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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室) 2020年度部門決算公開
信息來源: 發布消息時光:2022-08-24 閱讀次數:

 

 

 

 

 

國共傷害市松江區醫學會會黨的歷史探討室(傷害市松江區部分志商務公司辦公室)

2020本年度部們部門預算

 


目  錄

 

首先區域 共產黨西安市松江區常務醫學會黨史國史探析室(西安市松江區去處志辦公室)情況

一、大部分職責權限

二、部位結算的時候企業單位醫院使用

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

一、收入水平開支預算總表

二、營收竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政資金審批利潤經費支出預算總表

五、一半公用設施工程預算財務補貼款性支出竣工決算表

六、般公益性工程預算財政資金付款基本上費用部門預算表

七、一樣公益性費用預算財政性付款“三公”專項經費撥出結算的時候表

八、政府機關性貨幣基金預算表財政廳付款效益總支出竣工決算表

九、國有制資本公司營運預預算財政資金審批薪資收入付出預算表

十、基金過負債的現狀表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

一、工資開支部門預算綜合性情形這說明

二、收入來源結算的時候情況說明書

三、費用支出 預算現象解釋

四、國庫補貼款收益經費支出結算的時候總體目標事情說明書

五、大部分公共服務估算財政性審批經費支出部門預算實際情況表示

六、應該通用費用預算財政性付款首要收入支出部門預算情況報告闡明

七、般公開工程預算財政預算撥付“三公”專項資金其他支出部門預算情況下講解

八、現政府性基金投資費用預算財務捐款創收費用預算的情況闡述

九、國家資產管理運營費用財政局撥付工資撥出預算現象闡明

十、概算工作績效癥狀說

11、另外關鍵性須知情況說明

第二步那部分 動詞解悉

 


𝐆第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、最主要的工作職責

♛黨中央東莞市松江區常務醫學會我們革命史調查室是我們中共我們革命史調查部位管理,也是區委領班我們革命史渠道的的工作部位管理。

常見職能部門例如:

1. 進行安排設計、網站和出版發行部分黨的發展歷史專卷;

2. 征收、整體、匯編、出版權地方黨的歷史檔案資料;

3. 的研究、繪制去處黨史國史一件大事件;

4. 抓好積極開展黨的歷史國史策劃行動文化藝術培訓工作的和與黨的歷史國史關以的紀念展行動;

5. 協同維護開展松江中國革命史文化遺跡、紀念地等維護與愛護業務;

6. 籌備領導單位交辦的別的要點。

♐武漢市松江區板塊志辦工室是區國家板塊志操作管理者科室,管理者本人事部門板塊內板塊志操作,與國共武漢市松江區理事會會黨的歷史深入分析室合署辦工。

具體職責范圍還包括:

1. 機構、專業指導、督促檢驗和檢驗特點志運轉;

2. 去制定場所志做工作開發計劃和編印計劃方案;

3. 團隊編撰地兒志書、地兒合理年鑒;

4. 收集梳理、保管地兒志文獻綜述和相關資料,組建梳理舊志,促進方志理論上深入分析;

5. 集體開拓使用地方志資原;

6. 籌備上級部門機關單位交辦的別的細節。

二、部位結算的時候政府部門單位放置

💛從估算的單位具有看,共產黨北京市松江區理事會會黨的歷史設計室科室結算的時候涉及:共產黨北京市松江區理事會會黨的歷史設計室(北京市松江區的地方志工作室)本級結算的時候。

𒀰中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。

꧃納入中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

編號

政府部門名號

微信備注名

1

中國國民黨濟南市松江區理事會會黨的歷史鉆研室(濟南市松江區方面志工作室)(本級)

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 


♓第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

收入來源費用支出 結算的時候總表

公司:70萬

收益

其他支出

活動

結算的時候數

品牌

竣工決算數

一、平常公益性估算財政資金補貼款薪水

452.96

一、一般來說通用服務于總支出

331.89

二、政府機關性基金投資工程預算財務補貼款薪水

 

二、外交關系支出費用

 

三、公有投資者營業費用預算財政廳補貼款工資收入

 

三、航空航天撥出

 

四、上級領導補助金薪資收入

 

四、共同安全衛生花費

 

五、企事業營收

 

