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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的方試,轉變成入倉創業項目評定想法和評定畢竟,最為財政預算設置的為重要遵循原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年財政預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四位在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院✨“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作的推廣,我區依照國家股基金生意概算純收入情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算任何

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🌳“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🍌“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府ಞ“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年進行數

估算數

預決算數為前年強制執行數的%

稅款工資

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業所得的稅

228,688

254,000

111.1

    本人增值稅稅

154,993

156,000

100.6

    縣城維系基本建設稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鄉農村土地用到稅

25,026

26,500

105.9

    土地的流失增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農業用地占據稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    環保保障稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    專門營收

34,993

41,070

117.4

    行政訴訟事業性記賬納入

29,019

29,000

99.9

    國有控股資源共享(固定資產)有償服務的使用收錄

71,376

69,030

96.7

    別的薪資收入

59,299

66,180

111.6

去處財政支出年收入自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補貼營收

1,258,201

893,150

71.0

        退還性使收入

363,307

300,220

66.4

        普通性轉變支付行業收益

451,808

442,625

99.9

        專向轉入付 收錄

443,086

150,305

33.9

    新建通常國債純收入

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    挪作他用費用預算安全穩定可以調節債卷

200,000

205,000

102.5

    從區政府性股權基金成本預算借調

30,000

 

 

    從國有制資產管理銷售估算調動

3,220

5,040

156.5

凈收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期強制執行數

概算數

費用數為去年施行數的%

一、般公用安全服務總支出

190,727

198,668

104.2

二、中國國防性支出

3,220

4,417

137.2

三、共公可靠付出

128,327

168,971

131.7

四、培育教育支出

354,890

420,625

118.5

五、科學學的技術費用支出

45,869

53,333

116.3

六、傳統藝術度假旅游體育足球與傳媒廣告支出費用

45,871

103,508

225.7

七、世界 保證和找工作教育支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生情況安全總支出

157,008

165,945

105.7

九、節水節能減排支出費用

193,688

95,934

49.5

十、城鄉居民居委收入支出

692,638

688,977

99.5

11、農業和林業水費用

264,493

346,423

131.0

12、客運輸送收入支出

467,425

171,349

36.7

十五、網絡資源地質勘察圖片信息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、商業區服務質量業等花費

7,285

8,570

117.6

第十、大森林資源量大海氣象臺等其他支出

5,741

5,949

103.6

16、租賃房的保障結余

139,738

202,539

144.9

十六、油糧工程設備儲備庫費用支出

6,503

9,075

139.6

十九、自然災害預治及急救菅理付出

17,060

21,245

124.5

第十九、黨員發展對象費

 

61,863

 

第二十、債權付息經費支出

17,172

20,000

116.5

二國慶、相關費用

46,032

50,971

110.7

通常情況公共信息估算費用加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年來執行數

概預算數

估算數為前年實行數的%

轉入性費用

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門付出

105,940

118,307

111.7

    普遍企業債券還本收入支出

96

 

 

    分配預決算穩定的調結股權基金

202,452

 

 

    結轉下年開支

170,678

 

 

