估算性有勞務費領撥的關系的行政部門及其其成員財政估算估算部門安全使用市里財政估算性付款籌劃的因公出境旅游(境)費、因公出行出行出行用車添置及啟動費、因公歡迎費。在其中:因公出境旅游(境)費首要籌劃部門及成員財政估算估算部門的人員的新全球協作學習洽談、非常大創業項目溝通、在美國培順教育研修班等的新全球旅費、在美國市區間城市租車費補貼、居住費、膳食費、培順教育費、公雜費等費用;因公歡迎費首要籌劃各省性專業性年會、中國非常大政策文書明確、專項計劃檢測及其外事團組歡迎學習洽談等進行因公或深入推進業務部所要要的居住費、城市租車費補貼、膳食費等費用;因公出行出行出行用車添置及啟動費首要籌劃要制定內因公該車輛的損壞發布,及其使用在籌劃市區因公外出、因公文書交易、日常化工作的深入推進等所要要的因公出行出行出行用車燃劑費、修理費、過站過河費、保險行業費等費用。

⛎(四)工商登記正常運作教育事業費:指人事部門院校和依據國家地方公務員法菅理的教育事業院校使用的一般來說公眾預決算財政局審批分配的首要開支中的基本公供教育事業費開支。

 

 

 

 

 

2018年預決算預算編制描述

2018✤年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🌟、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2✤、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🥂履行本辦工做職責權限、保護日常工作在運轉而支出費用的對接扶持川藏線的、陜西區產品扶持現金,公務活動到訪費、商業招商項目預備費等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門乃至每一位員工會計開支概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數部:武漢市松江區人們政府部戰略合作交流溝通辦公樓室

機關單位:元

 

 

年初創收

當年度其他支出

 

 

創業項目

概預算數

新項目

費用預算數

 

 

一、財政資金撥付收錄

15,863,625.78

 

平常共同服務項目經費支出

14,881,522.88

 

 

1. 通常公益性項目預算本金

15,863,625.78

 

社會的保駕護航和找工作費用

361,567.88

 

 

2. 國家性債卷

 

三、

醫療管理健康與計劃書計生經費支出

124,133.18

 

 

二、企業個人收入

 

四、

租賃房保障措施付出

496,401.84

 

 

三、事業有成組織經營管理個人收入

 

 

 

 

 

 

四、一些盈利

 

 

 

 

 

 

收入水平總金額

15,863,625.78

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部薪水預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編部門:西安市松江區各族人民中央政府合作項目交換辦工室

 

 

部門:元

 

 

業務

工資收入決算

 

 

特點劃分類別科目表數字

職能類別專業科目分類

預估合計

財政資金審批薪資

行業薪資收入

事業性計量單位

別的使收入

 

 

營業工資收入

 

 

201

 

 

一樣 公益性安全服務支出費用

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

縣政府辦公場所廳(室)及涉及到的系統事宜

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

財政自動運行

1,716,402.46

1,716,402.46

 

 

0.00

 

 

201

03

02

一般來說人事部門管理方法行政事務

12,610,000.00

12,610,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

企業自動運行

555,120.42

555,120.42

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會各界保證和就業前景費用

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政管理人事方離養老

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的財政企業單位離辭職

18,320.00

18,320.00

 

 

0.00

 

 

208

05

05

機構事業企業企業基本上個人養老保險費用保險費用交費教育支出

261,333.00

261,333.00

 

 

0.00

 

 

208

05

06

危險機關事業性廠家職業的年金交款性支出

81,914.88

81,914.88

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療管理安全衛生與計劃方案生肓經費支出

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政事務創業工作單位治療

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政性機關單位醫院

83,859.26

83,859.26

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業上的單位名稱醫院

40,273.92

40,273.92

 

 

0.00

 

 

221

 

 

公房切實保障費用

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

房屋改草支出費用

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房屋住房基金

226,401.84

226,401.84

 

 

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補貼費

270,000.00

270,000.00

 

 

0.00

 

 

      

15,863,625.78

15,863,625.78

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年相關部門費用支出 預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編職能部門:東莞市松江區我們人大常委會合作項目聯絡辦公場所室

公司的:元

 

 

好項目

結余項目預算

 

 