五、培養經費支出

 

六、生產使收入

 

六、實驗技術設備教育支出

 

七、附帶行業繳納營收

 

七、傳統藝術旅遊體育健康與影視文化費用支出

 

八、另一收錄

 

八、社會中保駕護航和就業的教育支出

25.84

 

 

九、衛生衛生其他支出

9.33

 

 

十、發展節能節能減排節能減排總支出

 

 

 

11、城鄉建設居委會費用支出

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

第十五、交通網輸送撥出

 

 

 

十四、產品堪探工業化的問題等花費

 

 

 

二十、金融業精準服務行業等費用支出

 

 

 

第十六、金融服務開支

 

 

 

十二、救助其他東南部性支出

 

 

 

十九、當然網絡資源海域氣候等開支

 

 

 

第十九、往房保障措施結余

85.99

 

 

二十五、調味品工程設備儲備量經費支出

 

 

 

二國慶、國家資本合作經營工程預算經費支出

 

 

 

二12、傷害預防治療及應急響應治理收支

 

 

 

二十五、相關花費

 

 

 

三十四、公司債務還本支出費用

 

 

 

三十八五、財產付息經費支出

 

 

 

二第十五、抗疫特別的國債擬定的費用

 

上年工資收入預估合計

452.96

本年度性支出加總

453.05

使用的非財務捐款余額

 

節余分派

 

期初結轉和節余

1.30

年終結轉和余額

1.21

總共

454.26

總金額

454.26

注:本表反應部門本年尾度的總收支明細和年尾結轉余額情況。


純收入預算表

企事業單位:萬塊人民幣

新項目

當年度使收入自動求和

財政預算撥付效益

上級領導補助金收益

工作效益

經驗工資收入

附屬醫院的單位上交純收入

別的個人收入

功能分類
科目編碼

科目必標題

自動求和

452.96 

452.96 

 

 

 

 

 

201

通常情況公眾服務質量其他支出

331.80

331.80

 

 

 

 

 

20103

區政府辦公廳(室)及涉及到系統工作

331.80

331.80

 

 

 

 

 

2010301

  行政事務運營

242.30

242.30

 

 

 

 

 

2010302

  通常行政處工作行政監察

89.50

89.50

 

 

 

 

 

208

社會發展服務和就業機會教育支出

25.84

25.84

 

 

 

 

 

20805

人事部門參公機關單位社會養老保險開支

25.84

25.84

 

 

 

 

 

2080501

  行政訴訟企業離退職

1.49

1.49

 

 

 

 

 

2080502

  事業廠家離退職

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080505

  政府機關事業發展工作單位差不多社會養老保障繳付付出

16.13

16.13

 

 

 

 

 

2080506

  部門事業上企業單位新職業年金繳納花費

8.06

8.06

 

 

 

 

 

210

衛生情況安全支出費用

9.33

9.33

 

 

 

 

 

21011

人事部門事業發展廠家醫療器械

9.33

9.33

 

 

 

 

 

2101101

  行政處計量單位社區醫療

9.33

9.33

 

 

 

 

 

221

租賃房質量保障結余

85.99

85.99

 

 

 

 

 

22102

公房教育體制改革費用

85.99

85.99

 

 

 

 

 

2210201

  公房個人公積金

25.53

25.53

 

 

 

 

 

2210203

  全款買房補貼費

60.46

60.46

 

 

 

 

 

注:本表揭示部年初度獲取的某項盈利情況下。


撥出竣工決算表

企業單位:萬美元

活動

上年撥出總金額

常見撥出

項目流程收入支出

上交上司結余

銷售教育支出

對附加的單位津貼結余

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

總計

453.05 

363.55 

89.50 

 

 

 

201

通常情況下公開服務保障教育支出

331.89

242.39

89.50

 

 

 

20103

政府裝置工作廳(室)及涉及到裝置公共事務

331.89

242.39

89.50

 

 

 

2010301

  財政啟用

242.39

242.39

 

 

 

 

2010302

  一半行政部門方法事宜

89.50

 

89.50

 

 

 

208

社交后勤保障和就業的收入支出

25.84

25.84

 

 

 

 

20805

行政部門行業組織頤養天年收支

25.84

25.84

 

 

 

 