收支共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

好項目

上一年繼續執行數

概算數

決算數為
部門預算數 %

一、一半社會化服務項目服務項目

142,167

135,307

        95.2

    人代會行政監察

1,022

955

        93.4

      人事部門啟動

703

671

        95.4

      基本上行政處工作管理行政監察

5

36

       720.0

      人擴大會議

132

66

        50.0

      人代會督促

53

48

        90.6

      主要的工作

129

134

       103.9

    全國政協事務處理

755

733

        97.1

      人事部門加載

432

375

        86.8

      工商聯會議通知

21

56

       266.7

      理事會視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      的工商聯事宜付出

149

82

        55.3

    當地政府商務辦廳(室)及相關機購行政事務

43,000

36,380

        84.6

      行政性自動運行

13,459

16,382

       121.7

      應該行政機關的管理工作

13,688

4,807

        35.1

      機構的服務

644

690

       107.1

      重點相關業務營銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務管理

58

17

        29.3

      事業發展運作

1,826

1,944

       106.5

      同一中央政府辦公裝修廳(室)及相關聯組織行政事務開支

10,371

9,424

        90.9

    趨勢與創新公共事務

1,686

1,936

       114.8

      行政機關程序運行

1,032

965

        93.5

      常見行政處經營事物

654

971

       148.5

    數據分析信心事情

1,041

1,093

       105.0

      行政管理運作

564

588

       104.3

      產品信息事務處理

41

26

        63.4

      專向數據匯總銷售

9

20

       222.2

      統計數處理

34

70

       205.9

      重點清查活動內容

206

143

        69.4

      統計顯示抽樣檢驗檢查

183

198

       108.2

      另一個測算新信息公共事務其他支出

4

48

     1,200.0

    不需要事情

4,333

5,055

       116.7

      財政操作

2,594

2,801

       108.0

      數據化規劃

954

1,431

       150.0

      民政請求業務流程性支出

565

689

       121.9

      另外的財務事物支出費用

214

134

        62.6

    稅費行政事務

5,775

7,044

       122.0

      行政性運作

2,370

1,747

        73.7

      普遍行政處工作管理業務

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款流程手續訂

2,930

4,481

       152.9

    審計工作工作

1,426

2,247

       157.6

      行政性啟用

740

687

        92.8

      內審業務員

501

1,261

       251.7

      教育事業啟用

166

233

       140.4

      別的審計工作事務管理撥出

19

66

       347.4

    人才資源性資源性工作

1,710

313

        18.3

      衛生事業操作

1,515

 

  

      別人資源量事情經費支出

195

313

       160.5

    紀檢督查業務

1,362

1,644

       120.7

      行政部門加載

1,152

1,384

       120.1

      尋常人事部門操作工作

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      另外的紀檢督查事務處理性支出

69

83

       120.3

    貿易事物

27,385

12,863

        47.0

      政府部門工作

1,773

1,341

        75.6

      基本行政機關監管事宜

7,098

7,681

       108.2

      自己事業行駛

1,312

1,457

       111.1

      一些科貿事務性收入支出

17,202

2,384

        13.9

    相關知識土地產權事宜

1,034

1,624

       157.1

      國內相關知識土地產權企業戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事宜

233

270

       115.9

      財政啟動

129

122

        94.6

      一樣行政機關菅理業務

104

148

       142.3

    檔案資料事情

1,117

1,207

       108.1

      行政部門運轉

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      一些電子檔案行政事務支出費用

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工行聯業務

441

463

       105.0

      基本上政府部門控制公共事務

126

110

        87.3

      某些君主制黨派及工商部門聯業務經費支出

315

353

       112.1

    市民社團事務性

3,408

4,093

       120.1

      行政機關工作

808

923

       114.2

      一般的行政訴訟操作事務性

1,574

1,949

       123.8

      企業運營

98

101

       103.1

      某個消費者團體心理咨詢事情結余

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公樓廳(室)及相關的結構行政事務

7,586

5,574

        73.5

      行政處使用

1,782

1,647

        92.4

      一樣 行政性管理制度事務管理

5,190

3,312

        63.8

      創業電腦運行

614

615

       100.2

    聚集事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政管理作業

445

441

        99.1

      通常情況下財政控制事務管理

650

1,147

       176.5

      另外阻止事務處理花費

222

382

       172.1

    宣傳方案事物

9,322

19,806

       212.5

      行政訴訟操作

400

361

        90.3

      基本上財政管理制度行政事務

4,089

9,759

       238.7

      工作開機運行

1,549

1,602

       103.4

      各種校園宣傳業務撥出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事情

950

1,013

       106.6

      人事部門運營

516

522

       101.2

      一半行政事務性的管理事務性

183

226

       123.5

      宗教界事務性

132

140

       106.1

      僑民工作

88

88

       100.0

      一些統戰事宜結余

31

37

       119.4

    許多共產黨人業務總支出

3,676

4,419

       120.2

      事業性運動

2,157

2,398

       111.2

      某個共產黨員事務性經費支出

1,519

2,021

       133.0

    市場的監察安全管理事物

22,245

23,053

       103.6

      財政開機運行

11,016

11,219

       101.8

      基本上行政性管理方法事務性

205

639

       311.7

      領域遠程監控工作管理自查報告

4,741

4,106

        86.6

      餐飲市場衛生監督執法監督衛生監督執法

304

164

        53.9

      個人消費者們合法權防護

141

123

        87.2

      信心化建筑

244

263

       107.8

      重視重視督察服務管理

 