功能模塊分類整理會計分類商品編號

功能模塊分類整理項目名字大全

加總

常見撥出

活動費用支出

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公益性服務項目經費支出

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

政府構造辦公樓廳(室)及相關聯構造事務性

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

行政事務加載

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

普通政府部門管理方法事務性

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

事業上程序運行

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

社會存在保障機制和就業形勢總支出

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

行政訴訟創業計量單位離離休

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口方法的行政處工作單位離退休工資

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

危險機關事業企機關事業單位核心給社保養老費用繳納教育支出

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

企創業的單位創業的單位工作年金付費性支出

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健健康與方案生小孩總支出

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

財政視野單位名稱醫療衛生

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

行政處標準醫療保障

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

創業的單位醫療服務

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

居住房保障措施經費支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

房產改變收入支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

首套房補貼費

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年單位財政性補貼款收入支出估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編單位部門:蘇州市松江區大家政府機構協議交流溝通接待室室

 

 

工作單位:元

 

 

財政支出付款收入來源

財務付款花費

 

 

工程

決算數

品牌

累計數

常見公用財政預算

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算

 

 

一、應該通用項目預算錢財

15,863,625.78

一、

普遍公開保障撥出

14,881,522.88

 

14,881,522.88

 

 

 

 

二、政府辦公室性股權基金

 

二、

世界 保障機制和找工作收支

361,567.88

361,567.88

 

 

 

 

 

三、

醫用衛生學與策劃生肓開支

124,133.18

124,133.18

 

 

 

 

 

四、

商品房安全保障經費支出

496,401.84

496,401.84

 

 

 

個人收入共計

 

15,863,625.78

 

教育支出共計

 

15,863,625.78

 

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機構通常服務性財政財政預算撥出工作分級財政財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造部分:南京市松江區群眾鎮政府公司合作聯席會辦公場所室

方:元

 

 

工作

通常公開預決算教育支出

 

 

技能區分課目項目編碼

功能模塊分級考試科目名字大全

預估合計

大致費用支出

樓盤教育支出

 

 

 

 

201

 

 

般通用的服務付出

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

重要性部門會議室廳(室)及重要性平臺事務處理

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

行政性開機運行

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

基本行政事情安全管理事情

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

事業上運動

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

時代切實保障和就業問題收支

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

行政機關自己事業廠家離退體

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理方法的財政的單位離離休

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

企事業上公司的事業上公司的大致養老院人壽保險交款開支

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

政府機關企事業基層單位職位年金納費性支出

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

整形衛生監督與工作規劃發育付出

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

政府部門工作院校醫院

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

政府部門的單位醫藥

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

行業工作單位醫療管理

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

住宅房服務結余

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

租賃房變革花費

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

自建房住房基金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

買房補貼費

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用概算結余功能模塊進行分類費用概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部位:南京市松江區民眾政府部門合作關系交流信息接待室室

部門:元

 

 

項目流程

國家性資金工程預算收入支出

 

 

作用歸類專業科目編號規則

功效分類整理科目必名字

總金額

主要結余

建設項目支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部普遍服務性工程概預算付款大多撥出經濟性進行分類工程概預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作部:成都市松江區百姓縣政府加盟座談會辦公室

企業單位:元

 

 

頂目

普遍通用概算大體其他支出

 

 

性能歸類管理費用商品編號

功能模塊類型管理費用英文名稱

預估合計

的人員資金

共用接待費

 

 

 

 

301

 

薪水獎勵費用

2,960,662.57

2,859,862.57

100,800.00

 

 

301

01

基礎工資收入

430,764.00

430,764.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補肋

1,038,696.00

1,038,696.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

271,384.72

271,384.72

0.00

 

 

301

06

膳食經濟補貼費

100,800.00

0.00

100,800.00

 

 

301

07

工作績效公司

293,736.00

293,736.00

0.00

 

 

301

08

企事業上的工作單位事業上的工作單位總體社會養老金費用保險費用繳納

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

301

09

職業分析年金網上繳費

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

301

10

職業化根本診療穩妥繳納費用

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

301

12

另一時代得到保障交款

47,039.95

47,039.95

0.00

 

 

301

13

商品房北京公積金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

301

99

其他薪資優惠收支

84,459.00

84,459.00

0.00

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓支出費用

264,283.21

0.00

264,283.21

 

 

302

01

辦工費

91,400.00

0.00

91,400.00

 

 

302

11

出差費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

15

多媒體費

4,000.00

0.00

4,000.00

 

 

302

16

教學費

2,000.00

0.00

2,000.00

 

 

302

17

*國家公務接待廳費

13,000.00

0.00

13,000.00

 

 

302

28

公會費用

31,088.41

0.00

31,088.41

 

 

