上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要職權
二、中介機構制定
三、費用預算編制程序詳細說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、一些狀態解釋
鄭州市松江區企業合作互動交流服務性機構
✨北京市松江區加盟座談會售后服務核心是松江區群眾地方政府加盟座談會辦部下事業心企業單位,其大部分管理職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🧸(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
沈陽市松江區公司合作交流學習服務性平臺結構裝置
♔成都市松江區媒體的合作互動交流電提供服務項目學校工作單位費用預算僅涉及成都市松江區媒體的合作互動交流電提供服務項目學校本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 工作單位英文名稱 | 提示 |
1 | 北京市松江區媒體合作溝通交流服務培訓中心局 |
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詞描述
ꦅ(一)一般收入開支決算:是市里決算主任工作中單位及經濟類型決算工作中單位為有效保障其機購合適正常的工作中、完全核心工作中主線任務而編寫的全年度一般收入開支方案,是指技術人員預備費和公共預備費倆個分。
🐽(二)該項目費用費用總支出 概算:是市里概算領班部門及歸屬概算企企事業單位為到位行政事務做工作重任、企事業壯大目的或市政府壯大戰術、既定目的,在大致費用費用總支出 之下編制數的每年費用費用總支出 計劃方案。
🔯(三)“三公”事業費:是與省級民政有事業費領撥的關聯的個部門極其屬下決算表行業名稱利用省級民政付款合理準備的因公出境(境)費、因公接待接受活動活動運輸車輛租賃新購及使用費、因公接待接受活動活動到訪費。里面:因公出境(境)費一般合理準備行政機關及屬下決算表行業名稱人數的國際合作方式溝通聊天、非常大投資項目商洽、境外支付技術培訓課程研修班等的國際旅費、國際地市間公路網費、食宿費、工作任務餐費費、技術培訓課程費、公雜費等撥出;因公接待接受活動活動到訪費一般合理準備地域性性專業化擴大會議、國家非常大新政視察調研、專題查驗并且外事團組到訪溝通聊天等施行因公接待接受活動活動或推進業務流程流程食宿費、公路網費、工作任務餐費費等撥出;因公接待接受活動活動運輸車輛租賃新購及使用費一般合理準備事業編內因公接待接受活動活動運輸車輛的損毀更換,并且主要用于合理準備市中心因公公出、因公接待接受活動活動文件格式對換、基本工作任務推進等流程因公接待接受活動活動運輸車輛租賃燃料油費、返修費、在街上過路的過橋米線費、商業險費等撥出。
ꦦ(四)機關公司的作業專項專項經費:指行政性公司的和符合公務接待員法監管的創業公司的操作似的公眾費用預算不需要付款制定的通常付出中的基本通用專項專項經費付出。
2018年估算事業編制解釋
2018ও年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐟、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年的單位財務人員收入支出表項目預算總表 | ||||
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| 編制數科室:成都市松江區公司合作交換服務于管理中心 |
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| 本年度凈收入 | 上年收支 | |||
| 投資項目 | 費用數 | 工作 | 概預算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、財政預算審批效益 | 743,771.94 | 一、 | 應該公用服務培訓撥出 | 555,120.42 |
| 1. 一般的公共信息估算錢財 | 743,771.94 | 二、 | 社會各界有保障和學生就業經費支出 | 118,702.08 |
| 2. 以政府性債券 |
| 三、 | 醫療管理清潔與打算生小孩花費 | 40,273.92 |
| 二、事業上的工資 |
| 四、 | 公房保障機制支出費用 | 29,675.52 |
| 三、事業公司運營收錄 |
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| 四、任何使收入 |
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| 使收入總額 | 743,771.94 | 收入支出總共 | 743,771.94 |
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2018年工作單位財務工作開支項目預算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
當年度性支出 | ||||
財政預算數 | ||||
基本性撥出 | 樓盤費用支出 | |||
工人費用 | 公供專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年院校創收項目預算總表 |
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| 事業編制部門乃至每一位員工:濟南市松江區戰略合作討論會安全服務重點 |
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| 方:元 |
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| 工程 | 工資收入決算 |
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| 功能鍵區分學科項目編碼 | 能力分級幾個會計科目名字 | 總金額 | 財政局審批效益 | 企事業收入水平 | 企業發展廠家 | 別收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營收入水平 |
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| 201 |
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| 通常情況公共信息服務管理費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到部門辦公廳(室)及涉及到組織事情 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會服務保障和專業教育撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性視野廠家離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構創業的單位首要養老生活穩定納費收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業性標準新職業年金網上繳費費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔健康與工作方案發育支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關視野工作單位醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展院校醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保障措施結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織撥出財政預算總表 |
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| 編制數部門管理:沈陽市松江區企業合作討論會保障中心局 | 企事業單位:元 |
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| 的項目 | 開支概算 |
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| 功能表分類管理管理費用編碼查詢 | 用途種類學科品牌 | 合計數 | 最基本收入支出 | 項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公眾功能收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 相應部門商務政策研究室(室)及相應裝置事務處理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上有效保障和畢業生就業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業的單位離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記企業發展基層單位大體養老服務商業保險繳納費用支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關工作單位參公工作單位職業選擇年金納費經費支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 衛生事業管理衛生管理與打算生小孩開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務人事企業單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業標準醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房確保費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 居住房改善付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位國庫付款收入支出預算表總表 |