80

  

      規范規范化服務管理

 

79

  

      非處方藥事務管理

166

7

         4.2

      定妝品事情

 

10

  

      創業自動運行

4,864

5,230

       107.5

      其它市場中督查管理方法業務

564

1,133

       200.9

    別的大部分服務的性服務的教育支出

1,343

1,552

       115.6

      另外應該公益性服務保障收支

1,343

1,552

       115.6

二、民防收入支出

3,178

4,337

       136.5

    航空航天動員會

3,158

3,169

       100.3

      我們防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的防御花費

20

1,168

     5,840.0

三、共公安全防護費用支出

128,229

168,857

       131.7

    軍事警察局施工隊

924

924

       100.0

      別武裝法警團隊其他支出

924

924

       100.0

    派出所

122,034

162,238

       132.9

      行政處啟動

72,176

96,855

       134.2

      似的人事部門處理工作

8,322

16,627

       199.8

      企業對互聯網建造

21,534

18,624

        86.5

      案件審理案件審理

19,852

30,052

       151.4

      另外的公安系統經費支出

150

80

        53.3

    部委應急

1,194

1,001

        83.8

      行政機關開機運行

1,066

873

        81.9

      平安業務員

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政性作業

2,376

2,268

        95.5

      大部分財政管理系統行政事務

107

124

       115.9

      基層醫院民事保險業務

793

1,410

       177.8

      普法宣揚

145

177

       122.1

      國家法律支助

477

583

       122.2

      法治的建設的建設

179

132

        73.7

四、教育培訓撥出

350,262

416,492

       118.9

    基礎教育安全管理行政事務

1,667

691

        41.5

      行政事務電腦運行

844

691

        81.9

      一樣 人事部門安全管理事宜

823

 

  

    一般的文化教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前培育

50,419

80,544

       159.7

      中心校基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中文化教育

41,145

99,361

       241.5

      高一教肓

17,759

31,426

       177.0

      同一傳統幼教其他支出

12,666

50,521

       398.9

    職業的教育教學

6,617

11,426

       172.7

      崗位高級中學基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    青少年教導

5,234

3,798

        72.6

      成年人中上教育培訓

5,234

3,798

        72.6

    電臺網絡電視機的教育

81

2,800

     3,456.8

      播報電視視頻私立學校

81

2,800

     3,456.8

    特異學校

786

1,397

       177.7

      比較特殊學校里培育

786

1,397

       177.7

    教育培訓及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      幼兒教師培訓

3,437

3,467

       100.9

      基層干部文化藝術培訓

1,401

1,597

       114.0

      學習其他支出

4,867

4,658

        95.7

    文化藝術培訓費增加分配的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      大城市規模性學教學樓建設規劃

3,964

2,036

        51.4

      另外培育費附帶準備的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    相關教肓費用

1,058

1,001

        94.6

五、科學實驗技術設備教育支出

38,035

45,238

       118.9

    專業技術處理事物

1,051

944

        89.8

      行政訴訟運營

599

484

        80.8

      行政機關保障

452

460

       101.8

    新技術研究分析與開發設計

8,492

8,515

       100.3

      用技術設備學習與制作

5,365

6,968

       129.9

      科技公司成績圖片轉換與擴散作用

3,127

1,547

        49.5

    科枝要求與服務培訓

2,982

10,989

       368.5

      科技發展的條件自查報告

2,982

10,989

       368.5

    物理學能力推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳活動形式

534

543

       101.7

      科技產業館站

632

697

       110.3

      相關生物學高技術興起付出

5

 

  

    某個實驗水平付出

24,339

23,550

        96.8

      高新科技返現獎勵

9

 

  

      相關完美水平性支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化水平旅游度假教育與新傳媒收入支出

36,956

75,003

       203.0

    文化水平和旅游活動

18,436

54,116

       293.5

      行政部門自動運行

1,031

1,010

        98.0

      一樣行政訴訟工作管理事務處理

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      文化知識展示臺及紀念展組織

1,069

24,288

     2,272.0

      技術 生活

2,269

2,331

       102.7

      百姓文化課

2,820

3,201

       113.5

      技術 制作與庇護

24

58

       241.7

      人文和旅游酒店市場維護

401

437

       109.0

      旅游活動策劃活動

1,373

1,470

       107.1

      自助游該行業國際工作管理方法

1,191

 