302

29

發福利費

106,754.80

0.00

106,754.80

 

 

302

99

同一的商品和的服務花費

1,040.00

0.00

1,040.00

 

 

303

 

對小編和家里的補貼

1,680.00

1,680.00

0.00

 

 

303

09

權益金

1,080.00

1,080.00

0.00

 

 

303

99

某些對個和家居的補助款經費支出

600.00

600.00

0.00

 

 

310

 

資產投資性開支

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

310

02

企業辦公機采購

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

      

3,253,625.78

2,861,542.57

392,083.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部們三公資金投入和單位電腦運行資金投入項目預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理監管部門:深圳市松江區我們國家公司合作聯席會工作室

 

單位名稱:余萬元

 

 

2018年“三公”勞務費費用預算數

2018年國家機關程序運行資金工程預算數

 

 

加總

因公出境(境)費

公務接代接代費

公務活動買車購入及作業費

 

 

小計

購置費費

加載費

 

 

71.30

0.00

71.30

0.00

0.00

0.00

29.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉及到情況發生說明怎么寫

一、“三公”金費費用

✱上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊人民幣,最主要的是這緣故本辦嚴苛強制執行中心八項相關規定精氣神,管控接受標準規定。

♊(一)因蘇州市松江區百姓區政府合作協議討論工作室因公出國留學(境)經費預算由區外辦、區臺辦管理織造,并按照面向社會,本行業已不再再行再次面向社會。

ꦛ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,首要是而是本辦遵守工作執行工作中心地方八項規定標精氣神,嚴防接受標

𝕴最主要組織:用在上一級領導來松視查,中國各各省黨政象征著團及各融洽地方、弟弟各區縣來松考擦或因公生活生活的服務花費及用在因公生活服務租車服務花費等。

二、工商登記啟動資金預算表

๊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。

三、部門采辦情況

2018♛年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2018年終本職能部門

面對規模性中中小型企業預埋以招標采購員品牌財政預算限額0多萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。

四、成本預算工作績效的情況

2018🀅年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

 

國庫費用支出 工作績效評價任務審核表

項目代碼:180070050012

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

該項目公司名稱:

援藏援滇干部們運轉接待費

項目類屬:

常性樓盤

著手時間:

2019-01-01

結速期限:

2019-12-30

練習電話:

37735595

項目流程如今預算表(元)

4,110,000.00

同姓同名品牌去年同期決算額(元)

1,850,000.00

雙姓內容前年財政預算施行數(元)

 

2,270,000.00

 

的項目情況:

🌌開展業務材料部貧困戶范圍合作和專業學區援助操作,是深入落實中心地方“好幾個大局觀”思想上、增進范圍融洽經濟發展的重大項目全球戰略新舉措,是黨中心地方、云南省人民相關部門、滬市委、市政公用工程府賦于松江的光輝每日任務,也是松江義不同辭的損失。援派基層干部專業人力是落實材料部貧困戶范圍合作和專業學區援助操作堅強有效的機構和專業人力確認。

項目確立數據:

๊依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。

產品設定的重要性性:

﷽能夠援派基層管理者經久耐用、行之有效地加快推進的商品部撫貧協同作戰和對接援助四項工作任務,美滿完整援派前幾天松江與對接區縣溝通技巧與統籌協調。區黨政指代團、區問慰團赴的商品部撫貧協同作戰和對接區縣問慰援派基層管理者。

保持該項目制定一個的會議制度、錯施:

《就松江區援外(駐外)紀檢干部運轉事業費及赴專業對口地域推進一些運轉試行管理辦法》。

頂目方案工作規劃:

每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。

投資項目總方向:

🐎得到保障援派鄉鎮管理者援派哺乳期間的工作所須勞務費、區黨政帶表團和問慰團赴專業對口位置問慰援派鄉鎮管理者勞務費。

全年度業績考核任務:

工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。


要求原因分析的同一難題:

ও本創業頂目的工程預算限額、事實上下達問題和個部分指標值提交問題將受去年對口招生招生支持工作上中任務卡特殊要求及對口招生招生地工作上中事實上具體需求等不能夠預想緣由危害。往往決定清算前提各子創業頂目事實上發生了額是以,考核品評將選取變動后創業頂目資金量實施。

公式值

用途分類:

掛職補貼款

資金來源分類:

區不需要

葡萄糖氧化要求

公式方面

評價指標指標值

估算意義

支出和操作階段目標

公司財務制度的重要性健康性

完善

放置規則

出納措施連接效果性

很好

固定住標

概預算運行率

100%

緊固規則

專款專業化率

100%

固定不變規格

財力合格率

100%

調整規定

產出率任務

區幫扶的項目完整率

100%

計劃方案條件

市捐助大型項目順利完成率

100%

計劃書要求

應補盡補率

100%

計劃書原則

協助好項目成功完成盡快率

100%

年度計劃規范

鎮鄉結對經濟援助頂目提交率

100%

籌劃標準的

成果方向

援派基層干部掛職標準比較滿意度調查

80

工作規劃細則

援派村干部認可度

80

計劃表標準規定

援派村干部選派機構完美度

80

策劃標

引響力的目標

絕對市、區、鎮四級支助工作的實行

積極

確定標

管用提生援派干部職工積極向上性

完全

固定不變基準

合理有效推行援派領導人員工作任務

積極主動

固定的標準規定

寫好援派紀檢干部的行政后勤切實保障

更加充分

緊固細則

評定基本知識

完好性

行不通性

考核目標值

業績考核依據

 

 

 

 

綜合管理復核看法

"1🀅、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

核審沒想到

B

審查人

沈錫宇

 

民政其他支出新項目工作績效的目標申請上報表

項目代碼:180070050014

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

的項目名字:

援藏、援滇區創業項目協助信貸資金

該項目分類:

三天兩頭性活動

現在開始起止日期:

2019-01-01

終止準確時間:

2019-12-30

找話題咨詢電話:

37735595

業務十年前預決算(元)

7,050,000.00

從名品牌去年同期概預算額(元)

6,300,000.00

同姓同名樓盤前年項目預算執行力數(元)

5,530,312.00

品牌概述:

1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目立項理論依據:

🅺《佛山市劃片協防與公司合作協議學習交流活動“十五五”未來設計》、《松江區劃片協防與公司合作協議學習交流活動“十五五”未來設計》、《并于寫好新第二輪劃片協防工作任務的使用意見表》

好項目新設的用得著性:

🍬對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

擔保工作制定一個的管理制、的措施:

💝《重慶市學區協防江西省項目流程菅理暫行法律依據實行進行方案》、《有關開展新本輪學區協防崗位的實行意見書》

新項目施行計劃方案:

⛎由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

頂目總要求:

🐷實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。

半年度工作績效關鍵:

✨實現經濟援助大型項目,合理地促進是否對口招生城市受援縣鎮及群眾首要生活方式先決要求,合理地促進是否對口招生城市首要醫療服務教肓先決要求。

要詳細說明的某些情況:

ꦰ本產品的概預算限額、事實執行力狀態和部門指標英文順利完成狀態或許受上一級對當初是否對口招生支持作業成就想要及是否對口招生地方作業要求等不得期望值原則反應。之所以決定性結賬合理性各子產品事實會發生額為基準,績效評分評分將采取調低后產品資金投入完成。

 

質量指標值

用途分類:

專門服務類

資金來源分類:

區財政性

吸附對方

統計指標相關內容

評價指標最終目標值

推算理論依據

成本和的管理對方

財務出納問責制度完善性

不斷完善

固定不變標準化

出納體系強制執行行之高效性

高效

穩定規范標準

好項目工作獎懲制度日趨完善性

健全制度

固定不變標

頂目操作管理辦法執行工作可行性

很好

統一條件

概算繼續執行率

100%

調整標準

專款專用箱率

100%

穩定標準的

現金精準率

100%

規定標準規范

創作關鍵

快速執行一些中信品牌,品牌達成率

100%

設計規則

頒布雙百獎學金,獎學金人

300人

規劃準則

開展雙百學習,返崗數

200人

策劃標準的

施工雙十稅收優惠政策,劃片共同建設結對院校數

10個

計劃怎么寫標準的

的效果方向

受援群眾比較忠誠度

80

項目基準

受援各地喜歡度

80

計劃怎么寫標準的

援外黨員干部比較服務滿意

80

設計基準

反應力學習目標

帶動二地統一發展壯大

有效

固定不變規范

增強立即制作的生活生活條件

能夠充分

 不變基準

加快位置醫用培養事業開發

充足

緊固規則

有郊不斷提高各地專業人才年輕干部團隊制作

多方面

放置標準單位

核驗要領

詳細性

可靠性

績效評價方向

績效評價指數公式

 

 

 

 

宗合質量核審想法

"1🔥、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

核對畢竟

B

復審人

沈錫宇


附件:
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