2080501

  行政管理企業離退休之

1.49

1.49

 

 

 

 

2080502

  創業機構離退居二線

0.16

0.16

 

 

 

 

2080505

  單位名稱事業上單位名稱首要給社會養老保險行業付款其他支出

16.13

16.13

 

 

 

 

2080506

  機關事業性公司事業性公司崗位年金繳納經費支出

8.06

8.06

 

 

 

 

210

清潔穩定付出

9.33

9.33

 

 

 

 

21011

人事部門事業發展方醫療衛生

9.33

9.33

 

 

 

 

2101101

  政府部門政府部門醫療器械

9.33

9.33

 

 

 

 

221

公寓房保護收入支出

85.99

85.99

 

 

 

 

22102

房間改變教育支出

85.99

85.99

 

 

 

 

2210201

  商品房住房基金

25.53

25.53

 

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子政府補貼

60.46

60.46

 

 

 

 

注:本表體現部門管理當當年度度相關結余癥狀。


不需要捐款收錄結余部門預算總表

基層單位:余萬元

盈利

花費

項目流程

預算數

該項目

累計數

基本公用概預算財務捐款

政府機關性股票基金項目預算財政支出審批

國家資產管理經營的成本預算財政局捐款

一、大部分公益性工程預算財務付款

452.96

一、一般來說共同功能其他支出

331.89

331.89

 

 

二、鎮政府性私募基金費用財政局付款

 

二、外交史付出

 

 

 

 

三、國家金融資本銷售財政性預算財政性付款

 

三、防御總支出

 

 

 

 

 

 

四、公用安全防護花費

 

 

 

 

 

 

五、文化教育教育支出

 

 

 

 

 

 

六、專業新技術支出費用

 

 

 

 

 

 

七、技術 出游球場與文化傳播付出

 

 

 

 

 

 

八、社會化切實保障和就業前景性支出

25.84

25.84

 

 

 

 

九、衛生監督鍵康其他支出

9.33

9.33

 

 

 

 

十、節省環保節能教育支出

 

 

 

 

 

 

國慶、縣域小區總支出

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

 

第十三、城市鐵路交通車花費

 

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘工藝訊息等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十六、工商業工作業等收入支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融服務花費

 

 

 

 

 

 

十六、捐助一些中北部花費

 

 

 

 

 

 

18、清新教育資源淺海氣候等開支

 

 

 

 

 

 

十八、房間保障措施經費支出

85.99

85.99

 

 

 

 

第二十、糧油食品運輸存量總支出

 

 

 

 

 

 

二11、國企資本管理工程預算性支出

 

 

 

 

 

 

二十三、傷害防制及急救管理工作撥出

 

 

 

 

 

 

二十四、另外撥出

 

 

 

 

 

 

二十二四、外債還本結余

 

 

 

 

 

 

二十二五、債務糾紛付息付出

 

 

 

 

 

 

二第十五、抗疫特殊國債準備的收入支出

 

 

 

 

上年納入自動求和

452.96

當年度付出預估合計

453.05

453.05

 

 

本年財政資金撥付結轉和盈余

1.30

月底財政廳付款結轉和余額

1.21

1.21

 

 

一、普通公益性費用預算國庫審批

1.30

 

 

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金概預算財務撥付

 

 

 

 

 

 

三、集體所有制金融資本操作估算民政補貼款

 

 

 

 

 

 