  

      其它的特色文化和文旅費用

6,280

19,146

       304.9

    古物

1,564

2,453

       156.8

      文物呵護呵護

288

564

       195.8

      館

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      行政處電腦運行

372

404

       108.6

      應該行政性管理方法公共事務

228

 

  

      田徑運動大賽

349

588

       168.5

      體育競技的訓練

1,259

829

        65.8

      教育展覽館

12,661

12,931

       102.1

      百姓田徑

1,760

1,860

       105.7

      另一體肓收入支出

134

209

       156.0

    直播電視臺

8

13

       162.5

      另一播音老電視性支出

8

13

       162.5

    另一文化藝術體育課與山東新農商軟件科技有限公司費用

185

1,600

       864.9

      促銷民族文化進展專向教育支出

65

100

       153.8

      人文精神流通業發展壯大專項整治開支

120

1,500

     1,250.0

七、市場保護和求業撥出

357,571

270,195

        75.6

    人才教育資源教育資源和的社會保險管理方法公共事務

26,071

33,913

       130.1

      行政管理自動運行

1,045

1,398

       133.8

      通常情況下行政處監管行政監察

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造有效保障督察

711

848

       119.3

      中國社會商業保險銷售業務方法事宜

1,451

1,377

        94.9

      公共信息專業教育安全服務和職業分析的技能判定醫院

1,430

2,117

       148.0

      勞作人事行政矛盾協商仲裁庭

694

851

       122.6

      其它人資產品和時代后勤保障管理方法事務處理經費支出

6,774

7,709

       113.8

    民政安全管理行政監察

2,441

5,427

       222.3

      行政部門運動

696

758

       108.9

      民間文化團隊管理方法

1,067

1,223

       114.6

      農村基層統治和社區服務中心制作

109

1,130

     1,036.7

      許多民政標準化管理公共事務性支出

569

2,316

       407.0

    行政事務參公企業單位離退休年齡

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作管理的行政性公司離退休年齡

2,362

2,422

       102.5

      創業單位名稱離離休

3,915

6,501

       166.1

      機構企業企業單位根本社會養老險費用付款教育支出

57,287

56,739

        99.0

      國家機關創業單位名稱職位年金繳納費用支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關事業上廠家基本的養老安全安全新基金的補貼申請書

412

671

       162.9

      相關行政訴訟參公機關單位離離休開支

94

104

       110.6

    擇業補貼費

35,907

39,000

       108.6

      就業機會眾創服務質量補助費

 

300

  

      公益活動性崗位上國家補貼

32,049

34,775

       108.5

      別的就業機會政府補貼收入支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      陣亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍伍家庭生活補貼金

238

240

       100.8

      優撫企業政府部門開支

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村地區籍退役兵士老年健康生活中補帖

39

85

       217.9

      其它的優撫結余

358

410

       114.5

    退役按置

4,500

6,292

       139.8

      退役軍人回遷

1,435

1,110

        77.4

      軍事部隊交接政府辦公室的離離休者棚戶區改造

1,998

3,819

       191.1

      軍隊移交清單區政府離離休黨員干部安全管理培訓機構

200

328

       164.0

      退役中國士兵經營幼小銜接

19

82

       431.6

      各種退役安置費收支

848

953

       112.4

    中國社會保障制度微信

24,028

42,455

       176.7

      小兒福利性

178

126

        70.8

      老年性副利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      當今社會優惠教育事業公司

1,122

1,787

       159.3

      其余市場經濟褔利其他支出

107

103

        96.3

    精神殘疾人就業事業性

8,847

10,710

       121.1

      政府部門啟動

335

356

       106.3

      一樣行政部門管理系統行政監察

431

585

       135.7

      智殘人治愈

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人求業和精準扶貧

4,369

4,101

        93.9

      殘疾人日子和康復護理補貼金

84

341

       406.0

      其他殘疾人創業經費支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業性

581

596

       102.6

      行政部門使用

191

172

        90.1

      通常情況下財政工作事務性

270

270

       100.0

      另一紅十字事業上的開支

120

154

       128.3

    低性生活擔保

2,726

3,602

       132.1

      中國城市很低日子保駕護航金其他支出

2,726

3,602

       132.1

    長期搶救

475

727

       153.1

      臨時設施社會救助教育支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人搶救支出費用

325

397

       122.2

    特困人求助供奉

20

88

       440.0

      的城市特困員工援助供給花費

20

80

       400.0

      農村社區特困專業人員求助飼養經費支出

 

