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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 發布的用時:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、首要職權

二、結構設施

三、預決算編制數情況說明

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、相關聯情形介紹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佛山市松江區公民相關權責部門協作討論會辦工室室權責部門主要的權責

 

松江區人民群眾鎮政府商務辦公室加盟交流活動辦公室與區鎮政府商務辦公室辦合署辦公,核心工作內容為:

𝄹(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

💦(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

⛎(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

✅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ಌ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

武漢市松江區市民政府設備合作方式互動辦公場所室設備放置

ꩵ傷害市松江區市民政府性機關的加盟洽談辦公室部位預算表是具有松江區市民政府性機關的加盟洽談辦公室本部甚至下成員1家行政訴訟事業性行業的綜上收入支出表工作規劃。

本部們中:政府部門企業1家,事業發展部門1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

編號

廠家公司名稱

自己的名字

1

濟南市松江區人艮地方政府配合溝通辦公裝修室

 

2

成都市松江區加盟互動交流服務保障管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年武漢市松江區各族人民中央政府合作項目互動企業室崗位概預算織造反映

2017🔯年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🍬、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2ඣ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3ꦇ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🦹、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6ꦯ、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🐻、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門財務出納開支財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制團隊:廣州市松江區人們當地政府媒體合作學習交流辦公裝修室

院校:元

 

 

本年度效益

上年開支

 

 

創業項目

費用預算數

工作

費用數

 

 

一、財務撥付使收入

13,558,799.61

 

般共公服務管理結余

12,527,662.80

 

 

1. 常見公共性預決算錢

13,558,799.61

 

中國社會服務保障和出去上班花費

390,922.93

 

 

2. 鎮政府性資金

 

三、

醫療機構公共衛生與年度計劃發育教育支出

140,508.20

 

 

二、視野薪資

 

四、

房產保駕護航結余

499,705.68

 

 

三、教育事業院校操作營收

 

 

 

 

 

 

四、其它效益

 

 

 

 

 

 

薪資收入累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部們收錄成本預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編單位:杭州市松江區民眾政府部門合作協議交換辦公場所室

 

 

計量單位:元

 

 

項目流程

使收入費用預算

 

 

效果各類課程和科目編號

作用分類管理會計分類分類

預估合計

財政預算審批工資收入

事業有成收益

行業廠家

某些工資

 

 

經營者個人收入

 

 

201

 

 

一半公用設施的服務教育支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府裝置商務辦廳(室)及對應裝置事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政部門執行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

似的行政機關管理系統事務性

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

創業行駛

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

世界 得到保障和就業創業總支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政管理事業心方離退職

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政處公司離養老

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

政府機關企業發展的單位基本的健康社保養老服務付款其他支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

市直機關事業企事業編企事業編事業年金付費撥出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫學安全與籌劃生殖支出費用

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

政府部門事業政府部門醫療器械

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

政府部門方整形

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

教育事業基層單位醫藥

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

房產擔保結余

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

往房制度改革經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

自建房住房基金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

全民購房津貼

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分教育支出估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制監管部門:蘇州市松江區中國人民當地政府達成合作互動商務信訪室

方:元

 

 

建設項目

花費成本預算

 

 

的功能等級分類課程和科目編號

基本功能類別課目品牌

累計數

幾乎結余

投資項目結余

 

 

 

 

201

 

 

普遍公益性服務培訓費用支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

地方政府辦公裝修廳(室)及對應結構業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政管理自動運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一樣 人事部門標準化管理行政事務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企業運動

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會生活有效保障和就業機會經費支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政管理行業公司的離退職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口治理的人事部門企業單位離退體

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府機關人事的單位通常頤養人身險交費花費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

政府部門事業上廠家崗位年金手機繳費費用支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫治環境衛生與策劃生肓收入支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政機關事業發展的單位醫藥

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門院校診療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

創業的單位醫治

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公寓房保險開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

商品房改革創新費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房貸款補貼費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位國庫撥付收入支出估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數機構:昆明市松江區各族人民以政府合作項目交流學習辦公裝修室

 

 

機構:元

 

 

當年度使收入

本年度民政審批開支

 

 

品牌

預算表數

工程項目

加總

般公共信息概預算

政府性性母基金費用預算

 

 

一、一樣通用決算資金量

13,558,799.61

 

似的公共性服務撥出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府機構性股權基金

 

二、

世界 質量保障和就業的付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫藥衛生情況與工作計劃二孩付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

居住房保駕護航付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

純收入總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門普通公用概算其他支出工作分類整理概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部門管理:傷害市松江區我們市政府媒體合作溝通辦公裝修室

政府部門:元

 

 

內容

一般的公開成本預算捐款結余

 

 

功能性等級分類學科打碼

技能定義科目必名稱大全

累計數

常規教育支出

建設項目費用支出

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公用設施服務管理開支

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

現政府辦公裝修廳(室)及相應的中介機構事務處理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

人事部門作業

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

般行政性方法事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

行業正常運作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

時代擔保和就業前景教育支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政訴訟行業公司離養老金

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口經營的行政處廠家離離休

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

市直機關企業發展計量單位首要醫養人壽保險付款經費支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

機關行業的單位行業的單位專職年金激費花費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫藥安全與工作規劃養育費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政機關事業心組織醫療保障

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務公司整形

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業性標準醫療衛生

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房產保障機制結余

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

公房教育體制改革開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

往房公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

賣房貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門政府辦公室性理財產品財政概算支出費用功能模塊區分財政概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定崗位:滬市松江區大家當地政府戰略合作互動職場室