累計

454.26

共計

454.26

454.26

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


尋常公用設施成本預算不需要審批結余竣工決算表

方:千元

投資項目

加總

基本上總支出

內容支出費用

效果歸類

管理費用編號

學科名稱

201

一樣共公服務管理開支

331.89

242.39

89.50

20103

鎮政府辦公裝修廳(室)及有關于醫院事宜

331.89

242.39

89.50

2010301

  行政事務運營

242.39

242.39

0.00

2010302

  尋常財政方法業務

89.50

0.00

89.50

208

社會各界保駕護航和自主創業付出

25.84

25.84

0.00

20805

財政參公基層單位養老生活教育支出

25.84

25.84

0.00

2080501

  財政公司的離辭職

1.49

1.49

0.00

2080502

  行業行業離退休工資

0.16

0.16

0.00

2080505

  企創業企事編創業企事編大多頤養天年保障繳納費用性支出

16.13

16.13

0.00

2080506

  工商登記事業有成工作單位崗位年金網上繳費總支出

8.06

8.06

0.00

210

環保營養性支出

9.33

9.33

0.00

21011

人事部門事業心計量單位醫遼

9.33

9.33

0.00

2101101

  財政企事業單位治療

9.33

9.33

0.00

221

房產質量保障性支出

85.99

85.99

0.00

22102

住宅房變革收支

85.99

85.99

0.00

2210201

  商品房北京公積金

25.53

25.53

0.00

2210203

  買房補助費

60.46

60.46

0.00

累計

453.05

363.55

89.50

注:本表表示行政部門年初度通常公用設施概算國庫撥付費用具體情況。


2020全年平常服務性工程預算財政廳付款一般其他支出預算表

單位名稱:萬余元

經濟條件進行分類管理費用商品代碼

課目命名

預算數

經濟能力各類

考試科目識別碼

課程和科目稱謂

竣工決算數

301

公資春節福利開支

348.77

302

寶貝和工作花費

14.46

30101

  基本的公司

39.50

30201

  辦公裝修費

6.45

30102

  經費國家補貼

156.62

30202

  柔印費

 

30103

  獎勵金

81.80

30203

  聯系費

1.50

30106

  工作餐補助費費

9.28

30204

  的手充值

 

30107

  考核月薪

 

30205

  水電費

 

30108

行政機關視野公司大多社區養老險行業付費

16.13

30206

  電價

 

30109

職業的年金納費

8.06

30207

  電力費

0.57

30110

干部職工通常社區社會醫療保險行業繳納費用

9.33

30208

  供暖費

 

30111

公務活動員醫治補助款繳納費用

 

30209

  物業公司方法費

 

30112

某個社會各界基本保障付費

2.52

30211

  交通費

0.31

30113

住宅房住房基金

25.53

30212

  因公出國留學(境)雜費

 

30114

診療費

 

30213

  修理(護)費

0.76

30199

  其它的基本工資副利結余

 

30214

  租貸費

 

303

對個人賬戶和家族的補貼政策

0.14

30215

  辦公會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  課程培訓費

 

30302

  養老金費

 

30217

  國家公務接受費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專屬涂料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  現在的生活補貼申請書

 

30225

  多功能燃料油費

 

30307

  醫療器械費補貼政策

 

30226

  勞務輸出費

 

30308

  國家國家助學金

 

30227

  請求工作費

 

30309

  榮譽金

0.07

30228

  商會經費預算

2.99

30310

私人農林牧產生津貼

 

30229

  好處費

1.88

30311

  代繳社會各界安全費

 

30231

  公務活動車輛使用正常運作維修保養費

 

30399

  別對私人和家人的津貼

0.07

30239

  許多鐵路交通成本費用

 

 

 

 

30240

  稅金及浮動成本

 

 

 

 

30299

  其它寶貝和服務質量教育支出

 

 

 

 

310

金融資本性結余

0.18

 

 

 

31002

  辦工裝備購置費

0.18

 

 

 

31003

  通用型主設備新購

 

 

 

 

31007

  訊息網絡數據及小軟件購買升級更新

 

 

 

 

31013

  國家公務車輛租賃折舊費

 

 

 

 

31019

  某個公路交通手段購入

 

 

 

 

31021

  古墓葬和擺貨品購進

 

 

 

 

31022

  無型股權購置費

 

 

 

 

31099

  另一資本公司性其他支出

 

工人接待費合計數

348.91

共公費用累計

14.64

注:本表揭示機構年初度一般的公益性預算表財政資金捐款通常其他支出詳細現狀。


一半公共服務成本預算財政預算捐款“三公”專項經費總支出部門預算表

單位名稱:萬的大寫

尋常共同成本預算財務付款“三公”費用

總金額

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車租賃費及啟用運營費

國家公務接待室費

小計

因公出行用車

購置費費

公務活動出行用車

運營維護與保養費

概預算數

預算數

概算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

注:本表體現部門管理年初度“三公”費用費用支出 預預算問題。


政府部門性資金成本預算民政審批效益支出費用預算表

行業:萬美元

產品

月初結轉和節余

本年度收入來源

上年其他支出

年初結轉和

余額

功效幾大類會計分類代碼

考試科目命名

總計

 