8

  

    相關日常生活援助

2,717

2,662

        98.0

      其他城區活援助

2,481

2,662

       107.3

      其他的村口生話救治

236

 

  

    財政廳對通常健康養老金行業私募基金的補貼政策

574

619

       107.8

      財政性對城鄉人人關鍵社區個人養老保險服務貨幣基金的補助費

574

619

       107.8

    退役士兵處理公共事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    一些生活質量保障和就業前景總支出

150,574

29,541

        19.6

八、環衛健康保健開支

147,672

156,640

       106.1

    清潔衛生健康的處理事務處理

3,848

6,235

       162.0

      行政事務運動

1,432

1,515

       105.8

      基本上行政部門工作管理工作

2,385

4,720

       197.9

      另外的衛生學衛生菅理事務管理總支出

31

 

  

    私立的醫院

38,760

31,375

        80.9

      整合醫院科室

29,393

20,510

        69.8

      中醫學(漢族)醫療機構

3,984

4,073

       102.2

      心理病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫院

2,651

2,139

        80.7

      別專業專科醫院

0

1,911

  

      任何名辦醫生經費支出

140

55

        39.3

    基層員工醫療保障衛生學機購

35,773

40,524

       113.3

      城市地區居委衛生學組織

32,379

37,174

       114.8

      一些基本醫療服務衛生監督組織付出

3,394

3,350

        98.7

    公益性健康

32,155

35,205

       109.5

      患病怎樣預防調控裝置

4,106

5,323

       129.6

      衛生間督促組織機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼中醫保健平臺

1,267

1,737

       137.1

      突發救助組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血部門

1,802

2,040

       113.2

      差不多公眾衛生防疫服務培訓

16,543

17,428

       105.3

      嚴重共同衛生監督專門

951

870

        91.5

      應急管理公共性安全活動應急管理外理

88

65

        73.9

      同一公用食品衛生費用

122

178

       145.9

    中醫療器械學藥

12

30

       250.0

      的中醫學藥費用

12

30

       250.0

    規劃二孩事情

5,352

6,815

       127.3

      其它計劃怎么寫生殖公共事務總支出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門事業公司的社區醫療

27,911

30,349

       108.7

      財政企業單位診療

4,524

2,591

        57.3

      行業廠家醫療器械

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位人員醫學補貼申請書

0

19

  

      相關行政機關企業基層單位醫疔費用

2,700

3,500

       129.6

    財政支出對基本上醫疔保險費用私募基金的補貼政策

95

95

       100.0

      財政廳對新型農村市民基本上醫療保障保險金基金、期貨、現貨、微盤的政府補貼

95

95

       100.0

    整形救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉居民整形援助

282

2,386

       846.1

      相關醫遼救援費用

2,421

2,437

       100.7

    優撫對象醫用

 

260

  

      優撫群體社區醫療津貼

 

260

  

    老齡衛生間身體健康醫療質量

547

271

        49.5

      老齡衛生管理良好服務于

547

271

        49.5

    任何衛生監督營養經費支出

516

658

       127.5

      一些干凈身體結余

516

658

       127.5

九、能效綠色環保收支

118,093

20,480

        17.3

    工作環境保養監管工作

1,704

2,444

       143.4

      行政事務啟動

362

693

       191.4

      正常財政管理工作事物

1,313

1,721

       131.1

      生態保障氛圍保障宣全

29

30

       103.4

    生態探測與督察

77

33

        42.9

      核與電磁干擾安全性高監督的管理職能

77

33

        42.9

    被污染的有機廢氣

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      固體顆粒丟棄物與生物品

4

9

       225.0

      其它的污染問題預防治療其他支出

290

314

       108.3

    廢棄物節能減排

49,115

17,285

        35.2

      自然生態環保監控與個人信息

2411

2744

       113.8

      農業生態條件交通執法監督檢查

866

910

       105.1

      減少排放專項督查收入支出

36287

13431

        37.0

      清理研發專頂總支出

 