工作單位:元

 

 

內容

政府性性私募基金費用預算補貼款支出費用

 

 

功能表歸類課程和科目編號

功能性的分類會計分類名字

合計數

基礎開支

該項目開支

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位大致服務性估算表撥付大致費用社會經濟分級估算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編崗位:杭州市松江區公民區政府加盟交流會辦公裝修室

企業單位:元

 

 

的項目

一般的公眾估算付款差不多付出

 

 

基本功能分為學科簡碼

技能分級課程和科目標題

總金額

人群專項經費

共用經費預算

 

 

 

 

301

 

月薪福利微信費用

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

常規的薪資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

救濟款救濟款

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

績效獎金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

另外的市場保駕護航付款

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

效績公資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

企企事業院校企事業院校核心社會個人養老保險公司激費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

專業年金交款

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

各種月薪優惠結余

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

設備和服務培訓總支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

開會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

技術培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務接待客人接待客人費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

總工會資金投入

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

福利微信費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

同一商品種類和服務保障費用支出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對用戶和家廷的補貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

離休費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

往房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

賣房貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

的對自身和小家庭的補帖收支

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

大體設計撥出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

工作的設備新購

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分三公資金投入和機關單位運動資金投入決算環境表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部位:

 

單位名稱:千元

 

 

“三公”預備費估算數

市直機關正常運作勞務費決算數

 

 

自動求和

因公出國留學(境)費

公務活動接待工作費

因公公務車購買及作業費

 

 

小計

添置費

加載費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉及現象說

一、“三公”資金投入預算表

🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

💯(一)、因天津市松江區市民中央政府合作關系交流學習職場室因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦承擔要制定,并中國統一發表,本單位不用再額外多次重復發表。

🐎(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

💙首要設置:適使用于上司領軍來松視察調研,每縣區黨政帶表團及各友好合作位置、表兄弟地級市來松考察學習或公務活動運動運動的接代加盟費及適使用于公務活動運動接代自駕租車加盟費、接代主設備購買、刷品建設等。

二、政府部門進行專項經費概預算

✨機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、現招標采購合同現狀

2017𝐆年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017✃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、概算業績考核情況發生

2017♏年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政性開支大型項目績效考核夢想審報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

黨組書記部門:行財科

工程項目稱謂:

援藏、援滇區業務協助

業務類屬:

1

本金不同的用途:

參公靠譜類

經濟原因:

區財政支出

剛開始時間:

2018-02-01

結束了之年份:

2018-11-30

溝通聯系方式:

37735599

新項目之前工程預算(元)

6,300,000.00

雙姓該項目去年同期估算額(元)

6,500,000.00

同姓同名產品上一年決算來執行數(元)

6,419,975.00

工作概述:

1994🌠年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目立項標準:

൲《南京市劃片增援與戰略公司合作溝通“十五五”籌劃》、《松江區劃片增援與戰略公司合作溝通“十五五”籌劃》、《更多要做好新二輪劃片增援做工作的推進意見建議》

產品設立公司的用不著性:

💯對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

衡量創業項目施實的會議制度、具體措施:

ꦺ《佛山市劃片援助廣西省新項目成本管理工做暫行依據試行標準》、《并于了解新每輪劃片援助工做的試行工作建議》

工作具體實施進度表:

🌱由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

頂目總指標:

൲實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年末考核目的:

🐻經過支援工程項目,能夠果緩解是否專業對口城市受援村鎮及人民群眾常見現在的生活條件,能夠果緩解是否專業對口城市常見醫療器械文化教育條件。

要有代表的一些現象:

🌳本本職工做的概算價格、具體情況程序執行情況和部份招生指標提交情況可能會受上級部門對當年度學區對接支援本職工做任何的要求及學區東南部本職工做各種需求等必不可預計情況關系。于是之后回款重要依據各子本職工做具體情況突發額為界,績效評判評判將選取調準后本職工做項目預算開展。

 

指數公式值

用途分類:

事業上的技術類

資金來源分類:

區財政預算

被分解轉換成目的

因素方式

技術指標目的值

測量遵循原則

投入到和管控學習目標

財富系統日趨完善性

加強制度建設

日益完善

公司財務問責制度運行可行性

效果

管用

的項目治理監督機制加強制度建設性

建立和完善

日趨完善

產品經營規章制度進行可行性

行之有效

有效果

費用制定率

100%

1

專款專門用率

100%

1

的資金及時率

100%

1

收益學習目標

全面實施優惠內容,內容完工率

100%

=100%

進行雙百的獎勵活動的獎勵活動總人數

300

≥300人

頒布雙百訓練培訓學習數量

200

≥200人

施實雙十扶持政策組織數

10

≥10人

感覺制定目標

受援中南部群眾貼心度

80

≥80

受援國家認可度

80

≥80

援外紀檢干部令人客戶滿意度

80

≥80

導致力對象

使得這兩地交流溝通交流

完全

達到

改進當地城市制造日子水平

到位

完工

提升當醫藥基礎教育行業發展進步

到位

實現

可行增長內地科技人員基層干部對伍修建

完成任務

順利完成

 

 

 

 

 

 

 

 

審核員命中率及意見書

完好性

可以性

績效考評目的

工作績效指數

申核總算分

90

一體化核對指導意見

1🅠、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

核查沒想到

A

復審人

徐夢薇

提交申請時期

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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