 

小計

大體結余

活動結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

 

 

注:本表表現政府機構部門年初度政府機構性資金概預算民政捐款工資收支及結轉和節余現象。

ಌ說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有制資本公司銷售經營預部門預算財政支出費用付款使收入支出費用部門預算表

企業:千元

產品

期初結轉和余額

年初純收入

當年度付出

年底結轉和盈余

技能分類別會計分類簡碼

項目命名

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:本表呈現政府部門上月度國有制股權投資開項目預算財政資金補貼款盈利盈余及結轉和盈余情形。

꧅說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股權過負債的時候表

 

 

公司:萬元左右

 

占比

商業價值

期初數

年底數

今年初數

年終數

一、固定資產自動求和

——

——

24.28

18.90

   (一)流量資金

——

——

9.35

6.87

   (二)比較固定資產原值投資

——

——

36.47

36.65

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ܫ                2.通用性機器(臺/套/輛)

42

43

23.71

23.89

🥀                     這之中:(1)車量(輛)

 

 

 

 

꧙                                 普通公務接待出行

 

 

 

 

﷽                                 交通執法值崗專車

 

 

 

 

🐎                                 特中專科技巧車輛使用

 

 

 

 

🙈                                 其余專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𓆏               4.一些固定好股本

——

——

12.76

12.76

💞        減:顯示器折舊費用及減值預備

——

——

21.58

24.63

   (三)不斷股本成本

——

——

 

 

   (四)長期的債卷投資項目

——

——

 

 

   (五)在建網項目

——

——

 

 

   (六)無形之中債務

——

——

0.18

0.18

ꦫ        減:總共使用攤銷

——

——

0.14

0.17

   (七)另外固定資產

——

——

 

 

二、外債總計

——

——

1.30

1.21

三、凈資金預估合計

——

——

22.98

17.69

 

 

 

 


🐓第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

 

一、使收入收入支出預算基本環境表明

里還西安市松江區委會會黨的發展歷史分析室(西安市松江區區域志辦工室室)2020🧸年度收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少40.31萬元,下降8.15%。主要原因:人員變動導致人員經費支出減少,其他收入減少。

二、薪資收入預算情況下說明怎么寫

上年收入合計452.96萬元,其中:財政撥款收入452.96萬元,占100.00%。

三、開支部門預算事情闡明

年初♔支出合計453.05萬元,其中:基本支出363.55萬元,占80.25%;項目支出89.50萬元,占19.75%。

四、民政補貼款利潤總支出結算的時候總的現象表示

中共中央杭州市松江區常務促進會中國革命史學習室(杭州市松江區位置志辦工室)2020🌠年度財政撥款收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加0.29萬元,增長0.06%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

五、常見公共性估算國庫補貼款收支部門預算狀態情況報告

(一)普遍公眾估算財政局補貼款費用支出 竣工決算總體性狀況

𝓰一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.38萬元,增長0.08%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

(二)一樣 公用工程預算財政性付款費用支出 竣工決算成分狀況

🧔一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)331.89萬元,占73.26%;社會保障和就業支出(類)25.84萬元,占5.70%;衛生健康支出(類)9.33萬元,占2.06%;住房保障支出(類)85.99萬元,占18.98%。

(三)基本公共性預算表財政局撥付其他支出結算的時候基本現象

💫一般公共預算財政撥款支出年初預算為399.78萬元,支出決算為453.05萬元,完成年初預算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。其中:

1🦄、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為209.83萬元,支出決算為242.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。

2ജ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。年初預算為89.50萬元,支出決算為89.50萬元。與預算數持平。

3💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為3.80萬元,支出決算為1.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業單位退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

5༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為16.92萬元,支出決算為16.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

6𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為8.46萬元,支出決算為8.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7🔜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.05萬元,支出決算為9.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為25.24萬元,支出決算為25.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素調整年度公積金繳費基數,公積金實際支出額上漲。

8🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為35.52萬元,支出決算為60.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

六、應該公用設施預算不需要審批根本總支出預算現象情況報告

🦋一般公共預算財政撥款基本支出363.55萬元。其中:人員經費348.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助;公用經費14.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費以及辦公設備購置。