200

  

      其它的污染破壞降碳花費

9551

 

  

    可可更新資源再生能源

 

200

  

    另外的節能環境保護環境保護教育支出

66603

 

  

十、城鄉居民小區其他支出

421,380

469,542

       111.4

      村鎮建設社群工作業務

178,528

207,487

       116.2

        人事部門運營

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政訴訟經營事物

4,227

2,951

        69.8

        機關單位售后服務

583

168

        28.8

        城管執法監督

7,199

1,526

        21.2

        任何縣域居委處理行政監察撥出

153,945

182,139

       118.3

      城鎮街道辦事處公共性公共服務設施

123,227

82,088

        66.6

        一些城鄉建設居委會公用油煙凈化器收入支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉經濟社群生態衛生間

86,237

145,607

       168.8

      項目建設市廠處理與參與

7,886

12,499

       158.5

      其它城鄉居民平臺花費

25,502

21,861

        85.7

11、畜牧業水費用

223,393

257,102

       115.1

      農林業

31,969

44,429

       139.0

        財政進行

2098

2506

       119.4

        平常行政部門維護事務管理

114

51

        44.7

        事業心加載

2982

2826

        94.8

        科技開發還原成與宣傳售后服務

268

1018

       379.9

        害蟲害的控制

460

569

       123.7

        農護膚品效果人身安全

337

1384

       410.7

        稽查行業管理

343

322

        93.9

        統計分析監測站與訊息服務質量

239

81

        33.9

        穩定性種植戶年收入補貼金

5756

5642

        98.0

        漁業生孩子支撐貼補

2418

3406

       140.9

        農林團隊化與流通業化操作

7952

9066

       114.0

        農類產品生產與案例

122

60

        49.2

        農材愛心慈善事業性

688

4123

       599.3

        草業自然資源愛護消除與利用率

545

601

       110.3

        機器設備油市場價格變革對水產業的補貼政策

8

13

       162.5

        對高效畢業證生到面層現職補貼費

125

116

        92.8

        任何農業科技費用

7514

12645

       168.3

      林果業和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業發展學校

1153

1433

       124.3

        森立引進

1575

2120

       134.6

        高技術活動推廣與變為

418

891

       213.2

        森林草原公益性其他支出

 

790

  

        其余林果業其他支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        財政工作

568

563

        99.1

        一半財政管理工作工作

3

10

       333.3

        水利水電制造業國際業務操作

3469

12708

       366.3

        水利水電施工施工發展

63322

87255

       137.8

        市政工程建筑運營與維保

84497

74026

        87.6

        市政工程前期工做工做

3

50

     1,666.7

        農田水利衛生監督的管理職能執法監督的管理職能

593

549

        92.6

        水材料可節約管控與庇護

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐技術設備網絡推廣

166

157

        94.6

        特大型機水庫釣魚移民投資售后支持專頂支出費用

54

 

  

        水利水電工程防護監管

461

481

       104.3

        別的水利樞紐結余

2782

 

  

      農產品加工基礎性開拓

17,334

6,678

        38.5

        建設用地防治

14534

1874

        12.9

        第三產業化開發

2798

4800

       171.6

        另一農耕綜上開發管理性支出

2

4

       200.0

      浙江農村終合改革創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級事以一議的補貼申請書

3843

10667

       277.6

        東北農村綜和改革的實質操作示范試點工作方案補助費

 

318

  

      普及經融趨勢收入支出

740

1,096

       148.1

        占農業的大部分人壽保險交保險費用的時候貼補

740

1096

       148.1

十三、公路交通裝卸搬運收支

464,385

168,942

        36.4

      公路工程水路公路運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政管理運動

1,746

1,929

       110.5

        公路橋搭建

358,925

41,795

        11.6

        公路網綠化養護

37,557

58,895

       156.8

        道路公路運輸信息化管理建造

2,163

997

        46.1

        機耕路輸送監管

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸配送菅理性支出

1,989

2,118

       106.5

        關閉相關部門貸款三級一級公路收費專頂收支

2,995

 

  