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| 要制定機構:東莞市松江區加盟交談工作機構 |
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| 行業:元 |
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| 財政性撥付工資 | 財政預算撥付付出 |
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| 投資項目 | 財政預算數 | 內容 | 總金額 | 通常公益性費用 | 政府機構性債卷項目預算 |
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| 一、一般來說通用財政預算資金量 | 743,771.94 | 一、 | 正常公益性業務結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、以政府性私募基金 |
| 二、 | 社會生活有效保障了和就業機會付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理清潔衛生與年度計劃孕育性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房間安全保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收益共計 | 743,771.94 | 經費支出總額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業單位一般來說公開費用概預算付出功能性歸類費用概預算表 |
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| 在編部們:武漢市松江區進行合作討論會產品中心局 | 機構:元 |
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| 頂目 | 正常公共信息估算收入支出 |
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| 實用功能類型幾個會計科目編號規則 | 功用定義會計分類名字大全 | 累計數 | 差不多教育支出 | 品牌收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況共同服務管理付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公場所廳(室)及相應系統事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性后勤保障和專業教育結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業發展計量單位離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業發展組織常規頤養穩妥繳付支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政政府部門企事業政府部門就業年金繳納教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥衛生學與計劃表計劃生育政策經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業性單位名稱診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公機關單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保險開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改善費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年院校鎮政府性母基金估算開支模塊等級分類估算表 |
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| 編制程序單位部門:南京市松江區配合交流溝通貼心服務管理中心局 | 企業:元 |
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| 品牌 | 政府辦公室性資金概算費用支出 |
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| 功用進行分類幾個會計科目代碼 | 模塊分為項目名號 | 總金額 | 最基本開支 | 新項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年廠家似的公共服務工程決算幾乎花費部分工程決算經濟增長各類工程決算表 |
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| 定編部門乃至每一位員工:天津市松江區進行合作交流會保障基地 | 組織:元 |
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| 大型項目 | 平常公共性預算表大體結余 |
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| 模塊的分類科目必代碼 | 用途總類課程和科目稱謂 | 總計 | 員工金費 | 共公預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水獎勵支出費用 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 通常薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 經費補貼標準 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 膳食補助款費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 工作績效薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 政府機關人事方根本醫療商業保險商業保險繳納 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 專職年金交費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 事業通常醫療設備保險行業付費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 別的社會中有效保障繳付 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 商品房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品信息和精準服務花費 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 技術培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會資金 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 獎勵費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| ||||||||
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| 2018年院校“三公”事業費和行政單位程序運行事業費成本預算表 |
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| 預算編制相關部門:濟南市松江區聯合交流會安全服務服務管理中心 |
| 企事業單位:萬美元 |
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| 2018年“三公”預備費財政預算數 | 2018年政府部門進行事業費費用數 |
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| 加總 | 因公出境(境)費 | 國家公務接侍費 | 因公車輛租賃租賃費及程序運行費 |
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| 小計 | 購進費 | 使用費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關的情況報告代表
一、“三公”費用決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,具體是是由于本辦嚴格規范執行工作中心地方八項法律法規進取精神,管控歡迎標。
⛦(一)因傷害市松江區合伙交流活動服務保障咨詢中心因公出國旅游(境)經費支出由區外辦、區臺辦進行在編,并統一化信息信息公開,本機構就不再的另外去重復信息信息公開。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是鑒于本辦須嚴格完成中心地方八項條件精力,嚴查商務接待條件。
🌠注意按排:使用在上司大領導來松視查,各國家市黨政意味著團及各合理國家、周圍人縣區來松觀察或因公主題活動主題活動的到訪室保險手續費及使用在因公主題活動到訪室完成租車保險手續費等。
二、單位執行費用預算表
🍬工商登記開機運行金費指是行政監管方和根據國家事業有成有成公司的人員法監管的事業有成有成方施用通常情況下公益性財政預算預算財政預算審批準備的基本的收入支出費用中的臺賬公用設施金費收入支出費用。本方屬事業有成有成方,故無稅額。
三、政府部采購計劃事情
2018💯年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年末本相關部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。