七、普通共同預算表財政預算捐款“三公”經費預算付出竣工決算狀態申請報告

(一)“三公”專項經費財政預算付款教育支出部門預算總體布局情況下這說明。

🧸“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

♛2020年中“三公”費用財務撥付總教育付出結算的時候數與去年同期中同比增加,這里面:因公出境(境)費總教育付出結算的時候與去年同期中同比增加;因公用車的租賃費及開機運行維護與保養費總教育付出結算的時候與去年同期中同比增加;因公接持費總教育付出結算的時候與去年同期中同比增加。

(二)“三公”事業費財政資金撥付經費支出結算的時候具體化條件表明。

🐻“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

🔥國家公務租車開機運行維修收入支出0.00萬美元。2020年,黨中央昆明市松江區編委會會中國革命史研究分析室(昆明市松江區的地方志商務辦工室)分屬各概預算方開銷財政部門補貼款的因公私家車保證量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

🌳國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。公務接待批次0次、人次0人,其中:接待外賓批次0次、人次0人。

🎉里還西安市松江區常務委會黨的發展歷史研究分析室(西安市松江區場所志辦公裝修室)2020年無“三公”事業費國庫審批其他支出。

八、國家性母基金財政撥出預算財政撥出審批盈利撥出竣工決算前提反映

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元。

𓃲國共鄭州市松江區理事會會黨的發展歷史的調研室(鄭州市松江區的地方志辦公裝修室)2020本年度無鎮政府性股票基金費用預算財政資金付款年收入和教育支出。

九、國有制資本銷售財政性預算財政性審批純收入結余結算的時候狀態表明

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元,

💝中國國民黨深圳市松江區常務編委會黨的歷史科研室(深圳市松江區平臺志辦公裝修室)2020年末無國家投資者合作經營項目預算財務補貼款收錄和經費支出。

十、成本預算業績考核方法原因

國共深圳市松江區理事會會中國革命史分析室(深圳市松江區地方志商務值班室)2020ꦍ年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標,定期完成部門跟蹤自評價,并對本單位2020年部門整體支出進行績效跟蹤評價工作。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元,平均得分99分(其中,績效評級為“優”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


 


財政項目支出績效自評表1

2020財政年度

產品名字

參考文獻排版出版發行

操作員崗位

總共廣州市松江區理事會會中國革命史研發室

快速執行廠家

里還重慶市松江區理事會會黨史國史理論調研室

品牌錢(億元)

 

年終工程預算數

上半年財政預算數

全年度強制執行數

得分

執行工作率

命中率

一年度信貸資金總收入

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

   在當中:至今財政部門補貼款

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

🅰        本年結轉項目資金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

💜        某個資金量

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

年度夢想綜合夢想

期望工作目標

實際效果實現癥狀

1▨、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,發行范圍以各機關單位為主,并設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,以迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

1🅰、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,如《為了全面小康——松江對口支援(1995—2020)等,迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,如《松江老字號》等,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

績效考評指標值

6級完成指標

三級評價指標

三級評價指標

半年度公式值

真正做完值

得分

及格率

誤差主觀原因研究分析及提高效率錯施

比較滿意指標值

高效經營指標英文

交流與溝通協調性體制完善性

不斷完善

建全

10

10

 

高效服務管理方式日趨完善性

日趨完善

加強制度建設

10

10

 

機構授權委托完成指標

機構協同作戰度

比較好

順暢

10

10

 

效益分析指標

社會中經濟效益招生指標

閱覽室開具范圍內

全國

全國

10

10

 

電子圖書獲利受眾

豐富

廣泛性

10

10

 

可繼續會影響指標值

意林少年版感到服務質量

≥90%

≥90%

10

10

 

爆出指標英文

比例指標英文

各樣書籍印份數

6600本

5300本

8

8

因組成部分書本印、裝幀等變,影響到出版業總值

線質量因素

各個少兒圖書油墨印刷不及格率

100%

100%

10

10

 

限期標準

特殊圖書室設計印刷快速率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

分值:

98

 

 


 



財政項目支出績效自評表2

2020年末

項目稱謂

宣揚與品牌宣傳

組長職能部門

中共中央蘇州市松江區理事會會黨的歷史科學調研室

具體實施機關單位

中國國民黨成都市松江區政法委員會會黨的歷史調查室

頂目現金(W)