      任何交通線搬運費用

19,183

5,629

        29.3

        公共信息交通運輸運作補貼金

4,594

4,000

        87.1

        任何公路網運輸車撥出

14,589

1,629

        11.2

第十五、物資勘測數據等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      國有企業債務管控

1,181

1,211

       102.5

        行政處運營

471

442

        93.8

        通常情況行政訴訟治理事宜

403

433

       107.4

        相關集體所有制資源管控開支

307

336

       109.4

      扶持中小學的企業進展和菅理收入支出

69,817

88,365

       126.6

        里的工廠不斷發展專門

21,499

18,050

        84.0

        另一支持軟件中小行業行業未來發展和管理系統費用支出

48,318

70,315

       145.5

      某些網絡資源勘察圖片信息等結余

31,801

76,596

       240.9

        技巧整修撥出

104

2,896

     2,784.6

        要點房產創新發展和技木改良工程銀行貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的資原地質勘察消息等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、行業功能業等性支出

4,652

5,215

       112.1

      商業性的流動業務

438

454

       103.7

        別商業圈通事務處理支出費用

438

454

       103.7

      涉外企業進步服務管理花費

300

 

 

        其他涉外企業轉型精準服務教育支出

300

 

  

      各種商家工作業等結余

3,914

4,761

       121.6

        另一個商業性的服務于業等花費

3,914

4,761

       121.6

十八、那自然生態資源淺海氣象站等開支

5,708

5,877

       103.0

      自然生態資原事務處理

4,884

5,000

       102.4

        行政管理啟用

696

831

       119.4

        一樣 行政服務管理服務管理行政監察

202

83

        41.1

        士地信息用與保護性

476

519

       109.0

        衛生事業啟動

2,950

2,990

       101.4

        其他自然的信息事物性支出

560

577

       103.0

      海域治理事情

92

48

        52.2

        海域調查分析判斷

92

48

        52.2

      氣象學事情

732

829

       113.3

        氣象觀測天氣實況預測分析

40

40

       100.0

        景象準備保護保護

60

115

       191.7

        氣象學知識基礎油煙凈化器規劃與返修

94

30

        31.9

        某些氣象條件事情付出

538

644

       119.7

16、房間后勤保障開支

131,709

193,873

       147.2

      基本保障性祥和工程施工花費

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區工程建筑工程建筑

82,388

150,594

       182.8

        保駕護航性往房費用補貼標準

 

1,350

  

      公房變革結余

41,952

33,703

        80.3

        住宅房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買房子津貼

16,163

7,950

        49.2

      城鄉經濟街道辦住宅房

7,369

8,226

       111.6

        另一新型農村區域房總支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油食品物資采購存儲教育支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧事務性

3,087

5,312

       172.1

        常見行政機關操作事務性

17

109

       641.2

        事業心操作

169

183

       108.3

        各種調味品事務管理支出費用

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工自給率

3,416

3,762

       110.1

        自給率糧油食品補肋

3,416

3,762

       110.1

18、洪澇防治法及突發標準化管理費用支出

13,639

17,080

       125.2

     應急處置工作事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政性自動運行

287

330

       115.0

       可靠核查

1,850

1,282

        69.3

       事業上運轉

 

339

  

       一些急救的管理支出費用

 

70

  

     消防火災事務性

11,473

15,014

       130.9

       行政機關自動運行

8,858

11,603

       131.0

       尋常行政部門服務管理實際

1,852

2,427

       131.0

       防火應救治援營救

763

984

       129.0

     洪水業務

29

45

       155.2

       洪水監測器

29

45

       155.2

黨的十九、予備費

 

50,000

  

三十、外債付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

      部分市政府通常借債付息花費

17,172

20,000

       116.5

        地區縣政府一樣 公司債券付息費用支出

15,288

20,000

       130.8

        地兒市政府某個通常情況下債權債務付息收入支出

1,884

 

  

二十一月、相關開支

32,465

46,603

       143.5

        年末準備

 

45,000

  

        其他支出費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

支出費用預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年強制執行數

決算數

工程預算數為前年
履行數的%

國有化農田選用權土地出讓利潤

1,039,862

700,000

67.3

國有企業宅基地回報率股票基金收入水平

 

 

 

農牧業國有土地定制開發成本營收

 

 

 

彩票網站公益項目金凈收入

4,119

 

 

地區的基礎的設施配套工程費納入

22,009

20,000

90.9

污水儲存加工處理費盈利

30,711

33,300

108.4

另外國家性股權基金收入來源

-3,887

 

 

以政府性基金投資純收入加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉出性個人收入

350,113

285,811

81.6

    領導補助款效益

9,590

3,044

31.7

    督查通知負債轉貸盈利

100,000

 

 

    私用去年同期盈余年收入

240,523

282,767

117.6

    調進資產

 

 

 

 

 

 

 

年收入總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年實行數

估算數

預算數為上年執行數的%

國企地皮運用權出效益及相關聯重點政府債務效益確定的總支出

1,340,693

930,554

69.4

公有土地的流失利益股權基金及匹配專項整治公司債務收益制定的支出費用

 

 

 

林果業圣土激發費用配備的總支出

 

2,400

 

福彩快三公益慈善金及相應專向負債效益準備的支出費用

2,111

5,748

272.3

地區的基礎安全設施整套搭配費及相匹配專項督查負債凈收入設置的開支

19,581

50,000

255.3

大中大型河水庫香港移民前期扶持政策資金收支

 

3,609

 

污水治理 治理 費及代表專頂負債利潤準備的付出

31,258

33,300

106.5

財產付息總支出

10,083

13,500

133.9

其他政府性性債券教育支出

45

 

 

政府辦公室性貨幣基金收入支出自動求和

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移收入支出

39,156

 

 

    上解領導費用支出

100

 

 

    專題公司債務還本其他支出

 

 

 

    調整流動資金

30,000

 

 

    年終余額

9,056

 

 

教育支出總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年強制執行數

工程預算數

預決算數為上一年
運行數的%

一、凈收入來源收入來源

13,390

15,500

115.8

    進行投資的服務公司企業毛利潤薪資

8,757

10,000

114.2

    進出口品牌利益年收入

 

 

 

    建筑裝修施工過程的企業利潤來源工資

180

 

 

    房房產客戶銷售收錄收錄

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁企業的凈薪資收入薪資收入

8

 

 

    干凈衛生體育用品公益福利品牌純利潤創收

 

 

 

二、股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

    國企控股企業有限公司股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

三、產權證購買薪水

 

 

 

四、清償年收入

 

 

 

五、另一個國有控股資產運作概預算收入水平

 

 

 

集體所有制資產管理營業營收累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉交性收益

2,829

711

25.1

  挪作他用去年同期結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期進行數

成本預算數

費用預算數為去年同期
施行數的%

一、世界保障機制和出去上班撥出

 

 

 

二、國有企業資本投資運營項目預算費用

15,000

13,000

86.7

1.防止歷史長河滯留現象及機構改革成本費經費支出

 

 

 

2.國有制企業的資源金進入

15,000

13,000

86.7

      國有土地市場經濟設備構造校準性支出

15,000

13,000

86.7

      慈善活動性建筑設施注資其他支出

 

 

 

3.國有土地行業政策措施性補貼費

 

 

 

4.財務集體所有制投資者經驗概算撥出

 

 

 

5.同一公有充分經營的預決算總支出

 

 

 

國有制資產投資合作經營開支累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉到性收支

3,931

5,711

145.3

    調成專項資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年制定數

財政預算數

概算數為本年審理數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未安排到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969610萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

業務

總金額

表中:

一樣借款

表中:

專業債務糾紛

一、中央政府公司債務限制癥狀

 

 

 

    2018年月初以政府債款金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底政府性債款上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府部債務糾紛額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在這其中:市預公布將新增債券投資大額

91,000

91,000

 

二、2018年人民政府借款剩余事情

 

 

 

    今年初區政府資產金額

850,091

490,091

360,000

    之前匯總部門債權

230,000

130,000

100,000

    當時 還貸人民政府債務糾紛

30,187

30,187

 

    年初政府機關債權債務查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部門債權債務余下的錢問題

 

 

 

    期初縣政府公司債務金額

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預公布新開公司債限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工作

2018年估算數

2019年決算數

費用項目預算數為本年費用項目預算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務客服費

791.10

523.09

66.1

因公出行用車折舊費及運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這里面:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     程序運行費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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