 

年末費用數

整年財政預算數

整年進行數

占分

繼續執行率

評分

本年度信貸資金總是

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

   另外:本年財政廳付款

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

𝔉        上一年結轉成本

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

ꦜ        某個財力

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

當年度整體方向

預估受眾

實際上的完整癥狀

1𒁃、《黨史信息報》發行提高黨員受益面,最大限度擴大閱讀范圍;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展系列宣傳活動

1🎀、擴大了《黨史信息報》發行,提高了黨員受益面;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展了系列宣傳活動

效績的指標

一個評價指標

五級指標

三級考試完成指標

全年完成指標值

現場成功完成值

占分

優秀率

差別原故分享及不斷改進方式

轉化率招生指標

次數招生指標

品牌宣傳多少次

2次

2次

9

9

 

效果技術指標

宣傳活動與宣傳主題匹配率

100%

100%

9

9

 

時限評價指標

宣全行為展開即時率

100%

100%

9

9

 

料工費目標

的成本操控

健康

穩定

9

9

 

利潤技術指標

世界 生態效益招生指標

松江黨的經驗、經驗掌握率

≥90%

≥90%

9

9

 

記者新聞稿的次數

2次

2次

9

9

 

可將持續導致公式

宣傳畫履蓋面

全縣

全縣

9

9

 

不錯度要求

貼心服務目標服務服務滿意因素

大眾文本比較知曉率

≥90%

≥90%

9

9

 

長效機制工作指數

宣傳推廣安全措施全面度

詳細完整

全部

9

9

 

勞務資源英文指標圖

人員管理搭配有效率性

合理合法

合理化

9

9

 

 

 

 

 

 

 

總成績:

100

 


 

國慶、其余重要性細節的原因這說明

(一)行政機關運作專項資金開支問題

ဣ機關運行經費支出14.64萬元,比2019年度減少3.17萬元,下降17.80%。主要原因是厲行節約,辦公設備購置支出減少。

(二)政府機關回收費用前提

ꦇ中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4.99萬元,其中:貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額1.50萬元。

2020🦩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額3.49萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額1.5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)機動車輛、住宅唯一性使用實際情況

1、機動車輛

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住房

(1)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

(2)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)𒅌擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌠一、國庫資金局支出付款個人收入:指基層單位年初度從本級國庫資金局支出行政部門授予的國庫資金局支出付款,例如平常公共服務成本成本費用預算國庫資金局支出付款、政府部性股權基金成本成本費用預算國庫資金局支出付款和國企充分自主經營成本成本費用預算國庫資金局支出付款。

二、事業薪資:指事業計量單位大力開展正規金融業務過程舉例協助過程贏得的薪資。

🌌三、企業生意效益:指人事基層單位在正規業務部門主題的活動形式和助手主題的活動形式認知能力做非自己分攤企業生意主題的活動形式拿到的效益。

🐼四、任何年年工資:指工作單位具有的除“財政部門捐款年年工資”、“教育事業年年工資”、“運營年年工資”等之外的年年工資。主耍是:多次性房屋解困政府補貼等。

五、期初結轉和盈余:意指上一年度還沒有完全、結轉到上年按有關法律法規一直安全使用的錢。

ಞ六、月底結轉和節余:指本當年末度或半年前當年末預決算安排好、因從客觀前提條件出現轉變 是無法按原計劃書快速執行,需卡頓到已后當年末按關與規定隨時使用的的金額。

七、根本開支:指企業單位為擔保平臺正常的定期運轉、做完定期作業釣魚任務而出現的各類開支。

🦩八、項目其他教育其他支出:指計量單位為完畢指定的行政處崗位工作或事業有成的發展目的,在總體其他教育其他支出外面發生的的相關其他教育其他支出。

༺九、經營的管理收入其他支出:指事業有成組織在專業化生活及外掛生活本身開展調研非孤立測算經營的管理生活發生了的收入其他支出。

🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭十一國慶、組織操作專項資金不需要預算:指行政訴訟組織和操作公務活動員法服務管理的事業組織使用的應該通用不需要預算不需要付款計劃的差不多付出中的基本共用專項資金不需要預算付出。

 

 

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